• Tidak ada hasil yang ditemukan

KODE IKU PROGRAM

C. Realisasi Kegiatan dan Sasaran tahun 2010

Pencapaian IKU dan IKK tersebut didukung melalui pencapaian sasaran kegiatan tahun 2010 sebanyak 153 kegiatan pokok dan kegiatan pendukung lainnya. Capaian sasaran kegiatan tertera pada tabel berikut:

No Kegiatan Anggaran

Satuan Volume % Rencana Realisasi %

Renca na

Realis asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Subsidi Pakaian Seragam/Peralatan

Pendidikan Pkt 1 1 100 500 500 100

2 Subsidi Sarana Prasarana Pendidikan

Pasca Bencana (SD/MI/SDLB) Paket 700 700 100 56.000.000 56.000.000 100

3 Subsidi Sarana Prasarana Pendidikan

Pasca Bencana (SMP/MTs/SMPLB) paket 400 400 100 36.000.000 36.000.000 100

4 Subsidi Sarana Prasarana Pendidikan

Pasca Bencana (SMA/MA/SMALB) paket 107 107 100 10.700.000 10.700.000 100

5 Subsidi Dewan Pendidikan dan Komite sekolah

DP dan KS

1 dan 394

1 dan

394 100 4.180.000 4.180.000 100

6

Subsidi Sarana Prasarana Pembelajaran Pendidikan

SD/MI/SLB/SMP/MTs/SMA/SMK/M A/lembaga

Pkt 426 426 100 19.124.259 19.124.259 100

7 Subsidi Peningkatan Mutu SILN SILN 14 14 100 3.809.715 3.775.429 99

8

Subsidi Peningkatan Layanan Pendidikan Pulau Terluar, Perbatasan dan Daerah Tertinggal

sekolah 10 10 100 4.492.516 4.225.040 94

9 Subsidi Sekolah Indonesia Kinabalu

& Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sekolah 2 2 100 13.753.576 13.753.576 100

10 Subsidi layanan pendidikan anak TKI

Sabah (Januari - Juni) siswa 1,9 1,9 100 400 400 100

11

Pembinaan Administrasi

Kepegawaian dan Pensiun (Bantuan Beasiswa Rintisan Pendidikan Gelar)

keg 1 1 100 2.954.590 2.954.590 100

13 Subsidi Pembinaan Agama dan

Akhlak Mulia sekolah 100 100 100 1.500.000 1.455.000 97

14 Subsidi UGB TK Pembina Kecamatan TK 50 50 100 26.750.000 26.750.000 100

15 Subsidi Pembangunan RKB dan

Meubelair TK TK 250 250 100 20.000.000 20.000.000 100

16 Subsidi Pembangunan TK Pedesaan TK 150 150 100 22.500.000 22.500.000 100

17 Subsidi Penyelenggaraan TK SD Satu

Atap SD 500 500 100 55.000.000 55.000.000 100

18 Subsidi Peningkatan Mutu TK TK 683 683 100 82.360.000 82.360.000 100

19 Subsidi Sarana Pembelajaran dan Alat

Bermain/Peraga TK TK 2024 2024 100 50.750.000 50.750.000 100

20 BOS SD Siswa ######

##

######

# 100 #########

#

#########

## 98

21

Subsidi Penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus (KLK) (Retrieval) SD

SD, SISW A

70, 1.540

70,

1.540 100 3.878.000 3.878.000 100

22 Subsidi Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SD

SISW A

2.246.8 00

######

# 100 #########

#

#########

## 100

23 Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas dan

Pembangunan RKB SD RK 388 388 100 31.040.000 31.040.000 100

24 Subsidi Peningkatan Mutu

Pembelajaran Matematika dan IP A SD 1078 1078 100 21.220.000 21.220.000 100

25 Subsidi Pembinaan Klub Olahraga SD SD 600 600 100 3.000.000 3.000.000 100

26 Subsidi Peningkatan Mutu Bahasa

Indonesia dan Bahasa Inggris SD 600 600 100 16.200.000 16.200.000 100

27 Subsidi Sarana dan Prasarana TK dan

SD Bertaraf Internasional SD 11 11 100 5.500.000 5.500.000 100

28

Subsidi Rintisan dan Pembangunan SD Bertaraf Internasional (RSDBI) (Baru)

SD 35 35 100 10.600.000 10.600.000 100

29

Subsidi Rintisan dan Pembangunan SD Bertaraf Internasional (RSDBI) (Lanjutan)

SD 138 138 100 27.500.000 27.500.000 100

30 Subsidi SD Standar Nasional (SDSN) SD 1,53 1,53 100 #########

#

183.600.00

0 100

31 Subsidi Pembangunan Ruang

Perpustakaan dan PSB SD SD 350 350 100 42.000.000 42.000.000 100

32 BOS SMP Siswa ######

##

######

# 100 #########

#

#########

## 100

33 Rehabilitasi Sekolah Paket 900 900 100 28.000.000 28.000.000 100

34 Pembangunan dan Pengembangan

SD-SMP Satu Atap Sek 200 200 100 80.000.000 79.872.103 99,

84

35 Pembangunan USB Unit 115 115 100 #########

#

149.380.06 9

99, 92

36 Pembangunan Lab. IP A Ruang 500 500 100 55.000.000 55.000.000 100

37 Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa 30 30 100 18.000.000 18.000.000 100

38 Beasiswa siswa Miskin SMP Siswa 871.19 6

871.19

6 100 479.157.80

0

479.157.80

0 100

39 Beasiswa SMPT Siswa 274,98

1

274,98

1 100 82.494.300 82.494.300 100

40 Persiapan Rintisan SBI Sek 30 30 100 1.500.000 1.500.000 100

41 Pembinaan SSN 2008 dan 2009 Sek 1,36 1,36 100 66.150.000 66.150.000 100

42 Peningkatan mutu satap Sek 350 350 100 10.500.000 10.500.000 100

43 Pemberian Bantuan SBI Sek 319 319 100 95.700.000 95.700.000 100

44 Pemberian Bantuan SSN Baru Sek 500 500 100 50.000.000 50.000.000 100

45 Bantuan Software pembelajaran Sek 18 18 100 900 900 100

46 Bantuan Sosial ketrampilan SMP

terbuka Paket 550 550 100 16.500.000 16.500.000 100

47 Bantuan Sosial Ketrampilan TKBM

dan Pendidikan Alt Paket 100 100 100 3.000.000 3.000.000 100

48 Bantuan Sosial ketrampilan SD-SMP

satu Atap Paket 250 250 100 7.500.000 7.500.000 100

49 Bantuan Sosial Biaya Op. SMPT ICT Paket 3 3 100 300 300 100

50 Pendukung Kegiatan Kesiswaan Sek 100 100 100 3.000.000 3.000.000 100

51

Subsidi Pembinaan Program Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Ppmbs)

Paket 200 200 100 6.800.000 6.800.000 100

52 Alat Pendidikan Paket 300 300 100 15.000.000 15.000.000 100

53 Pembinaan Kompetensi Siswa Sek 33 33 100 3.300.000 3.300.000 100

54 Pemberian Bantuan Sosial TIK Paket 1 1 100 63.000.000 63.000.000 100

55 Operasional SMPT Siswa 274,98

1

274,98

1 100 41.247.150 41.247.150 100

56 Bantuan Mutu Pendidikan

(padang-jambi) Paket 150 150 100 6.000.000 6.000.000 100

57 Bantuan Khusus Murid Miskin

(BKMM) SMA (dekon) Siswa 248,12

4

248,12

4 100 #########

#

193.536.72

0 100

58 Bantuan Operasional Manajemen

Mutu (BOMM) SMA (dekon) Siswa 210000

0 2100 0 #########

#

189.000.00

0 100

59 Subsidi Perintisan SMA Standar

Nasional (dekon) SMA 2,365 2,365 100 #########

#

137.250.00

0 100

60 Pembangunan Unit Sekolah Baru

SMA (pusat) SMA 5 5 100 5.000.000 5.000.000 100

61 Rehabilitasi Gedung SMA (pusat) Ruang 400 400 100 20.000.000 20.000.000 100

62 Pembangunan Ruang Kelas Baru

SMA (pusat) Ruang 425 425 100 42.500.000 42.500.000 100

63 Pembangunan Perpustakaan SMA

(pusat) SMA 66 66 100 9.900.000 9.900.000 100

64 Pembangunan Laboratorium IPA

SMA (pusat) SMA 150 150 100 22.500.000 22.500.000 100

65 Pembangunan Laboratorium

Komputer SMA (pusat) SMA 66 66 100 7.920.000 7.920.000 100

66 Pembangunan Ruang Pusat Sumber

Belajar (TIK) (pusat) Ruang 33 33 100 3.960.000 3.960.000 100

67 Pengadaan Alat TIK (pusat) SMA 149 149 100 14.900.000 14.900.000 100

68 Subsidi Perintisan SMA Bertaraf

Internasional (Kumulatif) (pusat) SMA 320 320 100 64.000.000 64.000.000 100

69 Subsidi Pengembangan di SMA

(pusat) Paket 540 540 100 26.200.000 26.200.000 100

70 Subsidi Perintisan SMA Berbasis

Keunggulan Lokal (pusat) SMA 132 132 100 9.900.000 9.900.000 100

71 Beasiswa Prestasi Olimpiade (pusat) Siswa 372 372 100 1.606.800 1.606.800 100

72 Bantuan Revitalisasi Peralatan SMK

(Retrofit Mesin Perkakas) PKT 350 350 100 21.000.000 21.000.000 100

73 Bantuan Pengadaan Peralatan SMK

Pra-SSN dan SSN PKT 103 103 100 14.420.000 14.420.000 100

74 Bantuan Pengadaan Peralatan

Laboratorium Biologi Keg 2 2 100 24.791.255 24.791.255 100

75 Bantuan Perakitan Komputer/Alat

SMK PKT 190 190 100 19.000.000 19.000.000 100

76 Bantuan Peralatan SMK Model PKT 190 190 100 20.000.000 20.000.000 100

77 Bantuan SMK Model (ADB) SMK 90 90 100 #########

#

164.904.21

5 100

78 Bantuan Rehabilitasi SMK

Model/Ex-ADB PKT 4 4 100 36.000.000 36.000.000 100

79 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah

Baru (USB) SMK Baru Lok 45 45 100 31.500.000 31.500.000 100

80 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah

Baru (USB) SMK Lanjutan LOk 95 95 100 66.500.000 66.500.000 100

81 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas

Baru (RKB) SMK Ruang 1 1 100 97.975.000 97.975.000 100

82 Bantuan Pembangunan Ruang Praktek

Siswa (RPS) SMK PKT 300 300 100 42.840.000 42.840.000 100

83 Bantuan Pengembangan SMK SBI SMK 247 247 100 24.700.000 24.700.000 100

84 Pembelajaran Wirausaha Pendukung

Industri Kreatif PKT 5 5 100 9.950.000 9.950.000 100

85 Bantuan Beasiswa Program Keahlian

Khusus dan Beasiswa Prestasi siswa 5.000 5.000 100 3.900.000 3.900.000 100

86 Bantuan Alat Bahan LKS Tingkat

Nasional 5.000.000 5.000.000 100

87 Bantuan Pemberdayaan Layanan TIK

SMK paket 431 431 100 15.085.000 15.085.000 100

88

Bantuan Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan

Inst 10 10 100 7.000.000 7.000.000 100

89

Bantuan Pembelajaran Kewirausahaan Bidang Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, Teknologi dan Seni

paket 34 34 100 3.400.000 3.400.000 100

90 Bantuan Opersional Manajemen Mutu

(BOMM) prop 33 33 100 #########

#

360.000.00

0 100

91 Bantuan Beasiswa untuk Siswa

Miskin Jenjang Pendidikan Menengah prop 33 33 100 #########

#

196.161.42

0 100

92 Subsidi Operasional Sekolah PLK paket 25 25 100 750 750 100

93 Subsidi Rehab SLB (Daerah) ruang 91 91 100 4.550.000 4.550.000 100

94 Subsidi Buku (Daerah) eks 600 600 100 18 18 100

95 Subsidi Mebeler (Daerah) sekolah 13 13 100 390 390 100

96 Sub Penyempurnaan Insfratruktur

Sekolah Inklusi (Daerah) sekolah 4 4 100 330 330 100

97 Susidi Ruang Kelas Baru (Daerah) ruang 33 33 100 2.310.000 2.310.000 100

98 Subsidi Pengadaan Komputer

(Daerah) paket 10 10 100 61.084 61.084 100

99 Subsidi Pembangunan Pagar (Daerah) paket 1 1 100 87,5 87,5 100

100 Subsidi. Pembangunan USB SLB sekolah 6 6 100 7.200.000 7.200.000 100

101 Subsidi. Rehab SLB paket 1 1 100 500 500 100

102 Subsidi Pandamp PT Bidang Keberbakatan

lembag

a 9 9 100 270 270 100

103 Subsidi Pokja Keberbakatan lembag

a 10 10 100 300 300 100

104 Subsidi OperasionalPenyelenggara

Sekolah Inklusi Program Dasar sekolah 56 56 100 1.680.000 1.680.000 100

105

Subsidi Operasional Percetakan Braille Pusat Sumber Sekolah Satu Atap

sekolah 48 48 100 1.200.000 1.200.000 100

106 Subsidi Pembangunan Ruang

Keterampilan sekolah 4 4 100 400 400 100

107 Subsidi Pandamp PT untuk 8 Jenis

Pendidikan Kecacatan paket 15 15 100 450 450 100

108 Subsidi Forum Komunikasi

Kecacatan paket 5 5 100 200 200 100

109 Subsidi Multi Media SLB/Sekolah

Satu Atap paket 60 60 100 750 750 100

110 Subsidi Operasional Penyelenggara

Sekolah PLK paket 39 39 100 1.950.000 1.950.000 100

111 Subsidi. Operasional Usur Pengelolaan Data PK & PLK

kegiata

n 1 1 100 200 200 100

112 Subsidi Rehab SLB Dikmen paket 118 118 100 5.900.000 5.900.000 100

113 Subsidi Ruang Kelas Baru SLB

Dikmen paket 50 50 100 3.500.000 3.500.000 100

114 Subsidi Lomba Robotik paket 1 1 100 250 250 100

115 Subsidi Persiapan Ajang Gebyar paket 33 33 100 1.650.000 1.650.000 100

116 Subsidi Peningkatan Layanan

PK-PLK paket 3 3 100 750 750 100

117 Subsidi Pembangunan USB Dikmen unit 2 2 100 2.400.000 2.400.000 100

118 Subsidi Pengembangan Lingkungan

Hidup paket 20 20 100 600 600 100

119 Subsidi Pendampingan Perguruan

Tinggi Bidang Keberbakatan paket 10 10 100 250 250 100

120 Subsidi Rintisan Penyelenggara Program Keberbakatan

lembag

a 2 2 100 600 600 100

121

Subsidi Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Keberbakatan

sekolah 39 39 100 1.170.000 1.170.000 100

122 Subsisi Pembelajaran E- Learning

Pendidikan Keberbakatan paket 35 35 100 1.050.000 1.050.000 100

123 Subsidi Perpustakaan digital

Pendidikan CI - BI Program Dasar paket 20 20 100 600 600 100

124 Subsidi Rintisan CI - BI Program

Dasar paket 10 10 100 300 300 100

125 Subsidi Pendampingan Perguruan

Tinggi Pendidikan Inklusif paket 20 20 100 600 600 100

126 Subsidi Peningkatan Kompetensi

Penyelenggara Sekolah Inklusi paket 2 2 100 400 400 100

127 Subsidi Pengembangan E - Learning

(ICT) Sekolah Inklusif paket 25 25 100 750 750 100

128

Subsidi Pengembangan Manajemen Pembelelajaran Tata Kelola Sekolah Inklusi

paket 3 3 100 1.050.000 1.050.000 100

129 Subsidi Pengembangan Model

Pembelajaran Adaptif paket 1 1 100 416 416 100

130 Subsidi Identifikasi ABK Sekolah Inklusif

kegiata

n 2 2 100 700 700 100

131 Subsidi Operasional Penyelenggara

Sekolah Inklusif paket 85 85 100 2.550.000 2.550.000 100

132 Subsidi Pembangunan Ruang

Keterampilan lokasi 8 8 100 800 800 100

133 Subsidi Pemberi dan Aktualisasi

Keberbakatan Siswa Khusus paket 3 3 100 675 675 100

134 Subsidi Operasional . Sentra PK -

PLK Dikmen paket 42 42 100 1.470.000 1.470.000 100

135 Subsidi Asosiasi/Sebagai Sertifikasi

Kompensi Keterampilan Khusus paket 16 16 100 1.440.000 1.440.000 100

136 Subsidi Pendampingan oleh Lembaga

untuk 8 Jenis Kecacatan paket 28 28 100 700 700 100

137 Subsidi Infrastruktur SLB/Sekolah

Khusus paket 15 15 100 750 750 100

138 Subsidi Operasional. SLB/Sekolah

Khusus Program Lanjutan paket 56 56 100 2.800.000 2.800.000 100

139

Subsidi Operasional. SLB/Sekolah Khusus (8 Jenis Kecacatan) Program Dasar

paket 78 78 100 3.900.000 3.900.000 100

140 Subsidi Peralatan Penunjang

Pambelajaran paket 24 24 100 720 720 100

141 Subsidi Pemeliharahan ISO SLB

(Proses Revisi) paket 33 33 100 1.980.000 1.980.000 100

142 Beasiswa PLK siswa 4,316 4,316 100 2.589.600 2.589.600 100

143 Beasiswa CI-BI siswa 3,456 3,456 100 2.073.600 2.073.600 100

144 Beasiswa Inklusi siswa 16,125 16,125 100 9.675.000 9.675.000 100

145 Beasiswa ABK siswa 75,857 75,857 100 45.514.200 45.514.200 100

146 Subsidi Festival/Porseni provins

i 33 33 100 5.964.918 5.964.918 100

147 Subsidi Kurikulum KTSP lembag

a 10 10 100 546.374 546.374 100

148 Subsidi Pendidikan Pembelajaran SLB/Inklusi

provins

i 1 1 100 90 90 100

149 Subsidi Operasional Benkel dll paket 20 20 100 285 285 100

150 Subsidi Pengembangan Pendidikan

Kecacatan keg 1 1 100 400 400 100

151 Subsidi Pengembangan Pendidikan

Inklusi keg 1 1 100 400 400 100

152 Subsidi Pengembangan Pendidikan

Keberbakatan keg 1 1 100 400 400 100

153 Subsidi Pengembangan Pendidikan

Ketrampilan Khusus keg 1 1 100 400 400 100

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Tahun 2100, kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan bidang pendidikan dasar dan menengah.

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah melaksanakan kegiatan pembangunan pendidikan dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional yang dijabarkan dalam lima misi yaitu: 1) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan; 2) Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan; 3) Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan; 4) Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan Pendidikan; dan 5) Meningkatkan Kepastian/ Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) K tersebut, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah melaksanakan program-program yang menitik beratkan pada penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan, penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, penyediaan manajemen satuan pendidikan yang kompeten, penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan kegiatan lain yang menunjang terwujudnya bpelayana prima bidang pendidikan.

Capain kinerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2010 ini kiranya dapat menjadi titik tolak dalam meningkatkan kinerja lembaga untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya.

Lampiran 1: Realisasi Anggaran Tahun 2010

Realisasi Anggaran Pusat dan Daerah

SATKER PAGU REALISASI %

Pusat 7.227.681.192.000 6.697.008.040.044 92,66%

Daerah 18.451.187.686.000 18.304.748.620.556 99,21%

Total 25.678.868.878.000 25.001.756.660.600 97,36%

Realisasi Per Belanja

BELANJA PAGU REALISASI %

PEGAWAI 56.734.988.000 53.632.237.690 94,53%

BARANG 1.810.452.877.000 1.636.275.115.874 90,38%

MODAL 13.408.385.000 13.019.865.100 97,10%

BANSOS 23.798.272.628.000 23.298.829.441.936 97,90%

TOTAL 25.678.868.878.000 25.001.756.660.600 97,36%

Realisasi Per Program

PROGRAM PAGU REALISASI %

PAUD 350.000.000.000 352.416.829.610 100,69%

WAJAR 21.469.492.808.000 21.049.260.831.816 98,04%

MENENGAH 3.836.006.470.000 3.793.548.999.670 98,89%

MANAJEMEN 23.369.600.000 21.989.758.826 94,10%

TOTAL 25.678.868.878.000 25.217.216.419.922 98,20%

Realisasi Anggaran Pusat

Nama Satker PAGU REALISASI %

Setditjen MPDM 615.454.394.000 592.629.018.634 96,29%

Dit. PTKSD 2.665.407.955.000 2.459.815.452.399 92,29%

Dit. PSLB 184.228.503.000 160.705.457.299 87,23%

Dit. PSMP 1.752.804.114.000 1.590.533.089.481 90,74%

Dit. PSMA 561.991.713.000 529.675.150.749 94,25%

Dit. PSMK 1.447.794.513.000 1.363.649.871.482 94,19%

TOTAL 7.227.681.192.000 6.697.008.040.044 92,66%

Realisasi Dana Dekonsentrasi

PROVINSI/SATKER PAGU REALISASI %

DKI 642.711.107.000 621.331.290.492 96,67%

JABAR 3.099.888.503.000 3.098.229.556.750 99,95%

JATENG 2.260.173.580.000 2.237.910.118.980 99,01%

DIY 238.442.945.000 237.295.813.444 99,52%

JATIM 2.236.742.584.000 2.227.610.988.616 99,59%

NAD 401.124.986.000 398.040.535.624 99,23%

SUMUT 1.241.875.411.000 1.234.729.471.315 99,42%

SUMBAR 479.691.665.000 479.336.943.645 99,93%

RIAU 478.910.884.000 476.833.816.203 99,57%

JAMBI 264.297.264.000 261.755.379.050 99,04%

SUMSEL 628.837.052.000 624.438.713.300 99,30%

LAMPUNG 642.486.438.000 621.376.846.600 96,71%

KALBAR 401.689.417.000 399.628.689.450 99,49%

KALTENG 188.669.353.000 187.846.643.792 99,56%

KALSEL 248.290.826.000 246.029.633.800 99,09%

KALTIM 306.031.816.000 302.722.025.120 98,92%

SULUT 209.954.147.000 202.684.267.600 96,54%

SULTENG 245.615.109.000 245.072.498.550 99,78%

SULSEL 727.545.928.000 725.223.304.514 99,68%

SULTRA 238.296.617.000 238.213.761.850 99,97%

MALUKU 184.827.988.000 184.338.122.323 99,73%

BALI 303.249.719.000 302.375.313.025 99,71%

NTB 371.214.714.000 370.040.659.933 99,68%

NTT 508.265.784.000 507.466.391.594 99,84%

PAPUA 236.082.087.000 235.054.534.980 99,56%

BENGKULU 164.809.260.000 164.440.932.550 99,78%

MALUT 135.339.314.000 135.294.924.000 99,97%

BANTEN 783.375.929.000 780.843.474.500 99,68%

BABEL 116.660.968.000 100.556.355.986 86,20%

GORONTALO 106.992.992.000 106.143.207.900 99,21%

KEPRI 129.704.962.000 127.550.357.820 98,34%

PAPBAR 103.194.230.000 102.035.605.250 98,88%

SULBAR 126.194.107.000 122.298.442.000 96,91%

TOTAL 18.451.187.686.000 18.304.748.620.556 99,21%

Realisasi Per Sumber Dana

SUMBER SATKER PAGU REALISASI %

Rp Murni

Pusat 6.782.716.433.000 6.324.304.046.059 93,24%

Daerah 18.451.187.686.000 18.304.748.620.556 99,21%

Total 25.233.904.119.000 24.629.052.666.615 97,60%

Pinjaman LN

Pusat 276.100.000.000 240.033.807.992 86,94%

Daerah 0 0 0,00%

Total 276.100.000.000 240.033.807.992 86,94%

Hibah LN

Pusat 53.696.759.000 31.048.097.956 57,82%

Daerah 0 0 0,00%

Total 53.696.759.000 31.048.097.956 57,82%

Lampiran 2.1. Realisasi Anggaran Setditjen Tahun 2010

REALISASI PER BELANJA

REALISASI PER PROGRAM

PROGRAM PAGU REALISASI %

PAUD 0 0 0,00%

WAJAR 340.928.967.000 329.252.572.190 96,58%

MENENGAH 251.155.827.000 241.386.687.618 96,11%

MANAJEMEN 23.369.600.000 21.989.758.826 94,10%

TOTAL 615.454.394.000 592.629.018.634 96,29%

REALISASI PER KEGIATAN

KEGIATAN PAGU REALISASI %

10.02.01.0030

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI

3.000.000.000 279.345.000 9,31%

10.02.01.0035

PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

7.300.000.000 7.257.160.000 99,41%

10.02.01.0049

PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA

13.200.000.000 12.337.015.000 93,46%

10.02.01.0059

PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN 104.000.000.000 103.971.928.750 99,97%

10.02.01.0060

PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

21.264.697.000 21.094.182.000 99,20%

BELANJA PAGU REALISASI %

PEGAWAI 13.568.936.000 12.960.027.811 95,51%

BARANG 224.399.009.000 208.331.389.708 92,84%

MODAL 6.849.483.000 6.756.037.175 98,64%

BANSOS 370.636.966.000 364.581.563.940 98,37%

TOTAL 615.454.394.000 592.629.018.634 96,29%

10.02.01.0102

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 116.864.270.000 110.492.032.705 94,55%

10.02.01.2341

PEMBINAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KEPRIBADIAN

7.500.000.000 7.463.364.000 99,51%

10.02.01.2342

PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN AKHLAK MULIA

5.800.000.000 5.002.086.000 86,24%

10.02.01.2371

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN

62.000.000.000 61.355.458.735 98,96%

10.03.01.0017

PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

5.800.000.000 5.185.982.000 89,41%

10.03.01.0024

PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

13.624.000.000 12.371.035.860 90,80%

10.03.01.0027

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

14.000.000.000 13.965.391.600 99,75%

10.03.01.0028

PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

4.820.972.000 4.725.724.700 98,02%

10.03.01.0029

PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAH TANGGA, DAN PENGELOLAAN

PERLENGKAPAN

3.500.000.000 3.347.123.500 95,63%

10.03.01.0030

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI

9.100.000.000 8.282.654.900 91,02%

10.03.01.0032

PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI 8.600.000.000 7.290.944.100 84,78%

10.03.01.0046 PENGEMBANGAN

KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

7.000.000.000 6.898.480.890 98,55%

10.03.01.0049

PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.000.000.000 2.982.999.000 99,43%

10.03.01.0057

PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN 2.500.000.000 2.376.110.875 95,04%

10.03.01.0059

PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN 7.500.000.000 7.475.111.150 99,67%

10.03.01.0090 PENYELENGGARAAN

SOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PU BLIKASI

43.650.000.000 39.786.428.443 91,15%

10.03.01.2343

PEMBINAAN PENDIDIKAN ESTETIKA 4.000.000.000 3.988.460.000 99,71%

10.03.01.2371

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN

108.060.855.000 108.007.848.800 99,95%

10.03.01.2374

PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

16.000.000.000 14.702.391.800 91,89%

10.07.03.0001

PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

13.568.936.000 12.960.027.811 95,51%

10.07.03.0002

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

9.800.664.000 9.029.731.015 92,13%

TOTAL 615.454.394.000 592.629.018.634 96,29%

Lampiran 2.2. Realisasi Anggaran Dit. Pembinaan TK SD REALISAI PER BELANJA

REALISAI PER PROGRAM

Program PAGU REALISASI %

PAUD 345.050.000.000 342.490.461.730 99,26%

WAJAR 2.320.357.955.000 2.117.324.990.669 91,25%

MENENGAH 0 0 0,00%

MANAJEMEN 0 0 0,00%

TOTAL 2.665.407.955.000 2.459.815.452.399 92,29%

REALISAI PER KEGIATAN

Kegiatan Pagu Realisasi %

10.01.01.2303

PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN TK

122.716.031.000 121.461.791.900 98,98%

10.01.01.2304

PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU TK 212.616.245.000 211.437.253.730 99,45%

10.01.01.2554

PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TK

9.717.724.000 9.591.416.100 98,70%

10.02.01.0001

PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

9.079.126.000 8.170.800.016 90,00%

10.02.01.0002

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

4.551.758.000 4.133.507.392 90,81%

10.02.01.0003

PERAWATAN GEDUNG KANTOR/KHUSUS 248.743.000 247.870.000 99,65%

Belanja PAGU REALISASI %

PEGAWAI 9.079.126.000 8.170.800.016 90,00%

BARANG 364.066.951.000 329.615.092.258 90,54%

MODAL 2.598.722.000 2.421.036.175 93,16%

BANSOS 2.289.663.156.000 2.119.608.523.950 92,57%

TOTAL 2.665.407.955.000 2.459.815.452.399 92,29%

10.02.01.2302

PENINGKATAN MANAJEMEN SEKOLAH DASAR

88.855.804.000 88.023.371.500 99,06%

10.02.01.2319

PENGEMBANGAN SEKOLAH DENGAN STANDAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL

281.437.441.000 281.112.353.500 99,88%

10.02.01.2323

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 218.089.700.000 52.761.348.546 24,19%

10.02.01.2324

PEMBINAAN KESISWAAN 26.194.911.000 25.261.013.100 96,43%

10.02.01.2329

PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR

292.349.652.000 288.150.292.500 98,56%

10.02.01.2330

PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR TERPENCIL

218.100.000.000 211.888.458.515 97,15%

10.02.01.2331

PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DASAR

361.709.346.000 337.842.026.600 93,40%

10.02.01.2576

PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SD

819.741.474.000 819.733.949.000 100,00%

TOTAL 2.665.407.955.000 2.459.815.452.399 92,29%

Lampiran 2.3. Realisasi Anggaran Dit. Pembinaan SMP REALISASI PER BELANJA

REALISASI PER PROGRAM

PROGRAM PAGU REALISASI %

PAUD 0 0 0,00%

WAJAR 1.752.804.114.000 1.644.839.306.481 93,84%

MENENGAH 0 0 0,00%

MANAJEMEN 0 0 0,00%

TOTAL 1.752.804.114.000 1.644.839.306.481 93,84%

REALISASI PER KEGIATAN

KEGIATAN PAGU REALISASI %

10.02.01.0001

PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

9.715.826.000 9.455.259.963 97,32%

10.02.01.0002

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

2.262.890.000 2.087.942.195 92,27%

10.02.01.0003

PERAWATAN GEDUNG KANTOR/KHUSUS 576.845.000 476.440.430 82,59%

10.02.01.0079

PEMBANGUNAN GEDUNG 126.773.505.000 126.676.689.625 99,92%

10.02.01.2319

PENGEMBANGAN SEKOLAH DENGAN STANDAR NASIONAL DAN

INTERNASIONAL

256.495.335.000 256.075.510.280 99,84%

10.02.01.2320

PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN (DIKDASMEN)

62.800.000.000 62.601.372.439 99,68%

10.02.01.2321

BELANJA PAGU REALISASI %

PEGAWAI 9.715.826.000 9.455.259.963 97,32%

BARANG 470.238.793.000 448.171.778.618 95,31%

MODAL 1.627.505.000 1.603.322.000 98,51%

BANSOS 1.271.221.990.000 1.131.302.728.900 88,99%

TOTAL 1.752.804.114.000 1.590.533.089.481 90,74%

DESENTRALISASI PENINGKATAN

PENDIDIKAN DASAR (ADB) 70.696.759.000 51.525.532.893 72,88%

10.02.01.2322

PENGEMBANGAN SMP TERBUKA DAN PENDIDIKAN ALTERNATIF

75.000.000.000 74.912.321.162 99,88%

10.02.01.2323

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 202.100.290.000 62.272.609.736 30,81%

10.02.01.2324

PEMBINAAN KESISWAAN 58.300.000.000 57.430.689.785 98,51%

10.02.01.2552

SOSIALISASI WAJIB BELAJAR DAN PENGENDALIAN PROGRAM

98.159.819.000 97.565.100.383 99,39%

10.02.01.2553

PERLUASAN SMP 35.450.000.000 35.351.456.200 99,72%

10.02.01.2581

REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SMP

29.007.425.000 29.004.439.900 99,99%

10.02.01.2582

PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP 252.788.186.000 252.635.149.600 99,94%

10.02.01.2583

PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMP

314.610.884.000 314.396.226.650 99,93%

10.02.01.2589

PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SMP

88.000.000.000 88.000.000.000 100,00%

10.02.01.2590

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JENJANG PENDIDIKAN DASAR

70.066.350.000 70.066.348.240 100,00%

TOTAL 1.752.804.114.000 1.590.533.089.481 90,74%

Lampiran 2.4. Realisasi Anggaran Dit. Pembinaan SLB REALISASI PER BELANJA

REALISASI PER PROGRAM

PROGRAM PAGU REALISASI %

PAUD 0 0 0,00%

WAJAR 78.428.989.000 58.379.517.693 74,44%

MENENGAH 105.799.514.000 102.325.939.606 96,72%

MANAJEMEN 0 0 0,00%

TOTAL 184.228.503.000 160.705.457.299 87,23%

REALISASI PER KEGIATAN

Kegiatan Pagu Realisasi %

10.02.01.0001

PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

6.728.374.000 6.271.021.007 93,20%

10.02.01.0002

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

1.542.880.000 1.482.099.084 96,06%

10.02.01.0003

PERAWATAN GEDUNG KANTOR/KHUSUS 316.058.000 313.885.000 99,31%

10.02.01.2335

PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN PEND. KHUSUS DAN PEND.

LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR)

29.195.851.000 29.112.083.000 99,71%

10.02.01.2336

PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PEND.

KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR)

3.617.820.000 3.508.466.384 96,98%

10.02.01.2337 5.507.501.000 5.212.501.000 94,64%

BELANJA PAGU REALISASI %

PEGAWAI 6.728.374.000 6.271.021.007 93,20%

BARANG 71.870.414.000 67.872.207.412 94,44%

MODAL 17.848.000 17.798.000 99,72%

BANSOS 105.611.867.000 86.544.430.880 81,95%

TOTAL 184.228.503.000 160.705.457.299 87,23%

PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND.

LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR) 10.02.01.2338

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERORIENTASI KETERAMPILAN HIDUP PK DAN PLK (TINGKAT DASAR)

3.514.431.000 3.058.145.500 87,02%

10.02.01.2339

PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS (TINGKAT DASAR)

28.006.074.000 9.421.316.718 33,64%

10.03.01.2366

PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN PEND. KHUSUS DAN PEND.

LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENENGAH)

28.181.288.000 27.033.519.637 95,93%

10.03.01.2367

PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PEND.

KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENENGAH)

15.095.423.000 15.032.045.159 99,58%

10.03.01.2368

PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND.

LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENEGAH)

16.855.391.000 15.893.185.680 94,29%

10.03.01.2369

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERIORIENTASI KETERAMPILAN HIDUP PK DAN PLK (TINGKAT MENENGAH)

19.453.908.000 19.118.425.630 98,28%

10.03.01.2370

PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS (TINGKAT MENENGAH)

26.213.504.000 25.248.763.500 96,32%

TOTAL 184.228.503.000 160.705.457.299 87,23%

Lampiran 2.5. Realisasi Anggaran Dit. Pembinaan SMA

REALISASI PER BELANJA

REALISASI PER PROGRAM

Program PAGU REALISASI %

PAUD 0 0 0,00%

WAJAR 0 0 0,00%

MENENGAH 561.991.713.000 550.931.070.749 98,03%

MANAJEMEN 0 0 0,00%

TOTAL 561.991.713.000 550.931.070.749 98,03%

REALISASI PER KEGIATAN

Kegiatan Pagu Realisasi %

10.03.01.0001

PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN 7.921.999.000 7.030.028.683 88,74%

10.03.01.0002

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

1.517.152.000 1.125.501.656 74,19%

10.03.01.2352

PENGELOLAAN PEMBINAAN SMA 64.264.562.000 53.705.618.130 83,57%

10.03.01.2353

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN 55.000.000.000 53.552.137.060 97,37%

10.03.01.2356

PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMA 240.738.000.000 225.977.790.300 93,87%

10.03.01.2357

PEMBINAAN KREATIFITAS SISWA 80.300.000.000 76.034.074.920 94,69%

10.03.01.2586

REHABILITASI RUANG KELAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

20.000.000.000 20.000.000.000 100,00%

10.03.01.3400

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN 92.250.000.000 92.250.000.000 100,00%

Belanja PAGU REALISASI %

PEGAWAI 7.921.999.000 7.030.028.683 88,74%

BARANG 200.808.004.000 177.800.750.316 88,54%

MODAL 2.072.510.000 1.980.171.750 95,54%

BANSOS 351.189.200.000 342.864.200.000 97,63%

TOTAL 561.991.713.000 529.675.150.749 94,25%

TOTAL 561.991.713.000 529.675.150.749 94,25%

Lampiran 2.6. Realisasi Anggaran Dit. Pembinaan SMK

REALISASI PER BELANJA

REALISASI PER PROGRAM

PROGRAM PAGU REALISASI %

PAUD 0 0 0,00%

WAJAR 0 0 0,00%

MENENGAH 1.447.794.513.000 1.432.876.023.482 98,97%

MANAJEMEN 0 0 0,00%

TOTAL 1.447.794.513.000 1.432.876.023.482 98,97%

REALISASI PER KEGIATAN

Kegiatan Pagu Realisasi %

10.03.01.0001

PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN 9.720.727.000 9.745.100.210 100,25%

10.03.01.0002

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

3.633.532.000 3.421.490.552 94,16%

10.03.01.0003

PERAWATAN GEDUNG KANTOR/KHUSUS 566.790.000 556.143.250 98,12%

10.03.01.2353

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN 401.492.643.000 346.266.500.104 86,24%

10.03.01.2358

PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU DAN EVALUASI SMK

85.162.952.000 82.167.537.139 96,48%

10.03.01.2359

PENINGKATAN SARANA KELEMBAGAAN DAN AKSES 283.136.260.000 277.451.735.103 97,99%

BELANJA PAGU REALISASI %

PEGAWAI 9.720.727.000 9.745.100.210 100,25%

BARANG 190.551.987.000 142.917.222.295 75,00%

MODAL 242.317.000 241.500.000 99,66%

BANSOS 1.247.279.482.000 1.210.746.048.977 97,07%

TOTAL 1.447.794.513.000 1.363.649.871.482 94,19%

SMK 10.03.01.2360

PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN SMK 270.498.932.000 261.386.775.000 96,63%

10.03.01.2361

PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESISWAAN SMK 66.407.968.000 60.110.351.484 90,52%

10.03.01.3400

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN 327.174.709.000 322.544.238.640 98,58%

TOTAL 1.447.794.513.000 1.363.649.871.482 94,19%

Gambar 1. Ujian Praktek siswa SMK tahun 2010

Gambar 2. Pembelajaran ITC pada siswa Sekolah Dasar

Gambar 3. Pameran Buku Nasional 2010

Gambar 4. Pasukan semut

Gambar 5. Ujian Masuk SMK

Gambar 6. Kami Bersaing di kancah Internasional

Gambar 7. Siswa SD Berprestasi Internasional

Gambar 8. Perpustakaan Sekolah Dasar

Gambar 9. Sisa SLB Pandai Merias

Gambar 10. Pemukulan Gong Pembukaan Apkres di Mataram

Gambar 11. Penampilan Peserta Apkres di Mataram

Gambar 12. Antusiasme Peserta Apkres bidang Sains

Dokumen terkait