perbatasan Aparat 261,00 256,00 256,00 164,00 148,00 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PAJAK PROVINS
46 I. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rupiah 275.640.090.918,00 330.312.328.813,00 378.864.221.217,00 415.054.017.910,00 461.713.837.205,00 47 II. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rupiah 299.261.584.175,00 432.832.240.610,00 377.149.937.525,00 390.631.040.650,00 416.036.998.850,00 48 III. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rupiah 183.699.371.045,00 213.612.880.033,00 230.771.430.514,00 271.370.864.630,00 321.469.140.683,00 49 IV. Pajak Air Permukaan Rupiah 9.294.129.646,00 6.844.963.450,00 7.784.442.852,00 8.108.362.153,00 6.980.342.899,00
50 V. Pajak Rokok* Rupiah - - - - 148.340.827.693,00
RINGKASAN APBD (REALISASI)
51 I. Pendapatan Daerah 1.920.971.382.916,73 2.183.958.892.494,08 2.922.582.139.905,33 3.147.840.359.247,90 3.635.837.760.819,71 52 1). Pendapatan asli daerah Rupiah 1.006.820.947.269,04 1.224.414.657.998,08 1.225.466.022.420,33 1.366.178.102.012,90 1.729.222.284.039,71 53 1. Pajak Daerah Rupiah 768.724.373.140,00 983.602.412.906,00 994.570.032.108,00 1.085.164.285.343,00 1.354.541.147.330,00 54 2. Retribusi Daerah Rupiah 28.264.853.996,50 41.698.484.579,73 38.054.666.361,00 34.595.713.325,00 16.531.509.188,00 55
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan Rupiah 46.814.066.878,00 80.453.318.003,00 80.348.993.075,00 93.871.534.536,00 94.207.474.690,00 56 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rupiah 163.017.653.254,54 118.660.442.509,35 112.492.330.876,33 152.546.568.808,90 264.942.152.831,71
57 5. Rasio Kemandirian % - 109,94 138,76 121,76 128,55 Ada
58 6. Rasio Efektifitas % 52,41 56,06 41,93 43,40 47,56 Ada
GATRA POLITIK
GATRA SOSIAL BUDAYA
2010 2011 2012 2013 2014 KET
NO DATA / INFORMASI YANG DIPERLUKAN SATUAN DATA TAHUN
59
7. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total
Belanja APBD % 44,95 57,40 41,34 43,88 49,64
60 8. Persentase Pertumbuhan PAD % 36,10 21,61 0,09 11,48 26,57 61 9. Pelampauan Penerimaan PAD Rupiah 60.256.423.449,04 77.110.888.042,08 4.326.916.905,33 32.292.475.492,90 141.217.025.039,71 62 10. Pelampauan Lain-lain PAD yang Sah Rupiah 1.429.344.934,54 18.090.935.865,35 4.157.325.361,00 7.266.404.608,90 51.454.152.831,71 63 2). Dana perimbangan 785.574.959.177,00 931.882.621.632,00 1.143.895.852.485,00 1.240.879.867.358,00 1.333.059.018.233,00 64 1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rupiah 108.756.199.177,00 126.468.426.632,00 192.834.767.485,00 137.015.381.558,00 149.064.512.233,00 65
1). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak Terhadap Dana Perimbangan % 13,84 13,57 16,86 11,04 11,18
66
2). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak Terhadap Pendapatan Daerah % 5,66 5,79 6,60 4,35 4,10
67
3). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak Terhadap Total Belanja APBD % 4,86 5,93 6,50 4,40 4,28
68
4). Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak % 16,05 16,29 52,48 -28,95 8,79
69 2. Dana Alokasi Umum 661.617.385.000,00 764.680.895.000,00 918.560.365.000,00 1.039.922.511.000,00 1.129.886.306.000,00 70
1). Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Dana
Perimbangan % 84,22 82,06 80,30 83,81 84,76
71
2). Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap
Pendapatan Daerah % 34,44 35,01 31,43 33,04 31,08
72
3). Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Total
Belanja APBD % 29,54 35,85 30,98 33,40 32,43
73
4). Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi
Umum % 1,95 15,58 20,12 13,21 8,65
74 3. Dana Alokasi Khusus 14.415.375.000,00 40.733.300.000,00 32.500.720.000,00 63.941.974.800,00 54.108.200.000,00 75
1). Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana
Perimbangan % 1,84 4,37 2,84 5,15 4,06
76
2). Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap
Pendapatan Daerah % 0,000000000096 0,000000000200 0,000000000097 0,000000000164 0,000000000112 77
3). Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Total
APBD % 0,57 1,69 0,99 1,85 1,45
78
4). Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi
Khusus % -0,69 1,83 -0,20 0,97 -0,15
79
4. Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total
Belanja APBD % 35,07 43,69 38,59 39,86 38,27
80 5. Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan % -0,54 18,62 22,75 8,48 7,43 81 3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah 129.361.476.470,69 27.661.612.864,00 553.220.265.000,00 540.782.389.877,00 573.556.458.547,00 82 1. Hibah Rupiah 80.463.880.329,69 27.011.962.864,00 552.485.265.000,00 8.927.774.760,00 11.609.464.229,00
83 2. Dana Darurat Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85
1). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Lain-Lain
Pendapatan % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86
2). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Pendapatan Daerah
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87
3). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Total Belanja APBD
2010 2011 2012 2013 2014 KET
NO DATA / INFORMASI YANG DIPERLUKAN SATUAN DATA TAHUN
88
4). Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 48.897.596.141,00 649.650.000,00 735.000.000,00 531.854.615.117,00 561.946.994.318,00
90
1). Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
% 37,80 2,35 0,13 98,35 97,98
91
2). Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus Terhadap Pendapatan Daerah % 2,55 0,03 0,03 16,90 15,46
92
3). Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus Terhadap Total Belanja APBD % 2,18 0,03 0,02 17,08 16,13
93
4). Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus % - -98,67 13,14 72.261,17 5,66
94
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96
7. Rasio Jumlah Pendapatan Daerah Terhadap
Total Belanja APBD % 85,77 102,39 98,58 101,11 104,37
97 8. Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan % -5,20 13,69 33,82 7,71 15,50 98 II. Belanja Daerah Rupiah 2.239.753.491.320,88 2.132.956.523.415,00 2.964.582.155.632,59 3.113.313.665.126,92 3.483.672.355.530,95 99 1). Belanja Tidak Langsung Rupiah 1.031.743.731.585,00 1.087.714.687.082,00 1.594.693.765.223,00 1.667.256.981.442,34 1.831.872.717.522,00 100 1. Belanja tidak langsung pegawai Rupiah 452.838.727.813,00 490.300.353.562,00 524.517.313.392,00 562.989.641.339,34 598.043.410.373,00 101
1). Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai
Terhadap Belanja Langsung % 37,49 46,91 38,29 38,96 36,21
102
2). Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai
Terhadap Belanja Daerah % 46,07 51,00 53,79 53,58 52,58
103
3). Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak
Langsung Pegawai % 14,28 8,27 6,98 7,33 6,23
104 2. Belanja bunga Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 3. Belanja subsidi Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 4. Belanja hibah Rupiah 56.700.222.061,00 40.562.899.297,00 647.568.586.450,00 572.705.109.727,00 591.642.080.121,00 107 5. Belanja bantuan sosial Rupiah 55.567.603.553,00 86.403.765.969,00 13.934.490.000,00 28.909.461.500,00 0,00 108
6. Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rupiah 290.666.129.173,00 402.995.187.630,00 390.898.541.531,00 416.913.494.000,00 546.614.466.500,00 109
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Rupiah 172.924.980.350,00 64.765.995.902,00 15.483.895.350,00 85.739.274.876,00 94.969.448.844,00 110 8. Belanja Tidak Terduga Rupiah 3.046.068.635,00 2.686.484.722,00 2.290.938.500,00 900.000.000,00 603.311.684,00 111
9. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Jumlah
Belanja Daerah % 46,07 51,00 53,79 53,58 52,58
112
10. Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak
Langsung % 34,02 5,42 46,61 4,61 9,82
113
11. Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan
Kebutuhan Aparatur Rupiah 452.838.727.813,00 490.300.353.562,00 524.517.313.392,00 562.989.641.339,34 1.831.915.650.902,00 114 1). Belanja Gaji dan Tunjangan Rupiah 327.188.371.370,00 360.834.495.150,00 387.655.601.269,00 400.912.438.413,00 427.380.247.251,00 115 2). Belanja Tambahan Penghasilan Rupiah 91.901.539.022,00 90.109.103.226,00 100.003.377.719,00 119.580.272.355,34 126.288.929.636,00 116
3). Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan
DPRD serta Operasional KDH&WKDH Rupiah 5.227.193.000,00 8.113.049.127,00 8.319.200.000,00 8.448.400.000,00 9.069.008.000,00 117 4). Belanja Pemungutan Pajak Daerah Rupiah 25.792.566.267,00 26.874.406.559,00 24.992.506.586,00 33.611.530.571,00 34.648.577.056,00 118
12. Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan
Kebutuhan Aparatur Rupiah 79.094.896.118,00 79.900.168.163,00 117.389.699.971,30 117.827.069.889,97 116.677.136.218,17 119 1). Belanja Honorariun PNS Rupiah 46.948.117.118,00 32.548.597.611,00 38.603.997.471,00 36.183.723.899,00 17.960.490.778,00
2010 2011 2012 2013 2014 KET
NO DATA / INFORMASI YANG DIPERLUKAN SATUAN DATA TAHUN
120 2). Belanja Uang Lembur Rupiah 15.557.502.000,00 17.269.844.000,00 20.032.434.400,00 22.557.131.000,00 18.525.295.000,00 121 3). Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rupiah 6.626.355.000,00 3.214.240.000,00 758.900.000,00 802.600.000,00 600.050.000,00 122
4). Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS Rupiah 1.719.429.900,00 2.309.392.800,00 2.240.964.800,00 2.229.266.870,00 2.488.199.000,00
nb bbn Rupiah
123 6). Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Rupiah 38.577.569.299,00 31.588.973.428,00 37.067.916.647,00 36.667.942.377,00 38.006.194.544,00 124 7). Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rupiah 3.595.043.100,00 3.378.915.025,00 3.079.400.027,00 3.035.021.973,00 3.246.152.511,00 125
8). Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari
Tertentu Rupiah 426.660.700,00 892.725.630,00 1.153.031.000,00 2.453.361.250,00 1.975.183.500,00 126 9). Belanja Perjalanan Dinas Rupiah 109.862.308.895,00 126.455.326.591,00 146.689.314.744,00 143.143.697.900,00 151.416.609.696,82 127 10). Belanja Perjalanan Pindah Tugas Rupiah 173.447.500,00 98.371.400,00 117.846.025,00 27.610.000,00 24.847.550,00 128 11). Belanja Pemulangan Pegawai Rupiah 0,00 0,00 162.500.000,00 0,00 0,00 129
12). Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas,
Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan lain Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 785.887.923.555,56 130 2). Belanja Langsung Rupiah 1.208.009.759.735,88 1.045.241.836.333,00 1.369.888.390.409,59 1.445.156.683.684,58 1.651.799.638.008,95 131 1. Belanja langsung pegawai Rupiah 79.094.896.118,00 79.900.168.163,00 117.389.699.971,30 117.827.069.889,97 116.677.136.218,17 132
1). Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap
Belanja Langsung % 6,55 7,64 8,57 8,15 7,06
133
2). Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap
Belanja Daerah % 3,53 3,75 3,96 3,78 3,35
134
3). Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung
Pegawai % 19,65 1,02 46,92 0,37 -0,98
135 2. Belanja barang dan jasa 545.847.299.548,88 440.338.588.880,00 606.885.148.143,45 635.840.014.984,61 749.234.578.235,22 136
1). Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap
Belanja Langsung % 45,19 42,13 44,30 44,00 45,36
137
2). Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap
Belanja Daerah % 24,37 20,64 20,47 20,42 21,51
138
3). Persentase Pertumbuhan Belanja Barang
dan Jasa % 51,86 -19,33 37,82 4,77 17,83
139 3. Belanja modal 583.067.564.069,00 525.003.079.290,00 645.613.542.294,84 691.489.598.810,00 785.887.923.555,56 140
1). Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja
Langsung % 26,03 24,61 21,78 22,21 22,56
141
2). Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja
Daerah % 26,03 24,61 21,78 22,21 22,56
142 3). Persentase Pertumbuhan Belanja Modal % 26,20 -9,96 22,97 7,11 13,65 143 4. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Rupiah 216.553.187.481,10 195.808.550.086,14 215.813.771.460,63 219.188.179.019 169.877.723.786 144
5. Rasio Belanja Langsung Terhadap Jumlah
Belanja Daerah % 53,93 49,00 46,21 46,42 47,42
145 6. Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung % 36,10 -13,47 31,06 5,49 14,30 146 7. Persentase Pertumbuhan Total Belanja % 35,14 -4,77 38,99 5,02 11,90 147 III. Pembiayaan Daerah Rupiah 654.003.320.537,29 310.247.914.014,14 318.750.283.093,22 205.750.267.365,96 186.357.418.154,94 148 1). Penerimaan pembiayaan Rupiah 673.887.320.537,29 335.247.284.014,14 361.250.283.093,22 276.750.267.365,96 240.276.961.486,94 149
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rupiah 673.887.320.537,29 335.221.212.133,14 361.250.283.093,22 276.750.267.365,96 240.276.961.486,94 150 2. Pencairan dana cadangan Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151
3. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang
dipisahkan Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 2011 2012 2013 2014 KET
NO DATA / INFORMASI YANG DIPERLUKAN SATUAN DATA TAHUN
153 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 6. Penerimaan piutang daerah Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 Pengembalian Dana Bergulir 0,00 26.071.881,00 0,00 0,00 0,00 156 2). Pengeluaran pembiayaan Rupiah 19.884.000.000,00 25.000.000.000,00 42.500.000.000,00 71.000.000.000,00 53.919.543.332,00 157 1. Pembentukan dana cadangan Rupiah
158
2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah
daerah Rupiah 19.884.000.000,00 25.000.000.000,00 42.500.000.000,00 71.000.000.000,00 53.919.543.332,00 159 3. Pembayaran pokok utang Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 4. Pemberian pinjaman daerah Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 5. Pembayaran Kegiatan Lanjutan Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 6. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163
7. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan
akhir tahun belum terselesaikan Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164
3). Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2010 2011 2012 2013 2014
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 1 Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
penganggaran pembangunan ketepatan wkt tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu sanaan penganggaran pembangunan
2 Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan Kab/Kota 19 19 19 19 19
keuangan Kab/Kota sesuai ketentuan
3 Meningkatnya kinerja aparatur pengelola 600 136 369 790 600 keuangan daerah
4 Persentase peningkatan pendapatan daerah 61,92 13,69 23,82 36,22 47,23 ASPEK FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Rupiah
2 I. PAJAK 768.724.373.131 983.602.412.906 994.570.032.108 1.085.164.285.343 1.354.541.147.330 3 - Pajak kendaraan bermotor (PKB) Rupiah 275.640.090.918 330.312.328.813 378.864.221.217 415.054.017.910 461.713.837.205
7 - Pajak Air permukaan Rupiah 9.294.129.646,00 6.844.963.450,00 7.784.442.852,00 8.108.362.153,00 6.980.342.899
8 Pajak Rokok Rupiah 0,00 0,00 0,00 0,00 148.340.827.693
II. RETRIBUSI 28.264.853.997 41.698.484.580 41.744.006.817 34.595.713.325 15.531.509.188 9 - Retribusi pelayanan kesehatan Rupiah 24.282.754.000 35.577.402.432,98 30.479.405.040 27.453.523.426 7.809.719.595 11 - Retribusi tera ulang Rupiah 204.023.750 570.912.625 774.178.875 736.949.950 820.075.920
3.689.340.456,00 3.689.340.456 44.700.000
15 - Retribusi izin trayek Rupiah 121.939.460 126.088.900 137.291.600 140.403.700 128.197.100
16 Restribusi Perizinan tertentu Rupiah - - - -
17 Tempat Rekreasi Rupiah - - - -
18 Pelayanan Percetakan Rupiah - - - -
INDIKATOR MAKRO
19 Opini BPK Opini WDP WDP WTP WTP WTP
19.a Realisasi Pengelolaan keuangan daerah % 0 20 39,51 56,97 75,75*
GATRA EKONMI
20
Persentase pemasukan pajak terhadap PDRB (tax ratio) %
- - - - -
21 Pertumbuhan penerimaan pajak per tahun % 24,13 21,85 1,10 8,35 19,89
22 Jumlah pendapatan sektor pariwisata provinsi Rp GATRA IDIOLOGI
23
Jumlah alokasi dana APBD untuk bantuan sosial Rp
66.763.747.983,19 95.346.158.185 16.779.100.000 40.237.670.809
0 2014 ditiadakan lagi 24 Jumlah Realisasi APBD Rp 2.524.147.895.429,98 2.406.382.407.974 3.279.505.506.093 3.459.043.224.686 3.762.606.888.487
1.782.447.840 2.364.604.972 14
- Retribusi penjualan produksi usaha daerah Rupiah 1.129.922.275 1.327.825.295 2.018.954.390
3.440.725.601 13 - Retribusi tempat penginapan
Rupiah 26.515.000 27.075.000 72.350.000 124.325.000 12 - Retribusi pemakaian kekayaan daerah Rupiah 1.881.939.511,50 3.139.681.326,75 3.571.891.409
- - -
Terakhir 2010 setelah itu diserahkan ke
Kab/Kota
10 - Retribusi pengujian kendaraan bermotor Rupiah 617.760.000 929.499.000 910.796.000 838.147.000 843.861.000 6 - Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
(PPPABT)
Rupiah
829.197.347,00 -
377.149.937.525 390.631.040.650 416.036.998.850 5 - Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB)
Rupiah 183.699.371.045 213.612.880.033 230.771.430.514 271.370.864.630 4
- Bea balik nama kendaraan bermotor Rupiah 299.261.584.175 432.832.240.610
KET
321.469.140.683
2010 2011 2012 2013 2014 KET
NO DATA / INFORMASI YANG DIPERLUKAN SATUAN DATA TAHUN
25
Presentase alokasi dana APBD untuk bantuan sosial / Jumlah APBD x 100 %
%
2,65 3,96 0,51 1,16
0 26 Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 91.330.759.799 92.226.683.503 156.329.245.000 173.099.525.000 179.498.500.000 27 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 946.564.523.820 1.147.303.769.956 1.232.139.683.000 1.333.885.626.520 1.588.005.259.000 28 Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 662.496.835.000 764.680.895.000 918.560.365.000 1.039.922.511.000 1.129.886.306.000 29 Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 19.220.500.000 40.733.300.000 32.500.720.000 63.941.974.800 54.108.200.000 30
(Jumlah DBH + Jumlah PAD) / (Jumlah DAU + Jumlah DAK ) x 100 %
%
152,25 153,90 145,99 136,52
149,28 34 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 946.564.523.820 1.147.303.769.956 1.232.139.683.000 1.333.885.626.520 1.588.005.259.000 35
Persentase anggaran APBD yang digunakan untuk bidang pendidikan
%
5,94 2,98 1,81 1,81 3,02
36
Persentase anggaran APBD yang digunakan untuk bidang kesehatan
%
4,76 6,1 6,39 7,38 11,97
37
Persentase jadwal APBD yang tersusun dan disetujui tepat waktu (bulan Desember)
%
15 Januari 2010 29 Desember 2010 27 Desember 2011 31 Desember 2012
03-Mar-14 43 Jumlah APBD Rp 2.524.147.895.429,98 2.406.382.407.974 3.279.505.506.093 3.459.043.224.686 3.762.606.888.487
44 Jumlah wajib pajak jiwa - - - - -
45 Jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP jiwa - - - - -
46 Pertumbuhan penerimaan pajak per tahun % SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)