BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KAB. NATUNA
4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Natuna
Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Natuna dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel 4.2. berikut ini :
VISI (Bupati Natuna) :
“Masyarakat natuna yang cedas dan mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan”
MISI (bupati) ke - 2
“Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik”
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu
❖ Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
❖ Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas secara merata
❖ Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM Kesehatan
❖ Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
❖ Penerapan Program Natuna Sehat
❖ Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
Meningkatkan status
kesehatan masyarakat ❖ Advokasi kebijakan sehat dan
Peningkatan kemapuan untuk hidup sehat serta kemitraan lintas sector
❖ Penerapan Pendekatan Keberlanjutan
Pelayanan (Continuum Of Care).
❖ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada semua kontinum siklus kehidupan (Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia
❖ Intervensi berbasis resiko kesehatan
❖ Mempercepat perbaikan gizi
Page | 58 masyarakat
❖ Meningkatkan penyehatan lingkungan Meningkatnya
pengendalian penyakit ❖ Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular
❖ Mengurangi resiko penyakit Tidak Menular melalui GERMAS
❖ Penerapan sistem surveillance pentakit
Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi
❖ Meningkatkan perencanaan dan pelaporan yang terintegrasi
❖ Penerapan Sistem Pelaporan dan
perencanaan satu pintu
4.3 Fokus Pengembangan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 Fokus pengembangan pembangunan kesehatan Kabupaten Natuna untuk lima tahun kedepan dapat dikelompokkan menjadi :
1. Memantapkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas
3. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di daerah terpencil perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
4. Akses Pelayanan Semesta melalui keluarga sehat berbasis pendekatan keluarga dan Germas.
5. Pengembangan program menuju pencapaian target Sustainable Development Goals ( SDGs ).
6. Pengembangan program dalam rangka mewujudkan Kabupaten sehat.
Page | 59 BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Natuna, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 2016-2021 maka program, kegiatan, rincian indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.
Secara garis besar kegiatan terkait program sebagai berikut : 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah:
a. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya
b. Revitalisasi sistem kesehatan
c. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
d. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan e. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
f. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai
g. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah h. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tanjung
i. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan j. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Barat k. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga l. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai m. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut n. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan o. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur p. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Subi
q. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya r. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga Barat s. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai
t. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut u. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah v. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan w. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau
x. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik y. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga z. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut
Page | 60 aa. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai
bb. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan cc. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur dd. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi
ee. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya ff. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga Barat gg. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda
hh. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Suak Midai
ii. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Ranai jj. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas
Bunguran Timur Laut
kk. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Bunguran Tengah
ll. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Bunguran Selatan
mm. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Sedanau
nn. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Kelarik
oo. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Pulau Tiga
pp. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Pulau Laut
qq. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Midai rr. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas
Serasan
ss. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Serasan Timur
tt. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Subi uu. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas
Batubi Jaya
vv. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Suak Midai
Page | 61 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah:
a. Peningkatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular b. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
c. Peningkatan Imunisasi
d. Pelayanan penanggulangan penyakit TB
e. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular f. Pelayanan kesehatan haji
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah:
a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
b. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
4. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah:
a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
5. Program pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah:
a. Pembangunan Puskesmas
b. Pembangunan Puskesmas Pembantu c. Pembangunan Puskesmas Perairan
d. Pengadaan Sarana dan prasarana puskesmas
e. Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu f. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap g. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas h. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu i. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan j. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
6. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak a. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak
b. Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun
c. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di upaya kesehatan berssumber masyarakat (UKBM)
Page | 62 d. Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran.
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan
8. Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
a. Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah.
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Peningkatan Pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
b. Kemitraan promosi kesehatan
c. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat d. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
b. Penanggulangan kurang energy protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
c. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
11. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular a. Pelayanan dan pengendalian penyakit tidak menular
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum
b. Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus
c. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat
13. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan b. Pembinaan kelompok bina keluarga di Kecamatan
c. Pembinaan dan pengembangan kelompok LPPKS
14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
b. Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Page | 63 c. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Rapat Kerja Kesehatan
15. Program Keluarga Berencana
a. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin b. Pelayanan KIE
c. Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana
16. Program Pelayanan Kontrasepsi
a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
17. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR b. Penilaian kelompok PIK R/M
18. Program Pelayanan administrasi perkantoran a. Penyediaan surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan g. Penyediaan makanan dan minuman
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
i. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran j. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Rumah Dinas
b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional c. Pengadaan Meubeler
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor f. Rehabilitas sedang/berat rumah dinas
20. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengakapannya
Page | 64 b. Pengadaan pakaian kerja lapangan
c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
21. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar
Page | 65 BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Program dan Kegiatan berdasarkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kab. Natuna berkesinambungan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.
Pada Tujuan ke-3 Bupati Natuna berbunyi meningkatkan daya saing SDM. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dari Angka Harapan Hidup (UHH). Angka Harapan Hidup itu sendiri dapat ditingkatkan melalui Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Status Kesehatan dan gizi masyarakat, Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Pengendalian Penduduk. Kesesuaian indikator kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021, selanjutnya diuraikan sebagai berikut melalui Tabel 6.1. :
Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Angka Kematian Ibu
/100.000 KH 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 2. Angka Kematian Bayi
/1.000 KH 16.21 16.00 15.75 15.20 14.75 14.16 13.75 13.75 3. Berat Badan Lahir
Rendah 4.79 4.18 3.71 3.51 3.44 3.37 3.37 3.37
4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita
7.35 7.35 7.25 7.10 7.00 7.00 7.00 7.00
5. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat
pendek pada balita) - 16.80 16.72 16.20 15.70 15.20 15.00 15.00 6. Persentase desa yang
melaksanakan STBM - 63.64 70 70 80 90 100 100
Page | 66 BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Natuna Tahun 2016- 2021 merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati terpilih periode 2016-2021. Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna merupakan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan jangka menengah, yang memiliki kedudukan yang strategis sehingga perlu diatur pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.
7.1 Pedoman Transisi
RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 begitu juga dengan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan kesehatan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2016-2021 berakhir, maka RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD (Bidang Kesehatan) tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2020-2024.
7.2 Kaidah Pelaksanaan
Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi Dinas Kesehatan Kab. Natuna serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan kesehatan hingga tahun 2021. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021.
2. Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan usaha-usaha untuk mewujudkan Natuna yang sehat secara mandiri selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kab.
Natuna.
Page | 67 3. Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna merupakan penjabaran dokumen RPJMD,
selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kab. Natuna yang merupakan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan Kab. Natuna selama periode lima tahun yaitu tahun 2016-2021.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA
* dalam ribuan rupiah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Meningkatkan kualitas
birokrasi pemerintahan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi
Predikat/Nilai
akuntabiltas 1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Terselenggaranya pelayanan
administrasi perkantoran Jumlah bulan layanan
administrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 7,013,500 12 Bulan 7,120,500 12 Bulan 7,127,000 12 Bulan 7,685,000 12 Bulan 7,935,000 60 Bulan 36,881,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
untuk kelancaran administrasi perkantoran
Jumlah Bulan Jasa surat
menyurat 12 Bulan 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 60 Bulan 200,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.02. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik untuk kelancaran administrasi perkantoran
Jumlah Bulan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 68,500 12 Bulan 68,500 12 Bulan 70,000 12 Bulan 70,000 12 Bulan 70,000 60 Bulan 347,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.08. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Terciptanya lingkungan kerja
yang bersih dan nyaman Jumlah Bulan penyediaan jasa
kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 15,000 12 Bulan 15,000 60
Bulan 60,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.10. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK untuk
kelancaran administrasi perkantoran
Jumlah bulan penyediaan alat
tulis kantor 12 Bulan 12 Bulan 40,000 12 Bulan 45,000 12 Bulan 45,000 12 Bulan 45,000 12 Bulan 45,000 60
Bulan 220,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya dokumen-dokumen perkantoran
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 55,000 12 Bulan 55,000 60
Bulan
260,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.13. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor Jumlah penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor 12 Bulan 12 Bulan 45,000 12 Bulan 47,000 12 Bulan 47,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 60
Bulan 239,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
terciptanya minat baca dan pengetahuan pegawai
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 60
Bulan
50,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.17. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makanan dan
minuman pegawai Jumlah bulan penyediaan
makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 60
Bulan 250,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Jumlah bulan koordinasi dan
konsultasi keluar daerah 12 Bulan 12 Bulan 250,000 12 Bulan 250,000 12 Bulan 250,000 12 Bulan 400,000 12 Bulan 450,000 60
Bulan 1,600,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.19. Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi/teknis perkantoran
Meningkatnya kinerja honorer/
Pegawai Tidak Tetap
Jumlah bulan gaji Honorer/Pegawai Tidak Tetap
12 Bulan 12 Bulan 6,300,000 12 Bulan 6,400,000 12 Bulan 6,405,000 12 Bulan 6,800,000 12 Bulan 7,000,000 60
Bulan
32,905,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam
daerah Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dalam daerah Jumlah bulan koordinasi dalam
daerah 12 Bulan 12 Bulan 150,000 12 Bulan 150,000 12 Bulan 150,000 12 Bulan 150,000 12 Bulan 150,000 60
Bulan 750,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
60% 65% 2,670,000 65% 670,000 70% 1,090,000 70% 880,000 75% 940,000 75% 6,250,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02.02. Pembangunan rumah dinas Tersedianya rumah dinas Jumlah rumah dinas 35 4 unit 1,500,000 2 unit 200,000 2 unit 250,000 1 unit 250,000 1 unit 250,000 10 unit 2,450,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 02.05. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional Tersedianya kendaraan
dinas/operasional Jumlah Kendaraan dinas 5 Unit 0 0 1 Unit 300,000 0 0 1 300,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02.10. Pengadaan mebeleur Tersedianya meubeler Jumlah mebeleur 162 Unit 22 Unit 750,000 22 Unit 150,000 22 Unit 150,000 22 Unit 200,000 22 Unit 250,000 110
unit 1,500,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional
5 Unit 5 Unit 80,000 5 Unit 80,000 5 Unit 150,000 5 Unit 150,000 5 Unit 150,000 5 Unit 610,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 02.30. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik
Jumlah bulan rutin peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 60,000 60
Bulan
230,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 02.41. Rehabilitasi sedang/berat rumah
dinas mempertahankan fungsi rumah
dinas Jumlah unit rumah dinas yang
di rehabilitasi 5 Unit 5 Unit 300,000 5 Unit 200,000 5 Unit 200,000 5 Unit 230,000 5 Unit 230,000 25 Unit 1,160,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Terciptanya kinerja dan disiplin
dalam pelaksanaan tugas Persentase Kehadiran Pegawai 90% 90% 1,150,000 94% 854,800 96% 892,000 97% 1,300,000 98% 1,400,000 98% 5,596,800 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas (PDH) bagi pegawai
Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya
632 Stel 695 Stel 500,000 758 Stel 454,800 821 Stel 492,000 884 Stel 600,000 947 Stel 600,000 947
Stel
2,646,800 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 03.03. Pengadaan pakaian kerja
lapangan Tersedianya pakaian lapangan
bagi pegawai Jumlah pakaian kerja lapangan 632 Stel 632 Stel 400,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632
Stel 1,200,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 03.05. Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
632 Stel 632 Stel 250,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632 Stel 500,000 632 Stel 600,000 632
Stel
1,750,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 5
(2021)
Kondisi Akhir
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tahun 5
(2021) Kondisi Akhir
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan
Kegiatan 6. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Predikat/Nilai akuntabiltas 52 53 75,000 55 75,000 60 75,000 67 75,000 70 75,000 70 375,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 06.01. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Jumlah Laporan 0 Laporan 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 375,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23. Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Nilai evaluasi Lakip 52 53 960,000 55 700,000 60 700,000 67 1,586,958 70 1,900,000 70 5,846,958 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23.02. Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan Terlaksananya pertemuan evaluasi dan perencanaan DAK Non Fisik
Dukungan Manajemen tata kelola Bantuan Operasional Kesehatan
12 Bulan 12
Bulan 310,000 12 Bulan 100,000 12 Bulan 100,000 12 Bulan 786,958 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 2,296,958 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23.03. Pengembangan dan
pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya pertemuan
Pemutakhiran data kesehatan Pemutakhiran data dasar standar kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan
1 kali 1
pertemuan 350,000 1 pertemuan 300,000 1 pertemuan 300,000 1 pertemuan 450,000 1 pertemuan 500,000 6 Kali 1,900,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23.06. Monitoring, evaluasi, pelaporan
dan rapat kerja kesehatan Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan program dan Kegiatan
Rapat kerja kesehatan daerah
tingkat kabupaten 1 pertemuan 1
pertemuan 300,000 3 pertemuan 300,000 3 pertemuan 300,000 3 pertemuan 350,000 3 pertemuan 400,000 15 pertemuan 1,650,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Jumlah puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Terlaksananya survei akreditasi
puskesmas Jumlah puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi 2 puskesmas 4
Puskesmas 400,000 3 Puskesmas 415,000 2 Puskesmas 425,000 2 Puskesmas 500,000 2 Puskesmas 600,000 15 Puskesmas 2,340,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.32. Penyediaan Biaya Operasional
Puskesmas Ranai Tersedianya biaya operasional
rutin Puskesmas Penyediaan biaya operasional
rutin puskesmas 12 Bulan 12
Bulan 400,000 12 bulan 415,000 12 bulan 425,000 12 bulan 500,000 12 bulan 600,000 12 Bulan 2,340,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Terlaksananya survei akreditasi puskesmas
Jumlah puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
2 4
Puskesmas
3,915,000 3 Puskesmas 4,225,000 2 Puskesmas 4,259,000 2 Puskesmas 4,655,000 2 Puskesmas 5,530,000 15 22,584,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.06. Revitalisasi sistem kesehatan Terlaksananya pendampingan
akreditasi puskesmas
Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan akreditasi
2 puskesmas 4
Puskesmas
450,000 3 Puskesmas 600,000 2 Puskesmas 559,000 2 puskesmas 700,000 2 puskesmas 1,300,000 15 Puskesmas 3,609,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.33. Penyediaan Biaya Operasional
PUskesmas Bunguran Timur Laut
Tersedianya biaya operasional rutin Puskesmas
Penyediaan Biaya Operasional rutin Puskesmas
12 bulan 12
Bulan
200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 350,000 12 Bulan 1,250,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.34. Penyediaan Biaya Operasional
Puskesmas Bunguran Tengah
Tersedianya biaya operasional rutin Puskesmas
Penyediaan operasional rutin puskesmas
12 Bulan 12
Bulan
200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 1,000,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.35. Penyediaan Biaya Operasional
Puskesmas Bunguran Selatan
Tersedianya biaya operasional rutin Puskesmas
Penyediaan operasional rutin puskesmas
12 Bulan 12
Bulan
200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 1,000,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.36. Penyediaan Biaya Operasional
Puskesmas Sedanau Tersedianya biaya operasional
rutin Puskesmas Penyediaan operasional rutin
puskesmas 12 Bulan 12
Bulan 300,000 12 Bulan 350,000 12 Bulan 375,000 12 Bulan 400,000 12 Bulan 450,000 12 Bulan 1,875,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.37. Penyediaan Biaya Operasional
Puskesmas Kelarik Tersedianya biaya operasional
rutin Puskesmas Penyediaan biaya operasional
puskesmas 12 Bulan 12
Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 1,500,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.38. Penyediaan Biaya Operasional
Puskesmas Pulau Tiga Tersedianya biaya operasional
rutin Puskesmas Penyediaan biaya operasional
puskesmas 12 Bulan 12
bulan 300,000 12 bulan 350,000 12 bulan 350,000 12 bulan 350,000 12 bulan 350,000 12 Bulan 1,700,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.39. Penyediaan Biaya Operasional
Puskesmas Pulau Laut Tersedianya biaya operasional
rutin Puskesmas Penyediaan biaya operasional
puskesmas 12 Bulan 12
Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 1,500,000 Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
Pengendalian Penduduk