• Tidak ada hasil yang ditemukan

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

CAMAT SASAK RANAH PASISIE

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut: BAB 1 : PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4

Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan

tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

3.2

3.3

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Tujuan dan sasaran Renja SKPD, didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB III : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

NAMA SKPD : KANTOR CAMAT LEMBAH MELINTANG

APBD II APBD I APBN

2 3 4 5 7

1.20 09 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 482.125.000

1.20 09 01 01 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Lembah Melintang 100% 230.570.000

1.20 09 01 02 Penyediaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana

Perkantoran dan Aparatur Meningkatnya kinerja pegawai kantor camat Lembah Melintang Lembah Melintang 80% 37.110.000 1.20 09 01 03 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Meningkatnya pengetahuan pegawai sesuai tupoksi pekerjaan Lembah Melintang 87% 176.345.000

1.20 09 01 06 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Lembah Melintang 85% 38.100.000

1.20 09 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 83.575.000

1.20 09 02 02 Pengadaan Peralatan/ Kendaraan dan Mesin Tersedianya barang/ jasa peralatan kantor Lembah Melintang 70% 83.575.000

1.20 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22.750.000

1.20 09 03 01 Pengadaan Pakaian Aparatur Meningkatnya semangat kerja pegawai Lembah Melintang 23 stell 22.750.000

1.20 09 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 13.500.000

1.20 09 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Meningkatnya pengetahuan pegawai Lembah Melintang 80% 13.500.000

1.20 09 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN

PEREMPUAN 40.000.000

1.20 09 15 05 Peningkatan Partisipasi Wanita dalam kesejahteraan masyarakat Terlaksananya kegiatan partisipasi wanita dalam kesejahteraan

masyarakat Lembah Melintang 90% 40.000.000 1.20 09 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 28.050.000

1.20 09 17 03 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Terealisasinya Keuangan sesuai dengan yang direncanakan Lembah Melintang 100% 28.050.000

1.20 09 29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.000.000

1.20 09 29 10 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD MeningkatnyaPembangunan pada Kecamatan Lembah Melintang Lembah Melintang 30% 5.000.000

JUMLAH 675.000.000

RUMUSAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2015

1 6

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif berdasarkan sumber Pendanaan

NIP. 19640310 198803 1 003

Ujuang Gadiang, 5 Agustus 2015 CAMAT

Drs. YULIFRI

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015.

Selanjutnya, Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 akan menjadi

2

landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16);

3

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031

14. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/18.a/DPE/XI/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2015.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

4

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Perencanaan, Geologi dan Sumber Daya Mineral, Pertambangan Umum , maupun Bidang Minyak, Gas dan Enrgi.

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan

3. Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Dinas Pertambangan dan Energi.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1

1.2

1.3 1.4

Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja, pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

dari penyusunan Renja.

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi, Memuat kajian (review) terhadap hasil

5

2.2

2.3

2.4

2.5

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan dan Energi tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, memuat kajian terhadap capaian kinerja

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal

kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai

proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan

hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

3.2

3.3

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi.

Tujuan dan sasaran Renja, didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan

6

garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 PILIHAN

2 03 Energi Dan Sumber Daya Mineral

2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 03 01 01 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran Pasaman Barat 1 tahun 400.000.000 APBD II 1 tahun 450.000.000

02

Penyediaan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana perkantoran

Pasaman Barat 1 tahun 175.000.000 APBD II 1 tahun 200.000.000

03

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar

Kabupaten Pasaman Barat

1 tahun 200.000.000 APBD II 1 tahun 200.000.000

2 03 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

01

Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor Pasaman Barat 1 Unit

2.000.000.000

APBD II -

-03

Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan

Tersedianya perlengkapan kantor Pasaman Barat 15 unit 60.000.000 APBD II 15 unit 60.000.000

04

Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Dinas /Kantor

Tersedianya rumah dinas kepala dinas Pasaman Barat 1 tahun 12.000.000 APBD II 1 tahun 12.000.000

2 03 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Meningkatnya Disiplin pegawai

01 Pengadaan pakaian aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur Pasaman Barat 150 stel 50.000.000 APBD II 150 stel 45.000.000

2 03 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya SDM aparatur

03

Diklat dan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur

Terlaksananya Diklat dan Bimbingan Teknis bagi aparatur

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

20 kali 135.000.000 APBD II 20 kali 135.000.000

2 03 15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

08

Pembinaan dan pengawasan perizinan pertambangan umum

Terkendalinya usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat

Pasaman Barat 65 Pelaku usaha

pertambangan

120.000.000 APBD II 70 Pelaku usaha

pertambangan

150.000.000

1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PASAMAN BARAT

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 ( tahun rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lembar 1 dari 2 lembar DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

09 Pengawasan pendistribusian BBM dan gas

Tercapainya tertib pendistribusian BBM/Gas yang tepat sasaran dan tepat guna

Pasaman Barat 128 Pengusaha 120.000.000 APBD II 180 Pengusaha 140.000.000

10 Sosialisasi konversi BBM Minyak Tanah ke Gas LPG

Tercapainya keterampilan masyarakat tentang penggunaan gas LPG

Pasaman Barat 50 orang 75.000.000 APBD II - -

11

Pengawasan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di perusahaan dan masyarakat

Diperolehnya data penyebaran/volume pemakaian air tanah dan besaran pajak air tanah

Pasaman Barat 30 titk sumur bor

air bawah tanah

85.000.000 APBD II 45 titik sumur bor

air bawah tanah

125.000.000

12 Pemetaan Daerah Kawasan

Pertambangan

Diketahuinya penetapan lokasi WUP, WPR, WPN Pasaman Barat 1 Peta 70.000.000 xxx 1 Peta 70.000.000

14

Sosialisasi Teknis usaha pertambangan

Tercapainya pemahaman pelaku usaha pertambangan tentang sistim penambangan yang baik

Pasaman Barat 50 orang 60.000.000 APBD II 65 orang 70.000.000

15

Pembinaan usaha pertambangan rakyat (logam)

Terciptanya usaha tambang rakyat yang mempunyai izin dan dikelola dengan baik dan benar

Pasaman Barat 2 lokasi 50.000.000 APBD II 2 lokasi 60.000.000

16

Pendataan pengembangan potensi bahan galian untuk usaha industri kecil dan menengah

Terdatanya potensi bahan galian yang digunakan untuk industri kecil dan menengah

Pasaman Barat 1 tahun 80.000.000 APBD II 1 tahun 100.000.000

17

Sosialisasi perizinan air tanah dan air permukaan

Pahamnya pelaku usaha dan masyarakat tentang perizinan air tanah (sumur bor ) dan air permukaan

Pasaman Barat 30 orang 60.000.000 APBD II 30 orang 75.000.000

18

Pengawasan lingkungan kegiatan usaha pertambangan

Terjaminnya ketersediaan potensi sumber mineral dan kualitas lingkungan

Pasaman Barat 20 lokasi 100.000.000 APBD II 20 lokasi 100.000.000

19 Survey potensi bahan galian konstruksi

Tersedianya data potensi bahan galian konstruksi Pasaman Barat 1 Peta 200.000.000 APBD II 1 Peta 200.000.000

2 03 17

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

02

Pembangunan Sarana PraSarana Penerangan Jalan Umum

Terwujudnya lampu penerangan jalan umum Pasaman Barat 1 lokasi 750.000.000 APBD II 3 lokasi 800.000.000

03

Pemeliharaan Sarana prasarana penerangan jalan umum (PJU)

Berfungsinya lampu penerangan jalan umum Pasaman Barat 400 titik 185.000.000 APBD II 450 titik 200.000.000

04

Penyambungan listrik KK miskin Terlaksananya penyambungan listrik untuk KK miskin Pasaman Barat 150 KK 425.000.000 APBD II 300 KK 800.000.000

06

Konsultasi, pembinaan dan pengawasan listrik jorong /daerah tertinggal

Berjalannya Organisasi Masyarakat setempat untuk pengelolaan listrik jorong tertinggal

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

9 kecamatan 100.000.000 APBD II 9 kecamatan 120.000.000

07

Inventarisasi Penerangan Jalan Umum

Terinventarisasinya jumlah dan kondisi lampu penerangan jalan umum

Pasaman Barat 11 Kecamatan 95.000.000 APBD II 11 Kecamatan 100.000.000

08

Pengadaan Lampu Penerangan jalan umum solar cell

Terpasangnya lampu penerangan jalan umum tenaga surya

09

Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum

Terpasangnya kWh meter pada panel lampu penerangan jalan umum

Pasaman Barat 18 unit 300.000.000 APBD II 10 unit 180.000.000

10

Konsultasi pembangunan sumber energi baru terbarukan

Diperolehnya informasi dasar sumber energi baru terbarukan

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

11 kecamatan 100.000.000 APBD II 11 Kecamatan 100.000.000

2 03 18

Program Promosi dan Informasi Sumber Daya Mineral dan Energi

01

Promosi dan Informasi Sumber Daya Mineral dan energi

Terlaksananya kegiatan promosi potensi pertambangan dan energi

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

4 kali 100.000.000 APBD II 4 kali 120.000.000

03

Penyusunan potensi pertambangan dan energi

Tersedianya data potensi pertambangan dan energi Pasaman Barat 1 tahun 90.000.000 APBD II 1 Tahun 75.000.000

2 03 19

Program Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Pertambangan

03

Koordinasi dan pendataan tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Pertambangan dan Energi

Diperolehnya data potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Pertambangan dan Energi

Pasaman Barat 1 tahun 70.000.000 APBD II 1 tahun 75.000.000

6.517.000.000 5.062.000.000

JUMLAH

Simpang Ampek, Maret 2014 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Martha Yani, ST NIP. 19660815 199903 1 006

Dokumen terkait