• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB IV PENUTUP ………………………………………………… IV-60

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pembangunan kesehatan menjadi paradigma sehat.

2. Terbangunnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam segala bentuk dan tahapan penyelenggaraan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang layak.

3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan kesehatan.

Penutup

RENCANA KERJA TAHUN 2016 | DINAS KESEHATAN

62 4. Memasifkan promosi kesehatan ke masyarakat khususnya untuk berperilaku bersih

dan sehat.

5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Realisasi tahun 2014

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I

TA 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10

1.02.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan cek giro 500 20

materai buku cek giro

500 20

500 10

materai buku cek giro

500 10

100% 500

15 materai buku cek giro

100 lbr materai 4 cek giro 1.02.1.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah penyediaan listrik, telepon, dan air (bulan)

12.00 bulan 12 12.00 bulan 12.00 100% 12 bulan 3 bulan

1.02.1.01.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jumlah Jasa service peralatan dan

perlengkapan kantor (Jenis) 3 Jenis 3 3 Jenis 3 100% 48 unit 16 unit

1.02.1.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah peralatan / bahan kebersihan (paket) 1 paket 1 1 paket 1 100% 12 bulan 5 bulan

1.02.1.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor (paket) 1 paket 1 1 paket 1 100% 1 paket 0

1.02.1.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (paket)

1 Paket 1 1 Paket 1 100% 1 Paket 1 paket

1.02.1.01.01.13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)

4

Jenis peralatan & perlengkapan kantor

10 13 Jenis peralatan & perlengkapan kantor

13 100% Jenis peralatan & 4 perlengkapan kantor

1 jenis

1.02.1.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (paket) 1 Paket Peralatan rumah tangga 1 1 Paket Peralatan rumah tangga 1 100% 2 Paket Peralatan rumah tangga 0

1.02.1.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan (jenis) 5 Jenis bahan bacaan referensi dan informasi 5 5 Jenis bahan bacaan referensi dan informasi 5 100% 5 Jenis bahan bacaan referensi dan informasi 1 jenis

1.02.1.01.01.17 Penyediaan Makanan & Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu (HOK)

1,415

HOK 1410 1,410 HOK 1410 100% 2,286 HOK 571 HOK

1.02.1.01.01.18 Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi, ibu kota negara, dan luar provinsi Jawa Barat (HOK)

366

HOK 388 424 HOK 424 100% 280 HOK 70 HOK

1.02.1.01.01.19 Pengadaan Tenaga Pendukung Administrasi Dan Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran (orang bulan)

13 bulan 12 13 bulan 13 100% 13 bulan 0

1.02.1.01.01.20 Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)

81 HOK 69 69 HOK 69 100% 91 HOK 0

1.02.1.01.01.22 Penunjang Perayaan Hari-hari bersejarah Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kegiatan)

3

kegiatan 3 3 kegiatan 3 100% kegiatan3 0 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan DINKES Tahun 2014

Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja

Renstra SKPD Tahun 2015

9 TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 (TAHUN BERJALAN)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Kode Rekening

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan

Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

Realisasi tahun 2014

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I

TA 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DINKES Tahun 2014

Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja

Renstra SKPD Tahun 2015

9 Kode Rekening

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan

Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2013

1.02.1.01.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1.02.1.01.02.21 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas (unit) 1 unit perbaikan / pemeliharaan rumah dinas 1 1 unit perbaikan / pemeliharaan rumah dinas 1 100% 1 unit perbaikan / pemeliharaan rumah dinas 0,25 unit

1.02.1.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (unit)

1 unit 1 1 unit 1 100% 3 unit 0,45 unit

1.02.1.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (unit)

34 unit 21 30 unit 30 100% 31 unit 7,75 unit

1.02.1.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.1.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pendidikan dan pelatihan formal pegawai (orang)

35 orang 30 18 orang 18 100% 37 orang 9 orang

1.02.1.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja (dokumen)

1

dokumen 1 1 dokumen 1 100% dokumen5 1 dokumen

1.02.1.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semester Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II (buku)

3 dokumen 3 3 dokumen 3 100% 3 dokumen 0

1.02.1.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi

anggaran (buku) 3 dokumen 3 3 dokumen 3 100% 3 dokumen 0

1.02.1.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen akhir tahun (buku) 3 dokumen 3 3 dokumen 3 100% 3 dokumen 0

1.02.1.01.06.05 Penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan

Jumlah dokumen rencana dan penganggaran kegiatan (dokumen)

5 dokumen 5 5 dokumen 5 100% 4 dokumen 1 dokumen

1.02.01.15 Program Obat dan perbekalan 1.02.01.15.01 Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan (DAK)

Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat yang bermutu

6000 Rupiah perkapita 3410 5500 Rupiah perkapita 3819 11199% 1 paket 0,25 paket

1.02.01.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Terdistribusinya obat ke 62 PKM, 71 Pustu, 62 Polindes; dan Tersedianya software pengelolaan ketersediaan obat publik di IFK dan 10 % di UPTD Yankes

100% Pendistribusian obat & perbekkes terlaksana 3401 5500 Pendistribusian obat & perbekkes terlaksana 3819 11229% 12 bulan 3 bulan

1.02.01.15.04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

- Terselenggaranya pengelolaan obat yang baik dan benar di puskesmas

- Pengawasan peredaran obat berbahaya di sarana kesehatan

- Terwujudnya sarana (Apotik, PEO, dan klinik kencantika) yang berizin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 kegiatan 1 kegiatan

1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat BELANJA PROGRAM

Realisasi tahun 2014

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I

TA 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DINKES Tahun 2014

Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja

Renstra SKPD Tahun 2015

9 Kode Rekening

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan

Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2013

1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

Pelayanan kunjungan rumah bagi penderita penyakit kronis dan resiko tinggi

2196 KK penyakit resti tertangani 2196 2196 KK penyakit resti tertangani 2196 100% 2199 KK penyakit resti tertangani 549 KK

1.02.01.16.03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaran Puskesmas dan Jaringannya

Jumlah puskesmas yang dibnagun bersumber non APBD Kab Bandung

4 unit 0 0 unit sarana

pelayanan kesehatan dasar terbangun

0 0% 100% 25%

1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% penjaringan anak sekolah 71% 89% penjaringan anak sekolah 71% 80% 100% penjaringan anak sekolah 0%

1.02.01.16.10 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Persentase penanganan pelayanan kesehatan matra bencana temporer dan dinamis

100% pelayanan kesehatan di posko kesehatan terlaksana 100% 100% pelayanan kesehatan di posko kesehatan terlaksana 100% 100% 100% pelayanan kesehatan di posko kesehatan terlaksana 25%

1.02.01.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (peningk manaj. Yankes)

Persentase penanganan kegiatan pelayanan kesehatan matra P3K, Lebaran, natal & tahun baru 100% pelayanan kesehatan khusus terlaksana 100% 100% pelayanan kesehatan khusus terlaksana 100% 100% 100% pelayanan kesehatan khusus terlaksana 5%

1.02.01.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan di 31 UPTD dan 170 tenaga penunjang pelayanan

100% operasional UPTD Pelayanan Kesehatan terpenuhi 100% 100% operasional UPTD Pelayanan Kesehatan terpenuhi 100% 100% 100% operasional UPTD Pelayanan Kesehatan terpenuhi 5%

1.02.01.16.16 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DHBCT)

Tersedianya alat/sarana untuk kegiatan Pelayanan kesehatan paru-paru bagi masyarakat khususnya akibat dampak asap rokok di Kabupaten Bandung

5 jenis alat kesehatan akibat dampak rokok 5 5 jenis alat kesehatan akibat dampak rokok 5 100% 4 jenis alat kesehatan akibat dampak rokok 0

1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.01.17.02 Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Terwujudnya industri rumah tangga pangan

yang berizin 1748 Industri Rumah

Taangga Pangan (IRTP) 1748 1748 Industri Rumah Taangga Pangan (IRTP) 1749 100% 1748 Industri Rumah Taangga Pangan (IRTP) 437 IRTP

1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.01.19.01 Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan

informasi sadar hidup sehat

Cakupan rumah tangga ber PHBS 70% 41.30% 60% 0% 70% 3.5%

1.02.01.19.03 Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Cakupan desa siaga aktif 70% 50.80% 50% 0% 70% 3.5%

1.02.01.19.04 Kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

Terbinanya UKBM, Saka Bakti Husada dalam promosi kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat 100% promosi kesehatan oleh tenaga promkes terlaksana 100% 100% promosi kesehatan oleh tenaga promkes terlaksana 100% 100% 100% 50%

1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02.01.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat

rawan gizi

Tersedianya data status gizi balita dan peta rawan pangan dan gizi

0.057 0.05 100% 100% 100% 100% 20.00%

1.02.01.20.02 Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin (bagi balita dari keluarga miskin)

Cakupan MPASI pada anak 6 - 24 bulan dari keluarga miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 7%

Ibu hamil KEK (Kurang Energy Kronis) Mendapat PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

15% 22.00% 12% 0% 15%

Cakupan batlita gizi buruk yang mendapat perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan distribusi vit A pada balita 90% 92.10% 90% 0% 90%

1.02.01.20.03 Kegiatan Penanggulangan KEP, anemi Gizi besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Cakupan desa / kelurahan dengan konsumsi garam beryodium baik

Realisasi tahun 2014

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I

TA 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DINKES Tahun 2014

Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja

Renstra SKPD Tahun 2015

9 Kode Rekening

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan

Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2013

cakupan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe 75% 88.70% 85% 0% 88%

Cakupan ibu nifas mengkonsumsi vit A 90% 90.80% 90% 0% 90%

1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.01.21.01 Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Persentase rumah sehat 80% 52% 70% 0% 0% 80%

Pelayanan pengendalian vektor : rumah / bangunan bebas jentik nyamuk Aedes sp

95% 77.94% 95% 0% 95%

Persentase keluarga yang menggunakan sarana air bersih

85% 67.30% 80% 0% 85%

Persentase keluarga yang menggunakan jamban keluarga sehat

78% 66.00% 75% 0% 78%

Persentase keluarga yang menggunakan sarana pembuangan air limbah memenuhi syarat

50% 28.60% 45% 0% 50%

Persentase tempat - tempat umum yang sehat 82% 72% 80% 0% 82% 12%

Pelayanan kesehatan lingkungan : institusi yang dibina

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Damiu yang diawasi 100 75 80 0% 100

Persentase air minum yang memenuhi syarat 100% 0% 80% 0 0% 100%

jumlah titik sampel yang diawasi kualitas air minum

50 25 45 0% 50

1.02.01.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Jumlah Desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

51 51 20 0% 100% 10%

1.02.01.22 Program Pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Proporsi IR DBD 51/100,000 penduduk 36,3/100,000 52/100,000 Penduduk 51/100,00 0

Penduduk 1.02.01.22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan

fogging

Persentase pemenuhan kebutuhan alat fogging dan bahan fogging

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

1.02.01.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

90% 94.98% 88% 0% 90%

1.02.01.22.05 Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.50%

Penemuan pasien TB BTA positif 90% 85% 86% 0% 90% 13.50%

Penemuan penderita diare 100.00% 100% 100% 100% 100% 100%

Penemuan penderita pneumonia balita 90% 73% 86% 0% 90%

Penjangkauan penderita HIV / AIDS 85% 82% 83% 0% 85%

Penemuan Kasus Kusta <1/10,000 penduduk <1/10,000 pddk <1/10,000 penduduk <1/10,000 pddk 100% <1/10,000 penduduk 1.02.01.22.06 Kegiatan pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

Cakupan pengobatan masal filariasis 85% 85.00% 85% 100% 85% 100% 15%

1.02.01.22.08 Kegiatan Peningkatan Imunisasi Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

90% 95% 88% 0% 90% 5%

1.02.01.22.09 Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

AFP rate penduduk < 15 tahun 3 2 3 0% 3

Cakupan desa/kelurahan yang mengalami wabah dan KLB penyakit menular yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 20%

1.02.01.22.12 Cakupan penemuan dan penanganan

penderita TB BTA (+)

84.80% 1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.02.01.23.01 Penyusunan standart jaminan pelayanan kesehatan (kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah)

Jumlah Peraturan Daerah yang menunjang penyelenggaraan kesehatan

8 dokumen 1 2 2 100% 3 0

1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Persentase UPTD Yankes yang melaksanakan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisa data profil kesehatan dan pemutakhiran data

Realisasi tahun 2014

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I

TA 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DINKES Tahun 2014

Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja

Renstra SKPD Tahun 2015

9 Kode Rekening

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan

Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2013

1.02.01.23.05 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

Jumlah dokumen analisi belanja pelayanan kesehatan

DHA tersusun 0%

1.02.01.23.06 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisa data profil kesehatan dan pemutakhiran data

100% 100% 100% 100% 100% 100% 40%

persentase puskesmas dengan SIMPUS 55% 55% 55% 55% 100% 55%

Wide Area Network/Local Area Netwok Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

31 titik 31 31 titik 31 100% 31 titik

1.02.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.02.01.24.01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Operasi Katarak

Jumlah Kasus katarak yang tertangani 100 kasus 40 operasi katarak

terlaksana

0% 0% 100% 0

1.02.01.24.11 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 25%

1.02.01.25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

1.02.01.25.01 Kegiatan Pembangunan Puskesmas Persentase Puskesmas yang dibangun/ direhab sesuai standar tataruang

36% 61% 71% 84% 4%

Persentase PONED yang dibangun/ direhab sesuai standar tataruang

13% 84% 94% 100%

1.02.01.25.02 Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu

Persentase PUSTU yang dibangun/direhab sesuai standar tataruang

5% 10% 12% 14%

Persentase POSKESDES yang dibangun/ direhab sesuai standar tataruang

28% 34% 37% 40% 0

1.02.01.25.04 Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Persentase puskesmas keliling yang terawat 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.25.06 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Persentase pemenuhan perlengkapan dan sarana puskesmas / PONED / Pustu / Poskesdes yang dibangun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

1.02.01.25.07 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

Persentase PUSTU yang dibangun/direhab sesuai standar tataruang

5% 10% 12% 14%

1.02.01.25.13 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas

Persentase Puskesmas yang dibangun/ direhab sesuai standar tataruang

36% 61% 71% #DIV/0! 81%

1.02.01.25.23 Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED

Jumlah Puskesmas PONED yang dibangun 15 Pusk. PONED 2 unit Pusk. PONED 100%

1.02.01.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.02.01.28.05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Cakupan Puskesmas dengan tenaga dokter dan paramedis

100% 100% 100% 100% 100% 100% 11.21%

Persentase dokter umum yang terlatih GELS 100% 50% 75% #DIV/0! 100%

persentase perawat terlatih BTCLS 100% 50% 75% #DIV/0! 100%

jumlah bidan terlatih APN 492 438 483 #DIV/0! 492

persentase tenaga kesehatan JFU menjadi Jafung adminkes

100% 71% 85% #DIV/0! 100%

persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SPKS) yang terbina

100% 80% 90% #DIV/0! 100%

persentase sarana pelayanan kesehatan swasta (SPKS) yang berizin

90% 90% 90% #DIV/0! 90%

1.02.01.28.09 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Jumlah dokter, dokter gigi dan bidan yang mendapat tambahan jasa pelayanan

16 13

dr dan drg bidan

Realisasi tahun 2014

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I

TA 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 10

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DINKES Tahun 2014

Target Renja tahun 2014 Target Capaian Kinerja

Renstra SKPD Tahun 2015

9 Kode Rekening

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Target Program dan

Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2013

1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02.01.30.04 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan (Kesga)

Cakupan puskesmas santun lansia 12 puskesmas santun lansia

8 pkm 11 puskesmas santun lansia

15 73% 12 puskesmas santun lansia 1.02.01.32 Program Peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

1.02.01.32.01 Kegiatan Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu

cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 100% 92.30% 95% 0% 100%

cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 95% 78.40% 95% 0% 95%

cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan

90% 88.10% 88% 0% 90%

cakupan pelayanan nifas 90% 85.00% 87% 0% 90%

cakupan peserta KB aktif 85% 82.15% 85% 0% 85%

cakupan kunjungan bayi 95% 99.00% 95% 0% 95%

cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani

95% 71.90% 94% 0% 95%

Cakupan pelayanan anak balita 96% 86.90% 96% 86.90% 91% 96%

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 125% 88% 88% 88% 80% 100% 80% 100% 84% 97.60% 84% 80% 80.85% 80% Catatan TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 (TAHUN BERJALAN)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Catatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran

Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1

85% 89% 84% 84% 100 80% 0 80% 85% 85% 85% 85%

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Catatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran

Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1

85% 95% 125% 105% 105% 71% 85% 67% 129% 150% 100.00% 42% 100% 90% 100%

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Catatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran

Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1

113% 92% 125% 100% 105% 104% 115% 105% 120% 63% 100% 105%

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Catatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran

Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1

140% 100% 125% 103% 88% 100% 100% 111%

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Catatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran

Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1

129%

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor :800/5058/Dinkes Tahun 2015 tentang

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2016

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang

Memperhatikan

: a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, disebutkan bahwa “Paling lambat 2 minggu setelah RKPD Tahun 2016 ditetapkan, Renja SKPD Tahun 2015 disahkan oleh kepala daerah”.

b.

c.

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembngunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 disebutkan bahwa Renja SKPD 2016 yang telah ditetapkan kepala daerah, harus ditetapkan oleh Keputusan Kepala SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan ini ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dokumen terkait