Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar telah menyusun Rencana Keja (RENJA) Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 dengan mengacu kepermendagri nomor 90 tahun 2019 yakni Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dengan mengurai masing- masing program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimasing – masing bidang dengan menentukan target capaian kinerja, indikator kinerja serta pendanaan kebutuhan dana / pagu indikatif yang direncanakan pada tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023.
Pada Tabel TC-33 ini dapat dilihat usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai usulan untuk tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 yang terdiri dari 13 Program, 21 Kegiatan dan 46 Sub kegiatan dengan dana sebesar Rp 8.444.224.880,00, (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah ) untuk Tahun 2022 sedangkan Perkiraan maju sebesar Rp 8.803.224.880,00, (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sumberdana yang gunakan pada penganggaran di kantor kesatuan bangsa dan politik adalah DAU Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel TC-33 dibawah ini :
BAB V PENUTUP
Catatan Ketersediaan Anggaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2022 Dari 13 Program, 21 Kegiatan dan 46 Sub kegiatan dengan sumber dana yang gunakan pada penganggaran di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah DAU Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.
Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar 2018-2023 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Takalar serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2022.
Rencana Tindak Lanjut
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.
Dana
1. Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi Perangkat Daerah KAB. TAKALAR 100% 6,521,029,714 100% 6,530,423,714
02 17 01 2.01
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Yang Disusun KAB. TAKALAR 100%
82,000,000
Jumlah Renja serta perubahannya yang
disusun KAB. TAKALAR 2 Dok 12,000,000 DAU 2 Dok 15,000,000
02 17 01 2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA Perangkat Daerah yang
disusun KAB. TAKALAR 1 Dok 12,000,000 DAU 1 Dok 12,000,000
02 17 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Dokumen Perubahan RKA Perangkat
Daerah yang disusun KAB. TAKALAR 1 Dok 12,000,000 DAU 1 Dok 12,000,000
02 17 01 2.01 04
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Dokumen DPA Perangkat Daerah yang
disusun KAB. TAKALAR 1 Dok 12,000,000 DAU 1 Dok 12,000,000
02 17 01 2.01 05
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD
Dokumen Perubahan DPA Perangkat
Daerah yang disusun KAB. TAKALAR 1 Dok 12,000,000 DAU 1 Dok 12,000,000
02 17 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah yang disusun (Sakip : LPJ, LPPD) KAB. TAKALAR 3 Dok 12,000,000 DAU 3 Dok 12,000,000
02 17 01 2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (Triwulanan) KAB. TAKALAR 4 Dok 10,000,000 DAU 4 Dok 9,000,000
Kinerja Kinerja
-1
2 17 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
KAB. TAKALAR 12 Dok 6,000,000 DAU 12 Dok 7,000,000
2 17 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun
KAB. TAKALAR 1 Dok 15,000,000 DAU 1 Dok 9,000,000
2 17 01 2.02 07
KAB. TAKALAR 12 Dok 6,000,000 DAU 12 Dok 5,000,000
2 17 01 2.02 08
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
KAB. TAKALAR 1 Dok 5,000,000 DAU 1 Dok 5,000,000
2 17 01 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase Kebutuhan Barang Daerah
KAB. TAKALAR 100% 5,000,000 100% 8,000,000
2 17 01 2.03 01
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik
Daerah KAB. TAKALAR 4 Dok 5,000,000 DAU 4 Dok 8,000,000
2 17 01 2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase Pegawai Yang Mendapat Pakaian Dinas
perlengkapan yang diadakan KAB. TAKALAR 54 Peg - DAU 54 Peg
-2 17 01 2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Rapat Koordinasi
KAB. TAKALAR 100%
335,000,000
100%
322,000,000
2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang disediakan KAB. TAKALAR 12 Bln 135,000,000 DAU 12 Bln 150,000,000
2 17 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan
KAB. TAKALAR 12 Bln 10,000,000 DAU 12 Bln 12,000,000
2 17 01 2:06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Frekwensi rapat - rapat koordinasi yang
dilaksanakan KAB. TAKALAR 12 Bln 190,000,000 DAU 12 Bln 160,000,000
2 17 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Penyediaan Jasa Kantor KAB. TAKALAR 100%
172,144,000
100%
177,144,000
Jumlah Rekening Air Yang Dibayar KAB. TAKALAR 12 Rekening 2,700,000 DAU 12 Rekening 2,700,000
Rekening Listrik Yang Dibayarkan
KAB. TAKALAR 12 Rekening 80,444,000 DAU 12 Rekening 80,444,000
Jumlah Rekening WIFI yang dibayar
KAB. TAKALAR 12 Rekening 9,000,000 DAU 12 Rekening 9,000,000
2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa kebersihan kantor
KAB. TAKALAR 2 Orang 80,000,000 DAU 2 Orang 85,000,000
2 17 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Persentase Barang Yang Terpelihara KAB. TAKALAR 100%
222,573,000
100%
234,573,000
2 17 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 17 1 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
secara rutin/berkala KAB. TAKALAR 3 Unit 5,000,000 PAD 3 Unit 25,000,000
2 17 02 PROGRAM PERENCANAAN
TENAGA KERJA
Rasio Tenaga Kerja KAB. TAKALAR 100%
8,000,000
100%
50,000,000
2 17 02 2.01 Penyusunan Rencana
Tenaga Kerja (RTK)
Persentase Dokumen Rencana dan Tenaga Kerja Yang Disusun
KAB. TAKALAR 100% 8,000,000 100% 50,000,000
2 17 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (RTK)
Jumlah Penyusunan Tenaga Kerja Mikro KAB. TAKALAR 2 Paket 8,000,000 DAU 2 Paket 50,000,000
2 17 03
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan
Berdasarkan Unit Kompetensi KAB. TAKALAR 100% 153,000,000 100% 170,000,000
2 17 03 2.01 01
KAB. TAKALAR 20 Paket 76,500,000 DAU 20 Paket 70,000,000
2 17 03 2.01 02
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
Jumlah Tenaga Kerja Yang Berkualitas
KAB. TAKALAR 20 Paket 76,500,000 DAU 20 Paket 100,000,000
2 17 04
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja yang telah ditempatkan
KAB. TAKALAR 100%
35,000,000
100%
95,000,000
2 17 04 2.01 Pelayanan Antar Kerja Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan antar kerja daerah KAB. TAKALAR 100% 15,000,000 100% 40,000,000
2 17 04 2.01 01 Pelayanan Antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja Yang terlayani
KAB. TAKALAR 2500 Orang 15,000,000 PAD 2500 Orang 40,000,000
2 17 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
KAB. TAKALAR 100% 10,000,000 100% 40,000,000
2 17 04 2.03 01
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja
Yang Dipelihara KAB. TAKALAR 1 Paket 10,000,000 DAU 1 Paket 40,000,000
2 17 05
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek
KAB. TAKALAR 100% 7,000,000 100% 35,000,000
2 17 05 2.02
Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kota
KAB. TAKALAR 100% 7,000,000 100% 35,000,000
2 17 05 2.02 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Jumlah Pekerja / Buruh Peserta Jamsostek KAB. TAKALAR 1000 Orang 7,000,000 PAD 1000 Orang 35,000,000
2 18 03 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL
Jumlah Investor KAB. TAKALAR 100%
27,427,000
KAB. TAKALAR 100% 27,427,000 100% 40,000,000
2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Jumlah dokumen Strategi Penanaman Modal KAB. TAKALAR 1 Paket 27,427,000 PAD 1 Paket 40,000,000
2 18 03 2.01 02
-2 18 02 2.01 01 Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal KAB. TAKALAR 1 Paket - DAU 1 Paket
-2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Jumlah Pemberian Insentif Penanaman Modal
KAB. TAKALAR 1 Paket - DAU 1 Paket
-2 18 04 PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
Jumlah Layanan KAB. TAKALAR 100%
77,250,000
100%
120,000,000
2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu
Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Pada Bidang
KAB. TAKALAR 100% 77,250,000 100% 120,000,000
2 18 04 2.01 01
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Data Perizinan Yang Akurat
KAB. TAKALAR 1 Paket 25,750,000 DAU 1 Paket 40,000,000
2 18 04 2.01 02
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Jumlah Pemantauan Komitmen Perizinan
dan Non Perizinan KAB. TAKALAR 1 Paket 25,750,000 DAU 1 Paket 40,000,000
2 18 04 2.01 03
Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Terselesaikan
KAB. TAKALAR 1 Paket 25,750,000 DAU 1 Paket 40,000,000
2 18 04 2.01 04
-2 18 06 2.01 01
Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Jumlah Penyajian Data Perizinan dan Non Perizinan
Jumlah Investasi KAB. TAKALAR 100%
322,573,000
100%
322,573,000
2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
KAB. TAKALAR 100% 322,573,000 100% 322,573,000
2 18 05 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Pemantauan
KAB. TAKALAR 1 Paket 45,588,000 DAK 1 Paket 45,588,000
2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
KAB. TAKALAR 1 Paket 185,765,000 DAK 1 Paket 185,765,000
2 18 05 2.01 03
KAB. TAKALAR 1 Paket 91,220,000 DAK 1 Paket 91,220,000
Kawasan Transmigrasi Kawasan Transmigrasi
3 32 02 2.01 01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
Jumlah Kawasan Transmigrasi KAB. TAKALAR 1 Paket 12,000,000 DAU 30Kali 50,000,000
3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
Jumlah Pembangunan Kawasan Transmigrasi
KAB. TAKALAR 100% 12,000,000 100% 30,000,000
3 32 03 2.01 Penataan Persebaran
Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Penataan Persebaran penduduk Yang Berasal Dari daerah Kabupaten/Kota
KAB. TAKALAR 100% 12,000,000 100% 30,000,000
3 32 02 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Warga Transmigrasi KAB. TAKALAR 1 Paket 12,000,000 DAU 10 Kali 30,000,000
3 32 04
PROGRAM
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Jumlah Kawasan Transmigrasi
KAB. TAKALAR 100% 11,000,000 100% 40,000,000
3 32 04 2.01
Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian
Persentase Pengembangan Satuan
pemukiman Pada Tahap Kemandirian KAB. TAKALAR 100% 11,000,000 100% 40,000,000
3 32 04 2.01 02
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Transmigrasi
KAB. TAKALAR 1 Paket 11,000,000 DAU 1 Paket 40,000,000
7,186,279,714 7,482,996,714
J U M L A H