• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 dibawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah seluruh program dalam Renja Tahun 2023 adalah sebanyak 8 (Delapan) Program. Jumlah Kegiatan dalam Renja Tahun 2023 adalah sebanyak 12 (Dua Belas) Kegiatan.

Rincian Program pada Renja Tahun 2023 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 7. Program Pengelolaan Persampahan

8. Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati ( KEHATI)

Rincian Kegiatan pada Renja Tahun 2023 antara lain :

1. Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjag Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota

7. Penyimpanan Sementara Limbah B3

8. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

74 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

9. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. Penyelesaian Pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

11. Pengelolaan Sampah

12. Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten / Kota

Total Kebutuhan Dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 89,328,393,372. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.

75

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Sidoarjo Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 89,328,393,372 657,914,698,0

86

2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 35,468,386,363 481,370,500,0

00

2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 219,043,170 309,000,000

2 11 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Sidoarjo, Semua Kelurahan

86 Persen 3

Dokumen 87 BAIK 77,900,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 100,000,000

2 11 01 2.01 04

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Sidoarjo, Semua Kelurahan

86 Persen 1

dokumen 87 BAIK 16,625,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 9,000,000

76 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 01 2.01 07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 3 Laporan 87 BAIK 124,518,170

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 200,000,000

2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31,009,805,292 473,516,500,0

00

2 11 01 2.02 1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Orang yang

Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 280 orang

/ bulan 87 BAIK 31,009,805,292

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86 Persen

473,516,500,0 00

2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,023,524,701 2,245,000,000

2 11 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 8 Paket 87 BAIK 32,876,779

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 35,000,000

77

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 01 2.06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 36 Paket 87 BAIK 37,752,461

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 660,000,000

2 11 01 2.06 04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 1 Paket 87 BAIK 286,000,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 425,000,000

2 11 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 9 Paket 87 BAIK 55,312,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 175,000,000

78 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 4

Dokumen 87 BAIK 6,960,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 15,000,000

2 11 01 2.06 07

Penyediaan Bahan / Material

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Paket Bahan/

Material yang Disediakan

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 27 Paket 87 BAIK 35,481,150

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 95,000,000

2 11 01 2.06 08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 4 Laporan 87 BAIK 20,125,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 15,000,000

79

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 01 2.06 09

Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 12

Laporan 87 BAIK 549,017,311

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 825,000,000

2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 375,000,000

2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Paket Mebel yang disediakan

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 29 Unit 87 BAIK 0

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 200,000,000

2 11 01 2.07 06

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Disediakan

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 8 Unit 87 BAIK 0

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 175,000,000

2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,921,013,200 4,000,000,000

80 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 12

Laporan 87 BAIK 919,000,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 1,000,000,000

2 11 01 2.08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 12

Laporan 87 BAIK 2,002,013,200

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 3,000,000,000

2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 295,000,000 925,000,000

2 11 01 2.09 02

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang

Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 40 Unit 87 BAIK 160,000,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 200,000,000

81

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 01 2.09 06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Dipelihara

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 9 Unit 87 BAIK 135,000,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 275,000,000

2 11 01 2.09 09

Pemeliharaan/

Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/

Direhabilitasi

Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86 Persen 1 Unit 87 BAIK 0

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an

86

Persen 450,000,000

2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2,134,144,722 4,499,361,094

2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2,134,144,722 4,499,361,094

82 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 03 2.01 01

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Persentase pemantauan air

badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2

dan NO2

Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Konsentra si Beban Pencemar an Air untuk Parameter BOD (mg/L)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

45 Persen 45 Persen

263

Dokumen 6,41 mg/L 970,236,830

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase pemantauan air

badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2

dan NO2

45 Persen 45 Persen

1,499,361,094

2 11 03 2.01 02

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Persentase pemantauan air

badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2

dan NO2

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

Konsentra si Beban Pencemar an Air untuk Parameter BOD (mg/L)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

45 Persen 45 Persen

1

Dokumen 6,41 mg/L 0

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase pemantauan air

badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2

dan NO2

45 Persen 45 Persen

400,000,000

83

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 03 2.01 03

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/

Kota

Persentase pemantauan air

badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2

dan NO2

Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan

Konsentra si Beban Pencemar an Air untuk Parameter BOD (mg/

L)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

45 Persen 45 Persen

425

Dokumen 6,41 mg/L 1,163,907,892

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase pemantauan air

badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2

dan NO2

45 Persen 45 Persen

2,600,000,000

2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 20,479,593,195 16,425,000,00

0

2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 20,479,593,195 16,425,000,00

0

2 11 04 2.01 01

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaraga man Hayati

Persentase luasan RTH yang terkelola

Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun

Persentas e luasan RTH yang terkelola

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

2,36 Persen 1 Dokumen

5,15

Persen 0

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase luasan RTH yang terkelola

2,36

Persen 150,000,000

84 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 04 2.01 04

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase luasan RTH yang terkelola

Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/

Kota

Persentas e luasan RTH yang terkelola

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

2,36 Persen 29 Ha 5,15

Persen 16,867,412,100

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase luasan RTH yang terkelola

2,36 Persen

11,850,000,00 0

2 11 04 2.01 06

Pengembang an Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaraga man Hayati

Persentase luasan RTH yang terkelola

Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaraga man Hayati

Persentas e luasan RTH yang terkelola

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

2,36 Persen 140 Orang 5,15

Persen 100,000,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase luasan RTH yang terkelola

2,36

Persen 250,000,000

2 11 04 2.01 07

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaraga man Hayati

Persentase luasan RTH yang terkelola

Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaraga man Hayati yang Dikelola

Persentas e luasan RTH yang terkelola

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

2,36 Persen 217 Unit 5,15

Persen 3,512,181,095

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase luasan RTH yang terkelola

2,36

Persen 4,175,000,000

2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN

BERACUN (LIMBAH B3) 268,996,200 257,336,992

2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 268,996,200 207,336,992

85

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 05 2.01 01

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Persentase Pengendalia n

Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan persetujuan lingkungan

Jumlah Fasilitasi Persetujuan/

Izin

Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Konsentra si Beban Pencemar an Air untuk Parameter BOD (mg/L)

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

100 Persen 70

Dokumen 6,41 mg/L 268,996,200

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase Pengendalia n

Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan persetujuan lingkungan

100 % 207,336,992

2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 50,000,000

86 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 05 2.02 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan ,

Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi &

Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan ,

Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/

Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan

Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangann ya

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1

Dokumen 0

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

50,000,000

87

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 207,645,200 875,000,000

2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 207,645,200 875,000,000

2 11 06 2.01 02

Pengembang an Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Persentase pembinaan dan pengawasa n

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan

Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan

Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukim an, Perdagan gan dan Perindustri an), untuk parameter SO2

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

3,6 Persen 2 Orang 7.83 µg/

Nm3 0

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan

3,6

Persen 75,000,000

2 11 06 2.01 03

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin

Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta

Persentase pembinaan dan pengawasa n

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan

Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota

Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukim an, Perdagan gan dan Perindustri an), untuk parameter SO2

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

3,6 Persen 120 Laporan

7.83 µg/

Nm3 207,645,200

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan

3,6

Persen 500,000,000

88 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Kode

Urusan/

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 06 2.01 04

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Persentase pembinaan dan pengawasa n

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD

Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukim an, Perdagan gan dan Perindustri an), untuk parameter SO2

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

3,6 Persen 1 Dokumen

7.83 µg/

Nm3 0

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan kegiatan

3,6

Persen 300,000,000

2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK

MASYARAKAT 424,796,000 1,205,000,000

2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 424,796,000 1,205,000,000

2 11 08 2.01 01

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakat an

Persentase desa atau kelurahan peduli lingkungan hidup Persentase sekolah peduli lingkungan hidup

Jumlah Lembaga/

kelompok Masyarakat/

Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensiny a Terkait PPLH

Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukim an, Perdagan gan dan Perindustri an), untuk parameter SO2

Kab.

Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 Persen 0.8 Persen

42 Lembaga

7.83 µg/

Nm3 424,796,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Persentase desa atau kelurahan peduli lingkungan hidup Persentase sekolah peduli lingkungan hidup

1 Persen 0.8 Persen

675,000,000

Dokumen terkait