No. Program dan Kegiatan
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke- Rata-rata Pertumbuhan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 911.342.000 840.000.000 886.800.000 952.900.000 777.640.149 759.939.698 770.133.029 913.997.528 85,33 90,47 86,84 95,92 896.208.400 814.499.943
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26.500.000 25.000.000 25.000.000 20.000.000 26.500.000 16.535.500 13.305.800 12.486.495 100,00 66,14 53,22 62,43 20.300.000 14.765.159
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
85.000.000 105.000.000 105.000.000 125.000.000 83.717.899 87.207.698 97.426.629 112.868.446 98,49 83,05 92,79 90,29 108.000.000 95.761.319
4 Alat Tulis Kantor 127.380.000 125.000.000 125.000.000 95.000.000 124.008.000 120.274.000 97.767.500 87.859.000 97,35 96,22 78,21 92,48 112.476.000 103.643.700
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
332.700.000 330.000.000 290.000.000 150.000.000 327.619.250 282.857.000 275.967.500 148.337.425 98,47 85,71 95,16 98,89 250.540.000 236.707.235
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00 100,0
0 100,0
0 100,0
0
14.000.000 13.999.900
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 14.999.000 14.990.000 15.000.000 100,00 99,99 99,93 100,0
0
15.200.000 15.197.800
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
50.000.000 50.000.000 64.400.000 55.000.000 50.000.000 49.987.500 46.974.500 50.660.000 100,00 99,98 72,94 92,11 53.880.000 49.499.800
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
120.000.000 160.000.000 164.000.000 130.000.000 104.295.000 158.079.000 146.700.350 129.953.862 86,91 98,80 89,45 99,96 147.600.000 140.036.761
11 Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah
0 0 36.000.000 30.000.000 0 0 25.400.750 27.378.900 0 0 70,56 91,26 21.200.000 18.550.199
15 Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
0 0 0 33.000.000 0 0 0 33.000.000 0 0 0 100,0
0
14.600.000 13.969.800
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 154.550.000 493.550.000 630.550.000 304.800.000 151.733.000 428.973.000 581.987.087 297.975.750 98,18 86,92 92,30 97,76 418.890.000 392.224.977 18 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
0 0 6.400.000 55.500.000 0 0 6.400.000 54.574.875 0 0 100,0
0
98,33 17.380.000 17.026.965
19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
20.000.000 84.000.000 114.600.000 0 19.730.000 80.875.000 113.541.000 0 98,65 96,28 99,08 0 57.920.000 56.869.200
20 Pengadaan Meubelair 0 0 60.000.000 0 0 0 59.450.000 0 0 0 99,08 0 12.000.000 11.890.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20.000.000 30.000.000 30.000.000 24.300.000 19.740.000 28.276.000 29.860.000 23.802.000 98,70 94,25 99,53 97,95 34.860.000 34.094.600
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
99.550.000 99.550.000 99.550.000 50.000.000 97.263.000 89.011.000 70.059.087 45.594.050 97,70 89,41 70,38 91,19 81.730.000 71.396.847
Renstra Diskominfo Kab. Grobogan Tahun 2016-2021 43
No. Program dan Kegiatan
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke- Rata-rata Pertumbuhan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15.000.000 30.000.000 50.000.000 25.000.000 15.000.000 29.999.000 34.188.000 25.000.000 100,00 100,0
0
68,38 100,0 0
28.000.000 24.837.400
III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 0 40.000.000 0 0 0 39.775.000 0 0 0 99,44 0 0 31.000.000 30.595.990
30 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai
Dishubinfokom Kab.
Grobogan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000 12.824.990
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 3.779.500
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 15.000.000 0 0 0 14.783.000 0 0 0 98,55 0 0 5.000.000 4.956.600
35 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Pelaporan Kinerja dan Keuangan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
VI Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
760.000.000 867.900.000 817.500.000 954.500.000 751.706.000 860.236.800 806.398.850 933.175.250 98,91 99,12 98,64 97,77 947.980.000 928.543.460
1 Pengadaan Telepon Internet Protocol di SKPD
0 0 125.000.000 0 0 0 123.318.000 0 0 0 98,65 0 25.000.000 24.663.600
2 Pendokumn Berita serta Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan
0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 49.931.400 49.160.000 0 0 99,86 98,32 30.000.000 29.726.480
3 Pengelolaan Bandwith Internet dan Hosting Website Kab. Grobogan
75.000.000 157.900.000 175.000.000 294.500.000 75.000.000 157.354.000 172.512.000 292.691.000 100,00 99,65 98,58 99,39 220.480.000 213.475.000
5 Penerbitan Majalah Gema Bersemi
75.000.000 73.150.000 75.000.000 50.000.000 74.963.000 72.075.300 74.955.300 49.511.000 99,95 98,53 99,94 99,02 64.630.000 64.220.520
6 Pemeliharaan Tower Jaringan Wireless LAN
100.000.000 117.850.000 150.000.000 30.000.000 99.723.000 115.735.000 147.993.900 29.667.800 99,72 98,21 98,66 98,89 85.570.000 84.458.730
7 Pengembangan Website / Jaringan WIFI LAN Antar SKPD
350.000.000 340.000.000 0 0 346.635.000 338.011.000 0 0 99,04 99,42 0 0 144.000.000 142.792.200
8 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer
0 0 0 30.000.000 0 0 0 29.677.000 0 0 0 98,92 20.000.000 19.749.600
9 Operasional Kegiatan RSPD/Purwodadi FM
70.000.000 64.000.000 64.000.000 65.000.000 67.650.000 63.830.000 63.958.500 63.194.900 96,64 99,73 99,94 97,22 71.600.000 69.876.920
10 Pengukuhan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA) dan Diseminasi Informasi Melalui Media Tradisional
0 25.000.000 60.000.000 0 0 24.630.000 58.540.000 0 0 98,52 97,57 0 17.000.000 16.634.000
Renstra Diskominfo Kab. Grobogan Tahun 2016-2021 44
No. Program dan Kegiatan
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke- Rata-rata Pertumbuhan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi
11 Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Komunikasi, Perbaikan Antena dan Tower, dan Perubahan Frekwensi Radio Purwodadi FM
50.000.000 0 33.500.000 145.000.000 48.275.000 0 30.555.000 138.130.500 96,55 0 91,21 95,26 51.700.000 49.349.900
12 Pembekalan Penyiaran Radio Bagi Pelajar SMA/SMK
0 25.000.000 45.000.000 0 0 24.617.500 44.980.000 0 0 98,47 99,96 0 14.000.000 13.919.500
14 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE)
0 0 0 75.000.000 0 0 0 73.606.000 0 0 0 98,14 25.000.000 24.717.600
15 Pengad. Peralatan Komputer LPSE
0 0 0 30.000.000 0 0 0 29.645.000 0 0 0 98,82 6.000.000 5.929.000
16 Intensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
0 0 0 50.000.000 0 0 0 48.791.500 0 0 0 97,58 10.000.000 9.758.300
17 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
0 0 0 50.000.000 0 0 0 46.801.250 0 0 0 93,60 10.000.000 9.360.250
18 Revisi Perbup No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
0 0 0 60.000.000 0 0 0 58.045.500 0 0 0 96,74 12.000.000 11.609.100
19 Pengadaan Peralatan Jaringan Pendukung SIMDA Online
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000 39.896.400
20 Pelaksanaan SIMDA Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400.000 19.852.750
21 Rehabilitasi Ruang Studio Siaran Radio Purwodadi FM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000 8.835.600
22 Pengelolaan Jaringan Komputer Antar SKPD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 3.194.200
23 Pengadaan Tower Jaringan Komputer SKPD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.600.000 17.275.000
24 Pengadaan Peralatan Radio Purwodadi FM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 10.950.000
VI I
Program Kerjasama Informasi
Dengan Mas Media 55.000.000 52.000.000 230.500.000 85.000.000 54.730.500 51.525.000 221.720.683 81.720.500 99,51 99,09 96,19 96,14 134.500.000 131.053.687
25 Pembuatan Paket Siaran TV 30.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 29.730.500 24.875.000 24.996.500 24.055.500 99,10 99,50 99,99 96,22 27.000.000 26.563.500
26 Dialog Interaktif di Radio 25.000.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 25.000.000 26.650.000 28.567.000 29.875.000 100,00 98,70 95,22 99,58 28.400.000 27.974.400
27 Sosialisasi Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
0 0 60.000.000 0 0 0 58.067.183 0 0 0 96,78 0 12.000.000 11.613.437
28 Pengembangan dan Pemberdayaan LKM dan KIM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000.000 13.720.610
29 Sosialisasi Perda Retribusi Jasa Umum Terkait Pengendalian Menara Telekomunikasi
0 0 80.000.000 0 0 0 74.690.000 0 0 0 93,36 0 28.000.000 26.691.210
Renstra Diskominfo Kab. Grobogan Tahun 2016-2021 45
No. Program dan Kegiatan
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke- Rata-rata Pertumbuhan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi
30 Monitoring Menara Telekomunikasi dan Evaluasi Tower
0 0 35.500.000 0 0 0 35.400.000 0 0 0 99,72 0 7.100.000 7.080.000
31 Diseminasi Informasi Melalui Media Massa
0 0 0 20.000.000 0 0 0 19.977.500 0 0 0 99,89 9.000.000 8.908.250
32 Persiapan dan Penunjang Seleksi Pekan Informasi Nasonal (PIN)
0 0 0 10.000.000 0 0 0 7.812.500 0 0 0 78,13 5.000.000 4.524.300
33 Update Data Informasi Publik dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah
0 0 0 088.094.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
0 0 0 0163.191.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah
0 0 0 0159.037.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK
0 0 0 0863.696.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintah
Pengelolaan Nama Domain yang telahDitetapkan oleh Pemerintah Pusat dan SubDomain di Lingkup Pemerintah
DaerahKabupaten/Kota
0 0 0 01.599.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengelolaan e-government Di LingkupPemerintah Daerah
Renstra Diskominfo Kab. Grobogan Tahun 2016-2021 46
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi SandiAntar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
0 0 0 040.625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM
PENYELENGGARAAN STATISTIKSEKTORAL
0 0 0 094.443.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di LingkupDaerah Kabupaten/Kota
0 0 0 094.443.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.759.892.00 0
4.424.438.00 0
4.616.496.00 0
4.445.577.00 0
5.670.000.00 0
2.572.445.84 9
4.094.852.39
8 4.340.726.399 4.335.683.15 3
5.520.804.93
7 93,21 92,55 94,03 97,53 97,37 4.383.280.60 0
4.172.902.54 7
Renstra Diskominfo Kab. Grobogan Tahun 2016-2021
47
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Grobogan yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informatika, maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi, komunikasi dan informatika baik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan maupun bagi stake holder lainnya.
Semua hal yang mengenai tantangan dan peluang yang ada juga merupakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika, Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Renstra Kabupaten Grobogan.
2.4.7 Tantangan
Tantangan lima tahun ke depan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, yaitu:
a. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM maupun dukungan sarana / prasarana;
b. Belum terkendalinya pembangunan menara / tower telekomunikasi yang mengakibatkan pemanfaatannya tidak efisienter dan konsentrasinya layanan telekomunikasi pada komersial dan mengurangi keindahan / estetika wilayah;
c. Infrastruktur Data Center masih kurang ideal;
d. Infrastruktur Jaringan Internet untuk Layanan publik belum ada;
e. Infrastruktur dan prasarana persandian belum tersedia;
f. Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi belum maksimal;
g. Aplikasi yang ada selama ini berjalan pada platform yang cenderung berbeda di tiap OPD;
h. Data yang tidak sistematis dan tidak terstruktur;
i. Data yang tidak faktual dan cenderung sulit untuk dijadikan sebagai standar akuntabilitras kinerja;
j. Adanya kesulitan untuk memperoleh data dengan mudah dan efektif;
k. Serangan dari luar yang mengancam website yang ada;
l. Data yang berpotensi rusak atau hilang;
m. Beberapa website yang lebih sering mendapat serangan ketika sedang menghadapi even penting (lomba website contohnya);
n. Data dan informasi yang ada kurang di backup.
Renstra Diskominfo Kab. Grobogan Tahun 2016-2021
48
2.4.8 Peluang
Adapun peluang yang ada pada masa lima tahun mendatang untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah :
a. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;
b. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;
c. Semakin bertumbuhkembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang informasi dan komunikasi;
d. Mewujudkan infrastruktur Data Center yang menjamin Kelangsungan Bisnis, memberikan Keamanan Data Center, memberikan Optimasi Aplikasi dan memberikan Penyimpanan Data;
e. Membangun infrastruktur internet di area publik menuju terwujudnya Smart City;
f. Mewujudkan infrastruktur dan sarana prasarana persandian guna menigkatkan kebutuhan persandian untuk keamanan berita;
g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi guna mencukupi database menara telekomunikasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
h. Data sebagai faktor utama terselenggaranya pembangunan;
i. Data sebagai indikator kinerja pemerintahan;
j. Data informasi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat agar lebih maju dan sejahtera;
k. Aplikasi yang aman, andal dan layak unutk diguanaka atau akses;
l. Terjaminnya keamanan data informasi pada suatu aplikasi;
m. Data dan aplikasi yang terlindungi dari ancaman yang berpotensi mengganggu jalannya pembangunan.
Untuk yang akan datang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan akan mengembangkan pelayanan transportasi. Tujuannya agar pelayanan terhadap angkutan umum massal kepada masyarakat dimasa yang akan datang dapat dimudahkan dalam melakukan perjalanan dengan nyaman, aman dan handal dari satu tujuan ke tujuan yang lain.
BAB III