• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2015

1. Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya 2. Pergeseran kegiatan

3. Penghapusan kegiatan

4. Penambahan Anggaran baru

5. Penambahan atau pengurangan target kinerja 6. Penambahan atau pengurangan Pagu Indikatif,

lokasi,kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2015 Pelaksanaan Renja 2015 berpedoman pada Rencana strategis 2014 – 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelangyang merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama waktu 5 tahun.

Pada Tahun 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendapatkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.032.636.275,00 dari dana APBD. Sampai dengan Triwulan II realisasi anggaran yang terserap

Rp. 1.742.421.945,00 sebesar Rp.

atau 34,62 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.290.214.330,00 Jika dibandingkan dengan kinerja keuangan Tahun 2014 pencapaian kinerja keuangan tahun 2014 mengalami penurunan.

Pada Tahun 2014 dari anggaran Belanja langsung sebesar Rp.5.512.680.980,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.585.298.102,00 atau 83,18%

Selanjutnya dilihat dari belanja langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II tahun 2015 sebagai berikut :

KEGIATAN ANGGARAN %

PAGU Realisasi

1 2 3 4

Belanja Langsung 5.032.638.275 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

278.400.000

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 20.000.000 11.150.025 55,75

Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik

35.000.000 18.338.347 54,11

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan 40.000.000 23.034.045 57,59 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar Daerah

80.000.000 37.277.312

46,80

Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

29.000.000 12.663.500 43,67

KEGIATAN ANGGARAN % PAGU Realisasi

1 2 3 4

daerah

Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran

74.400.000 30.379.115 40,83

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

879.048.435

Pembangunan Gedung Kantor

400.000.000 16.485.315 4,12

Pemeliharaan rutin berkala/ berkala gedung kantor

67.000.000 31.682.025 47,29

Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan dinas

202.048.435 81.630.800 40,40

Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor

10.000.000 5.453.000

54,53

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20.000.000 9.908.000 49,54

Program Pengembangan Nilai Budaya

552.000.000

Pelestarian dan

aktualisasi adat budaya daerah

27.000.000 5.603.625 20,75

Pertunjukan kesenian di mandala wisata

Borobudur

100.000.000 48.873.736 48,13

Festival Permainan Tradisional)

30.000.000 -

Pembinaan terhadap 15.000.000 14.873.73 98,48

KEGIATAN ANGGARAN % PAGU Realisasi

1 2 3 4

Penghayat kepercayaan Tuhan YME

Seminar Sejarah 25.000.000 24.985.315 99,94 Pendataan, pembinaan

dan pembuatan film

60.000.000

- -

29.221.375

38,98

Pembinaan penulisan naskah jawa dan geguritan

20.000.000 - 0

Fasilitasi kegiatan lomba ilmiah tentang cagar budaya

15.000.000 14.772.410 98,48

Fasilitasi upacara tradisi 60.000.000 - 0 Kemah budaya 75.000.000 45.917.630 61,22 Festival Menorah ( Gebyar

seni Kota Mungkid/

Gempita Borobudur

125.000.000 31.294.700 38,91

Program Pengelolaan kekayaan Budaya

210.000.000 - -

Pameran dan Sarasehan Tosan aji

25.000.000 - 0

Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan PEPADI

35.000.000 12.130.555 34,66

Fasilitasi Dewan Kesenian 25.000.000 24.983.945 99,94 Pembinaan juru

Pemelihara BCB Cagar Budaya

100.000.000 39.762..370 39,76

Pendataan/pendaftaran Benda Cagar Budaya

50.000.000 3.964.685 39,76

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

275.000.000

Pertunjukan Kesenian ( wayang kulit/ orang kethoprak )

75.000.000 36.963.000 49,28

KEGIATAN ANGGARAN % PAGU Realisasi

1 2 3 4

Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah

200.000.000 64.812.725 32,41

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

375.000.000

Pameran promosi Pariwisata Nasional

100.000.000

94.618.840 94,62 Pembuatan Booklet, Peta

wisata, Copy CD, Kalender Event, Buku paket wisata

75.000.000

70.294.675 93,26

Promosi melalui media dan elektronik

10.000.000 1.898.000

18,98

Pembinaan Forum Komunitas dan dengan pelaku pariwisata Kerjasama

30.000.000

13.315.195 44,38

Roadshow Promotion 50.000.000

46.597.325 93,19

One Day Tour 10.000.000 9.999.665 100

Java Promo 50.000.000

-50.000.000 100 Festival Kuliner, Bazzar

dan Pameran

50.000.000 34.104.470

68,21

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.408.187.840

Pengelolaan Obyek Wisata 200.000.000 5.606.500 2,80

Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass

1.158.187.840 465.372.060 40,18

Penataan Daya Tarik Wisata

900.000.000 117.782.175 13,09

Penyusunan Studi Kelayaan BUMD Badan

150.000.000 4.777.610 3,16

KEGIATAN ANGGARAN % PAGU Realisasi

1 2 3 4

Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass

Program Pengembangan Kemitraan

205.000.000

Pemilihan Duta Wisata 100.000.000 84.575.010 84,56 Pelatihan SDM Bidang

kepariwisataan

20.000.000 19.290.000 96,45

Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan

25.000.000 - 0

Pengembangan,

Monitoringdan Evaluasi Binaan Desa Wisata (PNPM) Mandiri

40.000.000 19.405.900 48,51

Pembinaan kelompok Sadar Wisata

20.000.000 7.614.895 38,07

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

30.000.000 1.229.885 4,10

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2015

Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2015 adalah untuk:

5. Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

6. Kesinambungan dengan Perencanaan tahun sebelumnya.

7. Memberikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2015 8. Sebagai alat kontrol pelaksanaan kinerja.

Sasaran

Dengan disusunnya Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 maka diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

6. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

7. Makin meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih bermutu.

8. Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata dan aksebilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya Daerah tujuan wisata dan mampu membuka Daerah tujuan Wisata serta dapat membangun Kawasan Strategis Pariwisata secara bertahap.

9. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

10. Makin optimalnya aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja 2015

Program dan kegiatan Perubahan Tahun 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang seperti yang tertera dalam tabel berikut ini :

Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya 6. Pergeseran kegiatan

7. Penghapusan kegiatan

8. Penambahan Anggaran baru

9. Penambahan atau pengurangan target kinerja

10. Penambahan atau pengurangan Pagu Indikatif, lokasi,kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kabupaten Magelang Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode Urusan/Bidang /Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat

Target Kinerja Capaian program ( Renstra SKPD Tahun 2019)

Realisasi Taget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014

Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

01.01.01 Program Pelayanan

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

Jumlah rek speedy

12 bl (2 rek speedy

100 %

2.04.2.04.

01.01.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Adminis trasi keuanga n

47 SPP, 47 SPJ 47 SPP, 47

SPJ 47 SPP,

47 SPJ 100 % 47 SPP,

47 SPJ 27 SPP, 27

SPJ 100 %

2.04.2.04.

01.01.04 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah rapat dan koordina sim keluar daerah

50kali 50 kali 50 kali 100 % 37 kali 100 %

2.04.2.04.

01.01.04 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah rakor dalam daerah

12 rapat dan 161

SPPD 12 rapat

dan 161 SPPD

12 rapat dan 161 SPPD

100% 12 rapat dan 161 SPPD

8 rapat dan 64 SPPD

100 %

2.04.2.04.

01.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran

Pembay aran gaji tenaga kerja non PNS dan Sampah

4 orang 4 orang 4 orang 100 % 4 orang 4 orang ( 6

bln) 100 %

2.04.2.04.

01.01. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan

gedung kantor Jumlah gedung yang dibangu n

1 paket 100 % 1 paket 1 paket 100 %

2.04.2.04.

01.02.22 Pemeliharaan

rutin/berkala Jumlah

gedung 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 100 % 2 lokasi 2 lokasi 100 %

Gedung/Kantor yang dipelihar a

2.04.2.04.

01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas operasional

Jumlah kendara an dinas /operasi onal

4 mobil 11 sepeda motor

4 mobil 11 sepeda motor

4 mobil 11sepe da motor

100 % 4 mobil 11 sepeda motor

4 mobil 11 sepeda motor

100 %

2.04.2.04.

01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

Gedung/Kantor

Jumlah peralata n yang dipelihar a

30 unit 30 unit 30 unit 100 % 30 unit 30 unit 100 %

Pelatihan

Kalangan Sendiri Jumlah Peserta yang dilatih

45 orang 45 orang 45

orang 100 %

2.04.2.04

.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.06.2.06.

01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja dan

Keuangan

Jumlah dokume n

perenca naan yg dihasilk an

5 dokumen 5 dokumen 5

dokume n

100 % 5 dokume

n

3 dokumen 100 %

1.17.15 PROGRAM PENGEMBANGA

N NILAI BUDAYA 1.17.15.0

1 Pelestarian adat

budaya daerah Jumlah kelompo

8 Pertunjukan

kesenian di

Mandala Wisata/

Obyek wisata

Jumlah terhadap Tuhan YME

11 kelompok

penghayat 11

Seminar Sejarah Jumlah peserta

Pembinaan dan pembuatan film

Jumlah

8 penulisan naskah

Kegiatan lomba Karya ilmiah tentang Cagar Budaya

Festival Menoreh (Gebyar Seni Budaya Kota Mungkid/Gempit a Borobudur)

Jumlah peserta lomba

21 kelompok kesenian

1.17.16 PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.17.16.1

4 Pameran dan

sarasehan Tosan Aji

asi 1.17.16.1

6 Fasilitasi Dewan

Kesenian Jumlah

fasilitasi 1 kali 1 keg 1 keg 100 % 1 keg 1 keg 100 %

1.17.16.1

7 Pembinaan Juru

Pemelihara BCB Kab. Magelang

Jumlah Juru Pemelih ara BCB dan Tenaga Kontrak

100 orang 60 orang 60

orang 100 % 100

orang 100 orang 100 %

1.17.16.1

8 Pendataan/

Pendaftaran Benda Cagar budaya

Jumlah Cagar Budaya yang dilestari kan

20 BCB 10 BCB 10 BCB 100 % 20 BCB 20 BCB 100 %

1.17.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.17.17.0

1 Pertunjukan

Kesenian Wayang Orang/ Kulit/

Orang, Kethoprak

Jumlah pertunju kan, jumlah kelompo k

kesenia n

8 kali 6 kali 6 kali 100 % 6 kali 3 kali 100 %

1.17.17.0

2 Pengiriman

Kesenian ke Luar Daerah

Jumlah pengirim ann

3 kali 3 kali 3 kali 100 % 4 kali 1 kali 100 %

kelompo N PEMASARAN PARIWISATA

2.04.15.0

9 Pameran Promosi Pariwisata

Booklet, Peta Wisata, Copy CD, Kalender Event , Buku paket wisata peta wisata

100 %

2.04.15.1

1 Promosi melalui Media Cetak dan elektronik

Komunikasi dan Kerjasama

dengan Pelaku Wisata Paket Wisata)

Jumlah Promosi yang disusun

1 paket 1 paket 1 paket 100 %

2.04.15.1

6 Festival Kuliner, Bazzar dan Pameran

Jumlah Peserta pameran

4 pelaku usaha

kuliner 4 kegiatan 4 2 kegiatan

100 %

2.04.17 PROGRAM PENGEMBANGA N KEMITRAAN 2.04.17.1

1 Pemilihan duta

Wisata Jumlah

peserta 70 orang 5 Monitoring dan Evaluasi Binaan Desa Wisata (PNPM) Mandiri

Jumlah

Kelompok Sadar Jumlah

Kelompo 20 Pokdarwis 20

Kelompok 20

Kelomp 100 % 20

Pokdar 20

Pokdarwis 100 %

Wisata k Sadar

Renja SKPD Jumlah dokume

Renstra SKPD Jumlah dokume N DESTINASI PARIWISATA 1.04.16.0

9 Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass

Jumlah

Ketep Pass

( 1 DTW) 100 %

1.04.16.1

0 Penataan

Lingkungan Daya Tarik Wisata

Jumlah

Telaga Bleder, PAH C. Umbul,

5 Pengelolaan Daya

Tarik Wisata Daya Tarik

Pawon, Telaga Bleder,

i Maerokoco Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco

Mendut dan C.

Pawon, Telaga Bleder, Maerok oco

Mendut dan C.

Pawon, Telaga Bleder, Maerok oco

Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco

2.04.16.1

7 Penataan

lingkungan DTW ( Curug Silawe)

Obyek Wisata yang dikemba ngkan

Curug

Silawe 100 %

2.04.16.1 8

Peningkatan Sarana/Prasaran a Fasilitas Candi Selogriyo

Obyek Wisata yang ditangan i

Candi Selogriy o

100 %

2.04.16.2

0 Penyusunan

Study kelayaan BUMD Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass

Dokume n Study Kelayaa n

Pengelol a Obyek Wisata Ketep Pass

1

dokume n

100 %

Tabel 2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Magelang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lembar 1

Kode

Urusan/Bidang/U rusan Pemerintah

Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian

2.04.2.04.1.01 Program Pelayanan

Disparbud 3000

SURAT

53.000.000 APBD 3000

SURAT

30.000.000

2.04.2.04.1.02 Program Pelayanan

2.04.2.04.1.07 Program Pelayanan

2.04.2.04.1.18 Program Pelayanan

100.000.000

2.04.2.04.1.19 Program Pelayanan

2.04.2.04.1.20 Program Pelayanan

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

peningkatan sarana dan

prasarana aparatur;

69.000.000 82.500.000

2.04.2.04.1.02.2 4

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan peningkatan

sarana dan prasarana Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan

sarana dan prasarana

notebook, 2 kipas angin,

2 telepon, 1 mesin fax, 2 soundsyste

m, 1 warelless, 1

kamera, 3 Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan pelaporan keuangan dan

kinerja; Anggaran, 1 IKK LPPD, 1 Sistem Pelaporan

Jumlah lokasi yang di monitor

Disparbud 12 keg, 12 DTW

7.000.000 APBD 12 keg, 12 DTW

9.000.000

Capaian Kinerja dan Keuangan 2.04.2.04.1.15.0

9 Program

Pengembangan Pemasaran

pariwisata

Jumlah DTW yang

dipromosikan Disparbud 1 kl, 57

DTW

95.000.000 APBD 1 kl, 57

DTW

150.000.000

2.04.2.04.1.15.1

2 Program

Pengembangan Pemasaran

pariwisata

Jumlah peserta

yang dibina Disparbud 135 orang 30.000.000 APBD 135 orang

Jumlah DTW yang dipromosikan

Jumlah Paket yang disusun

Disparbud 1 paket

Jumlah kerjasama

pariwisata Kantor

Disparbud 1 kl paket

Jumlah peserta pameran( hari jadi

Kota Mungkid, HUT Proklamasi

RI )

Kab.

Magelang 4 pelaku usaha

Jumlah bahan

promosi Disparbud 10.000 bh 172.000.000 APBD 10.000 bh 130.000.000

2.04.2.04.1.15.0

1 Program

Pengembangan Nilai Budaya

Cakupan kajian seni, jumlah kelompok adat

yang dibina

Disparbud 21 Nilai Budaya

Jumlah kelompok

kesenian Kab.

Magelang 30

kelompok 130.000.000 APBD 130.000.000 143.000.000

2.04.2.04.1.15.0 Program 15 jenis Kab. 15 jenis APBD 15 jenis

7 Pengembangan Nilai Budaya

Magelang 30.000.000 35.000.000

2.04.2.04.1.15.1

0 Program

Pengembangan

Nilai Budaya Jumlah kelompok Penghayat Nilai Budaya

Jumlah Peserta

seminar Kab.

Nilai Budaya

cakupan Pelatihan Manajemen

Nilai Budaya

Jumlah peserta lomba Nilai Budaya

Jumlah peseta

lomba Kabupaten

Magelang 60 orang Nilai Budaya

Jumlah fasilitasi

upacara tradisi Kab.

Magelang 10 kali Nilai Budaya

Cakupan Jateng/ Nilai Budaya

Jumlah dokumen Kab.Magel

ang 1 Nilai Budaya

Jumlah kesenian Kabupaten

Magelang 1500 buku Nilai Budaya

Jumlah kesenian

yang ditampilkan Kabupaten

Magelang 73

Nilai Budaya

Jumlah film yang dibuat/ difasilitasi

Kabupaten Magelang

1 fasilitasi/

film

Jumlah obyek wisata yang

ditangani 350.000.000

Pariwisata Semarang Pawon,PAH

Jumlah obyek wisata yang

ditangani

Kec.

Sawangan)

1 Obwis ( Ketep Pass)

1.500.000.000

APBD 1 Obwis (

Ketep Pass)

Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan

Kab.

Magelang Telaga bleder,

bleder, PAH.

C. Umbul, TR. Mendut

740.000.000

2.04.2.04.1.16.1

Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan C. Selogriyo

513.600.000

2.04.2.04.1.16.1

6 Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah dokumen Kabupaten

Magelang 4 dokumen 200.000.000 APBD 0

Jumlah dokumen Kabupaten Magelang

Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan Kekayaan Budaya

Cakupan Organisasi, Jumlah keris yang

dipamerkan

Kabupaten

Magelang 100 keris,

2 keris

Pengelolaan Jumlah Fasilitasi

dan Koordinasi Kabupaten

Magelang 3 Fasilitasi

30.000.000 APBD 3 Fasilitasi

33.000.000

Kekayaan Budaya 1.17.2.04.1.16.1

7

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah Juru Pemelihara BCBdan Tenaga

Kontrak Kekayaan Budaya

Jumlah cagar budaya yang

dilestarikan

Jumlah peserta Kab.

Magelang

Jumlah Peserta

Pelatihan Kab.

Magelang 70 orang

Jumlah desa

wisata Kab.

Magelang 16 desa,13 usaha 120.000.000

2.04.2.04.1.17.1

Jumlah kelompok sadar wisata

Kab.

Magelang

20 kelompok, 60 peserta

50.000.000 APBD 20

kelompok, 60 peserta

Disparbud 1 Audio

Visual 239.600.000 APBD 1 Audio

Disparbud 1 paket lampu panggung,

50.000.000 0

Pariwisata 1 paket mikrophon e, 1

kamera 1.06.2.04.1.21.2

0

Program Perencanaan Pembangunan

daerah

Dokumen Renja SKPD

Disparbud 1

Dokumen Renja SKPD

7.000.000 1 Dokumen

Renja SKPD

9.000.000

1.06.2.04.1.21.2

0

Jumlah =

6.724.354.830

6.667.600.000

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini telah disusun melalui mekanisme dan proses tahapan yang ada dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan terkait. Dalam tahapan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang TAHUN 2015

Adapun substansi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini meliputi :

a) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2015 b) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah ( RPJMD ) c) Arah Kebijakan Keuangan Daerah

d) Prioritas dan sasaran pembangunan daerah e) Rencana Program dan Pagu Indikatif SKPD

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berorientasi pada terwujudnya Kabupaten Magelang sebagai kabupaten wisata yang berdaya saing baik ditingkat regional , nasional maupun internasional. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015 diharapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 dapat bersinergi dengan program dan kegiatan Kabupaten Magelang dan Stakeholder yang lain untuk mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Magelang.

Demikian semoga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Kota Mungkid, Agustus 2015 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN

DRS. EDY SUSANTO Pembina Utama Muda NIP. 19620705 198903 1 013

Dokumen terkait