BAB IV PENUTUP ………………………………………………… IV-60
4.3. Rencana Tindak Lanjut
Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Terwujudnya perubahan paradigma pembangunan kesehatan menjadi paradigma sehat.
2. Terbangunnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam segala bentuk dan tahapan penyelenggaraan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang layak.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan kesehatan.
Penutup
RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 62 4. Memasifkan promosi kesehatan ke masyarakat khususnya untuk berperilaku bersih
dan sehat.
5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
Realisasi tahun 2014
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I
TA 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10
1.02.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan cek giro 500
20materaibuku cek giro 50020 50010materaibuku cek giro 50010 100% 50015materaibuku cek giro 100 lbr materai4 cek giro 125% 1.02.1.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah penyediaan listrik, telepon, dan air (bulan)
12,00 bulan 12 12,00 bulan 12,00 100% 12 bulan 3 bulan 88%
1.02.1.01.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
Jumlah Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)
3 Jenis 3 3 Jenis 3 100% 48 unit 16 unit 88%
1.02.1.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah peralatan / bahan kebersihan (paket) 1 paket 1 1 paket 1 100% 12 bulan 5 bulan 88%
1.02.1.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor (paket) 1 paket 1 1 paket 1 100% 1 paket 0 80%
1.02.1.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Jumlah penyediaan bahan cetakan dan
penggandaan (paket) 1 Paket 1 1 Paket 1 100% 1 Paket 1 paket 100%
1.02.1.01.01.13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan
Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor(jenis) 4 Jenis peralatan &perlengkapan kantor
10 13 Jenis peralatan & perlengkapan kantor
13 100% 4 Jenis peralatan & perlengkapan kantor
1 jenis 80%
1.02.1.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (paket) 1 Paket Peralatan rumah tangga 1 1 Paket Peralatan rumah tangga 1 100% 2 Paket Peralatan rumah tangga 0 100%
1.02.1.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Jumlah penyediaan bahan bacaan (jenis) 5 Jenis bahanbacaan referensi dan informasi 5 5 Jenis bahan bacaan referensi dan informasi 5 100% 5 Jenis bahan bacaan referensi dan informasi 1 jenis 84%
1.02.1.01.01.17 Penyediaan Makanan & Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman
rapat dan tamu (HOK) 1.415 HOK 1410 1.410 HOK 1410 100% 2.286 HOK 571 HOK 97,60%
1.02.1.01.01.18 Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi, ibu kota negara, dan luar provinsi Jawa Barat (HOK)
366 HOK 388 424 HOK 424 100% 280 HOK 70 HOK 84%
1.02.1.01.01.19 Pengadaan Tenaga Pendukung Administrasi
Dan Teknis Perkantoran Jumlah tenaga pendukung administrasi danteknis perkantoran (orang bulan) 13 bulan 12 13 bulan 13 100% 13 bulan 0 80% 1.02.1.01.01.20 Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam
Daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan dankunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)
81 HOK 69 69 HOK 69 100% 91 HOK 0 80,85% Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan DINKES Tahun 2014
Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja
Renstra SKPD Tahun 2015
9 TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 (TAHUN BERJALAN)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Kode Rekening
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcame)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2013
Realisasi
tahun 2014 RealisasiTingkat
Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I
TA 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DINKES Tahun 2014
Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja
Renstra SKPD Tahun 2015
9 Kode Rekening
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcame)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2013
1.02.1.01.01.22 Penunjang Perayaan Hari-hari bersejarah Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kegiatan)
3 kegiatan 3 3 kegiatan 3 100% 3 kegiatan 0 80%
1.02.1.01.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1.02.1.01.02.21 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas (unit) 1 unit perbaikan / pemeliharaan rumah dinas 1 1 unit perbaikan / pemeliharaan rumah dinas 1 100% 1 unit perbaikan / pemeliharaan rumah dinas 0,25 unit 85%
1.02.1.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman
kantor (unit) 1 unit 1 1 unit 1 100% 3 unit 0,45 unit 89%
1.02.1.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (unit)
34 unit 21 30 unit 30 100% 31 unit 7,75 unit 84%
1.02.1.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.1.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pendidikan dan pelatihan formal
pegawai (orang) 35 orang 30 18 orang 18 100% 37 orang 9 orang 84%
1.02.1.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja (dokumen)
1 dokumen 1 1 dokumen 1 100% 5 dokumen 1 dokumen 100
1.02.1.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semester Jumlah dokumen laporan keuangan semester
I dan II (buku) 3 dokumen 3 3 dokumen 3 100% 3 dokumen 0 80%
1.02.1.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasianggaran (buku) 3 dokumen 3 3 dokumen 3 100% 3 dokumen 0 0
1.02.1.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun Jumlah dokumen akhir tahun (buku) 3 dokumen 3 3 dokumen 3 100% 3 dokumen 0 80%
1.02.1.01.06.05 Penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan
Jumlah dokumen rencana dan penganggaran kegiatan (dokumen)
5 dokumen 5 5 dokumen 5 100% 4 dokumen 1 dokumen 85%
1.02.01.15 Program Obat dan perbekalan 1.02.01.15.01 Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan (DAK) Cakupan ketersediaan dan pemerataan obatyang bermutu 6000 Rupiah perkapita 3410 5500 Rupiah perkapita 3819 11199% 1 paket 0,25 paket 85% 1.02.01.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
Terdistribusinya obat ke 62 PKM, 71 Pustu, 62 Polindes; dan Tersedianya software pengelolaan ketersediaan obat publik di IFK dan 10 % di UPTD Yankes
100% Pendistribusian obat & perbekkes terlaksana 3401 5500 Pendistribusian obat & perbekkes terlaksana 3819 11229% 12 bulan 3 bulan 85% BELANJA PROGRAM
Realisasi
tahun 2014 RealisasiTingkat
Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I
TA 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DINKES Tahun 2014
Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja
Renstra SKPD Tahun 2015
9 Kode Rekening
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcame)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2013
1.02.01.15.04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit - Terselenggaranya pengelolaan obat yangbaik dan benar di puskesmas - Pengawasan peredaran obat berbahaya di sarana kesehatan
- Terwujudnya sarana (Apotik, PEO, dan klinik kencantika) yang berizin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 kegiatan 1 kegiatan 85%
1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin
dipuskesmas dan jaringannya Pelayanan kunjungan rumah bagi penderitapenyakit kronis dan resiko tinggi 2196 KK penyakit restitertangani 2196 2196 KK penyakit restitertangani 2196 100% 2199 KK penyakit restitertangani 549 KK 85%
1.02.01.16.03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaran Puskesmas dan Jaringannya
Jumlah puskesmas yang dibnagun bersumber
non APBD Kab Bandung 4 unit 0 0 unit saranapelayanan
kesehatan dasar terbangun
0 0% 100% 25%
1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkat 100% penjaringan anaksekolah 71% 89% penjaringananak sekolah 71% 80% 100% penjaringan anaksekolah 0% 95%
1.02.01.16.10 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi
pengungsi korban bencana Persentase penanganan pelayanan kesehatanmatra bencana temporer dan dinamis 100% pelayanankesehatan di posko kesehatan terlaksana 100% 100% pelayanan kesehatan di posko kesehatan terlaksana 100% 100% 100% pelayanan kesehatan di posko kesehatan terlaksana 25% 125%
1.02.01.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan (peningk manaj. Yankes) Persentase penanganan kegiatan pelayanankesehatan matra P3K, Lebaran, natal & tahun baru 100% pelayanan kesehatan khusus terlaksana 100% 100% pelayanan kesehatan khusus terlaksana 100% 100% 100% pelayanan kesehatan khusus terlaksana 5% 105%
1.02.01.16.12 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan Tersedianya biaya operasional pemeliharaandi 31 UPTD dan 170 tenaga penunjang pelayanan 100% operasional UPTD Pelayanan Kesehatan terpenuhi 100% 100% operasional UPTD Pelayanan Kesehatan terpenuhi 100% 100% 100% operasional UPTD Pelayanan Kesehatan terpenuhi 5% 105%
1.02.01.16.16 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan (DHBCT) TersedianyaPelayanan kesehatanalat/sarana paru-paruuntuk kegiatanbagi masyarakat khususnya akibat dampak asap rokok di Kabupaten Bandung
5 jenis alat kesehatan akibat dampak rokok 5 5 jenis alat kesehatan akibat dampak rokok 5 100% 4 jenis alat kesehatan akibat dampak rokok 0 71%
1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.01.17.02 Kegiatan Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya Terwujudnya industri rumah tangga panganyang berizin 1748 Industri RumahTaangga Pangan (IRTP) 1748 1748 Industri Rumah Taangga Pangan (IRTP) 1749 100% 1748 Industri Rumah Taangga Pangan (IRTP) 437 IRTP 85%
1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.01.19.01 Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan
informasi sadar hidup sehat Cakupan rumah tangga ber PHBS 70% 41,30% 60% 0% 70% 3,5% 67%
1.02.01.19.03 Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana
Kesehatan Cakupan desa siaga aktif 70% 50,80% 50% 0% 70% 3,5% 129%
1.02.01.19.04 Kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Terbinanya UKBM, Saka Bakti Husada dalam promosi kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat 100% promosi kesehatan oleh tenaga promkes terlaksana 100% 100% promosi kesehatan oleh tenaga promkes terlaksana 100% 100% 100% 50% 150%
Realisasi
tahun 2014 RealisasiTingkat
Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I
TA 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DINKES Tahun 2014
Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja
Renstra SKPD Tahun 2015
9 Kode Rekening
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcame)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2013
1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02.01.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat
rawan gizi
Tersedianya data status gizi balita dan peta rawan pangan dan gizi
0,057 0,05 100% 100% 100% 100% 20,00% 100,00%
1.02.01.20.02 Kegiatan Pemberian tambahan makanan
dan vitamin (bagi balita dari keluarga miskin)Cakupan MPASI pada anak 6 - 24 bulan darikeluarga miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7% 42%
Ibu hamil KEK (Kurang Energy Kronis) Mendapat PMT (Pemberian Makanan Tambahan)
15% 22,00% 12% 0% 15%
Cakupan batlita gizi buruk yang mendapat
perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan distribusi vit A pada balita 90% 92,10% 90% 0% 90% 90%
1.02.01.20.03 Kegiatan Penanggulangan KEP, anemi Gizi besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Cakupan desa / kelurahan dengan konsumsi
garam beryodium baik 90% 90% 90% 0% 90% 0 100%
cakupan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe 75% 88,70% 85% 0% 88%
Cakupan ibu nifas mengkonsumsi vit A 90% 90,80% 90% 0% 90%
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.01.21.01 Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Persentase rumah sehat 80% 52% 70% 0% 0% 80% 113%
Pelayanan pengendalian vektor : rumah /
bangunan bebas jentik nyamuk Aedes sp 95% 77,94% 95% 0% 95%
Persentase keluarga yang menggunakan
sarana air bersih 85% 67,30% 80% 0% 85%
Persentase keluarga yang menggunakan
jamban keluarga sehat 78% 66,00% 75% 0% 78%
Persentase keluarga yang menggunakan sarana pembuangan air limbah memenuhi syarat
50% 28,60% 45% 0% 50%
Persentase tempat - tempat umum yang sehat 82% 72% 80% 0% 82% 12%
Pelayanan kesehatan lingkungan : institusi
yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Damiu yang diawasi 100 75 80 0% 100
Persentase air minum yang memenuhi syarat 100% 0% 80% 0 0% 100%
jumlah titik sampel yang diawasi kualitas air
minum 50 25 45 0% 50
1.02.01.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Jumlah Desa yang melaksanakan sanitasi total
berbasis masyarakat (STBM) 51 51 20 0% 100% 10% 92%
1.02.01.22 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Proporsi IR DBD 51/100,000 penduduk 36,3/100,000 52/100,000 Penduduk 51/100,00
0 Penduduk 125%
1.02.01.22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Persentase pemenuhan kebutuhan alat fogging dan bahan fogging
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
1.02.01.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak
sekolah Cakupan desa / kelurahan Universal ChildImmunization (UCI) 90% 94,98% 88% 0% 90% 105%
1.02.01.22.05 Kegiatan pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4,50%
Penemuan pasien TB BTA positif 90% 85% 86% 0% 90% 13,50% 104%
Penemuan penderita diare 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%
Penemuan penderita pneumonia balita 90% 73% 86% 0% 90%
Penjangkauan penderita HIV / AIDS 85% 82% 83% 0% 85%
Penemuan Kasus Kusta <1/10,000 penduduk <1/10,000 pddk <1/10,000 penduduk <1/10,000 pddk 100% <1/10,000 penduduk 1.02.01.22.06 Kegiatan pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik Cakupan pengobatan masal filariasis 85% 85,00% 85% 100% 85% 100% 15% 115%
Realisasi
tahun 2014 RealisasiTingkat
Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I
TA 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DINKES Tahun 2014
Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja
Renstra SKPD Tahun 2015
9 Kode Rekening
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcame)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2013
1.02.01.22.08 Kegiatan Peningkatan Imunisasi Cakupan desa / kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) 90% 95% 88% 0% 90% 5% 105%
1.02.01.22.09 Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
AFP rate penduduk < 15 tahun 3 2 3 0% 3
Cakupan desa/kelurahan yang mengalami wabah dan KLB penyakit menular yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 120%
1.02.01.22.12 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita TB BTA (+) 84,80%
1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.01.23.01 Penyusunan standart jaminan pelayanan kesehatan (kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah)
Jumlah Peraturan Daerah yang menunjang
penyelenggaraan kesehatan 8 dokumen 1 2 2 100% 3 0 63%
1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan Persentase UPTD Yankes yang melaksanakanPenilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,analisa data profil kesehatan dan pemutakhiran data
100% 100% 100% 100% 100% 100% 5% 105%
1.02.01.23.05 Penyusunan Standar Analisis Belanja
Pelayanan Kesehatan Jumlah dokumen analisi belanja pelayanankesehatan DHA tersusun 0%
1.02.01.23.06 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisa data profil kesehatan dan pemutakhiran data
100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 140%
persentase puskesmas dengan SIMPUS 55% 55% 55% 55% 100% 55%
Wide Area Network/Local Area Netwok Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
31 titik 31 31 titik 31 100% 31 titik
1.02.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.01.24.01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Operasi
Katarak Jumlah Kasus katarak yang tertangani 100 kasus 40 operasi katarakterlaksana 0% 0% 100% 0 100%
1.02.01.24.11 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan bagi Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasienmasyarakat miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 25%
1.02.01.25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
1.02.01.25.01 Kegiatan Pembangunan Puskesmas Persentase Puskesmas yang dibangun/ direhab sesuai standar tataruang
36% 61% 71% 84% 4% 103%
Persentase PONED yang dibangun/ direhab
sesuai standar tataruang 13% 84% 94% 100%
1.02.01.25.02 Kegiatan Pembangunan Puskesmas
Pembantu Persentase PUSTU yang dibangun/direhabsesuai standar tataruang 5% 10% 12% 14%
Persentase POSKESDES yang dibangun/
direhab sesuai standar tataruang 28% 34% 37% 40% 0 88%
1.02.01.25.04 Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Persentase puskesmas keliling yang terawat 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.25.06 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Persentase pemenuhan perlengkapan dan sarana puskesmas / PONED / Pustu / Poskesdes yang dibangun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Realisasi
tahun 2014 RealisasiTingkat
Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I
TA 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DINKES Tahun 2014
Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja
Renstra SKPD Tahun 2015
9 Kode Rekening
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcame)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2013
1.02.01.25.07 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu Persentase PUSTU yang dibangun/direhabsesuai standar tataruang 5% 10% 12% 14% 100%
1.02.01.25.13 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana puskesmas Persentasedirehab sesuai standar tataruangPuskesmas yang dibangun/ 36% 61% 71% #DIV/0! 81%
1.02.01.25.23 Pengembangan Gedung dan Revitalisasi
Puskesmas berfungsi PONED Jumlah Puskesmas PONED yang dibangun 15 Pusk. PONED 2 unit Pusk. PONED 100%
1.02.01.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1.02.01.28.05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
Cakupan Puskesmas dengan tenaga dokter dan paramedis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 11,21% 111%
Persentase dokter umum yang terlatih GELS 100% 50% 75% #DIV/0! 100%
persentase perawat terlatih BTCLS 100% 50% 75% #DIV/0! 100%
jumlah bidan terlatih APN 492 438 483 #DIV/0! 492
persentase tenaga kesehatan JFU menjadi
Jafung adminkes 100% 71% 85% #DIV/0! 100%
persentase Sarana Pelayanan Kesehatan
Swasta (SPKS) yang terbina 100% 80% 90% #DIV/0! 100%
persentase sarana pelayanan kesehatan swasta (SPKS) yang berizin
90% 90% 90% #DIV/0! 90%
1.02.01.28.09 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Jumlah dokter, dokter gigi dan bidan yang
mendapat tambahan jasa pelayanan 1613dr dan drgbidan 16 dr/ drg dan 13 bidan 1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
1.02.01.30.04 Pembangunan pusat-pusat pelayanan
kesehatan (Kesga) Cakupan puskesmas santun lansia 12 puskesmas santunlansia 8 pkm 11 puskesmassantun lansia 15 73% 12 puskesmassantun lansia 129% 1.02.01.32 Program Peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
1.02.01.32.01 Kegiatan Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu
cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 100% 92,30% 95% 0% 100%
cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 95% 78,40% 95% 0% 95%
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan 90% 88,10% 88% 0% 90%
cakupan pelayanan nifas 90% 85,00% 87% 0% 90%
cakupan peserta KB aktif 85% 82,15% 85% 0% 85%
cakupan kunjungan bayi 95% 99,00% 95% 0% 95%
cakupan neonatus dengan komplikasi yg
ditangani 95% 71,90% 94% 0% 95%
Cakupan pelayanan anak balita 96% 86,90% 96% 86,90% 91% 96%
Angka kematian bayi 33 point 33,9 point 33,1 point 33,1 point 33,1 point 33,1 point 1,02 205%
Catatan TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 (TAHUN BERJALAN)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Catatan
Catatan
Catatan
Catatan
Catatan