Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
11
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2019-2021, Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang berdasarkan. Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar azas desentraliasi dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kota Bontang pada tahun 2019 melaksanakan 17 program, dan 68 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
12
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 15 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 4.304.163.930 - - - 100 % 1.956.438.150 7,77% 152.026.76015,57% 304.531.79823,36% 456.982.74739,31% 769.165.692 86,01% 1.682.706.997 39,09% 1.682.706.997 0,89 42,24% DPPKB
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tingkat Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100 % 5.940.000 - - - 100 % 2.700.000 100% 2.700.000 - - - - - 100,00%- 2.700.000 45,45% 2.700.000 1 45,45% DPPKB
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya 25 Unit 28.534.000 - - - 25 Unit 12.970.000 - 28,41%- 3.685.300 18,29% 2.371.700 38,37% 4.976.500 85,07% 11.033.500 38,67% 11.033.500 0,85 38,67% DPPKB
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 % 80.227.400 - - - 100 % 36.467.000 - 98,97%- 36.091.660 - - - 98,97%- 36.091.660 44,99% 36.091.660 0,99 44,99% DPPKB
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan 6 Paket 65.560.000 - - - 2 Paket 29.800.000 - 9,10%- 2.711.400 21,61% 6.438.800 68,80% 20.501.500 99,50% 29.651.700 45,23% 29.651.700 1,00 45,23% DPPKB
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor 30 Jenis 1.193.825.600 - - - 10 Jenis 542.648.000 - 28,39%- 154.075.690 1,12% 6.052.500 57,88% 314.105.000 87,39% 474.233.190 39,72% 474.233.190 0,87 39,72% DPPKB
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor Pemenuhan perlengkapan kebersihan 100 % 29.652.700 - - - 100 % 13.478.500 - - - 98,02%- 13.211.000 - 98,02%- 13.211.000 44,55% 13.211.000 0,98 44,55% DPPKB
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Jamuan
Makanan dan Minuman 100 % 141.460.000 - - - 100 % 64.300.000 - 16,49%- 10.600.00052,74% 33.913.70030,34% 19.507.000 99,57% 64.020.700 45,26% 64.020.700 1,00 45,26% DPPKB
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penugasan Koordinasi dan
Konsultasi 100 % 1.741.476.000 - - - 100 % 791.580.000 11,98% 94.852.921 - - - 309.627.29932,57% 257.806.147 44,55% 662.286.367 38,03% 662.286.367 0,45 38,03% DPPKB
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah Pegawai Non PNS 20 Orang 1.017.488.230 - - - 21 Orang 462.494.650 11,78% 54.473.83921,05% 97.367.74818,46% 85.367.74832,92% 152.269.545 84,21% 389.478.880 38,28% 389.478.880 0,84 38,28% DPPKB
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Penyediaan sarana dan
prasarana perkantoran 100 % 3.684.472.000 - - - 100 % 1.674.760.000 - 75,11% 1.257.953.012- 0% 750.000 24,36% 407.981.900 99,52% 1.666.684.912 45,24% 1.666.684.912 0,98 36,17% DPPKB
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang tersedia 5 Unit 1.946.054.000 - - - 5 Unit 884.570.000,00 95,90%- 848.310.000 3,62%- 32.000.000 99,52% 880.310.000 45,24% 880.310.000 1,00 45,24% DPPKB
Tabel 2.1
EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019) K Rp % OPD K Realisasi capaian Kinerja
dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi
(2019) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%) No Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 5 6 7 8 9 13 = 6+12 14=13/5x100% Rp I 10 II 11 12=8+9+10+11 IV K Rp TAHUN 2019
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai
dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan I & IV
13
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Meubelair 4 Jenis 795.960.000 - - - 4 Jenis 361.800.000,00 - 58,29%- 210.895.300 - 41,26% 149.273.000- 99,55% 360.168.300 45,25% 360.168.300 1,00 45,25% DPPKB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung yang
terpelihara 2 Paket 374.000.000 - - - 2 Paket 170.000.000,00 - - - - 99,41% 168.994.100- 99,41% 168.994.100 0,00% 0,99 0,00% DPPKB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara 2 Paket 546.902.400 - - - 29 Unit 248.592.000,00 - 79,95%- 198.747.712 - 19,61%- 48.738.80099,56% 247.486.512 45,25% 247.486.512 1,00 45,25% DPPKB Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Jumlah komputer dan printer
yang diperbaiki 27 Unit 21.555.600 - - - 27 Unit 9.798.000,00 - - - - - 750.000 91,61% 8.976.000 91,61% 9.726.000 45,12% 9.726.000 0,92 45,12% DPPKB
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Penigkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur 100 % 1.165.010.000 - - - 100 % 529.550.000,00 0,25% 1.300.000 0,00% 0,00%- 99,57% 527.253.600- 99,81% 528.553.600 45,37% 528.553.6000,998 4536,90% DPPKB
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai Yang
Mengikuti Diklat 70 Orang 1.165.010.000 - - - 23 Orang 529.550.000,00 0,25% 1.300.000 - - - 99,57% 527.253.600- 99,81% 528.553.600 45,37% 528.553.600 1 ###### DPPKB
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tersedianya informasi
kinerja pembangunan 100 % 5.500.000 - - - 100 % 2.500.000 0,00% 0,00%- 0,00%- - 100% 2.500.000 100% - 0,00% - 1 4545,45% DPPKB
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPPKB
3 doc 1.100.000 - - - 1 doc 500.000,00 - - - - - - 100% 500.000 100% 500.000 45,45% 500.000 1 ###### DPPKB
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DPPKB
3 doc 1.100.000 - - - 1 doc 500.000,00 - - - - - 100% 500.000 100% 500.000 45,45% 500.000 1 ###### DPPKB
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun DPPKB 3 doc 1.100.000 - - - 1 doc 500.000,00 - - - - - - 100% 500.000 100% 500.000 45,45% 500.000 1 ###### DPPKB
Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja DPPKB 3 doc 1.100.000 - - - 1 doc 500.000,00 - - - - - - 100% 500.000 100% 500.000 45,45% 500.000 1 ###### DPPKB
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Jumlah LKIP DPPKB 3 doc 1.100.000 - - - 1 doc 500.000,00 - - - - - - 100% 500.000 100% 500.000 45,45% 500.000 1 ###### DPPKB
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
100 % 309.815.000 - - - 100 % 140.825.00010,14% 14.280.00024,24% 34.135.80043,95% 61.885.65013,61% 19.160.000 91,93% 0,00% - 0,92 41,90% DPPKB
Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak
Jumlah peserta sosialisasi 150 Orang 101.596.000 - - - 90 Orang 46.180.000,00 30,92% 14.280.00061,59% 28.441.800 0,39%- 180.000 92,90% 42.901.800 42,23% 42.901.800 0,93 42,23% DPPKB
Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak
Jumlah kegiatan untuk forum anak, jumlah SDM terlatih terkait perlindungan anak 12, 120, 3 208.219.000 - - - 4,40,1 kegiat anOra ng Profil 94.645.000,00 - 6,02%- 5.694.00065,39% 61.885.65020,05% 18.980.00091,46% 86.559.650 41,57% 86.559.650 0,91 41,57% DPPKB PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK
Menguatnya kelembagaan pengarustamaan gender dan anak
100 % 176.622.600 - - - 100 % 80.283.000,00 0,00% 51,79%- 41.581.88218,83% 15.120.00024,89% 19.980.000 95,51% 15.120.000 8,56% 15.120.000 0,96 43,42% DPPKB
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Pendampingan/Fasilitasi terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan 800 Penda mping an 176.622.600 - - - 400 Penda mping an 80.283.000,00 - 51,79%- 41.581.88218,83% 15.120.00024,89% 19.980.00095,51% 76.681.882 43,42% 76.681.882 0,96 43,42% DPPKB
14
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Menurunkan Angka KDRT
dan Anak 100 % 1.108.915.500 - - - 100 % 504.052.500,00 14,97% 75.458.000 33,31% 167.908.680 18,44% 92.967.200 96.402.300 66,73% 92.967.200 8,38% 92.967.200 0,18 39,02% DPPKB
Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang
Peningkatan Kapasitas Peran Perempuan Dalam Pembangunan
100 % 1.108.915.500 - - - 100 % 504.052.500,00 14,97% 75.458.00033,31% 167.908.68018,44% 92.967.200 19,13% 96.402.300 18,44% 432.736.180 39,02% 432.736.180 0,18 39,02% DPPKB
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender
100 % 464.931.500 - - - 100 % 211.332.500 0,00% 33,09%- 69.936.493 - 63,22% 133.606.990- 96,31% - 0,00% - 0,96 43,53% DPPKB
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan 120 Orang 272.470.000 - - - 40 Orang 123.850.000,00 - 24,65%- 30.534.693 - 74,26%- 91.972.840 98,92% 122.507.533 44,96% 122.507.533 0,99 44,96% DPPKB
Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang
Jumlah Anggota GOW yang
aktif 64 Organ iasasi 192.461.500 - - - 64 Organi asasi 87.482.500,00 - 45,04%- 39.401.800 - 47,59%- 41.634.150 92,63% 81.035.950 42,11% 81.035.950 0,93 42,11% DPPKB PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Keluarga Pra Sejahtera
Dan Sejahtera 1 100 % 4.666.068.000 - - - 100 % 2.120.940.000 3,19% 67.728.250 6,00% 127.348.505 33,80% 716.795.811 39,15% 830.360.150 82,14% 716.795.811 15,36% 716.795.811 0,81 36,96% DPPKB
Promosi Pelayanan KHIBA Promosi pelayanan KHIBA 100 % 529.430.000 - - - 100 % 240.650.000,00 6,50% 15.650.000 - - - - - 6,50% 15.650.000 2,96% 15.650.000 0,07 2,96% DPPKB
Penghargaan Kepada Pengelola KB teladan
Penghargaan kepada
pengelola KB teladan 150 Orang 89.518.000 - - - 50 Orang 40.690.000,00 - 27,99%- 11.390.000 60,21%- 24.500.000 88,20% 35.890.000 40,09% 35.890.000 0,88 40,09% DPPKB
Harganas Tingkat Kota
Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Harganas
2500 Orang 130.259.800 - - - 1000 Orang 59.209.000,00 - - - 15,20%- 9.000.00083,97% 49.717.250 99,17% 58.717.250 45,08% 58.717.250 0,99 45,08% DPPKB
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS
Jumlah UPPKS yg mendapat pembinaan berupa pelatihan , pertemuan, dan asilitasi gelar dagang Kelompok
150 Orang 77.660.000 - - - 57 Orang 35.300.000,00 - 750.00035,95% 12.690.00044,24% 15.615.331 10,62% 3.750.000 92,93% 32.805.331 42,24% 32.805.331 0,93 42,24% DPPKB
Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak
Pelatihan dan penguatan kelansungan program hidup bayi dan anak
6 Kali 25.300.000 - - - 2 Kali 11.500.000,00 - 98,70%- 11.350.000 - - - 98,70%- 11.350.000 44,86% 11.350.000 0,99 44,86% DPPKB
Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB)
Meningkatnya pelayanan KB 100 % 1.472.460.000 - - - 100 % 669.300.000,00 7,67% 51.328.25010,20% 68.249.000 60% 135.901.48054,59% 365.341.900 92,76% 620.820.630 42,16% 620.820.630 0,93 42,16% DPPKB
Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)
Tersedianya sarana dan
prasarana program KKBPK 100 % 2.341.440.200 - - - 100 % 1.064.291.000,00 2,22%- 23.669.505 7 556.279.00036,37% 387.051.000 90,86% 966.999.505 41,30% 966.999.505 0,91 41,30% DPPKB
PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman calon dan peserta KB tentang KB
100 % 1.633.486.800 - - - 742.494.000 0,34% 2.500.000 9,85% 73.112.500 101.258.500 77,40% 574.670.400 87,58%- 73.112.500 4,48% 73.112.500 0,96 43,52% DPPKB
Pelayanan Konseling KB Jumlah Peserta Pelatihan
Konseling KB 75 Orang 24.541.000 - - - 25 Orang 11.155.000,00 0,00% 62,24% 6.942.500 - - - 62,24%- 6.942.500 28,29% 6.942.500 0,62 28,29% DPPKB
Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Tersedianya Alat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB
3 Pengadaan 33.000.000 - - - 3 Pengadaan 15.000.000,00 - - - 99,70%- 14.954.500 - 99,70%- 14.954.500 45,32% 14.954.500 1 45,32% DPPKB
Pelayanan KB Medis Operasi
Jumlah peserta KB MOW (Medis Operasi Wanita) yang dapat dilayani
15
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Workshop Pelayanan KB mengikuti WokshopJumlah peserta yang 45 Orang 75.955.000 - - - 15 Orang 34.525.000,00 - 98,99%- 34.175.000 0% - - 98,99%- 34.175.000 44,99% 34.175.000 1 44,99% DPPKB
Penyediaan Pelayanan KB Mobile
Jumlah peserta KB yang mendapat Pelayanan KB Mobile
120 Orang 82.304.200 - - - 90 Orang 37.411.000,00 6,68% 2.500.00027,63% 10.335.000 17,54% 6.561.00046,20% 17.285.400 98,05% 36.681.400 44,57% 36.681.400 0,98 44,57% DPPKB
Pelayanan KB di Daerah PesisirJumlah akseptor yang
terlayani 150 Orang 37.417.600 - - - 60 Orang 17.008.000,00 - 42,77%- 7.275.00057,23% 9.733.000 - - 100% 17.008.000 45,45% 17.008.000 1,00 45,45% DPPKB
Pelayanan Manunggal KB KES
Jumlah Pelayanan Manunggal KB KES yg Terlayani 150 Orang 25.344.000 - - - 50 Orang 11.520.000,00 - - - - - - - - 0,00% - 0,00% - 0,00 0,00% DPPKB Pelayanan Momentum PKK KB KES Jumlah Pelayanan Momentum PKK KB KES yg
Terlayani 150 Orang 25.344.000 - - - 50 Orang 11.520.000,00 - - - #####- 11.520.000 100% 11.520.000 200% 23.040.000 90,91% 23.040.000 2,00 90,91% DPPKB
Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB
Jumlah faskes dan bidan yang mengikuti lomba 39
Faske s 1.200.903.000 - - - 39 Faske s 545.865.000,00 - 2,64%- 14.385.000 - ##### 545.865.000- 102,64% 560.250.000 46,65% 560.250.000 1,03 46,65% DPPKB PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB 100 % 725.109.000 - - - 100 % 329.595.000 4,79% 15.800.000 28,62% 94.345.000 18,32% 60.372.500 43,47% 143.285.000 95,21% 60.372.500 8,33% 60.372.500 43,52% DPPKB Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Mengaktifkan kembali organisasi masyarakat peduli KB yaitu forum IMB KB
60 Orang 103.884.000 - - - 20 Orang 47.220.000,00 - - 100% 47.220.000 - - - 100% 47.220.000 45,45% 47.220.000 1 45,45% DPPKB
Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana
Penyelenggaraan pembinaan kader, poktan, dan faskes serta rapat koordinasi tingkat kota
514,10 0,44 Kader , Pokta n, Faske 173.250.000 - - - 514,10 0,44 Kader, Poktan , Faske s 78.750.000,00 - 12,70%- 10.000.000 82,54%- 65.000.000 95,24% 75.000.000 43,29% 75.000.000 0,95 43,29% DPPKB
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
Tersedianya Database Dallap (Pengendalian Lapangan) capaian KB Baru 12
Datab
ase 145.805.000 - - - 12 Datab
ase 66.275.000,00 - 1,36%- 900.000 21,84% 14.475.00076,46% 50.675.000 99,66% 66.050.000 45,30% 66.050.000 1,00 45,30% DPPKB
Pembinaan IMP KB
jumlah kader sub PPKBK ( pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) yang mengikuti pelatihan
600 Orang 198.220.000 - - - 200 Orang 90.100.000,00 - 12,18%- 10.975.000 46,78% 42.147.50030,64% 27.610.000 89,60% 80.732.500 40,73% 80.732.500 0,90 40,73% DPPKB
Penyampaian Informasi Program KB & PP
Meningkatnya pengetahuan WUS dan PUS tentang program PP dan KB
600 Orang 67.540.000 - - - 200 Orang 30.700.000,00 - 82,25%- 25.250.000 3.750.000 - 94,46%- 29.000.000 42,94% 29.000.000 0,94 42,94% DPPKB
Pengembangan Program SIDUGA
jumlah keluarga yang telah masuk pendataan ke dalam Database KB 2000 Kepal a Keluar ga 36.410.000 - - - 2000 Kepala Keluar ga 16.550.000,00 95,47% 15.800.000 - - - - - 95,47%- 15.800.000 43,39% 15.800.000 0,95 43,39% DPPKB PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak
100 % 71.610.000 - - - 100 % 32.550.000,00 0,00% - 97,54% 31.750.000 - 0,00% 97,54% 31.750.000 31.750.000 44,34% DPPKB
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
100 % 71.610.000 - - - 100 % 32.550.000,00 - 97,54%- 31.750.000 - - - - 98% 31.750.000 44,34% 31.750.000 1 44,34% DPPKB
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
Tersedianya pelayanan dan informasi konseling KRR
100 % 404.580.000 - - - 100 % 213.300.00010,16% 21.675.000 16,07% 34.275.000 3,30% 7.040.000 62,81% 133.974.200 92,34% 7.040.000 1,74% 7.040.000 44,00% DPPKB
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah
Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua
16
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Jambore PIK
Remaja/Mahasiswa
Jambore PIK
Remaja/Mahasiswa 100 % 127.380.000 - - - 100 % 57.900.000,00 - - - - - 93,45%- 54.109.200 93,45% 54.109.200 42,48% 54.109.200 0,93 42,48% DPPKB
Seleksi PIK Remaja/MahasiswaSeleksi PIK Remaja/
Mahasiswa 100 % 60.665.000 - - - 100 % 27.575.000,00 78,60% 21.675.000 17,99%- 4.960.000 0,00% 96,59% 26.635.000 43,91% 26.635.000 0,97 43,91% DPPKB
Pemilihan Duta Mahasiswa Genre
Pemilihan Duta Mahasiswa
Genre 100 % 65.615.000 - - - 100 % 29.825.000,00 - - 100% 29.825.000 - 0,00%- 100,00% 29.825.000 45,45% 29.825.000 1 45,45% DPPKB
Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
Pelatihan Pendidik Sebaya
dan Konselor Sebaya 100 % 51.700.000 - - - 100 % 23.500.000,00 - - - - 96,30%- 22.630.000 96,30% 22.630.000 43,77% 22.630.000 0,96 43,77% DPPKB
Pelatihan Pengelolaan PIK Remaja
Meningkatnya kualitas SDM mengenai Pengelolaan PIK R 100 % 99.220.000 - - - 100 % 45.100.000,00 - - - - 97,69%- 44.060.000 97,69% 44.060.000 44,41% 44.060.000 0,98 44,41% DPPKB PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS Penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah 100 % 55.495.000 - - - 100 % 25.225.000 0,00% - 0,00% - 35% 8.950.000 38,85% 9.800.000 74% 8.950.000 16,13% 8.950.000 33,79% DPPKB Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
Penanggulangan narkoba
dan PMS di sekolah 100 % 55.495.000 - - - 100 % 25.225.000 - - - 35% 8.950.00038,85% 9.800.000 74% 18.750.000 33,79% 18.750.000 1 33,79% DPPKB PROGRAM PENGEMBANGAN
BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
Rasio rata - rata jumlah
anak dalam keluarga 100 % 55.495.000 - - - 100 % 25.225.000,00 0,00% - 0,00% - 41,23% 10.400.000 0,00% - 41,23% 10.400.000 18,74% 10.400.000 18,74% DPPKB Pengumpulan Bahan Informasi
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
terlaksananya musyawarah besar dan pembinaan kader tribina 100 % 55.495.000 - - - 100 % 25.225.000,00 - - - 100% 10.400.000 - 41,23%- 10.400.000 18,74% 10.400.000 0,41 18,74% DPPKB PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU 100 % 97.240.000 - - - 100 % 78.800.000 0,00% - 0,00% - 50,67% 39.930.000 87,82% 69.200.000 138,49% 39.930.000 41,06% 39.930.000 65,44% DPPKB Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Pengembangan model operasional model BKB-posyandu-PADU 90, 6Orang, KK 76.120.000 - - - 30 , 3Orang. KK 34.600.000,00 - - 31,50%- 10.900.000 100% 34.600.000131,50% 45.500.000 59,77% 45.500.000 1,32 59,77% DPPKB
Fasilitasi dan Pembinaan Saka Kencana
Terlaksananya pembinaan
17
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang menangani satu urusan wajib yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkewajiban memenuhi target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dalam pencapaian target pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :
Realisasi Capaian
2019 2020 2021 2019
1 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
100% 100% 100% 100% 100%
2 Capaian Penyelengaraan
Kota Layak Anak Madya Nindya Nindya Madya
3 Rasio Akseptor 77,11 70 70 70 70,95
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana Tabel 2.2
Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
NO. INDIKATOR KINERJA
Kondisi pada awal
periode RPJMD
Target Renstra PD Catatan
18
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:
1. Data Peran Aktif Perempuan
Dalam perkembangan sistem tata kelola peran aktif perempuan diberbagai sektor masih belum cukup akurat, masih terindikasi adanya pengelolaan yang belum memadai sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan yang terjadi saat ini begitu cepat di Kota Bontang, hal ini menyebabkan pelayanan peran aktif perempuan secara faktual belum mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan contoh keterlibatan perempuan dalam politik sebanyak 30% di parlemen belum terpenuhi.
Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya peran aktif perempuan di berbagai sektor pembangunan antara lain bidang eksekutif, legislatif, yudikatif dan di dunia usaha dan industri.
2. Perlindungan Perempuan dan Anak
Perlindungan perempuan dan anak pada hakekatnya merupakan Hak Azasi Manusia yang telah diatur oleh undang-undang dan berdasarkan ratifikasi piagam PBB tentang hak-hak perempuan dan anak dalam obyek dan subyek pembangunan. Dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak, masalah yang dihadapi sering terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan baik di rumahtangga, lingkungan sekitarnya, tempat pendidikan, lokasi kerja, dan tidak
19
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
ditunjang dengan dokumen data lain. Akibat dari permasalahan ini, data permasalahan tindakan perlindungan perempuan dan anak menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya.
3. Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana adalah pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas memiliki peran sangat penting dalam mencapai peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu prioritas pembangunan karena akan dapat menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang. Pengendalian kuantitas penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatakan kualitas keluarga kecil yang yang dilaksanakan melalui pembangunan Keluarga Berencana dan berbagai pembangunan lainnya.
Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan keluarga berencana adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya kegagalan program KB. Rendahnya pelaporan kegagalan program KB disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kegagalan program KB. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kegagalan program KB belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang terlihat pada Tabel Berikut:
20
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1.067.250.103,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 2.052.293.987,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Terkirim 500 Surat 2.700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Terkirim 100 % 2.700.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya
40 Unit 12.970.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya 28 Unit 22.286.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 1 tahun 36.467.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 100 % 53.376.400,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
2 paket 17.800.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
100 % 70.842.400,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
10 Jenis 203.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
4 Jenis 108.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan perlengkapan kebersihan
1 tahun 13.478.500,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan perlengkapan kebersihan
100 % 26.325.187,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman
1 tahun 59.300.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman 762, 925 Makan dan Snack 94.890.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penugasan Koordinasi dan Konsultasi
1 tahun 397.307.700,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penugasan Koordinasi dan Konsultasi
63 kali 654.000.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Pegawai Non PNS 13 Orang 324.226.903,00 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Pegawai Non PNS 22 Org 1.019.874.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tingkat Pemenuhan sarana dan Prasana Aparatur
100 % 399.660.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tingkat Pemenuhan sarana dan Prasana Aparatur 100 % 480.686.600,00 Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
DINAS PEMBERDAYAAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG TAHUN 2020
21
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Meubelair 4 jenis 141.300.000,00 Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Meubelair 1 Paket 100.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara
29 Unit 248.592.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara 29 Unir 360.888.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Jumlah komputer dan printer yang diperbaiki
27 Unit 9.768.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Jumlah komputer dan printer yang diperbaiki 17 Unit 19.798.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100 % 16.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100 % 166.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
16.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
32 Stel 166.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Tingkat Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal
100 % 25.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Tingkat Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal
100 % 440.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat
10 Orang 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat
25 Org 440.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tingkat Pemenuhan Penyampaian laporan kinerja keuangan SKPD
100 % 2.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tingkat Pemenuhan Penyampaian laporan kinerja keuangan SKPD
100 % 1.250.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPPKB
1 Doc 350.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPPKB
1 Doc 250.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DPPKB
1 Doc 500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DPPKB
1 Doc 250.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPPKB
1 Doc 500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPPKB
1 Doc 250.000,00
Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja DPPKB 1 Doc 500.000,00 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja DPPKB 1 Doc 250.000,00
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah LKIP DPPKB 1 Doc 350.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah LKIP DPPKB 1 Doc 250.000,00
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
22
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Pelaksanaan Pameran Pembangunan Publikasi Kegiatan Pembangunan 1 Kegiatan 30.000.000,00
Publikasi Kegiatan Pembangunan Publikasi dan dokumentasi kegiatan
1 Kegiatan -
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan
peningkatan kualitas anak dan perempuan
100% % 152.935.000,00 PROGRAM KESERASIAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan
peningkatan kualitas anak dan perempuan
100 % 652.735.500,00
Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak
Jumlah peserta sosialisasi 40 Orang 46.172.500,00 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak
Jumlah peserta sosialisasi 40, 1 Orang, RBRA
347.227.500,00
Satuan Gugus Tugas Kota Layak AnakJumlah SDM yang terlatih perlindungan anak
40 Orang 106.762.500,00 Satuan Gugus Tugas Kota Layak AnakJumlah SDM yang terlatih perlindungan anak 40, 2, 3 Orang, Kegiatan 305.508.000,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK Menguatnya kelembagaan pengarustamaan gender dan anak 100 % 70.650.000,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK Menguatnya kelembagaan pengarustamaan gender dan anak
100 % 288.462.500,00
Advokasi dan Fasilitas PUG Bagi Perempuan
Jumlah kajian akademis tentang pengarus utamaan
gender dan anak
1 dokumen 70.650.000,00 Advokasi dan Fasilitas PUG Bagi Perempuan
Jumlah kajian akademis tentang pengarus utamaan
gender dan anak
1 Doc 288.462.500,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Menurunkan Angka KDRT dan Anak
100 % 625.955.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Menurunkan Angka KDRT dan Anak
100 % 421.676.000,00
Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
Pendampingan/fasilitasi terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan (60 kasus anak, 40 kasus perempuan)
108 Kasus dan Klien
124.740.000,00 Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
Pendampingan/fasilitasi terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan (60 kasus anak, 40 kasus perempuan)
108 Kasus dan Klien
328.600.000,00
Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang
Jumlah DWP Yang Berperan … Kegiatan 501.215.000,00 Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang
Jumlah DWP Yang Berperan 5 Kegiatan 93.076.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender
100 % 543.173.800,00 PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA DAN
KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender
100 % 161.475.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender
Jumlah Anggota GOW 45 Orang 42.590.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender
Jumlah Anggota GOW 50 Orang 54.950.000,00
Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
65 GOW 500.583.800,00 Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 65 Organisa si 106.525.000,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 100 % 276.370.000,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 100 % 2.256.385.000,00
23
BESSAI BERINTA
Rencana Kerja (RENJA) 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Pelayanan KIE jumlah media yang digunakan
untuk menyampaikan program keluarga berencana melalui cetak dan media elektronik
3 Jenis
Media
15.100.000,00
Pelayanan Khiba Jumlah peserta Sosialisasi 90 Orang 15.650.000,00