• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis rasio dan uji hipotesis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng serta beberapa kesimpulan yang telah

dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintahan serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.

2. Lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD).

4. Untuk peneliti selanjutnya, diusahakan agar sampel penelitian yang diambil dibedakan dari penelitian ini. Mungkin dengan berbedanya sampel penelitian yang diambil, maka variabel rasio efektiitas dan rasio pertumbuhan dapat berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD. Meskipun dalam penelitian ini ternyata variabel tersebut tidak signifikan terhadap efisiensi PAD.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI

Halim, Abdul. 2005. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat Darsono dan Ashari. 2004. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan.

Yogyakarta: ANDI

Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS

17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

http://beta.fajar.co.id/read-20110912212451-bpk-temukan-dana-bermasalah-rp43-m-

Kieso, Donal E., dkk. 2002. Intermediate Accounting. (Diterjemahkan Oleh: Gina Gania dan Ichsan Setiyo Budi). Jakarta: Erlangga

Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good

Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Jakarta: LAN dan BPKP

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI

Nordiawan, Deddi, dkk. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat Pemerintah Kabupaten Soppeng. Peraturan Bupati Soppeng No. 26 Tahun 2008

tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada DPPKAD Kabupaten Soppeng

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL SEKRETARIAT KASUBA G UMUM KASUBAG PERENCANAA N & PELAPORAN KASUBAG KEUANGAN KABID PENDAPATA N ASLI DAERAH KABID ANGGARAN KABID AKUNTANSI KABID ASET KABID DANA PERIMBANGA N KASI PAJAK DAERAH KASI PENYUSUNA NAPBD KASI RETRIBUSI DAERAH PJ. KASI OTORISASI DPA-SKPD KASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH KASI PEMBENDAHARAAN KASI AKUN. PENE. & PENGE. KAS KASI AKUN. ASET KASI PENYU. LAP. KEU. UPT KASI PERENC . KEB. KASI DISTRI. KASI INVENT. & PENGH. KASI DANA BAGI HASIL KASI DANA ALOKASI UMUM KASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH

HASIL OLAH DATA ANALISIS RASIO KEUANGAN

Rasio Efisiensi Rasio Kemandirian Rasio Efektifitas Rasio Pertumbuhan

Y X1 X2 X3 71.13 4.92 84.37 0 1.2 3.21 74.69 -31.75 1.31 3.25 102.48 13.02 11.85 3.41 145.1 63.84 65.87 4.37 109.92 44.51 65.81 4.05 130.12 7.25 1.52 3.57 87.81 -9.06 1.49 3.39 80.94 4.11

HASIL OLAH DATA ANALISIS REGRESI (SPSS) Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Method 1 pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitasa . Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Rasio Efisiensi

Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .965a .930 .878 11.66400

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 7273.299 3 2424.433 17.820 .009a

Residual 544.196 4 136.049

Total 7817.495 7

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas b. Dependent Variable: Rasio Efisiensi

Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -221.627 41.699 -5.315 .006 Rasio Kemandirian 51.147 7.279 .943 7.026 .002 Rasio Efektifitas .583 .295 .438 1.972 .120 Pertumbuhan -.272 .249 -.245 -1.093 .336

76 PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2003, 2004, 2005, 2006

URAIAN 2003 2004 2005 2006

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah 8,914,222,635.39 6,084,124,834.80 6,876,125,679.32 11,266,106,312.36 Hasil Pajak Daerah 1,267,799,413.00 1,883,821,549.00 1,442,850,769.00 1,725,707,410.00 Hasil Retribusi Daerah 3,515,969,361.00 3,571,829,991.00 4,300,991,020.00 5,495,258,067.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah 270,176,047.39 318,481,190.80 391,856,914.32 31,533,000.00 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah 3,860,277,814.00 309,992,104.00 740,417,976.00 4,013,607,835.36

Dana Perimbangan 169,168,080,079.14 179,180,422,067.79 201,193,276,220.00 325,463,397,877.00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak 13,930,876,979.14 15,390,639,315.79 18,621,911,989.00 22,906,290,672.00 Dana Alokasi Umum 147,030,000,000.00 151,053,590,333.00 164,543,000,000.00 270,884,000,000.00 Dana Alokasi Khusus 6,350,241,000.00 9,360,000,000.00 12,843,394,959.00 24,680,000,000.00 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan

Keuangan Provinsi 1,856,962,100.00 3,376,192,419.00 5,184,969,272.00 6,993,107,205.00

Lain-Lain Pendapatan yang

Sah 12,188,130,364.00 10,164,422,657.00 10,146,928,131.00 5,389,408,621.00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

0.00 0.00 7,096,742,334.00 0.00 Dana Penyesuaian dan Otonomi

Daerah 0.00 0.00 18,534,364,500.00 0.00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Pendapatan 190,270,433,078.53 195,428,969,559.59 213,216,330,030.32 342,118,912,810.36

Belanja

Belanja Tidak Langsung 48,843,592,574.00 61,209,056,404.25 68,732,149,855.00 68,900,636,176.00 Belanja Pegawai 42,502,487,474.00 52,108,416,775.25 53,033,825,681.00 95,657,078,760.00 Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00 Belanja Hibah 0.00 0.00 0.00 0.00 Belanja Bantuan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

5,170,552,530.00 72,943,008.00 89,812,848.00 1,335,081,366.00 Belanja Bantuan Keuangan

KepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

1,170,552,530.00 8,817,696,621.00 15,608,511,326.00 1,050,000,000.00 Belanja Tidak Terduga 0.00 210,000,000.00 0.00 656,364,200.00

Belanja Langsung 97,156,059,051.00 95,818,772,299.00 104,311,583,323.80 171,457,193,929.25 Belanja Pegawai 67,794,432,233.00 76,202,728,492.00 74,364,303,757.00 86,392,554,251.00 Belanja Barang dan Jasa 2,871,194,245.00 4,065,496,069.00 3,136,695,261.00 3,589,890,767.00 Belanja Modal 26,490,432,573.00 15,550,547,648.00 26,810,584,305.80 88,209,651,861.25

Jumlah Belanja 145,999,651,625.00 157,027,828,693.25 111,184,803,278.80 240,357,830,105.25

Surplus/Defisit 44,270,781,393,53 3,840,114,090.34 102,031,526,852.52 101,761,082,705.11

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah 1,485,467,745.60 1,591,261,160.13 22,878,724,483.52 36,444,105,241.69 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1,485,467,745.60 500,285,750.13 10,610,372,077.52 28,059,590,645.61 Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman 0.00 1,090,975,410.00 1,979,888,200.00 7,919,552,200.00 Penerimaan Piutang Daerah 0.00 0.00 10,288,464,216.00 464,962,396.08

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran Pembiayaan

Daerah 27,230,000,000.00 11,312,767,557.95 12,359,561,836.63 3,703,977,953.00

Penyertaan Modal Pemda 17,730,000,000.00 5,100,000,000.00 512,819.70 1,000,000,000.00 Pembayaran Pokok Utang 1,500.000,000.00 6,212,767,557.95 2,070,733,074.93 1,601,402,253.00 Pemberian Pinjaman Daerah 8,000,000,000.00 0.00 0.00 1,102,575,700.00 Pembayaran Utang Belanja 0.00 0.00 10,288,315,948.00 0.00

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan 27,230,000,000.00 11,312,767,557.95 12,359,561,836.63 3,703,977,953.00

Pembiayaan Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 Sisa Lebih Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2007, 2008, 2009, 2010

URAIAN 2007 2008 2009 2010

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah 16,280,918,440.79 17,460,780,983.52 15,879,402,285.47 16,531,437,645.61 Hasil Pajak Daerah 1,810,422,871.00 1,992,333,187.00 2,345,203,805.00 3,037,488,871.00 Hasil Retribusi Daerah 6,086,009,566.00 9,648,562,911.41 8,806,002,785.00 9,075,375,909.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah 444,749,520.79 934,087,877.11 1,385,966,227.47 1,738,229,903.19 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah 7,480,619,757.51 4,885,797,008.00 3,342,229,468.00 2,680,342,962.42

Dana Perimbangan 364,303,221,066.00 392,132,343,171.00 414,327,271,541.00 397,522,593,650.00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak 29,527,785,866.00 28,518,239,171.00 40,124,355,541.00 30,864,581,650.00 Dana Alokasi Umum 294,675,435,200.00 317,480,921,000.00 320,703,916,000.00 332,095,212,000.00 Dana Alokasi Khusus 40,100,000,000.00 46,133,183,000.00 53,499,000,000.00 34,562,800,000.00 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan

Keuangan Provinsi 0.00 0.00 0.00 0.00

Lain-Lain Pendapatan yang

Sah 8,358,266,957.00 38,657,223,368.00 30,961,364,434.00 90,618,295,232.14

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

0.00 8,556,457,568.00 7,096,742,334.00 10,789,128,623.14 Dana Penyesuaian dan Otonomi

Daerah 7,358,266,957.00 22,163,674,800.00 18,534,364,500.00 71,004,594,409.00 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,000,000,000.00 7,937,091,000.00 5,330,257,600 8,824,572,200.00

atau Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Pendapatan 388,483,289,684.30 448,250,347,522.52 461,168,038,260.47 504,672,326,527.75

Belanja

Belanja Tidak Langsung 178,505,541,850.19 246,185,947,840.00 273,624,406,369.00 335,503,653,462.00 Belanja Pegawai 153,815,388,895.19 212,604,699,043.00 241,456,866,642.00 305,782,936,613.00 Belanja Bunga 1,417,500,085.00 1,717,071,327.00 887,713,715.00 738,316,749.00 Belanja Hibah 3,645,000,000.00 5,880,000,000.00 9,511,887,500.00 12,070,544,616.00 Belanja Bantuan Sosial 8,771,300,000.00 14,809,095,788.00 7,295,535,544.00 1,216,852,756.00 Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

10,723,999,999.00 11,490,926,637.00 241,776,290.00 247,021,054.00 Belanja Bantuan Keuangan

KepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

132,352,871.00 230,155,009.00 14,180,626,678.00 14,379,606,674.00 Belanja Tidak Terduga 0.00 0.00 0.00 1,068,375,000.00

Belanja Langsung 185,901,920,707.20 218,158,302,426.00 230,053,656,654.00 150,354,010,744.00 Belanja Pegawai 20,885,243,400.00 18,940,523,572.00 25,494,323,710.00 23,145,995,622.00 Belanja Barang dan Jasa 49,458,965,459.00 63,261,737,600.00 71,070,713,507.00 59,183,706,536.00 Belanja Modal 155,557,711,848.00 135,945,041,254.00 133,488,619,437.00 77,024,308,586.00

Jumlah Belanja 364,407,462,557.39 464,324,250,266.00 503,678,063,023.00 494,857,664,206.00 Surplus/Defisit 24,075,827,126.91 (16,091,902,743.48) (42,510,024,762.53) 9,814,662,321.75

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah 54,561,443,787.00 75,186,307,182.03 55,011,286,740.07 15,341,921,304.12 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

53,930,144,640.00 73,475,132,122.51 53,585,796,837.55 15,245,278,129.12 Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman 15,656,916.00 1,330,425,139.43 51,528,108.52 500,000.00 Penerimaan Piutang Daerah 615,642,231.00 380,749,934.09 1,373,961,794.00 96,143,175.00

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan 54,561,443,787.60 75,186,307,186.03 55,011,286,740.07 15,341,921,304.12 Pengeluaran Pembiayaan

Daerah 5,115,957,067.00 5,508,607,605.00 4,601,325,041.00 1,351,967,312.00

Penyertaan Modal Pemda 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 Pembayaran Pokok Utang 1,954,957,067.00 2,431,482,795.00 2,601,325,041.00 1,277,958,614.00 Pemberian Pinjaman Daerah 2,154,000,000.00 923,000,000.00 0.00 0.00 Pembayaran Utang Belanja 0.00 154,124,810.00 0.00 74,008,698.00

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan 5,115,957,067.00 5,508,607,605.00 4,601,325,041.00 1,351,967,312.00

Pembiayaan Neto 49,445,485,720.00 69,677,699,581.03 50,409,961,726.00 13,988,613,871.00 Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berjalan 73,521,313,845.51 53,585,796,837.55 7,899,936,963.54 23,803,276,192.87

Dalam dokumen Analisis Kinerja Keuangan Daerah (Halaman 69-81)

Dokumen terkait