• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

11

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2019-2021, Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang berdasarkan. Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar azas desentraliasi dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kota Bontang pada tahun 2019 melaksanakan 17 program, dan 68 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

12

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 15 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 4.304.163.930 - - - 100 % 1.956.438.150 7,77% 152.026.76015,57% 304.531.79823,36% 456.982.74739,31% 769.165.692 86,01% 1.682.706.997 39,09% 1.682.706.997 0,89 42,24% DPPKB

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tingkat Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100 % 5.940.000 - - - 100 % 2.700.000 100% 2.700.000 - - - - - 100,00%- 2.700.000 45,45% 2.700.000 1 45,45% DPPKB

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya 25 Unit 28.534.000 - - - 25 Unit 12.970.000 - 28,41%- 3.685.300 18,29% 2.371.700 38,37% 4.976.500 85,07% 11.033.500 38,67% 11.033.500 0,85 38,67% DPPKB

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 % 80.227.400 - - - 100 % 36.467.000 - 98,97%- 36.091.660 - - - 98,97%- 36.091.660 44,99% 36.091.660 0,99 44,99% DPPKB

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan 6 Paket 65.560.000 - - - 2 Paket 29.800.000 - 9,10%- 2.711.400 21,61% 6.438.800 68,80% 20.501.500 99,50% 29.651.700 45,23% 29.651.700 1,00 45,23% DPPKB

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor 30 Jenis 1.193.825.600 - - - 10 Jenis 542.648.000 - 28,39%- 154.075.690 1,12% 6.052.500 57,88% 314.105.000 87,39% 474.233.190 39,72% 474.233.190 0,87 39,72% DPPKB

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor Pemenuhan perlengkapan kebersihan 100 % 29.652.700 - - - 100 % 13.478.500 - - - 98,02%- 13.211.000 - 98,02%- 13.211.000 44,55% 13.211.000 0,98 44,55% DPPKB

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Jamuan

Makanan dan Minuman 100 % 141.460.000 - - - 100 % 64.300.000 - 16,49%- 10.600.00052,74% 33.913.70030,34% 19.507.000 99,57% 64.020.700 45,26% 64.020.700 1,00 45,26% DPPKB

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penugasan Koordinasi dan

Konsultasi 100 % 1.741.476.000 - - - 100 % 791.580.000 11,98% 94.852.921 - - - 309.627.29932,57% 257.806.147 44,55% 662.286.367 38,03% 662.286.367 0,45 38,03% DPPKB

Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah Pegawai Non PNS 20 Orang 1.017.488.230 - - - 21 Orang 462.494.650 11,78% 54.473.83921,05% 97.367.74818,46% 85.367.74832,92% 152.269.545 84,21% 389.478.880 38,28% 389.478.880 0,84 38,28% DPPKB

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Penyediaan sarana dan

prasarana perkantoran 100 % 3.684.472.000 - - - 100 % 1.674.760.000 - 75,11% 1.257.953.012- 0% 750.000 24,36% 407.981.900 99,52% 1.666.684.912 45,24% 1.666.684.912 0,98 36,17% DPPKB

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang tersedia 5 Unit 1.946.054.000 - - - 5 Unit 884.570.000,00 95,90%- 848.310.000 3,62%- 32.000.000 99,52% 880.310.000 45,24% 880.310.000 1,00 45,24% DPPKB

Tabel 2.1

EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019) K Rp % OPD K Realisasi capaian Kinerja

dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi

(2019) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%) No Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 5 6 7 8 9 13 = 6+12 14=13/5x100% Rp I 10 II 11 12=8+9+10+11 IV K Rp TAHUN 2019

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai

dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I & IV

13

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Meubelair 4 Jenis 795.960.000 - - - 4 Jenis 361.800.000,00 - 58,29%- 210.895.300 - 41,26% 149.273.000- 99,55% 360.168.300 45,25% 360.168.300 1,00 45,25% DPPKB

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung yang

terpelihara 2 Paket 374.000.000 - - - 2 Paket 170.000.000,00 - - - - 99,41% 168.994.100- 99,41% 168.994.100 0,00% 0,99 0,00% DPPKB

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara 2 Paket 546.902.400 - - - 29 Unit 248.592.000,00 - 79,95%- 198.747.712 - 19,61%- 48.738.80099,56% 247.486.512 45,25% 247.486.512 1,00 45,25% DPPKB Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Jumlah komputer dan printer

yang diperbaiki 27 Unit 21.555.600 - - - 27 Unit 9.798.000,00 - - - - - 750.000 91,61% 8.976.000 91,61% 9.726.000 45,12% 9.726.000 0,92 45,12% DPPKB

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Penigkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur 100 % 1.165.010.000 - - - 100 % 529.550.000,00 0,25% 1.300.000 0,00% 0,00%- 99,57% 527.253.600- 99,81% 528.553.600 45,37% 528.553.6000,998 4536,90% DPPKB

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai Yang

Mengikuti Diklat 70 Orang 1.165.010.000 - - - 23 Orang 529.550.000,00 0,25% 1.300.000 - - - 99,57% 527.253.600- 99,81% 528.553.600 45,37% 528.553.600 1 ###### DPPKB

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tersedianya informasi

kinerja pembangunan 100 % 5.500.000 - - - 100 % 2.500.000 0,00% 0,00%- 0,00%- - 100% 2.500.000 100% - 0,00% - 1 4545,45% DPPKB

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPPKB

3 doc 1.100.000 - - - 1 doc 500.000,00 - - - - - - 100% 500.000 100% 500.000 45,45% 500.000 1 ###### DPPKB

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DPPKB

3 doc 1.100.000 - - - 1 doc 500.000,00 - - - - - 100% 500.000 100% 500.000 45,45% 500.000 1 ###### DPPKB

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan

Akhir Tahun DPPKB 3 doc 1.100.000 - - - 1 doc 500.000,00 - - - - - - 100% 500.000 100% 500.000 45,45% 500.000 1 ###### DPPKB

Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja DPPKB 3 doc 1.100.000 - - - 1 doc 500.000,00 - - - - - - 100% 500.000 100% 500.000 45,45% 500.000 1 ###### DPPKB

Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Jumlah LKIP DPPKB 3 doc 1.100.000 - - - 1 doc 500.000,00 - - - - - - 100% 500.000 100% 500.000 45,45% 500.000 1 ###### DPPKB

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

100 % 309.815.000 - - - 100 % 140.825.00010,14% 14.280.00024,24% 34.135.80043,95% 61.885.65013,61% 19.160.000 91,93% 0,00% - 0,92 41,90% DPPKB

Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak

Jumlah peserta sosialisasi 150 Orang 101.596.000 - - - 90 Orang 46.180.000,00 30,92% 14.280.00061,59% 28.441.800 0,39%- 180.000 92,90% 42.901.800 42,23% 42.901.800 0,93 42,23% DPPKB

Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak

Jumlah kegiatan untuk forum anak, jumlah SDM terlatih terkait perlindungan anak 12, 120, 3 208.219.000 - - - 4,40,1 kegiat anOra ng Profil 94.645.000,00 - 6,02%- 5.694.00065,39% 61.885.65020,05% 18.980.00091,46% 86.559.650 41,57% 86.559.650 0,91 41,57% DPPKB PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK

Menguatnya kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

100 % 176.622.600 - - - 100 % 80.283.000,00 0,00% 51,79%- 41.581.88218,83% 15.120.00024,89% 19.980.000 95,51% 15.120.000 8,56% 15.120.000 0,96 43,42% DPPKB

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pendampingan/Fasilitasi terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan 800 Penda mping an 176.622.600 - - - 400 Penda mping an 80.283.000,00 - 51,79%- 41.581.88218,83% 15.120.00024,89% 19.980.00095,51% 76.681.882 43,42% 76.681.882 0,96 43,42% DPPKB

14

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Menurunkan Angka KDRT

dan Anak 100 % 1.108.915.500 - - - 100 % 504.052.500,00 14,97% 75.458.000 33,31% 167.908.680 18,44% 92.967.200 96.402.300 66,73% 92.967.200 8,38% 92.967.200 0,18 39,02% DPPKB

Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang

Peningkatan Kapasitas Peran Perempuan Dalam Pembangunan

100 % 1.108.915.500 - - - 100 % 504.052.500,00 14,97% 75.458.00033,31% 167.908.68018,44% 92.967.200 19,13% 96.402.300 18,44% 432.736.180 39,02% 432.736.180 0,18 39,02% DPPKB

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender

100 % 464.931.500 - - - 100 % 211.332.500 0,00% 33,09%- 69.936.493 - 63,22% 133.606.990- 96,31% - 0,00% - 0,96 43,53% DPPKB

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan 120 Orang 272.470.000 - - - 40 Orang 123.850.000,00 - 24,65%- 30.534.693 - 74,26%- 91.972.840 98,92% 122.507.533 44,96% 122.507.533 0,99 44,96% DPPKB

Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang

Jumlah Anggota GOW yang

aktif 64 Organ iasasi 192.461.500 - - - 64 Organi asasi 87.482.500,00 - 45,04%- 39.401.800 - 47,59%- 41.634.150 92,63% 81.035.950 42,11% 81.035.950 0,93 42,11% DPPKB PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Keluarga Pra Sejahtera

Dan Sejahtera 1 100 % 4.666.068.000 - - - 100 % 2.120.940.000 3,19% 67.728.250 6,00% 127.348.505 33,80% 716.795.811 39,15% 830.360.150 82,14% 716.795.811 15,36% 716.795.811 0,81 36,96% DPPKB

Promosi Pelayanan KHIBA Promosi pelayanan KHIBA 100 % 529.430.000 - - - 100 % 240.650.000,00 6,50% 15.650.000 - - - - - 6,50% 15.650.000 2,96% 15.650.000 0,07 2,96% DPPKB

Penghargaan Kepada Pengelola KB teladan

Penghargaan kepada

pengelola KB teladan 150 Orang 89.518.000 - - - 50 Orang 40.690.000,00 - 27,99%- 11.390.000 60,21%- 24.500.000 88,20% 35.890.000 40,09% 35.890.000 0,88 40,09% DPPKB

Harganas Tingkat Kota

Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Harganas

2500 Orang 130.259.800 - - - 1000 Orang 59.209.000,00 - - - 15,20%- 9.000.00083,97% 49.717.250 99,17% 58.717.250 45,08% 58.717.250 0,99 45,08% DPPKB

Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS

Jumlah UPPKS yg mendapat pembinaan berupa pelatihan , pertemuan, dan asilitasi gelar dagang Kelompok

150 Orang 77.660.000 - - - 57 Orang 35.300.000,00 - 750.00035,95% 12.690.00044,24% 15.615.331 10,62% 3.750.000 92,93% 32.805.331 42,24% 32.805.331 0,93 42,24% DPPKB

Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak

Pelatihan dan penguatan kelansungan program hidup bayi dan anak

6 Kali 25.300.000 - - - 2 Kali 11.500.000,00 - 98,70%- 11.350.000 - - - 98,70%- 11.350.000 44,86% 11.350.000 0,99 44,86% DPPKB

Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB)

Meningkatnya pelayanan KB 100 % 1.472.460.000 - - - 100 % 669.300.000,00 7,67% 51.328.25010,20% 68.249.000 60% 135.901.48054,59% 365.341.900 92,76% 620.820.630 42,16% 620.820.630 0,93 42,16% DPPKB

Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)

Tersedianya sarana dan

prasarana program KKBPK 100 % 2.341.440.200 - - - 100 % 1.064.291.000,00 2,22%- 23.669.505 7 556.279.00036,37% 387.051.000 90,86% 966.999.505 41,30% 966.999.505 0,91 41,30% DPPKB

PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman calon dan peserta KB tentang KB

100 % 1.633.486.800 - - - 742.494.000 0,34% 2.500.000 9,85% 73.112.500 101.258.500 77,40% 574.670.400 87,58%- 73.112.500 4,48% 73.112.500 0,96 43,52% DPPKB

Pelayanan Konseling KB Jumlah Peserta Pelatihan

Konseling KB 75 Orang 24.541.000 - - - 25 Orang 11.155.000,00 0,00% 62,24% 6.942.500 - - - 62,24%- 6.942.500 28,29% 6.942.500 0,62 28,29% DPPKB

Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Tersedianya Alat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB

3 Pengadaan 33.000.000 - - - 3 Pengadaan 15.000.000,00 - - - 99,70%- 14.954.500 - 99,70%- 14.954.500 45,32% 14.954.500 1 45,32% DPPKB

Pelayanan KB Medis Operasi

Jumlah peserta KB MOW (Medis Operasi Wanita) yang dapat dilayani

15

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Workshop Pelayanan KB mengikuti WokshopJumlah peserta yang 45 Orang 75.955.000 - - - 15 Orang 34.525.000,00 - 98,99%- 34.175.000 0% - - 98,99%- 34.175.000 44,99% 34.175.000 1 44,99% DPPKB

Penyediaan Pelayanan KB Mobile

Jumlah peserta KB yang mendapat Pelayanan KB Mobile

120 Orang 82.304.200 - - - 90 Orang 37.411.000,00 6,68% 2.500.00027,63% 10.335.000 17,54% 6.561.00046,20% 17.285.400 98,05% 36.681.400 44,57% 36.681.400 0,98 44,57% DPPKB

Pelayanan KB di Daerah PesisirJumlah akseptor yang

terlayani 150 Orang 37.417.600 - - - 60 Orang 17.008.000,00 - 42,77%- 7.275.00057,23% 9.733.000 - - 100% 17.008.000 45,45% 17.008.000 1,00 45,45% DPPKB

Pelayanan Manunggal KB KES

Jumlah Pelayanan Manunggal KB KES yg Terlayani 150 Orang 25.344.000 - - - 50 Orang 11.520.000,00 - - - - - - - - 0,00% - 0,00% - 0,00 0,00% DPPKB Pelayanan Momentum PKK KB KES Jumlah Pelayanan Momentum PKK KB KES yg

Terlayani 150 Orang 25.344.000 - - - 50 Orang 11.520.000,00 - - - #####- 11.520.000 100% 11.520.000 200% 23.040.000 90,91% 23.040.000 2,00 90,91% DPPKB

Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB

Jumlah faskes dan bidan yang mengikuti lomba 39

Faske s 1.200.903.000 - - - 39 Faske s 545.865.000,00 - 2,64%- 14.385.000 - ##### 545.865.000- 102,64% 560.250.000 46,65% 560.250.000 1,03 46,65% DPPKB PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB 100 % 725.109.000 - - - 100 % 329.595.000 4,79% 15.800.000 28,62% 94.345.000 18,32% 60.372.500 43,47% 143.285.000 95,21% 60.372.500 8,33% 60.372.500 43,52% DPPKB Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Mengaktifkan kembali organisasi masyarakat peduli KB yaitu forum IMB KB

60 Orang 103.884.000 - - - 20 Orang 47.220.000,00 - - 100% 47.220.000 - - - 100% 47.220.000 45,45% 47.220.000 1 45,45% DPPKB

Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana

Penyelenggaraan pembinaan kader, poktan, dan faskes serta rapat koordinasi tingkat kota

514,10 0,44 Kader , Pokta n, Faske 173.250.000 - - - 514,10 0,44 Kader, Poktan , Faske s 78.750.000,00 - 12,70%- 10.000.000 82,54%- 65.000.000 95,24% 75.000.000 43,29% 75.000.000 0,95 43,29% DPPKB

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

Tersedianya Database Dallap (Pengendalian Lapangan) capaian KB Baru 12

Datab

ase 145.805.000 - - - 12 Datab

ase 66.275.000,00 - 1,36%- 900.000 21,84% 14.475.00076,46% 50.675.000 99,66% 66.050.000 45,30% 66.050.000 1,00 45,30% DPPKB

Pembinaan IMP KB

jumlah kader sub PPKBK ( pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) yang mengikuti pelatihan

600 Orang 198.220.000 - - - 200 Orang 90.100.000,00 - 12,18%- 10.975.000 46,78% 42.147.50030,64% 27.610.000 89,60% 80.732.500 40,73% 80.732.500 0,90 40,73% DPPKB

Penyampaian Informasi Program KB & PP

Meningkatnya pengetahuan WUS dan PUS tentang program PP dan KB

600 Orang 67.540.000 - - - 200 Orang 30.700.000,00 - 82,25%- 25.250.000 3.750.000 - 94,46%- 29.000.000 42,94% 29.000.000 0,94 42,94% DPPKB

Pengembangan Program SIDUGA

jumlah keluarga yang telah masuk pendataan ke dalam Database KB 2000 Kepal a Keluar ga 36.410.000 - - - 2000 Kepala Keluar ga 16.550.000,00 95,47% 15.800.000 - - - - - 95,47%- 15.800.000 43,39% 15.800.000 0,95 43,39% DPPKB PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak

100 % 71.610.000 - - - 100 % 32.550.000,00 0,00% - 97,54% 31.750.000 - 0,00% 97,54% 31.750.000 31.750.000 44,34% DPPKB

Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

100 % 71.610.000 - - - 100 % 32.550.000,00 - 97,54%- 31.750.000 - - - - 98% 31.750.000 44,34% 31.750.000 1 44,34% DPPKB

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

Tersedianya pelayanan dan informasi konseling KRR

100 % 404.580.000 - - - 100 % 213.300.00010,16% 21.675.000 16,07% 34.275.000 3,30% 7.040.000 62,81% 133.974.200 92,34% 7.040.000 1,74% 7.040.000 44,00% DPPKB

Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah

Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua

16

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Jambore PIK

Remaja/Mahasiswa

Jambore PIK

Remaja/Mahasiswa 100 % 127.380.000 - - - 100 % 57.900.000,00 - - - - - 93,45%- 54.109.200 93,45% 54.109.200 42,48% 54.109.200 0,93 42,48% DPPKB

Seleksi PIK Remaja/MahasiswaSeleksi PIK Remaja/

Mahasiswa 100 % 60.665.000 - - - 100 % 27.575.000,00 78,60% 21.675.000 17,99%- 4.960.000 0,00% 96,59% 26.635.000 43,91% 26.635.000 0,97 43,91% DPPKB

Pemilihan Duta Mahasiswa Genre

Pemilihan Duta Mahasiswa

Genre 100 % 65.615.000 - - - 100 % 29.825.000,00 - - 100% 29.825.000 - 0,00%- 100,00% 29.825.000 45,45% 29.825.000 1 45,45% DPPKB

Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya

Pelatihan Pendidik Sebaya

dan Konselor Sebaya 100 % 51.700.000 - - - 100 % 23.500.000,00 - - - - 96,30%- 22.630.000 96,30% 22.630.000 43,77% 22.630.000 0,96 43,77% DPPKB

Pelatihan Pengelolaan PIK Remaja

Meningkatnya kualitas SDM mengenai Pengelolaan PIK R 100 % 99.220.000 - - - 100 % 45.100.000,00 - - - - 97,69%- 44.060.000 97,69% 44.060.000 44,41% 44.060.000 0,98 44,41% DPPKB PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS Penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah 100 % 55.495.000 - - - 100 % 25.225.000 0,00% - 0,00% - 35% 8.950.000 38,85% 9.800.000 74% 8.950.000 16,13% 8.950.000 33,79% DPPKB Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah

Penanggulangan narkoba

dan PMS di sekolah 100 % 55.495.000 - - - 100 % 25.225.000 - - - 35% 8.950.00038,85% 9.800.000 74% 18.750.000 33,79% 18.750.000 1 33,79% DPPKB PROGRAM PENGEMBANGAN

BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

Rasio rata - rata jumlah

anak dalam keluarga 100 % 55.495.000 - - - 100 % 25.225.000,00 0,00% - 0,00% - 41,23% 10.400.000 0,00% - 41,23% 10.400.000 18,74% 10.400.000 18,74% DPPKB Pengumpulan Bahan Informasi

Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

terlaksananya musyawarah besar dan pembinaan kader tribina 100 % 55.495.000 - - - 100 % 25.225.000,00 - - - 100% 10.400.000 - 41,23%- 10.400.000 18,74% 10.400.000 0,41 18,74% DPPKB PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU 100 % 97.240.000 - - - 100 % 78.800.000 0,00% - 0,00% - 50,67% 39.930.000 87,82% 69.200.000 138,49% 39.930.000 41,06% 39.930.000 65,44% DPPKB Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Pengembangan model operasional model BKB-posyandu-PADU 90, 6Orang, KK 76.120.000 - - - 30 , 3Orang. KK 34.600.000,00 - - 31,50%- 10.900.000 100% 34.600.000131,50% 45.500.000 59,77% 45.500.000 1,32 59,77% DPPKB

Fasilitasi dan Pembinaan Saka Kencana

Terlaksananya pembinaan

17

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang menangani satu urusan wajib yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkewajiban memenuhi target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dalam pencapaian target pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Realisasi Capaian

2019 2020 2021 2019

1 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak

100% 100% 100% 100% 100%

2 Capaian Penyelengaraan

Kota Layak Anak Madya Nindya Nindya Madya

3 Rasio Akseptor 77,11 70 70 70 70,95

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana Tabel 2.2

Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

NO. INDIKATOR KINERJA

Kondisi pada awal

periode RPJMD

Target Renstra PD Catatan

18

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

1. Data Peran Aktif Perempuan

Dalam perkembangan sistem tata kelola peran aktif perempuan diberbagai sektor masih belum cukup akurat, masih terindikasi adanya pengelolaan yang belum memadai sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan yang terjadi saat ini begitu cepat di Kota Bontang, hal ini menyebabkan pelayanan peran aktif perempuan secara faktual belum mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan contoh keterlibatan perempuan dalam politik sebanyak 30% di parlemen belum terpenuhi.

Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya peran aktif perempuan di berbagai sektor pembangunan antara lain bidang eksekutif, legislatif, yudikatif dan di dunia usaha dan industri.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak pada hakekatnya merupakan Hak Azasi Manusia yang telah diatur oleh undang-undang dan berdasarkan ratifikasi piagam PBB tentang hak-hak perempuan dan anak dalam obyek dan subyek pembangunan. Dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak, masalah yang dihadapi sering terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan baik di rumahtangga, lingkungan sekitarnya, tempat pendidikan, lokasi kerja, dan tidak

19

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

ditunjang dengan dokumen data lain. Akibat dari permasalahan ini, data permasalahan tindakan perlindungan perempuan dan anak menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya.

3. Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana adalah pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas memiliki peran sangat penting dalam mencapai peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu prioritas pembangunan karena akan dapat menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang. Pengendalian kuantitas penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatakan kualitas keluarga kecil yang yang dilaksanakan melalui pembangunan Keluarga Berencana dan berbagai pembangunan lainnya.

Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan keluarga berencana adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya kegagalan program KB. Rendahnya pelaporan kegagalan program KB disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kegagalan program KB. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kegagalan program KB belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang terlihat pada Tabel Berikut:

20

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1.067.250.103,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 2.052.293.987,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Terkirim 500 Surat 2.700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Terkirim 100 % 2.700.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya

40 Unit 12.970.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya 28 Unit 22.286.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 1 tahun 36.467.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 100 % 53.376.400,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

2 paket 17.800.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

100 % 70.842.400,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

10 Jenis 203.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

4 Jenis 108.000.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan perlengkapan kebersihan

1 tahun 13.478.500,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan perlengkapan kebersihan

100 % 26.325.187,00

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman

1 tahun 59.300.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman 762, 925 Makan dan Snack 94.890.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penugasan Koordinasi dan Konsultasi

1 tahun 397.307.700,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penugasan Koordinasi dan Konsultasi

63 kali 654.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah Pegawai Non PNS 13 Orang 324.226.903,00 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah Pegawai Non PNS 22 Org 1.019.874.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tingkat Pemenuhan sarana dan Prasana Aparatur

100 % 399.660.000,00 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tingkat Pemenuhan sarana dan Prasana Aparatur 100 % 480.686.600,00 Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

DINAS PEMBERDAYAAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG TAHUN 2020

21

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Meubelair 4 jenis 141.300.000,00 Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Meubelair 1 Paket 100.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara

29 Unit 248.592.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara 29 Unir 360.888.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Jumlah komputer dan printer yang diperbaiki

27 Unit 9.768.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Jumlah komputer dan printer yang diperbaiki 17 Unit 19.798.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100 % 16.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100 % 166.000.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

16.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

32 Stel 166.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tingkat Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal

100 % 25.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tingkat Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal

100 % 440.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat

10 Orang 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat

25 Org 440.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat Pemenuhan Penyampaian laporan kinerja keuangan SKPD

100 % 2.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat Pemenuhan Penyampaian laporan kinerja keuangan SKPD

100 % 1.250.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPPKB

1 Doc 350.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPPKB

1 Doc 250.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DPPKB

1 Doc 500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DPPKB

1 Doc 250.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPPKB

1 Doc 500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPPKB

1 Doc 250.000,00

Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja DPPKB 1 Doc 500.000,00 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja DPPKB 1 Doc 250.000,00

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah LKIP DPPKB 1 Doc 350.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah LKIP DPPKB 1 Doc 250.000,00

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

22

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Pelaksanaan Pameran Pembangunan Publikasi Kegiatan Pembangunan 1 Kegiatan 30.000.000,00

Publikasi Kegiatan Pembangunan Publikasi dan dokumentasi kegiatan

1 Kegiatan -

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan

peningkatan kualitas anak dan perempuan

100% % 152.935.000,00 PROGRAM KESERASIAN

KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan

peningkatan kualitas anak dan perempuan

100 % 652.735.500,00

Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak

Jumlah peserta sosialisasi 40 Orang 46.172.500,00 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak

Jumlah peserta sosialisasi 40, 1 Orang, RBRA

347.227.500,00

Satuan Gugus Tugas Kota Layak AnakJumlah SDM yang terlatih perlindungan anak

40 Orang 106.762.500,00 Satuan Gugus Tugas Kota Layak AnakJumlah SDM yang terlatih perlindungan anak 40, 2, 3 Orang, Kegiatan 305.508.000,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK Menguatnya kelembagaan pengarustamaan gender dan anak 100 % 70.650.000,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK Menguatnya kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

100 % 288.462.500,00

Advokasi dan Fasilitas PUG Bagi Perempuan

Jumlah kajian akademis tentang pengarus utamaan

gender dan anak

1 dokumen 70.650.000,00 Advokasi dan Fasilitas PUG Bagi Perempuan

Jumlah kajian akademis tentang pengarus utamaan

gender dan anak

1 Doc 288.462.500,00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Menurunkan Angka KDRT dan Anak

100 % 625.955.000,00 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Menurunkan Angka KDRT dan Anak

100 % 421.676.000,00

Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Pendampingan/fasilitasi terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan (60 kasus anak, 40 kasus perempuan)

108 Kasus dan Klien

124.740.000,00 Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Pendampingan/fasilitasi terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan (60 kasus anak, 40 kasus perempuan)

108 Kasus dan Klien

328.600.000,00

Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang

Jumlah DWP Yang Berperan Kegiatan 501.215.000,00 Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang

Jumlah DWP Yang Berperan 5 Kegiatan 93.076.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender

100 % 543.173.800,00 PROGRAM PENINGKATAN

PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender

100 % 161.475.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender

Jumlah Anggota GOW 45 Orang 42.590.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender

Jumlah Anggota GOW 50 Orang 54.950.000,00

Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

65 GOW 500.583.800,00 Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 65 Organisa si 106.525.000,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 100 % 276.370.000,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 100 % 2.256.385.000,00

23

BESSAI BERINTA

Rencana Kerja (RENJA) 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Pelayanan KIE jumlah media yang digunakan

untuk menyampaikan program keluarga berencana melalui cetak dan media elektronik

3 Jenis

Media

15.100.000,00

Pelayanan Khiba Jumlah peserta Sosialisasi 90 Orang 15.650.000,00

Dokumen terkait