1. Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya 2. Pergeseran kegiatan
3. Penghapusan kegiatan
4. Penambahan Anggaran baru
5. Penambahan atau pengurangan target kinerja 6. Penambahan atau pengurangan Pagu Indikatif,
lokasi,kelompok sasaran yang mengalami perubahan.
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2015 Pelaksanaan Renja 2015 berpedoman pada Rencana strategis 2014 – 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelangyang merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama waktu 5 tahun.
Pada Tahun 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendapatkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.032.636.275,00 dari dana APBD. Sampai dengan Triwulan II realisasi anggaran yang terserap
Rp. 1.742.421.945,00 sebesar Rp.
atau 34,62 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.290.214.330,00 Jika dibandingkan dengan kinerja keuangan Tahun 2014 pencapaian kinerja keuangan tahun 2014 mengalami penurunan.
Pada Tahun 2014 dari anggaran Belanja langsung sebesar Rp.5.512.680.980,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.585.298.102,00 atau 83,18%
Selanjutnya dilihat dari belanja langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II tahun 2015 sebagai berikut :
KEGIATAN ANGGARAN %
PAGU Realisasi
1 2 3 4
Belanja Langsung 5.032.638.275 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
278.400.000
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 20.000.000 11.150.025 55,75
Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik
35.000.000 18.338.347 54,11
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan 40.000.000 23.034.045 57,59 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar Daerah
80.000.000 37.277.312
46,80
Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
29.000.000 12.663.500 43,67
KEGIATAN ANGGARAN % PAGU Realisasi
1 2 3 4
daerah
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran
74.400.000 30.379.115 40,83
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
879.048.435
Pembangunan Gedung Kantor
400.000.000 16.485.315 4,12
Pemeliharaan rutin berkala/ berkala gedung kantor
67.000.000 31.682.025 47,29
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas
202.048.435 81.630.800 40,40
Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor
10.000.000 5.453.000
54,53
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000 9.908.000 49,54
Program Pengembangan Nilai Budaya
552.000.000
Pelestarian dan
aktualisasi adat budaya daerah
27.000.000 5.603.625 20,75
Pertunjukan kesenian di mandala wisata
Borobudur
100.000.000 48.873.736 48,13
Festival Permainan Tradisional)
30.000.000 -
Pembinaan terhadap 15.000.000 14.873.73 98,48
KEGIATAN ANGGARAN % PAGU Realisasi
1 2 3 4
Penghayat kepercayaan Tuhan YME
Seminar Sejarah 25.000.000 24.985.315 99,94 Pendataan, pembinaan
dan pembuatan film
60.000.000
- -
29.221.375
38,98
Pembinaan penulisan naskah jawa dan geguritan
20.000.000 - 0
Fasilitasi kegiatan lomba ilmiah tentang cagar budaya
15.000.000 14.772.410 98,48
Fasilitasi upacara tradisi 60.000.000 - 0 Kemah budaya 75.000.000 45.917.630 61,22 Festival Menorah ( Gebyar
seni Kota Mungkid/
Gempita Borobudur
125.000.000 31.294.700 38,91
Program Pengelolaan kekayaan Budaya
210.000.000 - -
Pameran dan Sarasehan Tosan aji
25.000.000 - 0
Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan PEPADI
35.000.000 12.130.555 34,66
Fasilitasi Dewan Kesenian 25.000.000 24.983.945 99,94 Pembinaan juru
Pemelihara BCB Cagar Budaya
100.000.000 39.762..370 39,76
Pendataan/pendaftaran Benda Cagar Budaya
50.000.000 3.964.685 39,76
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
275.000.000
Pertunjukan Kesenian ( wayang kulit/ orang kethoprak )
75.000.000 36.963.000 49,28
KEGIATAN ANGGARAN % PAGU Realisasi
1 2 3 4
Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah
200.000.000 64.812.725 32,41
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
375.000.000
Pameran promosi Pariwisata Nasional
100.000.000
94.618.840 94,62 Pembuatan Booklet, Peta
wisata, Copy CD, Kalender Event, Buku paket wisata
75.000.000
70.294.675 93,26
Promosi melalui media dan elektronik
10.000.000 1.898.000
18,98
Pembinaan Forum Komunitas dan dengan pelaku pariwisata Kerjasama
30.000.000
13.315.195 44,38
Roadshow Promotion 50.000.000
46.597.325 93,19
One Day Tour 10.000.000 9.999.665 100
Java Promo 50.000.000
-50.000.000 100 Festival Kuliner, Bazzar
dan Pameran
50.000.000 34.104.470
68,21
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.408.187.840
Pengelolaan Obyek Wisata 200.000.000 5.606.500 2,80
Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass
1.158.187.840 465.372.060 40,18
Penataan Daya Tarik Wisata
900.000.000 117.782.175 13,09
Penyusunan Studi Kelayaan BUMD Badan
150.000.000 4.777.610 3,16
KEGIATAN ANGGARAN % PAGU Realisasi
1 2 3 4
Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass
Program Pengembangan Kemitraan
205.000.000
Pemilihan Duta Wisata 100.000.000 84.575.010 84,56 Pelatihan SDM Bidang
kepariwisataan
20.000.000 19.290.000 96,45
Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan
25.000.000 - 0
Pengembangan,
Monitoringdan Evaluasi Binaan Desa Wisata (PNPM) Mandiri
40.000.000 19.405.900 48,51
Pembinaan kelompok Sadar Wisata
20.000.000 7.614.895 38,07
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
30.000.000 1.229.885 4,10
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2015
Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD Tujuan
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2015 adalah untuk:
5. Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
6. Kesinambungan dengan Perencanaan tahun sebelumnya.
7. Memberikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2015 8. Sebagai alat kontrol pelaksanaan kinerja.
Sasaran
Dengan disusunnya Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 maka diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :
6. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
7. Makin meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih bermutu.
8. Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata dan aksebilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya Daerah tujuan wisata dan mampu membuka Daerah tujuan Wisata serta dapat membangun Kawasan Strategis Pariwisata secara bertahap.
9. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
10. Makin optimalnya aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.
Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja 2015
Program dan kegiatan Perubahan Tahun 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang seperti yang tertera dalam tabel berikut ini :
Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya 6. Pergeseran kegiatan
7. Penghapusan kegiatan
8. Penambahan Anggaran baru
9. Penambahan atau pengurangan target kinerja
10. Penambahan atau pengurangan Pagu Indikatif, lokasi,kelompok sasaran yang mengalami perubahan.
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kabupaten Magelang Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kode Urusan/Bidang /Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat
Target Kinerja Capaian program ( Renstra SKPD Tahun 2019)
Realisasi Taget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
01.01.01 Program Pelayanan
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Jumlah rek speedy
12 bl (2 rek speedy
100 %
2.04.2.04.
01.01.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Adminis trasi keuanga n
47 SPP, 47 SPJ 47 SPP, 47
SPJ 47 SPP,
47 SPJ 100 % 47 SPP,
47 SPJ 27 SPP, 27
SPJ 100 %
2.04.2.04.
01.01.04 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah rapat dan koordina sim keluar daerah
50kali 50 kali 50 kali 100 % 37 kali 100 %
2.04.2.04.
01.01.04 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rakor dalam daerah
12 rapat dan 161
SPPD 12 rapat
dan 161 SPPD
12 rapat dan 161 SPPD
100% 12 rapat dan 161 SPPD
8 rapat dan 64 SPPD
100 %
2.04.2.04.
01.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
Pembay aran gaji tenaga kerja non PNS dan Sampah
4 orang 4 orang 4 orang 100 % 4 orang 4 orang ( 6
bln) 100 %
2.04.2.04.
01.01. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan
gedung kantor Jumlah gedung yang dibangu n
1 paket 100 % 1 paket 1 paket 100 %
2.04.2.04.
01.02.22 Pemeliharaan
rutin/berkala Jumlah
gedung 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 100 % 2 lokasi 2 lokasi 100 %
Gedung/Kantor yang dipelihar a
2.04.2.04.
01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas operasional
Jumlah kendara an dinas /operasi onal
4 mobil 11 sepeda motor
4 mobil 11 sepeda motor
4 mobil 11sepe da motor
100 % 4 mobil 11 sepeda motor
4 mobil 11 sepeda motor
100 %
2.04.2.04.
01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
Gedung/Kantor
Jumlah peralata n yang dipelihar a
30 unit 30 unit 30 unit 100 % 30 unit 30 unit 100 %
Pelatihan
Kalangan Sendiri Jumlah Peserta yang dilatih
45 orang 45 orang 45
orang 100 %
2.04.2.04
.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.06.2.06.
01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja dan
Keuangan
Jumlah dokume n
perenca naan yg dihasilk an
5 dokumen 5 dokumen 5
dokume n
100 % 5 dokume
n
3 dokumen 100 %
1.17.15 PROGRAM PENGEMBANGA
N NILAI BUDAYA 1.17.15.0
1 Pelestarian adat
budaya daerah Jumlah kelompo
8 Pertunjukan
kesenian di
Mandala Wisata/
Obyek wisata
Jumlah terhadap Tuhan YME
11 kelompok
penghayat 11
Seminar Sejarah Jumlah peserta
Pembinaan dan pembuatan film
Jumlah
8 penulisan naskah
Kegiatan lomba Karya ilmiah tentang Cagar Budaya
Festival Menoreh (Gebyar Seni Budaya Kota Mungkid/Gempit a Borobudur)
Jumlah peserta lomba
21 kelompok kesenian
1.17.16 PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.17.16.1
4 Pameran dan
sarasehan Tosan Aji
asi 1.17.16.1
6 Fasilitasi Dewan
Kesenian Jumlah
fasilitasi 1 kali 1 keg 1 keg 100 % 1 keg 1 keg 100 %
1.17.16.1
7 Pembinaan Juru
Pemelihara BCB Kab. Magelang
Jumlah Juru Pemelih ara BCB dan Tenaga Kontrak
100 orang 60 orang 60
orang 100 % 100
orang 100 orang 100 %
1.17.16.1
8 Pendataan/
Pendaftaran Benda Cagar budaya
Jumlah Cagar Budaya yang dilestari kan
20 BCB 10 BCB 10 BCB 100 % 20 BCB 20 BCB 100 %
1.17.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.17.17.0
1 Pertunjukan
Kesenian Wayang Orang/ Kulit/
Orang, Kethoprak
Jumlah pertunju kan, jumlah kelompo k
kesenia n
8 kali 6 kali 6 kali 100 % 6 kali 3 kali 100 %
1.17.17.0
2 Pengiriman
Kesenian ke Luar Daerah
Jumlah pengirim ann
3 kali 3 kali 3 kali 100 % 4 kali 1 kali 100 %
kelompo N PEMASARAN PARIWISATA
2.04.15.0
9 Pameran Promosi Pariwisata
Booklet, Peta Wisata, Copy CD, Kalender Event , Buku paket wisata peta wisata
100 %
2.04.15.1
1 Promosi melalui Media Cetak dan elektronik
Komunikasi dan Kerjasama
dengan Pelaku Wisata Paket Wisata)
Jumlah Promosi yang disusun
1 paket 1 paket 1 paket 100 %
2.04.15.1
6 Festival Kuliner, Bazzar dan Pameran
Jumlah Peserta pameran
4 pelaku usaha
kuliner 4 kegiatan 4 2 kegiatan
100 %
2.04.17 PROGRAM PENGEMBANGA N KEMITRAAN 2.04.17.1
1 Pemilihan duta
Wisata Jumlah
peserta 70 orang 5 Monitoring dan Evaluasi Binaan Desa Wisata (PNPM) Mandiri
Jumlah
Kelompok Sadar Jumlah
Kelompo 20 Pokdarwis 20
Kelompok 20
Kelomp 100 % 20
Pokdar 20
Pokdarwis 100 %
Wisata k Sadar
Renja SKPD Jumlah dokume
Renstra SKPD Jumlah dokume N DESTINASI PARIWISATA 1.04.16.0
9 Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass
Jumlah
Ketep Pass
( 1 DTW) 100 %
1.04.16.1
0 Penataan
Lingkungan Daya Tarik Wisata
Jumlah
Telaga Bleder, PAH C. Umbul,
5 Pengelolaan Daya
Tarik Wisata Daya Tarik
Pawon, Telaga Bleder,
i Maerokoco Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco
Mendut dan C.
Pawon, Telaga Bleder, Maerok oco
Mendut dan C.
Pawon, Telaga Bleder, Maerok oco
Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco
2.04.16.1
7 Penataan
lingkungan DTW ( Curug Silawe)
Obyek Wisata yang dikemba ngkan
Curug
Silawe 100 %
2.04.16.1 8
Peningkatan Sarana/Prasaran a Fasilitas Candi Selogriyo
Obyek Wisata yang ditangan i
Candi Selogriy o
100 %
2.04.16.2
0 Penyusunan
Study kelayaan BUMD Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass
Dokume n Study Kelayaa n
Pengelol a Obyek Wisata Ketep Pass
1
dokume n
100 %
Tabel 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Magelang
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lembar 1
Kode
Urusan/Bidang/U rusan Pemerintah
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian
2.04.2.04.1.01 Program Pelayanan
Disparbud 3000
SURAT
53.000.000 APBD 3000
SURAT
30.000.000
2.04.2.04.1.02 Program Pelayanan
2.04.2.04.1.07 Program Pelayanan
2.04.2.04.1.18 Program Pelayanan
100.000.000
2.04.2.04.1.19 Program Pelayanan
2.04.2.04.1.20 Program Pelayanan
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur;
69.000.000 82.500.000
2.04.2.04.1.02.2 4
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan peningkatan
sarana dan prasarana Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan
sarana dan prasarana
notebook, 2 kipas angin,
2 telepon, 1 mesin fax, 2 soundsyste
m, 1 warelless, 1
kamera, 3 Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan keuangan dan
kinerja; Anggaran, 1 IKK LPPD, 1 Sistem Pelaporan
Jumlah lokasi yang di monitor
Disparbud 12 keg, 12 DTW
7.000.000 APBD 12 keg, 12 DTW
9.000.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 2.04.2.04.1.15.0
9 Program
Pengembangan Pemasaran
pariwisata
Jumlah DTW yang
dipromosikan Disparbud 1 kl, 57
DTW
95.000.000 APBD 1 kl, 57
DTW
150.000.000
2.04.2.04.1.15.1
2 Program
Pengembangan Pemasaran
pariwisata
Jumlah peserta
yang dibina Disparbud 135 orang 30.000.000 APBD 135 orang
Jumlah DTW yang dipromosikan
Jumlah Paket yang disusun
Disparbud 1 paket
Jumlah kerjasama
pariwisata Kantor
Disparbud 1 kl paket
Jumlah peserta pameran( hari jadi
Kota Mungkid, HUT Proklamasi
RI )
Kab.
Magelang 4 pelaku usaha
Jumlah bahan
promosi Disparbud 10.000 bh 172.000.000 APBD 10.000 bh 130.000.000
2.04.2.04.1.15.0
1 Program
Pengembangan Nilai Budaya
Cakupan kajian seni, jumlah kelompok adat
yang dibina
Disparbud 21 Nilai Budaya
Jumlah kelompok
kesenian Kab.
Magelang 30
kelompok 130.000.000 APBD 130.000.000 143.000.000
2.04.2.04.1.15.0 Program 15 jenis Kab. 15 jenis APBD 15 jenis
7 Pengembangan Nilai Budaya
Magelang 30.000.000 35.000.000
2.04.2.04.1.15.1
0 Program
Pengembangan
Nilai Budaya Jumlah kelompok Penghayat Nilai Budaya
Jumlah Peserta
seminar Kab.
Nilai Budaya
cakupan Pelatihan Manajemen
Nilai Budaya
Jumlah peserta lomba Nilai Budaya
Jumlah peseta
lomba Kabupaten
Magelang 60 orang Nilai Budaya
Jumlah fasilitasi
upacara tradisi Kab.
Magelang 10 kali Nilai Budaya
Cakupan Jateng/ Nilai Budaya
Jumlah dokumen Kab.Magel
ang 1 Nilai Budaya
Jumlah kesenian Kabupaten
Magelang 1500 buku Nilai Budaya
Jumlah kesenian
yang ditampilkan Kabupaten
Magelang 73
Nilai Budaya
Jumlah film yang dibuat/ difasilitasi
Kabupaten Magelang
1 fasilitasi/
film
Jumlah obyek wisata yang
ditangani 350.000.000
Pariwisata Semarang Pawon,PAH
Jumlah obyek wisata yang
ditangani
Kec.
Sawangan)
1 Obwis ( Ketep Pass)
1.500.000.000
APBD 1 Obwis (
Ketep Pass)
Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan
Kab.
Magelang Telaga bleder,
bleder, PAH.
C. Umbul, TR. Mendut
740.000.000
2.04.2.04.1.16.1
Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan C. Selogriyo
513.600.000
2.04.2.04.1.16.1
6 Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah dokumen Kabupaten
Magelang 4 dokumen 200.000.000 APBD 0
Jumlah dokumen Kabupaten Magelang
Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan Kekayaan Budaya
Cakupan Organisasi, Jumlah keris yang
dipamerkan
Kabupaten
Magelang 100 keris,
2 keris
Pengelolaan Jumlah Fasilitasi
dan Koordinasi Kabupaten
Magelang 3 Fasilitasi
30.000.000 APBD 3 Fasilitasi
33.000.000
Kekayaan Budaya 1.17.2.04.1.16.1
7
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah Juru Pemelihara BCBdan Tenaga
Kontrak Kekayaan Budaya
Jumlah cagar budaya yang
dilestarikan
Jumlah peserta Kab.
Magelang
Jumlah Peserta
Pelatihan Kab.
Magelang 70 orang
Jumlah desa
wisata Kab.
Magelang 16 desa,13 usaha 120.000.000
2.04.2.04.1.17.1
Jumlah kelompok sadar wisata
Kab.
Magelang
20 kelompok, 60 peserta
50.000.000 APBD 20
kelompok, 60 peserta
Disparbud 1 Audio
Visual 239.600.000 APBD 1 Audio
Disparbud 1 paket lampu panggung,
50.000.000 0
Pariwisata 1 paket mikrophon e, 1
kamera 1.06.2.04.1.21.2
0
Program Perencanaan Pembangunan
daerah
Dokumen Renja SKPD
Disparbud 1
Dokumen Renja SKPD
7.000.000 1 Dokumen
Renja SKPD
9.000.000
1.06.2.04.1.21.2
0
Jumlah =
6.724.354.830
6.667.600.000
BAB IV PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini telah disusun melalui mekanisme dan proses tahapan yang ada dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan terkait. Dalam tahapan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang TAHUN 2015
Adapun substansi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini meliputi :
a) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2015 b) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah ( RPJMD ) c) Arah Kebijakan Keuangan Daerah
d) Prioritas dan sasaran pembangunan daerah e) Rencana Program dan Pagu Indikatif SKPD
Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berorientasi pada terwujudnya Kabupaten Magelang sebagai kabupaten wisata yang berdaya saing baik ditingkat regional , nasional maupun internasional. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015 diharapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 dapat bersinergi dengan program dan kegiatan Kabupaten Magelang dan Stakeholder yang lain untuk mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Magelang.
Demikian semoga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.
Kota Mungkid, Agustus 2015 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
DRS. EDY SUSANTO Pembina Utama Muda NIP. 19620705 198903 1 013