Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 dibawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo.
Jumlah seluruh program dalam Renja Tahun 2023 adalah sebanyak 8 (Delapan) Program. Jumlah Kegiatan dalam Renja Tahun 2023 adalah sebanyak 12 (Dua Belas) Kegiatan.
Rincian Program pada Renja Tahun 2023 antara lain :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 7. Program Pengelolaan Persampahan
8. Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati ( KEHATI)
Rincian Kegiatan pada Renja Tahun 2023 antara lain :
1. Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjag Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
7. Penyimpanan Sementara Limbah B3
8. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
74 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023
9. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyelesaian Pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
11. Pengelolaan Sampah
12. Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten / Kota
Total Kebutuhan Dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 89,328,393,372. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.
75
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Sidoarjo Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 89,328,393,372 657,914,698,0
86
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 35,468,386,363 481,370,500,0
00
2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 219,043,170 309,000,000
2 11 01 2.01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Sidoarjo, Semua Kelurahan
86 Persen 3
Dokumen 87 BAIK 77,900,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 100,000,000
2 11 01 2.01 04
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Sidoarjo, Semua Kelurahan
86 Persen 1
dokumen 87 BAIK 16,625,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 9,000,000
76 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 01 2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 3 Laporan 87 BAIK 124,518,170
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 200,000,000
2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31,009,805,292 473,516,500,0
00
2 11 01 2.02 1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 280 orang
/ bulan 87 BAIK 31,009,805,292
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86 Persen
473,516,500,0 00
2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,023,524,701 2,245,000,000
2 11 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 8 Paket 87 BAIK 32,876,779
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 35,000,000
77
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 01 2.06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 36 Paket 87 BAIK 37,752,461
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 660,000,000
2 11 01 2.06 04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 1 Paket 87 BAIK 286,000,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 425,000,000
2 11 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 9 Paket 87 BAIK 55,312,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 175,000,000
78 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 4
Dokumen 87 BAIK 6,960,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 15,000,000
2 11 01 2.06 07
Penyediaan Bahan / Material
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Paket Bahan/
Material yang Disediakan
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 27 Paket 87 BAIK 35,481,150
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 95,000,000
2 11 01 2.06 08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 4 Laporan 87 BAIK 20,125,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 15,000,000
79
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 01 2.06 09
Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 12
Laporan 87 BAIK 549,017,311
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 825,000,000
2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 375,000,000
2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Paket Mebel yang disediakan
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 29 Unit 87 BAIK 0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 200,000,000
2 11 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Disediakan
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 8 Unit 87 BAIK 0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 175,000,000
2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,921,013,200 4,000,000,000
80 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 12
Laporan 87 BAIK 919,000,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 1,000,000,000
2 11 01 2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 12
Laporan 87 BAIK 2,002,013,200
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 3,000,000,000
2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 295,000,000 925,000,000
2 11 01 2.09 02
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 40 Unit 87 BAIK 160,000,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 200,000,000
81
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 9 Unit 87 BAIK 135,000,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 275,000,000
2 11 01 2.09 09
Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
Nilai Survei Kepuasan Masyarak at (SKM)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
86 Persen 1 Unit 87 BAIK 0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an
86
Persen 450,000,000
2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2,134,144,722 4,499,361,094
2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2,134,144,722 4,499,361,094
82 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 03 2.01 01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
Persentase pemantauan air
badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2
dan NO2
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Konsentra si Beban Pencemar an Air untuk Parameter BOD (mg/L)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
45 Persen 45 Persen
263
Dokumen 6,41 mg/L 970,236,830
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase pemantauan air
badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2
dan NO2
45 Persen 45 Persen
1,499,361,094
2 11 03 2.01 02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Persentase pemantauan air
badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2
dan NO2
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Konsentra si Beban Pencemar an Air untuk Parameter BOD (mg/L)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
45 Persen 45 Persen
1
Dokumen 6,41 mg/L 0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase pemantauan air
badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2
dan NO2
45 Persen 45 Persen
400,000,000
83
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 03 2.01 03
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/
Kota
Persentase pemantauan air
badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2
dan NO2
Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan
Konsentra si Beban Pencemar an Air untuk Parameter BOD (mg/
L)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
45 Persen 45 Persen
425
Dokumen 6,41 mg/L 1,163,907,892
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase pemantauan air
badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2
dan NO2
45 Persen 45 Persen
2,600,000,000
2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 20,479,593,195 16,425,000,00
0
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 20,479,593,195 16,425,000,00
0
2 11 04 2.01 01
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaraga man Hayati
Persentase luasan RTH yang terkelola
Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun
Persentas e luasan RTH yang terkelola
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2,36 Persen 1 Dokumen
5,15
Persen 0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase luasan RTH yang terkelola
2,36
Persen 150,000,000
84 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 04 2.01 04
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persentase luasan RTH yang terkelola
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/
Kota
Persentas e luasan RTH yang terkelola
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2,36 Persen 29 Ha 5,15
Persen 16,867,412,100
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase luasan RTH yang terkelola
2,36 Persen
11,850,000,00 0
2 11 04 2.01 06
Pengembang an Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaraga man Hayati
Persentase luasan RTH yang terkelola
Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaraga man Hayati
Persentas e luasan RTH yang terkelola
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2,36 Persen 140 Orang 5,15
Persen 100,000,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase luasan RTH yang terkelola
2,36
Persen 250,000,000
2 11 04 2.01 07
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaraga man Hayati
Persentase luasan RTH yang terkelola
Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaraga man Hayati yang Dikelola
Persentas e luasan RTH yang terkelola
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2,36 Persen 217 Unit 5,15
Persen 3,512,181,095
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase luasan RTH yang terkelola
2,36
Persen 4,175,000,000
2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3) 268,996,200 257,336,992
2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 268,996,200 207,336,992
85
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 05 2.01 01
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Persentase Pengendalia n
Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan persetujuan lingkungan
Jumlah Fasilitasi Persetujuan/
Izin
Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Konsentra si Beban Pencemar an Air untuk Parameter BOD (mg/L)
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 Persen 70
Dokumen 6,41 mg/L 268,996,200
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase Pengendalia n
Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan persetujuan lingkungan
100 % 207,336,992
2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 50,000,000
86 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 05 2.02 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan ,
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi &
Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan ,
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/
Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan
Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangann ya
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1
Dokumen 0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
50,000,000
87
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 207,645,200 875,000,000
2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 207,645,200 875,000,000
2 11 06 2.01 02
Pengembang an Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Persentase pembinaan dan pengawasa n
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukim an, Perdagan gan dan Perindustri an), untuk parameter SO2
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3,6 Persen 2 Orang 7.83 µg/
Nm3 0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
3,6
Persen 75,000,000
2 11 06 2.01 03
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta
Persentase pembinaan dan pengawasa n
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota
Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukim an, Perdagan gan dan Perindustri an), untuk parameter SO2
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3,6 Persen 120 Laporan
7.83 µg/
Nm3 207,645,200
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
3,6
Persen 500,000,000
88 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023
Kode
Urusan/
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 06 2.01 04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
Persentase pembinaan dan pengawasa n
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD
Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukim an, Perdagan gan dan Perindustri an), untuk parameter SO2
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3,6 Persen 1 Dokumen
7.83 µg/
Nm3 0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan kegiatan
3,6
Persen 300,000,000
2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT 424,796,000 1,205,000,000
2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 424,796,000 1,205,000,000
2 11 08 2.01 01
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakat an
Persentase desa atau kelurahan peduli lingkungan hidup Persentase sekolah peduli lingkungan hidup
Jumlah Lembaga/
kelompok Masyarakat/
Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensiny a Terkait PPLH
Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukim an, Perdagan gan dan Perindustri an), untuk parameter SO2
Kab.
Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 Persen 0.8 Persen
42 Lembaga
7.83 µg/
Nm3 424,796,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Persentase desa atau kelurahan peduli lingkungan hidup Persentase sekolah peduli lingkungan hidup
1 Persen 0.8 Persen
675,000,000