• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar telah menyusun Rencana Keja (RENJA) Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 dengan mengacu kepermendagri nomor 90 tahun 2019 yakni Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dengan mengurai masing- masing program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimasing – masing bidang dengan menentukan target capaian kinerja, indikator kinerja serta pendanaan kebutuhan dana / pagu indikatif yang direncanakan pada tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023.

Pada Tabel TC-33 ini dapat dilihat usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai usulan untuk tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 yang terdiri dari 13 Program, 21 Kegiatan dan 46 Sub kegiatan dengan dana sebesar Rp 8.444.224.880,00, (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah ) untuk Tahun 2022 sedangkan Perkiraan maju sebesar Rp 8.803.224.880,00, (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sumberdana yang gunakan pada penganggaran di kantor kesatuan bangsa dan politik adalah DAU Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel TC-33 dibawah ini :

BAB V PENUTUP

Catatan Ketersediaan Anggaran

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2022 Dari 13 Program, 21 Kegiatan dan 46 Sub kegiatan dengan sumber dana yang gunakan pada penganggaran di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah DAU Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar 2018-2023 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Takalar serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2022.

Rencana Tindak Lanjut

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi

pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Dana

1. Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Perangkat Daerah KAB. TAKALAR 100% 6,521,029,714 100% 6,530,423,714

02 17 01 2.01

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah Yang Disusun KAB. TAKALAR 100%

82,000,000

Jumlah Renja serta perubahannya yang

disusun KAB. TAKALAR 2 Dok 12,000,000 DAU 2 Dok 15,000,000

02 17 01 2.01 02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Dokumen RKA Perangkat Daerah yang

disusun KAB. TAKALAR 1 Dok 12,000,000 DAU 1 Dok 12,000,000

02 17 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

Dokumen Perubahan RKA Perangkat

Daerah yang disusun KAB. TAKALAR 1 Dok 12,000,000 DAU 1 Dok 12,000,000

02 17 01 2.01 04

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Dokumen DPA Perangkat Daerah yang

disusun KAB. TAKALAR 1 Dok 12,000,000 DAU 1 Dok 12,000,000

02 17 01 2.01 05

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD

Dokumen Perubahan DPA Perangkat

Daerah yang disusun KAB. TAKALAR 1 Dok 12,000,000 DAU 1 Dok 12,000,000

02 17 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat

Daerah yang disusun (Sakip : LPJ, LPPD) KAB. TAKALAR 3 Dok 12,000,000 DAU 3 Dok 12,000,000

02 17 01 2.01 07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah (Triwulanan) KAB. TAKALAR 4 Dok 10,000,000 DAU 4 Dok 9,000,000

Kinerja Kinerja

-1

2 17 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

KAB. TAKALAR 12 Dok 6,000,000 DAU 12 Dok 7,000,000

2 17 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun

KAB. TAKALAR 1 Dok 15,000,000 DAU 1 Dok 9,000,000

2 17 01 2.02 07

KAB. TAKALAR 12 Dok 6,000,000 DAU 12 Dok 5,000,000

2 17 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

KAB. TAKALAR 1 Dok 5,000,000 DAU 1 Dok 5,000,000

2 17 01 2.03

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase Kebutuhan Barang Daerah

KAB. TAKALAR 100% 5,000,000 100% 8,000,000

2 17 01 2.03 01

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik

Daerah KAB. TAKALAR 4 Dok 5,000,000 DAU 4 Dok 8,000,000

2 17 01 2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Pegawai Yang Mendapat Pakaian Dinas

perlengkapan yang diadakan KAB. TAKALAR 54 Peg - DAU 54 Peg

-2 17 01 2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Rapat Koordinasi

KAB. TAKALAR 100%

335,000,000

100%

322,000,000

2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang disediakan KAB. TAKALAR 12 Bln 135,000,000 DAU 12 Bln 150,000,000

2 17 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang disediakan

KAB. TAKALAR 12 Bln 10,000,000 DAU 12 Bln 12,000,000

2 17 01 2:06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Frekwensi rapat - rapat koordinasi yang

dilaksanakan KAB. TAKALAR 12 Bln 190,000,000 DAU 12 Bln 160,000,000

2 17 01 2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Penyediaan Jasa Kantor KAB. TAKALAR 100%

172,144,000

100%

177,144,000

Jumlah Rekening Air Yang Dibayar KAB. TAKALAR 12 Rekening 2,700,000 DAU 12 Rekening 2,700,000

Rekening Listrik Yang Dibayarkan

KAB. TAKALAR 12 Rekening 80,444,000 DAU 12 Rekening 80,444,000

Jumlah Rekening WIFI yang dibayar

KAB. TAKALAR 12 Rekening 9,000,000 DAU 12 Rekening 9,000,000

2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jasa kebersihan kantor

KAB. TAKALAR 2 Orang 80,000,000 DAU 2 Orang 85,000,000

2 17 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Persentase Barang Yang Terpelihara KAB. TAKALAR 100%

222,573,000

100%

234,573,000

2 17 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2 17 1 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

secara rutin/berkala KAB. TAKALAR 3 Unit 5,000,000 PAD 3 Unit 25,000,000

2 17 02 PROGRAM PERENCANAAN

TENAGA KERJA

Rasio Tenaga Kerja KAB. TAKALAR 100%

8,000,000

100%

50,000,000

2 17 02 2.01 Penyusunan Rencana

Tenaga Kerja (RTK)

Persentase Dokumen Rencana dan Tenaga Kerja Yang Disusun

KAB. TAKALAR 100% 8,000,000 100% 50,000,000

2 17 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (RTK)

Jumlah Penyusunan Tenaga Kerja Mikro KAB. TAKALAR 2 Paket 8,000,000 DAU 2 Paket 50,000,000

2 17 03

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan

Berdasarkan Unit Kompetensi KAB. TAKALAR 100% 153,000,000 100% 170,000,000

2 17 03 2.01 01

KAB. TAKALAR 20 Paket 76,500,000 DAU 20 Paket 70,000,000

2 17 03 2.01 02

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Jumlah Tenaga Kerja Yang Berkualitas

KAB. TAKALAR 20 Paket 76,500,000 DAU 20 Paket 100,000,000

2 17 04

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Persentase Tenaga Kerja yang telah ditempatkan

KAB. TAKALAR 100%

35,000,000

100%

95,000,000

2 17 04 2.01 Pelayanan Antar Kerja Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan Pelayanan antar kerja daerah KAB. TAKALAR 100% 15,000,000 100% 40,000,000

2 17 04 2.01 01 Pelayanan Antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja Yang terlayani

KAB. TAKALAR 2500 Orang 15,000,000 PAD 2500 Orang 40,000,000

2 17 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

KAB. TAKALAR 100% 10,000,000 100% 40,000,000

2 17 04 2.03 01

Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja

Yang Dipelihara KAB. TAKALAR 1 Paket 10,000,000 DAU 1 Paket 40,000,000

2 17 05

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek

KAB. TAKALAR 100% 7,000,000 100% 35,000,000

2 17 05 2.02

Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kota

KAB. TAKALAR 100% 7,000,000 100% 35,000,000

2 17 05 2.02 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Jumlah Pekerja / Buruh Peserta Jamsostek KAB. TAKALAR 1000 Orang 7,000,000 PAD 1000 Orang 35,000,000

2 18 03 PROGRAM PROMOSI

PENANAMAN MODAL

Jumlah Investor KAB. TAKALAR 100%

27,427,000

KAB. TAKALAR 100% 27,427,000 100% 40,000,000

2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Jumlah dokumen Strategi Penanaman Modal KAB. TAKALAR 1 Paket 27,427,000 PAD 1 Paket 40,000,000

2 18 03 2.01 02

-2 18 02 2.01 01 Fasilitas/Insentif dan

Kemudahan Penanaman Modal KAB. TAKALAR 1 Paket - DAU 1 Paket

-2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Pemberian Insentif Penanaman Modal

KAB. TAKALAR 1 Paket - DAU 1 Paket

-2 18 04 PROGRAM PELAYANAN

PENANAMAN MODAL

Jumlah Layanan KAB. TAKALAR 100%

77,250,000

100%

120,000,000

2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu

Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Pada Bidang

KAB. TAKALAR 100% 77,250,000 100% 120,000,000

2 18 04 2.01 01

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Data Perizinan Yang Akurat

KAB. TAKALAR 1 Paket 25,750,000 DAU 1 Paket 40,000,000

2 18 04 2.01 02

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Jumlah Pemantauan Komitmen Perizinan

dan Non Perizinan KAB. TAKALAR 1 Paket 25,750,000 DAU 1 Paket 40,000,000

2 18 04 2.01 03

Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Terselesaikan

KAB. TAKALAR 1 Paket 25,750,000 DAU 1 Paket 40,000,000

2 18 04 2.01 04

-2 18 06 2.01 01

Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Jumlah Penyajian Data Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Investasi KAB. TAKALAR 100%

322,573,000

100%

322,573,000

2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KAB. TAKALAR 100% 322,573,000 100% 322,573,000

2 18 05 2.01 01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Pemantauan

KAB. TAKALAR 1 Paket 45,588,000 DAK 1 Paket 45,588,000

2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

KAB. TAKALAR 1 Paket 185,765,000 DAK 1 Paket 185,765,000

2 18 05 2.01 03

KAB. TAKALAR 1 Paket 91,220,000 DAK 1 Paket 91,220,000

Kawasan Transmigrasi Kawasan Transmigrasi

3 32 02 2.01 01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

Jumlah Kawasan Transmigrasi KAB. TAKALAR 1 Paket 12,000,000 DAU 30Kali 50,000,000

3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN

KAWASAN TRANSMIGRASI

Jumlah Pembangunan Kawasan Transmigrasi

KAB. TAKALAR 100% 12,000,000 100% 30,000,000

3 32 03 2.01 Penataan Persebaran

Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Penataan Persebaran penduduk Yang Berasal Dari daerah Kabupaten/Kota

KAB. TAKALAR 100% 12,000,000 100% 30,000,000

3 32 02 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Warga Transmigrasi KAB. TAKALAR 1 Paket 12,000,000 DAU 10 Kali 30,000,000

3 32 04

PROGRAM

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Jumlah Kawasan Transmigrasi

KAB. TAKALAR 100% 11,000,000 100% 40,000,000

3 32 04 2.01

Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian

Persentase Pengembangan Satuan

pemukiman Pada Tahap Kemandirian KAB. TAKALAR 100% 11,000,000 100% 40,000,000

3 32 04 2.01 02

Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Transmigrasi

KAB. TAKALAR 1 Paket 11,000,000 DAU 1 Paket 40,000,000

7,186,279,714 7,482,996,714

J U M L A H

Dokumen terkait