• Tidak ada hasil yang ditemukan

TEKNOLOGI DAN INOVASI

RENSTRA CAPAIAN 1 Tingka Kepuasan

Pelayanan Publik BB BB 100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan target Renstra dan dapat dikategorikan memuaskan.

Tercapainya indikator sasaran tersebut tidak lepas dari dukungan dari 4 ( empat ) program yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , dimana hasil capaian kegiatan berdampak langsung terhadap indikator sasaran, berikut dijabarkan capaian kegiatan tersebut:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan kinerja masukan 89.91%

atau realisasi anggaran 238.346.000,- dari pagu anggaran Rp.

265.076.000,- dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk 12 bulan, Terlaksananya pencatatan pelaporan peristiwa kependudukan 12 bulan dan tersedianya laporan terkait pendaftaran penduduk 4 dokumen tercapai. Adapun capaian kinerja hasil sebesar 100% yaitu jumlah dokumen yang diterbitkan 100% tercapai.

III - 11

Gambar 3.2.2

Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Mall

2. Pelayanan Pencatatan Sipil dengan kinerja masukan 97,47% atau realisasi anggaran sebesar Rp. 173.092.000,- dari pagu anggaran Rp.

177.592.000,- dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu terlaksananya pelayanan pencatatan sipil 12 bulan tercapai. Adapun capaian kinerja hasil cakupan penerbitan pelayanan pencatatan sipil 100% tercapai.

3. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dengan kinerja masukan 100% atau realisasi anggran sebesar Rp. 48.644.000,- dari pagu anggaran Rp.

48.644.000,- dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu tersedianya dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan 1 dokumen tercapai, adapun capaian kinerja hasil 100 % yaitu kerjasama pemanfaatan data kependudukan 100% tercapai.

III - 12

Gambar 3.2.3

Hasil Kerjasama Dengan Universitas di Kota Tangsel Terkait Pelayanan Admdinduk

4. Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan kinerja masukan 99,41% atau realisasi anggaran sebesar Rp.

78.609.000,- dari pagu anggaran Rp. 79.077.000,- dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu tersedianya dokumen tatacara perencanaan, pelaksanaan,pemantauan, evaluasi ,pengendalian dan pelaporan penylenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan 1 Dokumen tercapai, adapaun capaian kinerja hasil 100% yaitu jumlah data dan informasi yang tersedia 100%.

5. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan kinerja masukan 96,71% atau realisasi anggaran sebesar Rp.

78.549.100,- dari pagu anggaran Rp. 81.168.300,- dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu terfasilitasinya pengelolaan informasi administrasi kependudukan 12 bulan dan terlaksananya pemanfaatan data kependudukan 8 OPD tercapai, adapaun capaian kinerja hasil 100% yaitu jumlah data dan informasi yang tersedia 100%.

III - 13

Gambar 3.2.4

Rapat Pemanfaatan Data Dengan OPD dan Stackholder lainnya

6. Perencanaan , penganggaran dam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kinerja masukan 97,62% atau realisasi anggaran sebesar Rp. 294.720.600,- dari pagu anggaran Rp. 318.213.600,- ,dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu tersedianya dokumen perencanaan Dinas 7 dokumen, tersedianya DPA 1 dokumen, tersedianya dokumen laporan capaian kinerja disdukcapil 1 Dokumen dan tersedianya dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah 5 dokumen, adapun capaian kinerja hasil 100 % yaitu predikat SAKIP dengan nilai A tercapai.

III - 14

Gambar 3.2.5

Nilai SAKIP Disdukcapil Tahun 2021 a

7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kinerja masukan 99,05 % atau realisasi anggaran sebesar Rp. 7.275.811.822,- dari pagu anggaran Rp. 7.345.516.637,- ,dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu terpenuhinya kebutuhan Gaji dan tunjangan ASN 14 bulan, tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen, tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan 12 bulan dan tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen tercapai. Adapun capaian kinerja hasil 100 % yaitu yaitu cakupan laporan keuangan Perangkat Daerah 100% tercapai.

8. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah dengan kinerja masukan 96,05% atau realisasi anggaran sebesar Rp. 226.436.000,- dari pagu anggaran Rp. 235.750.000,- ,dengan capaian kinerja keluaran 100%

yaitu tersedianya sarana dispilin pegawai ( masker pegawai ) 7.750 buah dan terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1 kali tercapai. Adapun capaian kinerja hasil 100% yaitu perbaikan layanan adminsitrasi dan sarpras perkantora 100% tercapai.

III - 15

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kinerja masukan 84,56% atau realisasi anggaran sebesar Rp. 2.277.988.400,- dari pagu anggaran Rp. 2.694.061.600,- ,dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu Tersedianya komponen instalasi listrik 7 jenis, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 8 jenis, tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan, tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan dan terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 bulan tercapai, adapun capaian hasil 100% yaitu perbaikan layanan adminsitrasi dan sarpras perkantora 100% tercapai.

10. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan kinerja masukan 94,51% atau realisasi anggaran Rp.4.474.067.925,- dari pagu anggaran Rp. 4.694.365.000,- dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik 12 bulan, tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan dan terpnuhinya jasa pelayanan kantor 12 bulan . Adapun capaian hasil 100% yaitu perbaikan layanan adminsitrasi dan sarpras perkantora 100% tercapai.

11. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan kinerja masukan 98,25% atau realisasi anggaran 687.098.300,- dari pagu anggaran Rp. 699.360.000,- dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu terpeliharanya kendaraan operasional Dinas 23 unit dan terpeliharanya gedung kantor 1 unit.

Dari program/kegiatan yang mendukung sasaran ” Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah ”dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja masukan (input) tercapai rata-rata sebesar 95.27%

atau realisasi anggaran sebesar Rp. 15.853.363.147,- dari pagu anggaran sebesar Rp.16.638.824.137,- dan indikator kinerja keluaran (output) rata-rata tercapai sebesar 100%, dan indikator kinerja hasil ( outcome ) rata-rata tercapai 100% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran telah “efisien”. Berikut dijabarkan capaian dan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut.

III - 16

Tabel 3.3

Efisensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

No. Sasaran Indikator Kinerja

1 Meningkatnya Akuntabilitas

Pencapaian kinerja dari output dan outcome kegiatan dan realisasi anggaran saling berpengaruh satu sama lain dan mendukung atas tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah hal tersebut dapat dilihat dari tercapaianya indikator kinerja sasaran yaitu tingkat kepuasan pelayanan publik sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain dari sumber daya pelaksanaan program / kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah , pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memanfaatkan sumber daya lain yang dimiliki yaitu sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung sasaran tersebut, seperti diketahui pada tahun 2021 Indonesia dan khusunya Kota Tangerang Selatan terdampak pandemi covid 19 dimana pembatasan – pembatasan sosial membatasi tatap muka, hindari berkumpul dan menjaga jarak ) perlu dilakukan guna mengurangi penyebaran virus Covid 19, hal ini perlu ditanggapi dengan kebijakan yang cepat dan tepat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan pelayanan tetap berjalan kepada masyarakat namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan penyebaran virus Covid 19. Berangkat dari hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kebijakan

III - 17

dengan melakukan kerjasama dengan OJOL dan mall yang ada di Kota Tangerang Selatan dengan harapan mengurangi tatap muka antara masyarakat dengan petugas Disdukcapil selama pandemi Covid-19, sehingga mengurangi risiko terpapar Covid-19 dengan mengurangi titik pengumpulan massa.

Kebijakan tersebut berjalan dengan baik dapat dilihat dari jumlah kepemilikan dokumen adminsitrasi kependudukan dan pencatatan sipil meningkat meski dimasa pandemi Covid 19, hal ini berdampak pada tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daereah, artinya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan efisien dan efektif, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat efisiensi sumber daya yang mencapai angka 4,73%.

Berikut gerai / dukcapil corner yang ada di Kota Tangerang Selatan yang memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil:

No. Lokasi Jumlah SDM Ket

1 Mall Living World 3 Orang

2 Mall Teras Kota 3 Orang

3 Bintaro Plaza 3 Orang

4 Pamulang Square 2 Orang

5 Dinas 4 Orang OJOL

6 Universitas Pamulang 1 Orang 7 Mall Pelayanan Publik 2 Orang 8 Puspem Kota Tangsel 1 Orang

3.3. PENGUKURAN TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, dan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta mengarah pada rumusan sasaran, kebijakan,

III - 18

program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan agar dapat diukur maka harus ada indikator kinerja dan target jangka menengah sesuai umur Renstra instansi.

Keberhasilan tujuan ini diukur dengan capaian indikator kinerja jangka menengah yang merupakan akumulasi capaian indikator kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir masa Renstra tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA

JK MENENGAH

S.D TA

2021 KET

Dokumen terkait