BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
B. Saran
Berdasarkan hasil analisis rasio dan uji hipotesis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng serta beberapa kesimpulan yang telah
dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya, antara lain:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintahan serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
2. Lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD).
4. Untuk peneliti selanjutnya, diusahakan agar sampel penelitian yang diambil dibedakan dari penelitian ini. Mungkin dengan berbedanya sampel penelitian yang diambil, maka variabel rasio efektiitas dan rasio pertumbuhan dapat berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD. Meskipun dalam penelitian ini ternyata variabel tersebut tidak signifikan terhadap efisiensi PAD.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
Halim, Abdul. 2005. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat Darsono dan Ashari. 2004. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan.
Yogyakarta: ANDI
Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS
17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
http://beta.fajar.co.id/read-20110912212451-bpk-temukan-dana-bermasalah-rp43-m-
Kieso, Donal E., dkk. 2002. Intermediate Accounting. (Diterjemahkan Oleh: Gina Gania dan Ichsan Setiyo Budi). Jakarta: Erlangga
Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good
Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Jakarta: LAN dan BPKP
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI
Nordiawan, Deddi, dkk. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat Pemerintah Kabupaten Soppeng. Peraturan Bupati Soppeng No. 26 Tahun 2008
tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada DPPKAD Kabupaten Soppeng
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN SOPPENG
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL SEKRETARIAT KASUBA G UMUM KASUBAG PERENCANAA N & PELAPORAN KASUBAG KEUANGAN KABID PENDAPATA N ASLI DAERAH KABID ANGGARAN KABID AKUNTANSI KABID ASET KABID DANA PERIMBANGA N KASI PAJAK DAERAH KASI PENYUSUNA NAPBD KASI RETRIBUSI DAERAH PJ. KASI OTORISASI DPA-SKPD KASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH KASI PEMBENDAHARAAN KASI AKUN. PENE. & PENGE. KAS KASI AKUN. ASET KASI PENYU. LAP. KEU. UPT KASI PERENC . KEB. KASI DISTRI. KASI INVENT. & PENGH. KASI DANA BAGI HASIL KASI DANA ALOKASI UMUM KASI LAIN-LAIN PAD YANG SAHHASIL OLAH DATA ANALISIS RASIO KEUANGAN
Rasio Efisiensi Rasio Kemandirian Rasio Efektifitas Rasio Pertumbuhan
Y X1 X2 X3 71.13 4.92 84.37 0 1.2 3.21 74.69 -31.75 1.31 3.25 102.48 13.02 11.85 3.41 145.1 63.84 65.87 4.37 109.92 44.51 65.81 4.05 130.12 7.25 1.52 3.57 87.81 -9.06 1.49 3.39 80.94 4.11
HASIL OLAH DATA ANALISIS REGRESI (SPSS) Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Method 1 pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitasa . Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Rasio Efisiensi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .965a .930 .878 11.66400
a. Predictors: (Constant), pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 7273.299 3 2424.433 17.820 .009a
Residual 544.196 4 136.049
Total 7817.495 7
a. Predictors: (Constant), pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas b. Dependent Variable: Rasio Efisiensi
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -221.627 41.699 -5.315 .006 Rasio Kemandirian 51.147 7.279 .943 7.026 .002 Rasio Efektifitas .583 .295 .438 1.972 .120 Pertumbuhan -.272 .249 -.245 -1.093 .336
76 PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2003, 2004, 2005, 2006
URAIAN 2003 2004 2005 2006
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah 8,914,222,635.39 6,084,124,834.80 6,876,125,679.32 11,266,106,312.36 Hasil Pajak Daerah 1,267,799,413.00 1,883,821,549.00 1,442,850,769.00 1,725,707,410.00 Hasil Retribusi Daerah 3,515,969,361.00 3,571,829,991.00 4,300,991,020.00 5,495,258,067.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah 270,176,047.39 318,481,190.80 391,856,914.32 31,533,000.00 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah 3,860,277,814.00 309,992,104.00 740,417,976.00 4,013,607,835.36
Dana Perimbangan 169,168,080,079.14 179,180,422,067.79 201,193,276,220.00 325,463,397,877.00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak 13,930,876,979.14 15,390,639,315.79 18,621,911,989.00 22,906,290,672.00 Dana Alokasi Umum 147,030,000,000.00 151,053,590,333.00 164,543,000,000.00 270,884,000,000.00 Dana Alokasi Khusus 6,350,241,000.00 9,360,000,000.00 12,843,394,959.00 24,680,000,000.00 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan
Keuangan Provinsi 1,856,962,100.00 3,376,192,419.00 5,184,969,272.00 6,993,107,205.00
Lain-Lain Pendapatan yang
Sah 12,188,130,364.00 10,164,422,657.00 10,146,928,131.00 5,389,408,621.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
0.00 0.00 7,096,742,334.00 0.00 Dana Penyesuaian dan Otonomi
Daerah 0.00 0.00 18,534,364,500.00 0.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Pendapatan 190,270,433,078.53 195,428,969,559.59 213,216,330,030.32 342,118,912,810.36
Belanja
Belanja Tidak Langsung 48,843,592,574.00 61,209,056,404.25 68,732,149,855.00 68,900,636,176.00 Belanja Pegawai 42,502,487,474.00 52,108,416,775.25 53,033,825,681.00 95,657,078,760.00 Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00 Belanja Hibah 0.00 0.00 0.00 0.00 Belanja Bantuan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
5,170,552,530.00 72,943,008.00 89,812,848.00 1,335,081,366.00 Belanja Bantuan Keuangan
KepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
1,170,552,530.00 8,817,696,621.00 15,608,511,326.00 1,050,000,000.00 Belanja Tidak Terduga 0.00 210,000,000.00 0.00 656,364,200.00
Belanja Langsung 97,156,059,051.00 95,818,772,299.00 104,311,583,323.80 171,457,193,929.25 Belanja Pegawai 67,794,432,233.00 76,202,728,492.00 74,364,303,757.00 86,392,554,251.00 Belanja Barang dan Jasa 2,871,194,245.00 4,065,496,069.00 3,136,695,261.00 3,589,890,767.00 Belanja Modal 26,490,432,573.00 15,550,547,648.00 26,810,584,305.80 88,209,651,861.25
Jumlah Belanja 145,999,651,625.00 157,027,828,693.25 111,184,803,278.80 240,357,830,105.25
Surplus/Defisit 44,270,781,393,53 3,840,114,090.34 102,031,526,852.52 101,761,082,705.11
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Daerah 1,485,467,745.60 1,591,261,160.13 22,878,724,483.52 36,444,105,241.69 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
1,485,467,745.60 500,285,750.13 10,610,372,077.52 28,059,590,645.61 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman 0.00 1,090,975,410.00 1,979,888,200.00 7,919,552,200.00 Penerimaan Piutang Daerah 0.00 0.00 10,288,464,216.00 464,962,396.08
Jumlah Penerimaan
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah 27,230,000,000.00 11,312,767,557.95 12,359,561,836.63 3,703,977,953.00
Penyertaan Modal Pemda 17,730,000,000.00 5,100,000,000.00 512,819.70 1,000,000,000.00 Pembayaran Pokok Utang 1,500.000,000.00 6,212,767,557.95 2,070,733,074.93 1,601,402,253.00 Pemberian Pinjaman Daerah 8,000,000,000.00 0.00 0.00 1,102,575,700.00 Pembayaran Utang Belanja 0.00 0.00 10,288,315,948.00 0.00
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan 27,230,000,000.00 11,312,767,557.95 12,359,561,836.63 3,703,977,953.00
Pembiayaan Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 Sisa Lebih Pembiayaan
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2007, 2008, 2009, 2010
URAIAN 2007 2008 2009 2010
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah 16,280,918,440.79 17,460,780,983.52 15,879,402,285.47 16,531,437,645.61 Hasil Pajak Daerah 1,810,422,871.00 1,992,333,187.00 2,345,203,805.00 3,037,488,871.00 Hasil Retribusi Daerah 6,086,009,566.00 9,648,562,911.41 8,806,002,785.00 9,075,375,909.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah 444,749,520.79 934,087,877.11 1,385,966,227.47 1,738,229,903.19 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah 7,480,619,757.51 4,885,797,008.00 3,342,229,468.00 2,680,342,962.42
Dana Perimbangan 364,303,221,066.00 392,132,343,171.00 414,327,271,541.00 397,522,593,650.00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak 29,527,785,866.00 28,518,239,171.00 40,124,355,541.00 30,864,581,650.00 Dana Alokasi Umum 294,675,435,200.00 317,480,921,000.00 320,703,916,000.00 332,095,212,000.00 Dana Alokasi Khusus 40,100,000,000.00 46,133,183,000.00 53,499,000,000.00 34,562,800,000.00 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan
Keuangan Provinsi 0.00 0.00 0.00 0.00
Lain-Lain Pendapatan yang
Sah 8,358,266,957.00 38,657,223,368.00 30,961,364,434.00 90,618,295,232.14
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
0.00 8,556,457,568.00 7,096,742,334.00 10,789,128,623.14 Dana Penyesuaian dan Otonomi
Daerah 7,358,266,957.00 22,163,674,800.00 18,534,364,500.00 71,004,594,409.00 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,000,000,000.00 7,937,091,000.00 5,330,257,600 8,824,572,200.00
atau Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Pendapatan 388,483,289,684.30 448,250,347,522.52 461,168,038,260.47 504,672,326,527.75
Belanja
Belanja Tidak Langsung 178,505,541,850.19 246,185,947,840.00 273,624,406,369.00 335,503,653,462.00 Belanja Pegawai 153,815,388,895.19 212,604,699,043.00 241,456,866,642.00 305,782,936,613.00 Belanja Bunga 1,417,500,085.00 1,717,071,327.00 887,713,715.00 738,316,749.00 Belanja Hibah 3,645,000,000.00 5,880,000,000.00 9,511,887,500.00 12,070,544,616.00 Belanja Bantuan Sosial 8,771,300,000.00 14,809,095,788.00 7,295,535,544.00 1,216,852,756.00 Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
10,723,999,999.00 11,490,926,637.00 241,776,290.00 247,021,054.00 Belanja Bantuan Keuangan
KepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
132,352,871.00 230,155,009.00 14,180,626,678.00 14,379,606,674.00 Belanja Tidak Terduga 0.00 0.00 0.00 1,068,375,000.00
Belanja Langsung 185,901,920,707.20 218,158,302,426.00 230,053,656,654.00 150,354,010,744.00 Belanja Pegawai 20,885,243,400.00 18,940,523,572.00 25,494,323,710.00 23,145,995,622.00 Belanja Barang dan Jasa 49,458,965,459.00 63,261,737,600.00 71,070,713,507.00 59,183,706,536.00 Belanja Modal 155,557,711,848.00 135,945,041,254.00 133,488,619,437.00 77,024,308,586.00
Jumlah Belanja 364,407,462,557.39 464,324,250,266.00 503,678,063,023.00 494,857,664,206.00 Surplus/Defisit 24,075,827,126.91 (16,091,902,743.48) (42,510,024,762.53) 9,814,662,321.75
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Daerah 54,561,443,787.00 75,186,307,182.03 55,011,286,740.07 15,341,921,304.12 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
53,930,144,640.00 73,475,132,122.51 53,585,796,837.55 15,245,278,129.12 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman 15,656,916.00 1,330,425,139.43 51,528,108.52 500,000.00 Penerimaan Piutang Daerah 615,642,231.00 380,749,934.09 1,373,961,794.00 96,143,175.00
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan 54,561,443,787.60 75,186,307,186.03 55,011,286,740.07 15,341,921,304.12 Pengeluaran Pembiayaan
Daerah 5,115,957,067.00 5,508,607,605.00 4,601,325,041.00 1,351,967,312.00
Penyertaan Modal Pemda 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 Pembayaran Pokok Utang 1,954,957,067.00 2,431,482,795.00 2,601,325,041.00 1,277,958,614.00 Pemberian Pinjaman Daerah 2,154,000,000.00 923,000,000.00 0.00 0.00 Pembayaran Utang Belanja 0.00 154,124,810.00 0.00 74,008,698.00
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan 5,115,957,067.00 5,508,607,605.00 4,601,325,041.00 1,351,967,312.00
Pembiayaan Neto 49,445,485,720.00 69,677,699,581.03 50,409,961,726.00 13,988,613,871.00 Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berjalan 73,521,313,845.51 53,585,796,837.55 7,899,936,963.54 23,803,276,192.87