KODE IKU PROGRAM
C. Realisasi Kegiatan dan Sasaran tahun 2010
Pencapaian IKU dan IKK tersebut didukung melalui pencapaian sasaran kegiatan tahun 2010 sebanyak 153 kegiatan pokok dan kegiatan pendukung lainnya. Capaian sasaran kegiatan tertera pada tabel berikut:
No Kegiatan Anggaran
Satuan Volume % Rencana Realisasi %
Renca na
Realis asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Subsidi Pakaian Seragam/Peralatan
Pendidikan Pkt 1 1 100 500 500 100
2 Subsidi Sarana Prasarana Pendidikan
Pasca Bencana (SD/MI/SDLB) Paket 700 700 100 56.000.000 56.000.000 100
3 Subsidi Sarana Prasarana Pendidikan
Pasca Bencana (SMP/MTs/SMPLB) paket 400 400 100 36.000.000 36.000.000 100
4 Subsidi Sarana Prasarana Pendidikan
Pasca Bencana (SMA/MA/SMALB) paket 107 107 100 10.700.000 10.700.000 100
5 Subsidi Dewan Pendidikan dan Komite sekolah
DP dan KS
1 dan 394
1 dan
394 100 4.180.000 4.180.000 100
6
Subsidi Sarana Prasarana Pembelajaran Pendidikan
SD/MI/SLB/SMP/MTs/SMA/SMK/M A/lembaga
Pkt 426 426 100 19.124.259 19.124.259 100
7 Subsidi Peningkatan Mutu SILN SILN 14 14 100 3.809.715 3.775.429 99
8
Subsidi Peningkatan Layanan Pendidikan Pulau Terluar, Perbatasan dan Daerah Tertinggal
sekolah 10 10 100 4.492.516 4.225.040 94
9 Subsidi Sekolah Indonesia Kinabalu
& Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sekolah 2 2 100 13.753.576 13.753.576 100
10 Subsidi layanan pendidikan anak TKI
Sabah (Januari - Juni) siswa 1,9 1,9 100 400 400 100
11
Pembinaan Administrasi
Kepegawaian dan Pensiun (Bantuan Beasiswa Rintisan Pendidikan Gelar)
keg 1 1 100 2.954.590 2.954.590 100
13 Subsidi Pembinaan Agama dan
Akhlak Mulia sekolah 100 100 100 1.500.000 1.455.000 97
14 Subsidi UGB TK Pembina Kecamatan TK 50 50 100 26.750.000 26.750.000 100
15 Subsidi Pembangunan RKB dan
Meubelair TK TK 250 250 100 20.000.000 20.000.000 100
16 Subsidi Pembangunan TK Pedesaan TK 150 150 100 22.500.000 22.500.000 100
17 Subsidi Penyelenggaraan TK SD Satu
Atap SD 500 500 100 55.000.000 55.000.000 100
18 Subsidi Peningkatan Mutu TK TK 683 683 100 82.360.000 82.360.000 100
19 Subsidi Sarana Pembelajaran dan Alat
Bermain/Peraga TK TK 2024 2024 100 50.750.000 50.750.000 100
20 BOS SD Siswa ######
##
######
# 100 #########
#
#########
## 98
21
Subsidi Penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus (KLK) (Retrieval) SD
SD, SISW A
70, 1.540
70,
1.540 100 3.878.000 3.878.000 100
22 Subsidi Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SD
SISW A
2.246.8 00
######
# 100 #########
#
#########
## 100
23 Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas dan
Pembangunan RKB SD RK 388 388 100 31.040.000 31.040.000 100
24 Subsidi Peningkatan Mutu
Pembelajaran Matematika dan IP A SD 1078 1078 100 21.220.000 21.220.000 100
25 Subsidi Pembinaan Klub Olahraga SD SD 600 600 100 3.000.000 3.000.000 100
26 Subsidi Peningkatan Mutu Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris SD 600 600 100 16.200.000 16.200.000 100
27 Subsidi Sarana dan Prasarana TK dan
SD Bertaraf Internasional SD 11 11 100 5.500.000 5.500.000 100
28
Subsidi Rintisan dan Pembangunan SD Bertaraf Internasional (RSDBI) (Baru)
SD 35 35 100 10.600.000 10.600.000 100
29
Subsidi Rintisan dan Pembangunan SD Bertaraf Internasional (RSDBI) (Lanjutan)
SD 138 138 100 27.500.000 27.500.000 100
30 Subsidi SD Standar Nasional (SDSN) SD 1,53 1,53 100 #########
#
183.600.00
0 100
31 Subsidi Pembangunan Ruang
Perpustakaan dan PSB SD SD 350 350 100 42.000.000 42.000.000 100
32 BOS SMP Siswa ######
##
######
# 100 #########
#
#########
## 100
33 Rehabilitasi Sekolah Paket 900 900 100 28.000.000 28.000.000 100
34 Pembangunan dan Pengembangan
SD-SMP Satu Atap Sek 200 200 100 80.000.000 79.872.103 99,
84
35 Pembangunan USB Unit 115 115 100 #########
#
149.380.06 9
99, 92
36 Pembangunan Lab. IP A Ruang 500 500 100 55.000.000 55.000.000 100
37 Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa 30 30 100 18.000.000 18.000.000 100
38 Beasiswa siswa Miskin SMP Siswa 871.19 6
871.19
6 100 479.157.80
0
479.157.80
0 100
39 Beasiswa SMPT Siswa 274,98
1
274,98
1 100 82.494.300 82.494.300 100
40 Persiapan Rintisan SBI Sek 30 30 100 1.500.000 1.500.000 100
41 Pembinaan SSN 2008 dan 2009 Sek 1,36 1,36 100 66.150.000 66.150.000 100
42 Peningkatan mutu satap Sek 350 350 100 10.500.000 10.500.000 100
43 Pemberian Bantuan SBI Sek 319 319 100 95.700.000 95.700.000 100
44 Pemberian Bantuan SSN Baru Sek 500 500 100 50.000.000 50.000.000 100
45 Bantuan Software pembelajaran Sek 18 18 100 900 900 100
46 Bantuan Sosial ketrampilan SMP
terbuka Paket 550 550 100 16.500.000 16.500.000 100
47 Bantuan Sosial Ketrampilan TKBM
dan Pendidikan Alt Paket 100 100 100 3.000.000 3.000.000 100
48 Bantuan Sosial ketrampilan SD-SMP
satu Atap Paket 250 250 100 7.500.000 7.500.000 100
49 Bantuan Sosial Biaya Op. SMPT ICT Paket 3 3 100 300 300 100
50 Pendukung Kegiatan Kesiswaan Sek 100 100 100 3.000.000 3.000.000 100
51
Subsidi Pembinaan Program Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Ppmbs)
Paket 200 200 100 6.800.000 6.800.000 100
52 Alat Pendidikan Paket 300 300 100 15.000.000 15.000.000 100
53 Pembinaan Kompetensi Siswa Sek 33 33 100 3.300.000 3.300.000 100
54 Pemberian Bantuan Sosial TIK Paket 1 1 100 63.000.000 63.000.000 100
55 Operasional SMPT Siswa 274,98
1
274,98
1 100 41.247.150 41.247.150 100
56 Bantuan Mutu Pendidikan
(padang-jambi) Paket 150 150 100 6.000.000 6.000.000 100
57 Bantuan Khusus Murid Miskin
(BKMM) SMA (dekon) Siswa 248,12
4
248,12
4 100 #########
#
193.536.72
0 100
58 Bantuan Operasional Manajemen
Mutu (BOMM) SMA (dekon) Siswa 210000
0 2100 0 #########
#
189.000.00
0 100
59 Subsidi Perintisan SMA Standar
Nasional (dekon) SMA 2,365 2,365 100 #########
#
137.250.00
0 100
60 Pembangunan Unit Sekolah Baru
SMA (pusat) SMA 5 5 100 5.000.000 5.000.000 100
61 Rehabilitasi Gedung SMA (pusat) Ruang 400 400 100 20.000.000 20.000.000 100
62 Pembangunan Ruang Kelas Baru
SMA (pusat) Ruang 425 425 100 42.500.000 42.500.000 100
63 Pembangunan Perpustakaan SMA
(pusat) SMA 66 66 100 9.900.000 9.900.000 100
64 Pembangunan Laboratorium IPA
SMA (pusat) SMA 150 150 100 22.500.000 22.500.000 100
65 Pembangunan Laboratorium
Komputer SMA (pusat) SMA 66 66 100 7.920.000 7.920.000 100
66 Pembangunan Ruang Pusat Sumber
Belajar (TIK) (pusat) Ruang 33 33 100 3.960.000 3.960.000 100
67 Pengadaan Alat TIK (pusat) SMA 149 149 100 14.900.000 14.900.000 100
68 Subsidi Perintisan SMA Bertaraf
Internasional (Kumulatif) (pusat) SMA 320 320 100 64.000.000 64.000.000 100
69 Subsidi Pengembangan di SMA
(pusat) Paket 540 540 100 26.200.000 26.200.000 100
70 Subsidi Perintisan SMA Berbasis
Keunggulan Lokal (pusat) SMA 132 132 100 9.900.000 9.900.000 100
71 Beasiswa Prestasi Olimpiade (pusat) Siswa 372 372 100 1.606.800 1.606.800 100
72 Bantuan Revitalisasi Peralatan SMK
(Retrofit Mesin Perkakas) PKT 350 350 100 21.000.000 21.000.000 100
73 Bantuan Pengadaan Peralatan SMK
Pra-SSN dan SSN PKT 103 103 100 14.420.000 14.420.000 100
74 Bantuan Pengadaan Peralatan
Laboratorium Biologi Keg 2 2 100 24.791.255 24.791.255 100
75 Bantuan Perakitan Komputer/Alat
SMK PKT 190 190 100 19.000.000 19.000.000 100
76 Bantuan Peralatan SMK Model PKT 190 190 100 20.000.000 20.000.000 100
77 Bantuan SMK Model (ADB) SMK 90 90 100 #########
#
164.904.21
5 100
78 Bantuan Rehabilitasi SMK
Model/Ex-ADB PKT 4 4 100 36.000.000 36.000.000 100
79 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah
Baru (USB) SMK Baru Lok 45 45 100 31.500.000 31.500.000 100
80 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah
Baru (USB) SMK Lanjutan LOk 95 95 100 66.500.000 66.500.000 100
81 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas
Baru (RKB) SMK Ruang 1 1 100 97.975.000 97.975.000 100
82 Bantuan Pembangunan Ruang Praktek
Siswa (RPS) SMK PKT 300 300 100 42.840.000 42.840.000 100
83 Bantuan Pengembangan SMK SBI SMK 247 247 100 24.700.000 24.700.000 100
84 Pembelajaran Wirausaha Pendukung
Industri Kreatif PKT 5 5 100 9.950.000 9.950.000 100
85 Bantuan Beasiswa Program Keahlian
Khusus dan Beasiswa Prestasi siswa 5.000 5.000 100 3.900.000 3.900.000 100
86 Bantuan Alat Bahan LKS Tingkat
Nasional 5.000.000 5.000.000 100
87 Bantuan Pemberdayaan Layanan TIK
SMK paket 431 431 100 15.085.000 15.085.000 100
88
Bantuan Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan
Inst 10 10 100 7.000.000 7.000.000 100
89
Bantuan Pembelajaran Kewirausahaan Bidang Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, Teknologi dan Seni
paket 34 34 100 3.400.000 3.400.000 100
90 Bantuan Opersional Manajemen Mutu
(BOMM) prop 33 33 100 #########
#
360.000.00
0 100
91 Bantuan Beasiswa untuk Siswa
Miskin Jenjang Pendidikan Menengah prop 33 33 100 #########
#
196.161.42
0 100
92 Subsidi Operasional Sekolah PLK paket 25 25 100 750 750 100
93 Subsidi Rehab SLB (Daerah) ruang 91 91 100 4.550.000 4.550.000 100
94 Subsidi Buku (Daerah) eks 600 600 100 18 18 100
95 Subsidi Mebeler (Daerah) sekolah 13 13 100 390 390 100
96 Sub Penyempurnaan Insfratruktur
Sekolah Inklusi (Daerah) sekolah 4 4 100 330 330 100
97 Susidi Ruang Kelas Baru (Daerah) ruang 33 33 100 2.310.000 2.310.000 100
98 Subsidi Pengadaan Komputer
(Daerah) paket 10 10 100 61.084 61.084 100
99 Subsidi Pembangunan Pagar (Daerah) paket 1 1 100 87,5 87,5 100
100 Subsidi. Pembangunan USB SLB sekolah 6 6 100 7.200.000 7.200.000 100
101 Subsidi. Rehab SLB paket 1 1 100 500 500 100
102 Subsidi Pandamp PT Bidang Keberbakatan
lembag
a 9 9 100 270 270 100
103 Subsidi Pokja Keberbakatan lembag
a 10 10 100 300 300 100
104 Subsidi OperasionalPenyelenggara
Sekolah Inklusi Program Dasar sekolah 56 56 100 1.680.000 1.680.000 100
105
Subsidi Operasional Percetakan Braille Pusat Sumber Sekolah Satu Atap
sekolah 48 48 100 1.200.000 1.200.000 100
106 Subsidi Pembangunan Ruang
Keterampilan sekolah 4 4 100 400 400 100
107 Subsidi Pandamp PT untuk 8 Jenis
Pendidikan Kecacatan paket 15 15 100 450 450 100
108 Subsidi Forum Komunikasi
Kecacatan paket 5 5 100 200 200 100
109 Subsidi Multi Media SLB/Sekolah
Satu Atap paket 60 60 100 750 750 100
110 Subsidi Operasional Penyelenggara
Sekolah PLK paket 39 39 100 1.950.000 1.950.000 100
111 Subsidi. Operasional Usur Pengelolaan Data PK & PLK
kegiata
n 1 1 100 200 200 100
112 Subsidi Rehab SLB Dikmen paket 118 118 100 5.900.000 5.900.000 100
113 Subsidi Ruang Kelas Baru SLB
Dikmen paket 50 50 100 3.500.000 3.500.000 100
114 Subsidi Lomba Robotik paket 1 1 100 250 250 100
115 Subsidi Persiapan Ajang Gebyar paket 33 33 100 1.650.000 1.650.000 100
116 Subsidi Peningkatan Layanan
PK-PLK paket 3 3 100 750 750 100
117 Subsidi Pembangunan USB Dikmen unit 2 2 100 2.400.000 2.400.000 100
118 Subsidi Pengembangan Lingkungan
Hidup paket 20 20 100 600 600 100
119 Subsidi Pendampingan Perguruan
Tinggi Bidang Keberbakatan paket 10 10 100 250 250 100
120 Subsidi Rintisan Penyelenggara Program Keberbakatan
lembag
a 2 2 100 600 600 100
121
Subsidi Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Keberbakatan
sekolah 39 39 100 1.170.000 1.170.000 100
122 Subsisi Pembelajaran E- Learning
Pendidikan Keberbakatan paket 35 35 100 1.050.000 1.050.000 100
123 Subsidi Perpustakaan digital
Pendidikan CI - BI Program Dasar paket 20 20 100 600 600 100
124 Subsidi Rintisan CI - BI Program
Dasar paket 10 10 100 300 300 100
125 Subsidi Pendampingan Perguruan
Tinggi Pendidikan Inklusif paket 20 20 100 600 600 100
126 Subsidi Peningkatan Kompetensi
Penyelenggara Sekolah Inklusi paket 2 2 100 400 400 100
127 Subsidi Pengembangan E - Learning
(ICT) Sekolah Inklusif paket 25 25 100 750 750 100
128
Subsidi Pengembangan Manajemen Pembelelajaran Tata Kelola Sekolah Inklusi
paket 3 3 100 1.050.000 1.050.000 100
129 Subsidi Pengembangan Model
Pembelajaran Adaptif paket 1 1 100 416 416 100
130 Subsidi Identifikasi ABK Sekolah Inklusif
kegiata
n 2 2 100 700 700 100
131 Subsidi Operasional Penyelenggara
Sekolah Inklusif paket 85 85 100 2.550.000 2.550.000 100
132 Subsidi Pembangunan Ruang
Keterampilan lokasi 8 8 100 800 800 100
133 Subsidi Pemberi dan Aktualisasi
Keberbakatan Siswa Khusus paket 3 3 100 675 675 100
134 Subsidi Operasional . Sentra PK -
PLK Dikmen paket 42 42 100 1.470.000 1.470.000 100
135 Subsidi Asosiasi/Sebagai Sertifikasi
Kompensi Keterampilan Khusus paket 16 16 100 1.440.000 1.440.000 100
136 Subsidi Pendampingan oleh Lembaga
untuk 8 Jenis Kecacatan paket 28 28 100 700 700 100
137 Subsidi Infrastruktur SLB/Sekolah
Khusus paket 15 15 100 750 750 100
138 Subsidi Operasional. SLB/Sekolah
Khusus Program Lanjutan paket 56 56 100 2.800.000 2.800.000 100
139
Subsidi Operasional. SLB/Sekolah Khusus (8 Jenis Kecacatan) Program Dasar
paket 78 78 100 3.900.000 3.900.000 100
140 Subsidi Peralatan Penunjang
Pambelajaran paket 24 24 100 720 720 100
141 Subsidi Pemeliharahan ISO SLB
(Proses Revisi) paket 33 33 100 1.980.000 1.980.000 100
142 Beasiswa PLK siswa 4,316 4,316 100 2.589.600 2.589.600 100
143 Beasiswa CI-BI siswa 3,456 3,456 100 2.073.600 2.073.600 100
144 Beasiswa Inklusi siswa 16,125 16,125 100 9.675.000 9.675.000 100
145 Beasiswa ABK siswa 75,857 75,857 100 45.514.200 45.514.200 100
146 Subsidi Festival/Porseni provins
i 33 33 100 5.964.918 5.964.918 100
147 Subsidi Kurikulum KTSP lembag
a 10 10 100 546.374 546.374 100
148 Subsidi Pendidikan Pembelajaran SLB/Inklusi
provins
i 1 1 100 90 90 100
149 Subsidi Operasional Benkel dll paket 20 20 100 285 285 100
150 Subsidi Pengembangan Pendidikan
Kecacatan keg 1 1 100 400 400 100
151 Subsidi Pengembangan Pendidikan
Inklusi keg 1 1 100 400 400 100
152 Subsidi Pengembangan Pendidikan
Keberbakatan keg 1 1 100 400 400 100
153 Subsidi Pengembangan Pendidikan
Ketrampilan Khusus keg 1 1 100 400 400 100
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Tahun 2100, kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan bidang pendidikan dasar dan menengah.
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah melaksanakan kegiatan pembangunan pendidikan dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional yang dijabarkan dalam lima misi yaitu: 1) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan; 2) Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan; 3) Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan; 4) Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan Pendidikan; dan 5) Meningkatkan Kepastian/ Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan.
Dalam kaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) K tersebut, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah melaksanakan program-program yang menitik beratkan pada penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan, penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, penyediaan manajemen satuan pendidikan yang kompeten, penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan kegiatan lain yang menunjang terwujudnya bpelayana prima bidang pendidikan.
Capain kinerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2010 ini kiranya dapat menjadi titik tolak dalam meningkatkan kinerja lembaga untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya.
Lampiran 1: Realisasi Anggaran Tahun 2010
Realisasi Anggaran Pusat dan Daerah
SATKER PAGU REALISASI %
Pusat 7.227.681.192.000 6.697.008.040.044 92,66%
Daerah 18.451.187.686.000 18.304.748.620.556 99,21%
Total 25.678.868.878.000 25.001.756.660.600 97,36%
Realisasi Per Belanja
BELANJA PAGU REALISASI %
PEGAWAI 56.734.988.000 53.632.237.690 94,53%
BARANG 1.810.452.877.000 1.636.275.115.874 90,38%
MODAL 13.408.385.000 13.019.865.100 97,10%
BANSOS 23.798.272.628.000 23.298.829.441.936 97,90%
TOTAL 25.678.868.878.000 25.001.756.660.600 97,36%
Realisasi Per Program
PROGRAM PAGU REALISASI %
PAUD 350.000.000.000 352.416.829.610 100,69%
WAJAR 21.469.492.808.000 21.049.260.831.816 98,04%
MENENGAH 3.836.006.470.000 3.793.548.999.670 98,89%
MANAJEMEN 23.369.600.000 21.989.758.826 94,10%
TOTAL 25.678.868.878.000 25.217.216.419.922 98,20%
Realisasi Anggaran Pusat
Nama Satker PAGU REALISASI %
Setditjen MPDM 615.454.394.000 592.629.018.634 96,29%
Dit. PTKSD 2.665.407.955.000 2.459.815.452.399 92,29%
Dit. PSLB 184.228.503.000 160.705.457.299 87,23%
Dit. PSMP 1.752.804.114.000 1.590.533.089.481 90,74%
Dit. PSMA 561.991.713.000 529.675.150.749 94,25%
Dit. PSMK 1.447.794.513.000 1.363.649.871.482 94,19%
TOTAL 7.227.681.192.000 6.697.008.040.044 92,66%
Realisasi Dana Dekonsentrasi
PROVINSI/SATKER PAGU REALISASI %
DKI 642.711.107.000 621.331.290.492 96,67%
JABAR 3.099.888.503.000 3.098.229.556.750 99,95%
JATENG 2.260.173.580.000 2.237.910.118.980 99,01%
DIY 238.442.945.000 237.295.813.444 99,52%
JATIM 2.236.742.584.000 2.227.610.988.616 99,59%
NAD 401.124.986.000 398.040.535.624 99,23%
SUMUT 1.241.875.411.000 1.234.729.471.315 99,42%
SUMBAR 479.691.665.000 479.336.943.645 99,93%
RIAU 478.910.884.000 476.833.816.203 99,57%
JAMBI 264.297.264.000 261.755.379.050 99,04%
SUMSEL 628.837.052.000 624.438.713.300 99,30%
LAMPUNG 642.486.438.000 621.376.846.600 96,71%
KALBAR 401.689.417.000 399.628.689.450 99,49%
KALTENG 188.669.353.000 187.846.643.792 99,56%
KALSEL 248.290.826.000 246.029.633.800 99,09%
KALTIM 306.031.816.000 302.722.025.120 98,92%
SULUT 209.954.147.000 202.684.267.600 96,54%
SULTENG 245.615.109.000 245.072.498.550 99,78%
SULSEL 727.545.928.000 725.223.304.514 99,68%
SULTRA 238.296.617.000 238.213.761.850 99,97%
MALUKU 184.827.988.000 184.338.122.323 99,73%
BALI 303.249.719.000 302.375.313.025 99,71%
NTB 371.214.714.000 370.040.659.933 99,68%
NTT 508.265.784.000 507.466.391.594 99,84%
PAPUA 236.082.087.000 235.054.534.980 99,56%
BENGKULU 164.809.260.000 164.440.932.550 99,78%
MALUT 135.339.314.000 135.294.924.000 99,97%
BANTEN 783.375.929.000 780.843.474.500 99,68%
BABEL 116.660.968.000 100.556.355.986 86,20%
GORONTALO 106.992.992.000 106.143.207.900 99,21%
KEPRI 129.704.962.000 127.550.357.820 98,34%
PAPBAR 103.194.230.000 102.035.605.250 98,88%
SULBAR 126.194.107.000 122.298.442.000 96,91%
TOTAL 18.451.187.686.000 18.304.748.620.556 99,21%
Realisasi Per Sumber Dana
SUMBER SATKER PAGU REALISASI %
Rp Murni
Pusat 6.782.716.433.000 6.324.304.046.059 93,24%
Daerah 18.451.187.686.000 18.304.748.620.556 99,21%
Total 25.233.904.119.000 24.629.052.666.615 97,60%
Pinjaman LN
Pusat 276.100.000.000 240.033.807.992 86,94%
Daerah 0 0 0,00%
Total 276.100.000.000 240.033.807.992 86,94%
Hibah LN
Pusat 53.696.759.000 31.048.097.956 57,82%
Daerah 0 0 0,00%
Total 53.696.759.000 31.048.097.956 57,82%
Lampiran 2.1. Realisasi Anggaran Setditjen Tahun 2010
REALISASI PER BELANJA
REALISASI PER PROGRAM
PROGRAM PAGU REALISASI %
PAUD 0 0 0,00%
WAJAR 340.928.967.000 329.252.572.190 96,58%
MENENGAH 251.155.827.000 241.386.687.618 96,11%
MANAJEMEN 23.369.600.000 21.989.758.826 94,10%
TOTAL 615.454.394.000 592.629.018.634 96,29%
REALISASI PER KEGIATAN
KEGIATAN PAGU REALISASI %
10.02.01.0030
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
3.000.000.000 279.345.000 9,31%
10.02.01.0035
PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
7.300.000.000 7.257.160.000 99,41%
10.02.01.0049
PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA
13.200.000.000 12.337.015.000 93,46%
10.02.01.0059
PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN 104.000.000.000 103.971.928.750 99,97%
10.02.01.0060
PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
21.264.697.000 21.094.182.000 99,20%
BELANJA PAGU REALISASI %
PEGAWAI 13.568.936.000 12.960.027.811 95,51%
BARANG 224.399.009.000 208.331.389.708 92,84%
MODAL 6.849.483.000 6.756.037.175 98,64%
BANSOS 370.636.966.000 364.581.563.940 98,37%
TOTAL 615.454.394.000 592.629.018.634 96,29%
10.02.01.0102
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 116.864.270.000 110.492.032.705 94,55%
10.02.01.2341
PEMBINAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KEPRIBADIAN
7.500.000.000 7.463.364.000 99,51%
10.02.01.2342
PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN AKHLAK MULIA
5.800.000.000 5.002.086.000 86,24%
10.02.01.2371
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN
62.000.000.000 61.355.458.735 98,96%
10.03.01.0017
PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
5.800.000.000 5.185.982.000 89,41%
10.03.01.0024
PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
13.624.000.000 12.371.035.860 90,80%
10.03.01.0027
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
14.000.000.000 13.965.391.600 99,75%
10.03.01.0028
PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
4.820.972.000 4.725.724.700 98,02%
10.03.01.0029
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAH TANGGA, DAN PENGELOLAAN
PERLENGKAPAN
3.500.000.000 3.347.123.500 95,63%
10.03.01.0030
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
9.100.000.000 8.282.654.900 91,02%
10.03.01.0032
PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI 8.600.000.000 7.290.944.100 84,78%
10.03.01.0046 PENGEMBANGAN
KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
7.000.000.000 6.898.480.890 98,55%
10.03.01.0049
PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.000.000.000 2.982.999.000 99,43%
10.03.01.0057
PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN 2.500.000.000 2.376.110.875 95,04%
10.03.01.0059
PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN 7.500.000.000 7.475.111.150 99,67%
10.03.01.0090 PENYELENGGARAAN
SOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PU BLIKASI
43.650.000.000 39.786.428.443 91,15%
10.03.01.2343
PEMBINAAN PENDIDIKAN ESTETIKA 4.000.000.000 3.988.460.000 99,71%
10.03.01.2371
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN
108.060.855.000 108.007.848.800 99,95%
10.03.01.2374
PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
16.000.000.000 14.702.391.800 91,89%
10.07.03.0001
PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
13.568.936.000 12.960.027.811 95,51%
10.07.03.0002
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
9.800.664.000 9.029.731.015 92,13%
TOTAL 615.454.394.000 592.629.018.634 96,29%
Lampiran 2.2. Realisasi Anggaran Dit. Pembinaan TK SD REALISAI PER BELANJA
REALISAI PER PROGRAM
Program PAGU REALISASI %
PAUD 345.050.000.000 342.490.461.730 99,26%
WAJAR 2.320.357.955.000 2.117.324.990.669 91,25%
MENENGAH 0 0 0,00%
MANAJEMEN 0 0 0,00%
TOTAL 2.665.407.955.000 2.459.815.452.399 92,29%
REALISAI PER KEGIATAN
Kegiatan Pagu Realisasi %
10.01.01.2303
PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN TK
122.716.031.000 121.461.791.900 98,98%
10.01.01.2304
PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU TK 212.616.245.000 211.437.253.730 99,45%
10.01.01.2554
PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TK
9.717.724.000 9.591.416.100 98,70%
10.02.01.0001
PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
9.079.126.000 8.170.800.016 90,00%
10.02.01.0002
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
4.551.758.000 4.133.507.392 90,81%
10.02.01.0003
PERAWATAN GEDUNG KANTOR/KHUSUS 248.743.000 247.870.000 99,65%
Belanja PAGU REALISASI %
PEGAWAI 9.079.126.000 8.170.800.016 90,00%
BARANG 364.066.951.000 329.615.092.258 90,54%
MODAL 2.598.722.000 2.421.036.175 93,16%
BANSOS 2.289.663.156.000 2.119.608.523.950 92,57%
TOTAL 2.665.407.955.000 2.459.815.452.399 92,29%
10.02.01.2302
PENINGKATAN MANAJEMEN SEKOLAH DASAR
88.855.804.000 88.023.371.500 99,06%
10.02.01.2319
PENGEMBANGAN SEKOLAH DENGAN STANDAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL
281.437.441.000 281.112.353.500 99,88%
10.02.01.2323
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 218.089.700.000 52.761.348.546 24,19%
10.02.01.2324
PEMBINAAN KESISWAAN 26.194.911.000 25.261.013.100 96,43%
10.02.01.2329
PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR
292.349.652.000 288.150.292.500 98,56%
10.02.01.2330
PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR TERPENCIL
218.100.000.000 211.888.458.515 97,15%
10.02.01.2331
PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DASAR
361.709.346.000 337.842.026.600 93,40%
10.02.01.2576
PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SD
819.741.474.000 819.733.949.000 100,00%
TOTAL 2.665.407.955.000 2.459.815.452.399 92,29%
Lampiran 2.3. Realisasi Anggaran Dit. Pembinaan SMP REALISASI PER BELANJA
REALISASI PER PROGRAM
PROGRAM PAGU REALISASI %
PAUD 0 0 0,00%
WAJAR 1.752.804.114.000 1.644.839.306.481 93,84%
MENENGAH 0 0 0,00%
MANAJEMEN 0 0 0,00%
TOTAL 1.752.804.114.000 1.644.839.306.481 93,84%
REALISASI PER KEGIATAN
KEGIATAN PAGU REALISASI %
10.02.01.0001
PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
9.715.826.000 9.455.259.963 97,32%
10.02.01.0002
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
2.262.890.000 2.087.942.195 92,27%
10.02.01.0003
PERAWATAN GEDUNG KANTOR/KHUSUS 576.845.000 476.440.430 82,59%
10.02.01.0079
PEMBANGUNAN GEDUNG 126.773.505.000 126.676.689.625 99,92%
10.02.01.2319
PENGEMBANGAN SEKOLAH DENGAN STANDAR NASIONAL DAN
INTERNASIONAL
256.495.335.000 256.075.510.280 99,84%
10.02.01.2320
PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN (DIKDASMEN)
62.800.000.000 62.601.372.439 99,68%
10.02.01.2321
BELANJA PAGU REALISASI %
PEGAWAI 9.715.826.000 9.455.259.963 97,32%
BARANG 470.238.793.000 448.171.778.618 95,31%
MODAL 1.627.505.000 1.603.322.000 98,51%
BANSOS 1.271.221.990.000 1.131.302.728.900 88,99%
TOTAL 1.752.804.114.000 1.590.533.089.481 90,74%
DESENTRALISASI PENINGKATAN
PENDIDIKAN DASAR (ADB) 70.696.759.000 51.525.532.893 72,88%
10.02.01.2322
PENGEMBANGAN SMP TERBUKA DAN PENDIDIKAN ALTERNATIF
75.000.000.000 74.912.321.162 99,88%
10.02.01.2323
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 202.100.290.000 62.272.609.736 30,81%
10.02.01.2324
PEMBINAAN KESISWAAN 58.300.000.000 57.430.689.785 98,51%
10.02.01.2552
SOSIALISASI WAJIB BELAJAR DAN PENGENDALIAN PROGRAM
98.159.819.000 97.565.100.383 99,39%
10.02.01.2553
PERLUASAN SMP 35.450.000.000 35.351.456.200 99,72%
10.02.01.2581
REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SMP
29.007.425.000 29.004.439.900 99,99%
10.02.01.2582
PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP 252.788.186.000 252.635.149.600 99,94%
10.02.01.2583
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMP
314.610.884.000 314.396.226.650 99,93%
10.02.01.2589
PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SMP
88.000.000.000 88.000.000.000 100,00%
10.02.01.2590
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JENJANG PENDIDIKAN DASAR
70.066.350.000 70.066.348.240 100,00%
TOTAL 1.752.804.114.000 1.590.533.089.481 90,74%
Lampiran 2.4. Realisasi Anggaran Dit. Pembinaan SLB REALISASI PER BELANJA
REALISASI PER PROGRAM
PROGRAM PAGU REALISASI %
PAUD 0 0 0,00%
WAJAR 78.428.989.000 58.379.517.693 74,44%
MENENGAH 105.799.514.000 102.325.939.606 96,72%
MANAJEMEN 0 0 0,00%
TOTAL 184.228.503.000 160.705.457.299 87,23%
REALISASI PER KEGIATAN
Kegiatan Pagu Realisasi %
10.02.01.0001
PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
6.728.374.000 6.271.021.007 93,20%
10.02.01.0002
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
1.542.880.000 1.482.099.084 96,06%
10.02.01.0003
PERAWATAN GEDUNG KANTOR/KHUSUS 316.058.000 313.885.000 99,31%
10.02.01.2335
PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN PEND. KHUSUS DAN PEND.
LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR)
29.195.851.000 29.112.083.000 99,71%
10.02.01.2336
PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PEND.
KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR)
3.617.820.000 3.508.466.384 96,98%
10.02.01.2337 5.507.501.000 5.212.501.000 94,64%
BELANJA PAGU REALISASI %
PEGAWAI 6.728.374.000 6.271.021.007 93,20%
BARANG 71.870.414.000 67.872.207.412 94,44%
MODAL 17.848.000 17.798.000 99,72%
BANSOS 105.611.867.000 86.544.430.880 81,95%
TOTAL 184.228.503.000 160.705.457.299 87,23%
PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND.
LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR) 10.02.01.2338
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERORIENTASI KETERAMPILAN HIDUP PK DAN PLK (TINGKAT DASAR)
3.514.431.000 3.058.145.500 87,02%
10.02.01.2339
PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS (TINGKAT DASAR)
28.006.074.000 9.421.316.718 33,64%
10.03.01.2366
PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN PEND. KHUSUS DAN PEND.
LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENENGAH)
28.181.288.000 27.033.519.637 95,93%
10.03.01.2367
PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PEND.
KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENENGAH)
15.095.423.000 15.032.045.159 99,58%
10.03.01.2368
PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND.
LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENEGAH)
16.855.391.000 15.893.185.680 94,29%
10.03.01.2369
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERIORIENTASI KETERAMPILAN HIDUP PK DAN PLK (TINGKAT MENENGAH)
19.453.908.000 19.118.425.630 98,28%
10.03.01.2370
PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS (TINGKAT MENENGAH)
26.213.504.000 25.248.763.500 96,32%
TOTAL 184.228.503.000 160.705.457.299 87,23%
Lampiran 2.5. Realisasi Anggaran Dit. Pembinaan SMA
REALISASI PER BELANJA
REALISASI PER PROGRAM
Program PAGU REALISASI %
PAUD 0 0 0,00%
WAJAR 0 0 0,00%
MENENGAH 561.991.713.000 550.931.070.749 98,03%
MANAJEMEN 0 0 0,00%
TOTAL 561.991.713.000 550.931.070.749 98,03%
REALISASI PER KEGIATAN
Kegiatan Pagu Realisasi %
10.03.01.0001
PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN 7.921.999.000 7.030.028.683 88,74%
10.03.01.0002
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
1.517.152.000 1.125.501.656 74,19%
10.03.01.2352
PENGELOLAAN PEMBINAAN SMA 64.264.562.000 53.705.618.130 83,57%
10.03.01.2353
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN 55.000.000.000 53.552.137.060 97,37%
10.03.01.2356
PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMA 240.738.000.000 225.977.790.300 93,87%
10.03.01.2357
PEMBINAAN KREATIFITAS SISWA 80.300.000.000 76.034.074.920 94,69%
10.03.01.2586
REHABILITASI RUANG KELAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
20.000.000.000 20.000.000.000 100,00%
10.03.01.3400
PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN 92.250.000.000 92.250.000.000 100,00%
Belanja PAGU REALISASI %
PEGAWAI 7.921.999.000 7.030.028.683 88,74%
BARANG 200.808.004.000 177.800.750.316 88,54%
MODAL 2.072.510.000 1.980.171.750 95,54%
BANSOS 351.189.200.000 342.864.200.000 97,63%
TOTAL 561.991.713.000 529.675.150.749 94,25%
TOTAL 561.991.713.000 529.675.150.749 94,25%
Lampiran 2.6. Realisasi Anggaran Dit. Pembinaan SMK
REALISASI PER BELANJA
REALISASI PER PROGRAM
PROGRAM PAGU REALISASI %
PAUD 0 0 0,00%
WAJAR 0 0 0,00%
MENENGAH 1.447.794.513.000 1.432.876.023.482 98,97%
MANAJEMEN 0 0 0,00%
TOTAL 1.447.794.513.000 1.432.876.023.482 98,97%
REALISASI PER KEGIATAN
Kegiatan Pagu Realisasi %
10.03.01.0001
PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN 9.720.727.000 9.745.100.210 100,25%
10.03.01.0002
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
3.633.532.000 3.421.490.552 94,16%
10.03.01.0003
PERAWATAN GEDUNG KANTOR/KHUSUS 566.790.000 556.143.250 98,12%
10.03.01.2353
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN 401.492.643.000 346.266.500.104 86,24%
10.03.01.2358
PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU DAN EVALUASI SMK
85.162.952.000 82.167.537.139 96,48%
10.03.01.2359
PENINGKATAN SARANA KELEMBAGAAN DAN AKSES 283.136.260.000 277.451.735.103 97,99%
BELANJA PAGU REALISASI %
PEGAWAI 9.720.727.000 9.745.100.210 100,25%
BARANG 190.551.987.000 142.917.222.295 75,00%
MODAL 242.317.000 241.500.000 99,66%
BANSOS 1.247.279.482.000 1.210.746.048.977 97,07%
TOTAL 1.447.794.513.000 1.363.649.871.482 94,19%
SMK 10.03.01.2360
PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN SMK 270.498.932.000 261.386.775.000 96,63%
10.03.01.2361
PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESISWAAN SMK 66.407.968.000 60.110.351.484 90,52%
10.03.01.3400
PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN 327.174.709.000 322.544.238.640 98,58%
TOTAL 1.447.794.513.000 1.363.649.871.482 94,19%
Gambar 1. Ujian Praktek siswa SMK tahun 2010
Gambar 2. Pembelajaran ITC pada siswa Sekolah Dasar
Gambar 3. Pameran Buku Nasional 2010
Gambar 4. Pasukan semut
Gambar 5. Ujian Masuk SMK
Gambar 6. Kami Bersaing di kancah Internasional
Gambar 7. Siswa SD Berprestasi Internasional
Gambar 8. Perpustakaan Sekolah Dasar
Gambar 9. Sisa SLB Pandai Merias
Gambar 10. Pemukulan Gong Pembukaan Apkres di Mataram
Gambar 11. Penampilan Peserta Apkres di Mataram
Gambar 12. Antusiasme Peserta Apkres bidang Sains