01.08.02 Program Pembiayaan lain-lain 23.617.835.372.000,00 20.252.207.086.000,00 01.08.03 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias 843.478.652.000,00 4.005.800.000.000,00 04.01.10 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM 140.000.000.000,00 140.000.000.000,00 04.03.03 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 399.000.000.000,00 399.000.000.000,00 04.03.07 Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian 64.385.000.000,00 64.385.000.000,00 04.05.02 Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi 265.000.000.000,00 265.000.000.000,00 04.06.03 Program Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi 330.000.000.000,00 330.000.000.000,00 04.07.04 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 72.000.000.000,00 72.000.000.000,00 05.03.01 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 32.644.000.000,00 32.644.000.000,00 07.06.01 Program Sumber Daya Kesehatan 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 08.03.01 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa 85.000.000.000,00 85.000.000.000,00
JUMLAH BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN (II) 218.308.223.534.000,00 240.052.513.696.000,00 364.115.018.800.000,00
392.819.500.000.000,00 JUMLAH BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
(dalam rupiah) Semula Menjadi 01 PELAYANAN UMUM 245.437.787.697.000,00 268.626.084.810.000,00 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar
Negeri 18.219.537.040.000,00 19.021.061.986.000,00
01.01.01 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik 3.992.485.708.000,00 3.992.485.708.000,00 01.01.02 Program Peningkatan Kapasitas Politik dan Hubungan Luar Negeri 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 01.01.03 Program Peningkatan Kerjasama Internasional 39.487.441.000,00 74.487.441.000,00 01.01.04 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional 110.309.702.000,00 110.309.702.000,00 01.01.05 Program Rekonsiliasi Nasional 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 01.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan
Antar-Lembaga 85.295.185.000,00 85.295.185.000,00 01.01.07 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 11.604.323.000,00 161.604.323.000,00 01.01.08 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 669.738.017.000,00 677.057.497.000,00 01.01.09 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 259.990.547.000,00 259.990.547.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 848.099.228.000,00 910.544.228.000,00 01.01.11 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 177.981.082.000,00 177.981.082.000,00 01.01.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 2.605.712.258.000,00 3.084.690.773.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 6.162.764.421.000,00 6.222.764.421.000,00 01.01.14 Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara 2.392.480.647.000,00 2.392.480.647.000,00 01.01.15 Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara 634.914.747.000,00 634.914.747.000,00 01.01.16 Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara 50.575.066.000,00 50.575.066.000,00 01.01.17 Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan 28.353.485.000,00 34.883.679.000,00 01.01.18 Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan 114.904.459.000,00 116.156.216.000,00 01.01.19 Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang 6.340.724.000,00 6.340.724.000,00
01.02 Bantuan Luar Negeri - - 01.03 Pelayanan Umum 1.443.577.013.000,00 1.695.577.013.000,00
01.03.01 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 23.010.000.000,00 23.010.000.000,00 01.03.02 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.654.397.000,00 10.654.397.000,00 01.03.03 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik 436.468.858.000,00 688.468.858.000,00 01.03.04 Program Pemberdayaan Masyarakat 973.443.758.000,00 973.443.758.000,00
01.04 Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek 1.358.327.263.000,00 1.358.327.263.000,00
01.04.01 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1.074.951.292.000,00 1.074.951.292.000,00 01.04.02 Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 67.159.013.000,00 67.159.013.000,00 01.04.03 Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 216.216.958.000,00 216.216.958.000,00
01.05 Pinjaman Pemerintah 58.393.114.600.000,00 59.234.266.000.000,00
01.05.01 Program Pembayaran Bunga Utang 58.393.114.600.000,00 59.234.266.000.000,00
01.06 Pembangunan Daerah 1.290.482.009.000,00 1.293.007.943.000,00
01.06.01 Program Penataan Otonomi Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 01.06.02 Program Pengembangan Otonomi Daerah 273.119.075.000,00 273.119.075.000,00 01.06.03 Program Pembinaan Daerah 21.841.406.000,00 21.841.406.000,00 01.06.04 Program Penanganan Daerah Khusus 241.000.000.000,00 241.000.000.000,00 01.06.05 Program Transmigrasi 752.521.528.000,00 755.047.462.000,00
01.07 Litbang Pelayanan Umum - - 01.08 Pelayanan Umum Lainnya 164.732.749.772.000,00 186.023.844.605.000,00
01.08.01 Program Subsidi dan Transfer Lainnya 116.020.498.900.000,00 141.376.944.600.000,00 01.08.02 Program Pembiayaan Lain-lain 40.269.208.372.000,00 32.653.580.086.000,00 01.08.03 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias 8.443.042.500.000,00 11.993.319.919.000,00
02 PERTAHANAN 22.000.971.700.000,00 22.100.971.700.000,00 02.01 Pertahanan Negara 16.799.415.041.000,00 16.899.415.041.000,00
02.01.01 Program Pengembangan Pertahanan Integratif 2.155.985.140.000,00 2.155.985.140.000,00 02.01.02 Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat 9.052.604.211.000,00 9.052.604.211.000,00 02.01.03 Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut 3.187.952.828.000,00 3.187.952.828.000,00 02.01.04 Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara 2.377.112.942.000,00 2.477.112.942.000,00 02.01.05 Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI 25.759.920.000,00 25.759.920.000,00
02.02 Dukungan Pertahanan 5.105.441.535.000,00 5.105.441.535.000,00
02.02.01 Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan 67.587.019.000,00 67.587.019.000,00 02.02.02 Program Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan 5.018.139.560.000,00 5.018.139.560.000,00 02.02.03 Program Pengembangan Industri Pertahanan 19.714.956.000,00 19.714.956.000,00
02.03 Bantuan Militer Luar Negeri 40.789.490.000,00 40.789.490.000,00
02.03.01 Program Kerjasama Militer Internasional 40.789.490.000,00 40.789.490.000,00
02.04 Litbang Pertahanan 28.756.549.000,00 28.756.549.000,00
02.04.01 Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan 28.756.549.000,00 28.756.549.000,00 02.04.02 Program Pengembangan Ketahanan Nasional - -
02.05 Pertahanan Lainnya 26.569.085.000,00 26.569.085.000,00
02.05.01 Program Operasi Bhakti TNI 26.569.085.000,00 26.569.085.000,00
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 15.589.660.047.000,00 17.018.444.421.000,00 03.01 Kepolisian 12.020.734.308.000,00 13.414.518.682.000,00
03.01.01 Program Pengembangan SDM Kepolisian 6.900.271.248.000,00 6.900.271.248.000,00 03.01.02 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian 2.841.913.661.000,00 4.235.698.035.000,00 03.01.03 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 14.715.782.000,00 14.715.782.000,00 03.01.04 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 28.451.093.000,00 28.451.093.000,00 03.01.05 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 73.023.309.000,00 73.023.309.000,00 03.01.06 Program Pemeliharaan Kamtibmas 1.349.691.545.000,00 1.349.691.545.000,00 03.01.07 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan
Negara 272.239.570.000,00 272.239.570.000,00 03.01.08 Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara 345.000.000.000,00 345.000.000.000,00 03.01.09 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 03.01.10 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 3.275.000.000,00 3.275.000.000,00 03.01.11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 42.153.100.000,00 42.153.100.000,00
03.02 Penanggulangan Bencana 104.375.141.000,00 114.375.141.000,00
03.02.01 Program Pencarian dan Penyelamatan 104.375.141.000,00 114.375.141.000,00
03.03 Pembinaan Hukum 3.158.367.759.000,00 3.183.367.759.000,00
03.03.01 Program Perencanaan Hukum 10.500.000.000,00 10.500.000.000,00 03.03.02 Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM 722.166.833.000,00 722.166.833.000,00 03.03.03 Program Pembentukan Hukum 30.600.000.000,00 30.600.000.000,00 03.03.04 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 565.430.044.000,00 565.430.044.000,00 03.03.05 Program Pelayanan dan Bantuan Hukum 194.647.188.000,00 194.647.188.000,00 03.03.06 Program Penegakan Hukum dan HAM 532.784.770.000,00 532.784.770.000,00 03.03.07 Program Pembinaan Profesi Hukum 70.275.000.000,00 70.275.000.000,00 03.03.08 Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum 1.031.963.924.000,00 1.056.963.924.000,00
03.04 Peradilan 306.182.839.000,00 306.182.839.000,00
03.04.01 Program Pembinaan Peradilan 306.182.839.000,00 306.182.839.000,00
03.05 Lembaga Pemasyarakatan - - 03.06 Litbang Ketertiban dan Keamanan - - 03.07 Ketertiban dan Keamanan Lainnya - - 04 EKONOMI 27.604.621.172.000,00 31.062.284.328.000,00 04.01 Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM 1.860.760.640.000,00 1.993.760.640.000,00
04.01.01 Program Persaingan Usaha 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 04.01.02 Program Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 04.01.03 Program Pengembangan Distribusi Nasional 142.288.565.000,00 142.288.565.000,00 04.01.04 Program Pembinaan Pengamanan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Sistem
Distribusi Nasional 12.645.774.000,00 12.645.774.000,00 04.01.05 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 52.000.000.000,00 52.000.000.000,00 04.01.06 Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ekspor-Impor 105.818.136.000,00 105.818.136.000,00 04.01.07 Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM 99.499.905.000,00 99.499.905.000,00 04.01.08 Program Pengembangan Ekspor 313.218.260.000,00 313.218.260.000,00 04.01.09 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM 262.840.000.000,00 262.840.000.000,00 04.01.10 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM 510.450.000.000,00 510.450.000.000,00 04.01.11 Program Pemberdayaan Usaha Mikro 310.000.000.000,00 443.000.000.000,00
04.02 Tenaga Kerja 593.709.500.000,00 695.042.500.000,00
04.02.01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 324.844.889.000,00 324.844.889.000,00 04.02.02 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 97.009.155.000,00 198.342.155.000,00 04.02.03 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 171.855.456.000,00 171.855.456.000,00
04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan 6.345.639.246.000,00 6.607.047.571.000,00
04.03.01 Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan 128.230.000.000,00 128.230.000.000,00 04.03.02 Program Pengembangan Agribisnis 1.778.118.178.000,00 1.778.118.178.000,00 04.03.03 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.885.090.736.000,00 1.885.090.736.000,00 04.03.04 Program Pembinaan Produksi Kehutanan 253.580.000.000,00 293.580.000.000,00 04.03.05 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 418.068.935.000,00 638.877.260.000,00 04.03.06 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 1.393.705.397.000,00 1.394.305.397.000,00 04.03.07 Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian 488.846.000.000,00 488.846.000.000,00
04.04 Pengairan 3.291.520.752.000,00 3.340.520.752.000,00
04.04.01 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
air Lainnya 713.748.461.000,00 749.748.461.000,00 04.04.02 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
04.05 Bahan Bakar dan Energi 2.414.830.007.000,00 4.633.485.248.000,00
04.05.01 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi
Terbarukan dan Konservasi Energi 31.516.473.000,00 31.516.473.000,00 04.05.02 Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi 309.899.593.000,00 309.899.593.000,00 04.05.03 Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana
Energi 6.904.191.000,00 6.904.191.000,00 04.05.04 Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan
Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi 82.500.000.000,00 82.500.000.000,00 04.05.05 Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi - - 04.05.06 Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana
Ketenagalistrikan 1.898.878.311.000,00 4.117.533.552.000,00 04.05.07 Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana
Ketenagalistrikan 12.655.856.000,00 12.655.856.000,00 04.05.08 Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan
Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan 5.176.548.000,00 5.176.548.000,00 04.05.09 Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis
Ketenagalistrikan 67.299.035.000,00 67.299.035.000,00
04.06 Pertambangan 1.248.303.969.000,00 1.248.303.969.000,00
04.06.01 Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya
Mineral dan Batubara 545.443.608.000,00 545.443.608.000,00 04.06.02 Program Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 132.860.361.000,00 132.860.361.000,00 04.06.03 Program Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi 570.000.000.000,00 570.000.000.000,00
04.07 Industri dan Konstruksi 817.266.528.000,00 817.266.528.000,00
04.07.01 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 154.003.158.000,00 154.003.158.000,00 04.07.02 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 199.664.000.000,00 199.664.000.000,00 04.07.03 Program Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri
Menengah 24.407.881.000,00 24.407.881.000,00 04.07.04 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 289.896.254.000,00 289.896.254.000,00 04.07.05 Program Penataan Struktur Industri 136.242.350.000,00 136.242.350.000,00 04.07.06 Program Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Penataan Struktur 13.052.885.000,00 13.052.885.000,00
04.08 Transportasi 10.798.950.700.000,00 11.493.217.290.000,00
04.08.01 Program Pembinaan Jalan dan Jembatan - - 04.08.02 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.408.263.099.000,00 1.408.263.099.000,00 04.08.03 Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan 4.434.182.789.000,00 4.808.182.789.000,00 04.08.04 Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan
Transportasi Darat 1.922.642.941.000,00 1.948.442.941.000,00 04.08.05 Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan
Transportasi Laut 1.241.979.441.000,00 1.241.979.441.000,00 04.08.06 Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan
Transportasi Udara 1.596.045.330.000,00 1.830.511.920.000,00 04.08.07 Program Restrukturisasi, Reformasi Perhubungan dan Pengembangan
Transportasi antarmoda 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 04.08.08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - - 04.08.09 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika 179.837.100.000,00 239.837.100.000,00
04.09 Telekomunikasi 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
04.09.01 Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Pos dan Telekomunikasi 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 04.09.02 Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan
Prasarana Pos dan Telekomunikasi - - 04.09.03 Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan
Komunikasi 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
04.10 Litbang Ekonomi - - 04.11 Ekonomi Lainnya 228.639.830.000,00 228.639.830.000,00
04.11.01 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 101.000.000.000,00 101.000.000.000,00 04.11.02 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 49.000.000.000,00 49.000.000.000,00 04.11.03 Program Pengembangan Standardisasi Nasional 28.662.830.000,00 28.662.830.000,00 04.11.04 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN 49.977.000.000,00 49.977.000.000,00
05 LINGKUNGAN HIDUP 3.104.667.741.000,00 3.184.448.021.000,00 05.01 Manajemen Limbah 335.898.624.000,00 335.898.624.000,00
05.01.01 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase 335.898.624.000,00 335.898.624.000,00
05.02 Manajemen Air Limbah - - 05.03 Penanggulangan Polusi 142.807.308.000,00 142.807.308.000,00
05.03.01 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 142.807.308.000,00 142.807.308.000,00
05.04 Konservasi Sumberdaya Alam 2.188.170.251.000,00 2.199.394.251.000,00
05.04.01 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 438.063.890.000,00 438.063.890.000,00 05.04.02 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 294.049.580.000,00 294.049.580.000,00 05.04.03 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 123.954.040.000,00 124.178.040.000,00 05.04.04 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 1.332.102.741.000,00 1.343.102.741.000,00
05.05 Tata Ruang dan Pertanahan 398.797.106.000,00 467.353.386.000,00
05.05.01 Program Penataan Ruang 112.209.033.000,00 112.209.033.000,00 05.05.02 Program Pengelolaan Pertanahan 286.588.073.000,00 355.144.353.000,00
05.07 Lingkungan Hidup Lainnya 38.994.452.000,00 38.994.452.000,00
05.07.01 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 38.994.452.000,00 38.994.452.000,00
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5.620.488.193.000,00 5.913.188.193.000,00 06.01 Pengembangan Perumahan 512.424.512.000,00 805.124.512.000,00
06.01.01 Program Pengembangan Perumahan 512.424.512.000,00 805.124.512.000,00
06.02 Pemberdayaan Komunitas Permukiman 881.725.261.000,00 881.725.261.000,00
06.02.01 Program Lingkungan Sehat 283.241.095.000,00 283.241.095.000,00 06.02.02 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 598.484.166.000,00 598.484.166.000,00
06.03 Penyediaan Air Minum 798.829.025.000,00 798.829.025.000,00
06.03.01 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 330.830.402.000,00 330.830.402.000,00 06.03.02 Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah 467.998.623.000,00 467.998.623.000,00
06.04 Penerangan Jalan - - 06.05 Litbang Perumahan dan Fasilitas Umum - - 06.06 Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya 3.427.509.395.000,00 3.427.509.395.000,00
06.06.01 Program Pengembangan Wilayah 51.600.000.000,00 51.600.000.000,00 06.06.02 Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan 3.375.909.395.000,00 3.375.909.395.000,00
07 KESEHATAN 9.913.302.327.000,00 9.986.052.327.000,00 07.01 Obat dan Perbekalan Kesehatan 356.639.852.000,00 362.389.852.000,00
07.01.01 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 150.740.517.000,00 150.740.517.000,00 07.01.02 Program Pengawasan Obat dan Makanan 196.459.344.000,00 202.209.344.000,00 07.01.03 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 9.439.991.000,00 9.439.991.000,00
07.02 Pelayanan Kesehatan Perorangan 3.771.795.245.000,00 3.771.795.245.000,00
07.02.01 Program Upaya Kesehatan Perorangan 3.771.795.245.000,00 3.771.795.245.000,00
07.03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 4.140.223.852.000,00 4.140.223.852.000,00
07.03.01 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 28.876.345.000,00 28.876.345.000,00 07.03.02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.125.661.688.000,00 3.125.661.688.000,00 07.03.03 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 807.185.819.000,00 807.185.819.000,00 07.03.04 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 178.500.000.000,00 178.500.000.000,00
07.04 Kependudukan dan Keluarga Berencana 364.027.146.000,00 431.027.146.000,00
07.04.01 Program Keluarga Berencana 281.113.000.000,00 348.113.000.000,00 07.04.02 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 8.629.910.000,00 8.629.910.000,00 07.04.03 Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 74.284.236.000,00 74.284.236.000,00
07.05 Litbang Kesehatan 72.138.248.000,00 72.138.248.000,00
07.05.01 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 72.138.248.000,00 72.138.248.000,00
07.06 Kesehatan Lainnya 1.208.477.984.000,00 1.208.477.984.000,00
07.06.01 Program Sumber Daya Kesehatan 205.855.185.000,00 205.855.185.000,00 07.06.02 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1.002.622.799.000,00 1.002.622.799.000,00
08 PARIWISATA DAN BUDAYA 1.330.544.700.000,00 1.330.544.700.000,00 08.01 Pengembangan Pariwisata dan Budaya 399.275.752.000,00 399.275.752.000,00
08.01.01 Program Pengembangan Nilai Budaya 61.031.000.000,00 61.031.000.000,00 08.01.02 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 35.351.000.000,00 35.351.000.000,00 08.01.03 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 101.670.042.000,00 101.670.042.000,00 08.01.04 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 104.288.000.000,00 104.288.000.000,00 08.01.05 Program Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata 71.682.292.000,00 71.682.292.000,00 08.01.06 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 25.253.418.000,00 25.253.418.000,00
08.02 Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 299.895.156.000,00 299.895.156.000,00
08.02.01 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 08.02.02 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 80.021.804.000,00 80.021.804.000,00 08.02.03 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 08.02.04 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 95.000.000.000,00 95.000.000.000,00 08.02.05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 84.873.352.000,00 84.873.352.000,00
08.03 Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran 631.373.792.000,00 631.373.792.000,00
08.03.01 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 140.463.923.000,00 140.463.923.000,00 08.03.02 Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Teknologi Informasi dan Penyiaran 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 08.03.03 Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan
Prasarana Teknologi Informasi dan Penyiaran 489.209.869.000,00 489.209.869.000,00
08.04 Litbang Pariwisata dan Budaya - - 08.05 Pariwisata dan Budaya Lainnya - - 09 AGAMA 691.262.866.000,00 691.262.866.000,00 09.01 Peningkatan Kehidupan Beragama 560.324.846.000,00 560.324.846.000,00
09.01.01 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 173.953.986.000,00 173.953.986.000,00 09.01.02 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan
09.02 Kerukunan Hidup Beragama 14.850.000.000,00 14.850.000.000,00
09.02.01 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 14.850.000.000,00 14.850.000.000,00
09.03 Litbang Agama 11.062.577.000,00 11.062.577.000,00
09.03.01 Program Penelitian dan Pengembangan Agama 11.062.577.000,00 11.062.577.000,00
09.04 Pelayanan Keagamaan Lainnya 105.025.443.000,00 105.025.443.000,00
09.04.01 Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga
Pendidikan Keagamaan 105.025.443.000,00 105.025.443.000,00
10 PENDIDIKAN 30.785.390.636.000,00 30.869.896.913.000,00 10.01 Pendidikan Anak Usia Dini 275.220.000.000,00 292.584.544.000,00
10.01.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 275.220.000.000,00 292.584.544.000,00
10.02 Pendidikan Dasar 13.251.397.562.000,00 13.300.098.850.000,00
10.02.01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13.251.397.562.000,00 13.300.098.850.000,00
10.03 Pendidikan Menengah 3.596.651.429.000,00 3.596.651.429.000,00
10.03.01 Program Pendidikan Menengah 3.596.651.429.000,00 3.596.651.429.000,00
10.04 Pendidikan Non-Formal dan Informal 370.986.380.000,00 370.986.380.000,00
10.04.01 Program Pendidikan Non-Formal 370.986.380.000,00 370.986.380.000,00
10.05 Pendidikan Kedinasan 779.174.028.000,00 783.723.896.000,00
10.05.01 Program Pendidikan Kedinasan 779.174.028.000,00 783.723.896.000,00
10.06 Pendidikan Tinggi 7.738.504.756.000,00 7.743.139.056.000,00
10.06.01 Program Pendidikan Tinggi 7.738.504.756.000,00 7.743.139.056.000,00
10.07 Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan 3.250.470.208.000,00 3.259.726.485.000,00
10.07.01 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.847.335.000.000,00 2.847.335.000.000,00 10.07.02 Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 86.625.208.000,00 90.081.485.000,00 10.07.03 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 316.510.000.000,00 322.310.000.000,00
10.08 Pendidikan Keagamaan 1.436.596.273.000,00 1.436.596.273.000,00
10.08.01 Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan 1.436.596.273.000,00 1.436.596.273.000,00
10.09 Litbang Pendidikan 86.390.000.000,00 86.390.000.000,00
10.09.01 Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 86.390.000.000,00 86.390.000.000,00
10.10 Pendidikan Lainnya - - 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 2.036.321.721.000,00 2.036.321.721.000,00 11.01 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Orang Sakit dan Cacat - - 11.02 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Lansia - - 11.03 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis
Kemerdekaan, Pejuang - - 11.04 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga 602.034.415.000,00 602.034.415.000,00
11.04.01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 566.629.927.000,00 566.629.927.000,00 11.04.02 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 11.04.03 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 11.04.04 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 23.904.488.000,00 23.904.488.000,00
11.05 Pemberdayaan Perempuan 80.812.912.000,00 80.812.912.000,00
11.05.01 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 71.850.000.000,00 71.850.000.000,00 11.05.02 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 8.962.912.000,00 8.962.912.000,00
11.06 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 559.668.348.000,00 559.668.348.000,00
11.06.01 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 537.220.548.000,00 537.220.548.000,00 11.06.02 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial 22.447.800.000,00 22.447.800.000,00
11.07 Bantuan Perumahan - - 11.08 Bantuan dan Jaminan Sosial 571.882.465.000,00 571.882.465.000,00
11.08.01 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 571.882.465.000,00 571.882.465.000,00
11.09 Litbang Perlindungan Sosial 126.148.790.000,00 126.148.790.000,00
11.09.01 Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 96.148.815.000,00 96.148.815.000,00 11.09.02 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 29.999.975.000,00 29.999.975.000,00
11.10 Perlindungan Sosial Lainnya 95.774.791.000,00 95.774.791.000,00
11.10.01 Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial 3.124.500.000,00 3.124.500.000,00 11.10.02 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 92.650.291.000,00 92.650.291.000,00
364.115.018.800.000,00 392.819.500.000.000,00 JUMLAH BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI