Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2021 sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.
Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Penanggulangan Bencana.
Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2020 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis baik sekretariat maupun bidang – bidang. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparasi dan akuntabilitas.
Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya. Adapun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 akan mengusulkan penganggaran dana sebesar Rp. 13.901.000.000,00. adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.381.118.750,00. dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.613.030.700,00. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 6 program dan 42 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses pelelangan umum.
Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebagaimana terlampir.
RENJA AKHIR BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 58 Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Belanja Langsung
0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran 100%
0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun
KABUPATEN BENGKALIS
2000 Lembar 13,000,000.00 APBD 3000 Lembar 19,500,000.00
0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya layanan jasa telpon, internet, air dan listrik dalam 1 tahun
KABUPATEN BENGKALIS
12 Bulan 225,000,000.00 APBD 12 Bulan 250,000,000.00
0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di
Pelihara dalam 1 Tahun
KABUPATEN BENGKALIS
20 Unit 92,500,000.00 APBD 20 Unit 97,000,000.00
0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun
KABUPATEN BENGKALIS
21 Item; 10 Orang 202,470,000.00 APBD 21 item; 10 Orang 210,000,000.00
0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis yang Tersedia dalam 1 Tahun KABUPATEN BENGKALIS
45 Item 88,189,900.00 APBD 45 item 106,722,500.00
0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun
KABUPATEN BENGKALIS
7 item 39,150,000.00 APBD 7 item 62,500,000.00
0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun
KABUPATEN BENGKALIS
14 item 69,964,800.00 APBD 14 item 155,500,000.00
0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box/porsi makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan
KABUPATEN BENGKALIS
720 box 46,000,000.00 APBD 720 Box 80,000,000.00
0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
KABUPATEN BENGKALIS
1 Tahun 750,000,000.00 APBD 1 Tahun 1,250,000,000.00
0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah Tenaga Keamanan kantor yang disediakan dalam 1 Tahun
KABUPATEN BENGKALIS
10 Orang 192,000,000.00 APBD 10 Orang 192,000,000.00
0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah Tenaga Sopir kantor yang disediakan dalam 1 Tahun
KABUPATEN BENGKALIS
2 Orang 38,400,000.00 APBD 2 Orang 38,400,000.00
0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Terwujudnya bahan publikasi informasi pembangunan dalam 1 tahun
KABUPATEN BENGKALIS
12 Bulan 32,000,000.00 APBD 12 Bulan 150,400,000.00
0.00.00.01.120. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Jumlah tenaga Administrasi,operator komputer tenaga Arsip yang disediakan dalam 1 tahun
KABUPATEN BENGKALIS
3 Orang 60,000,000.00 APBD 3 Orang 60,000,000.00
1,848,674,700.00 2,672,022,500.00
0.00.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%
0.00.00.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam 1 tahun
KABUPATEN BENGKALIS
00.00 APBD 29 Unit 2,655,210,000.00
0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia dalam
1 Tahun
KABUPATEN BENGKALIS
00.00 APBD 44 Unit 452,582,000.00
0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Terpenuhi dalam 1 Tahun
KABUPATEN BENGKALIS
00.00 APBD 462 Unit, 1 Set 12,110,840,000.00
RENJA AKHIR BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 59
kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur kantor yang Tersedia dalam 1
Tahun
KABUPATEN BENGKALIS
20 Unit 150,000,000.00 APBD 111 unit; 1 Set 263,920,000.00
0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor KABUPATEN BENGKALIS
1 Tahun 734,000,000.00 APBD 1 Tahun 829,500,000.00
0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan
KABUPATEN BENGKALIS
15 Unit 325,500,000.00 APBD 15 Unit 493,000,000.00
0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor; dan tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
KABUPATEN BENGKALIS
1 Tahun; 2 Orang 148,400,000.00 APBD 1 Tahun; 2 Orang 250,000,000.00
0.00.00.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung Jumlah kendaraan apung yang dikeluarkan pemeliharaan dalam 1 tahun
KABUPATEN BENGKALIS
4 unit 283,115,850.00 APBD 4 Unit 425,000,000.00
0.00.00.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat
KABUPATEN BENGKALIS
00.00 APBD 8 Paket 1,494,000,000.00
1,641,015,850.00 18,974,052,000.00
0.00.00.03. Program peningkatan disiplin aparatur Tersedianya pakaian dan perlengkapan petugas lapangan 100%
0.00.00.03.011. Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Petugas
Lapangan
Jumlah Pakaian dan perlengkapan petugas lapangan yang terpenuhi
KABUPATEN BENGKALIS
00.00 APBD 151 pasang 209,500,000.00
00.00 209,500,000.00
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100%
0.00.00.05.010. Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah
Terlaksananya bimtek pelayanan publik instansi pemerintah
KABUPATEN BENGKALIS
40 Orang 157,500,000.00 APBD 40 Orang 350,000,000.00
0.00.00.05.165. Pendidikan Latihan Dasar RESCUE Penanggulangan Bencana
Terlaksananya diklat bagi petugas rescue penanggulangan bencana yang profesional handal
KABUPATEN BENGKALIS
00.00 APBD 25 Orang 205,000,000.00
0.00.00.05.195. Bimbingan Teknis Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana
Terlaksananya Bimtek RENAKSI Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara tepat dan terpadu dalam mengkaji pasca bencana
KABUPATEN BENGKALIS
00.00 APBD 50 Orang 130,510,000.00
157,500,000.00 685,510,000.00
0.00.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100%
0.00.00.06.032. Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Jumlah Petugas Pusdatin Penanggulangan
Bencana, Laporan penanggulangan Bencana
KABUPATEN BENGKALIS
26 Orang; 17 Laporan 971,920,000.00 APBD 26 Orang; 17
laporan
1,120,000,000.00
0.00.00.06.043. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Jumlah laporan dan dokumen perencanaan yang disusun
KABUPATEN BENGKALIS
6 Laporan 136,840,000.00 APBD 6 laporan 182,440,000.00
0.00.00.06.044. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan
Bencana.
Jumlah laporan data kejadian bencana di kecamatan
KABUPATEN BENGKALIS
22 Laporan 150,900,000.00 APBD 22 laporan 150,900,000.00
1,259,660,000.00 1,453,340,000.00
6.00.01.22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Terselenggaranya pencegahan dini dan penanggulangan bencana 100%
6.00.01.22.001. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
KABUPATEN BENGKALIS
11 Kecamatan 202,488,200.00 APBD 11 kecamatan 250,000,000.00
RENJA AKHIR BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 60
kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif 6.00.01.22.019. Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan
Bencana
Terlaksananya Penyelamatan Evakuasi
Penanggulangan Bencana
KABUPATEN BENGKALIS
11 Kecamatan; 77 Orang 3,144,250,000.00 APBD 11 Kecamatan; 122
Orang
5,166,175,000.00
6.00.01.22.040. Rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan
Terlaksananya Rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan
KABUPATEN BENGKALIS
1 tahun 87,279,500.00 APBD 1 Tahun 100,000,000.00
6.00.01.22.041. Penyusunan Raperda Strategi dan Kebujakan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis
Terwujudnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bbencana di kabupaten bengkalis
KABUPATEN BENGKALIS
1 Dokumen 404,354,000.00 APBD 1 Dokumen 450,000,000.00
6.00.01.22.043. Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko
Bencana
Tersedianya pos pencegahan pengurangan resiko bencana
KABUPATEN BENGKALIS
00.00 APBD 3 kecamatan 1,023,516,700.00
6.00.01.22.045. Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana Jumlah penyaluran logistik ke daerah bencana KABUPATEN BENGKALIS
11 Kecamatan 66,399,000.00 APBD 11 kecamatan 150,000,000.00
6.00.01.22.046. Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi
Penanggulangan bencana
KABUPATEN BENGKALIS
00.00 APBD 80 Orang 154,178,700.00
6.00.01.22.048. Penyiapan Posko Siaga Bencana Alam di Kabupaten Bengkalis
Terpenuhinya fasilitas penjagaan pengurangan resiko bencana yang di bangun
KABUPATEN BENGKALIS
11 Kecamatan 230,050,000.00 APBD 11 kecamatan 350,000,000.00
6.00.01.22.049. Edukasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Bengkalis
Terciptanya masyarakat dan siswa yang tanggap, tangkas dan tangguh bencana di Kab. Bengkalis
KABUPATEN BENGKALIS
11 Kecamatan 155,910,000.00 APBD 11 kecamatan 184,400,000.00
6.00.01.22.050. Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat
Penanggulangan Bencana
Terciptanya kelompok masyarakat siaga bencana KABUPATEN BENGKALIS
11 Kecamatan 89,600,000.00 APBD 11 kecamatan 121,600,000.00
6.00.01.22.052. Koordinasi Fasilitasi dan Rehabilitasi Daerah Rawan
Bencana
Laporan Koordinasi Fasilitasi dan Rehabilitasi daerah bencana
KABUPATEN BENGKALIS
1 Laporan 123,300,000.00 APBD 1 laporan 653,900,000.00
6.00.01.22.053. Pembangunan Fasilitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rawan Bencana
Tersedianya laporan wilayah Rentan Bencana karhutla
KABUPATEN BENGKALIS
00.00 APBD 6 Kegiatan 3,132,980,000.00
6.00.01.22.054. Inventarisasi Dampak pada Daerah Rawan Bencana
Pasca Bencana
Laporan Kegiatan Inventarisasi dan identifikasi fisik sosial daerah pasca bencana
KABUPATEN BENGKALIS
1 Laporan 109,400,000.00 APBD 1 laporan 281,770,000.00
4,613,030,700.00 12,018,520,400.00
Jumlah Belanja Langsung 9,519,881,250.00 36,012,944,900.00
Belanja Tidak Langsung
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4,381,118,750.00 4,381,118,750.00
Jumlah BL + BTL 13,901,000,000.00 40,394,063,650.00
Bengkalis, Agustus 2020
RENJA AKHIR BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 61
61
BAB V PENUTUP
Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah dokumen yang berisikan program rencana dalam satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Secara Kontiniu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusun an rencana dimasa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.
Bengkalis, 31 Agustus 2020
RENJA AKHIR BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 44
44
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
JL. Ahmad Yani No. 003 Bengkalis Email : bpbd_bks @yahoo.com Website : bpbd.bengkaliskab.go.id Facebook : Pusdatin Bpbd Bengkalis