• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KAB. NATUNA

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Natuna

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Natuna dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel 4.2. berikut ini :

VISI (Bupati Natuna) :

“Masyarakat natuna yang cedas dan mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan”

MISI (bupati) ke - 2

“Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik”

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu

❖ Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

❖ Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas secara merata

❖ Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM Kesehatan

❖ Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

❖ Penerapan Program Natuna Sehat

❖ Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

Meningkatkan status

kesehatan masyarakat ❖ Advokasi kebijakan sehat dan

Peningkatan kemapuan untuk hidup sehat serta kemitraan lintas sector

❖ Penerapan Pendekatan Keberlanjutan

Pelayanan (Continuum Of Care).

❖ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada semua kontinum siklus kehidupan (Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia

❖ Intervensi berbasis resiko kesehatan

❖ Mempercepat perbaikan gizi

Page | 58 masyarakat

❖ Meningkatkan penyehatan lingkungan Meningkatnya

pengendalian penyakit ❖ Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular

❖ Mengurangi resiko penyakit Tidak Menular melalui GERMAS

❖ Penerapan sistem surveillance pentakit

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi

❖ Meningkatkan perencanaan dan pelaporan yang terintegrasi

❖ Penerapan Sistem Pelaporan dan

perencanaan satu pintu

4.3 Fokus Pengembangan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 Fokus pengembangan pembangunan kesehatan Kabupaten Natuna untuk lima tahun kedepan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Memantapkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas

3. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di daerah terpencil perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

4. Akses Pelayanan Semesta melalui keluarga sehat berbasis pendekatan keluarga dan Germas.

5. Pengembangan program menuju pencapaian target Sustainable Development Goals ( SDGs ).

6. Pengembangan program dalam rangka mewujudkan Kabupaten sehat.

Page | 59 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Natuna, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 2016-2021 maka program, kegiatan, rincian indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

Secara garis besar kegiatan terkait program sebagai berikut : 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah:

a. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

b. Revitalisasi sistem kesehatan

c. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

d. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan e. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

f. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai

g. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah h. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tanjung

i. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan j. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Barat k. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga l. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai m. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut n. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan o. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur p. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Subi

q. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya r. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga Barat s. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai

t. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut u. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah v. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan w. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau

x. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik y. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga z. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut

Page | 60 aa. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai

bb. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan cc. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur dd. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi

ee. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya ff. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga Barat gg. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda

hh. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Suak Midai

ii. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Ranai jj. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas

Bunguran Timur Laut

kk. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Bunguran Tengah

ll. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Bunguran Selatan

mm. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Sedanau

nn. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Kelarik

oo. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Pulau Tiga

pp. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Pulau Laut

qq. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Midai rr. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas

Serasan

ss. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Serasan Timur

tt. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Subi uu. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas

Batubi Jaya

vv. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Suak Midai

Page | 61 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah:

a. Peningkatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular b. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

c. Peningkatan Imunisasi

d. Pelayanan penanggulangan penyakit TB

e. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular f. Pelayanan kesehatan haji

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah:

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

b. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

4. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah:

a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

5. Program pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah:

a. Pembangunan Puskesmas

b. Pembangunan Puskesmas Pembantu c. Pembangunan Puskesmas Perairan

d. Pengadaan Sarana dan prasarana puskesmas

e. Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu f. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap g. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas h. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu i. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan j. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

6. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak a. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak

b. Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun

c. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di upaya kesehatan berssumber masyarakat (UKBM)

Page | 62 d. Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan

8. Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

a. Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah.

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Peningkatan Pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

b. Kemitraan promosi kesehatan

c. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat d. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

b. Penanggulangan kurang energy protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

c. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

11. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular a. Pelayanan dan pengendalian penyakit tidak menular

12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum

b. Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus

c. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat

13. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan b. Pembinaan kelompok bina keluarga di Kecamatan

c. Pembinaan dan pengembangan kelompok LPPKS

14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

b. Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Page | 63 c. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Rapat Kerja Kesehatan

15. Program Keluarga Berencana

a. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin b. Pelayanan KIE

c. Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana

16. Program Pelayanan Kontrasepsi

a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

17. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR b. Penilaian kelompok PIK R/M

18. Program Pelayanan administrasi perkantoran a. Penyediaan surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan g. Penyediaan makanan dan minuman

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

i. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran j. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Rumah Dinas

b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional c. Pengadaan Meubeler

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor f. Rehabilitas sedang/berat rumah dinas

20. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengakapannya

Page | 64 b. Pengadaan pakaian kerja lapangan

c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

21. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar

Page | 65 BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program dan Kegiatan berdasarkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kab. Natuna berkesinambungan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Pada Tujuan ke-3 Bupati Natuna berbunyi meningkatkan daya saing SDM. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dari Angka Harapan Hidup (UHH). Angka Harapan Hidup itu sendiri dapat ditingkatkan melalui Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Status Kesehatan dan gizi masyarakat, Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Pengendalian Penduduk. Kesesuaian indikator kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021, selanjutnya diuraikan sebagai berikut melalui Tabel 6.1. :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Angka Kematian Ibu

/100.000 KH 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 2. Angka Kematian Bayi

/1.000 KH 16.21 16.00 15.75 15.20 14.75 14.16 13.75 13.75 3. Berat Badan Lahir

Rendah 4.79 4.18 3.71 3.51 3.44 3.37 3.37 3.37

4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita

7.35 7.35 7.25 7.10 7.00 7.00 7.00 7.00

5. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat

pendek pada balita) - 16.80 16.72 16.20 15.70 15.20 15.00 15.00 6. Persentase desa yang

melaksanakan STBM - 63.64 70 70 80 90 100 100

Page | 66 BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Natuna Tahun 2016- 2021 merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati terpilih periode 2016-2021. Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna merupakan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan jangka menengah, yang memiliki kedudukan yang strategis sehingga perlu diatur pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

7.1 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 begitu juga dengan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan kesehatan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2016-2021 berakhir, maka RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD (Bidang Kesehatan) tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2020-2024.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi Dinas Kesehatan Kab. Natuna serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan kesehatan hingga tahun 2021. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021.

2. Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan usaha-usaha untuk mewujudkan Natuna yang sehat secara mandiri selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kab.

Natuna.

Page | 67 3. Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna merupakan penjabaran dokumen RPJMD,

selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kab. Natuna yang merupakan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan Kab. Natuna selama periode lima tahun yaitu tahun 2016-2021.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA

* dalam ribuan rupiah

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Meningkatkan kualitas

birokrasi pemerintahan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi

Predikat/Nilai

akuntabiltas 1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Terselenggaranya pelayanan

administrasi perkantoran Jumlah bulan layanan

administrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 7,013,500 12 Bulan 7,120,500 12 Bulan 7,127,000 12 Bulan 7,685,000 12 Bulan 7,935,000 60 Bulan 36,881,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

untuk kelancaran administrasi perkantoran

Jumlah Bulan Jasa surat

menyurat 12 Bulan 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 60 Bulan 200,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.02. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik untuk kelancaran administrasi perkantoran

Jumlah Bulan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 68,500 12 Bulan 68,500 12 Bulan 70,000 12 Bulan 70,000 12 Bulan 70,000 60 Bulan 347,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.08. Penyediaan jasa kebersihan

kantor Terciptanya lingkungan kerja

yang bersih dan nyaman Jumlah Bulan penyediaan jasa

kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 15,000 12 Bulan 15,000 60

Bulan 60,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.10. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK untuk

kelancaran administrasi perkantoran

Jumlah bulan penyediaan alat

tulis kantor 12 Bulan 12 Bulan 40,000 12 Bulan 45,000 12 Bulan 45,000 12 Bulan 45,000 12 Bulan 45,000 60

Bulan 220,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya dokumen-dokumen perkantoran

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 55,000 12 Bulan 55,000 60

Bulan

260,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.13. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor Jumlah penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor 12 Bulan 12 Bulan 45,000 12 Bulan 47,000 12 Bulan 47,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 60

Bulan 239,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

terciptanya minat baca dan pengetahuan pegawai

Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 60

Bulan

50,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.17. Penyediaan makanan dan

minuman Tersedianya makanan dan

minuman pegawai Jumlah bulan penyediaan

makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 50,000 60

Bulan 250,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi keluar daerah Jumlah bulan koordinasi dan

konsultasi keluar daerah 12 Bulan 12 Bulan 250,000 12 Bulan 250,000 12 Bulan 250,000 12 Bulan 400,000 12 Bulan 450,000 60

Bulan 1,600,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.19. Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi/teknis perkantoran

Meningkatnya kinerja honorer/

Pegawai Tidak Tetap

Jumlah bulan gaji Honorer/Pegawai Tidak Tetap

12 Bulan 12 Bulan 6,300,000 12 Bulan 6,400,000 12 Bulan 6,405,000 12 Bulan 6,800,000 12 Bulan 7,000,000 60

Bulan

32,905,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam

daerah Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dalam daerah Jumlah bulan koordinasi dalam

daerah 12 Bulan 12 Bulan 150,000 12 Bulan 150,000 12 Bulan 150,000 12 Bulan 150,000 12 Bulan 150,000 60

Bulan 750,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

60% 65% 2,670,000 65% 670,000 70% 1,090,000 70% 880,000 75% 940,000 75% 6,250,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

02.02. Pembangunan rumah dinas Tersedianya rumah dinas Jumlah rumah dinas 35 4 unit 1,500,000 2 unit 200,000 2 unit 250,000 1 unit 250,000 1 unit 250,000 10 unit 2,450,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 02.05. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional Tersedianya kendaraan

dinas/operasional Jumlah Kendaraan dinas 5 Unit 0 0 1 Unit 300,000 0 0 1 300,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

02.10. Pengadaan mebeleur Tersedianya meubeler Jumlah mebeleur 162 Unit 22 Unit 750,000 22 Unit 150,000 22 Unit 150,000 22 Unit 200,000 22 Unit 250,000 110

unit 1,500,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional

5 Unit 5 Unit 80,000 5 Unit 80,000 5 Unit 150,000 5 Unit 150,000 5 Unit 150,000 5 Unit 610,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 02.30. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik

Jumlah bulan rutin peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 50,000 12 Bulan 60,000 60

Bulan

230,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 02.41. Rehabilitasi sedang/berat rumah

dinas mempertahankan fungsi rumah

dinas Jumlah unit rumah dinas yang

di rehabilitasi 5 Unit 5 Unit 300,000 5 Unit 200,000 5 Unit 200,000 5 Unit 230,000 5 Unit 230,000 25 Unit 1,160,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Terciptanya kinerja dan disiplin

dalam pelaksanaan tugas Persentase Kehadiran Pegawai 90% 90% 1,150,000 94% 854,800 96% 892,000 97% 1,300,000 98% 1,400,000 98% 5,596,800 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas (PDH) bagi pegawai

Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya

632 Stel 695 Stel 500,000 758 Stel 454,800 821 Stel 492,000 884 Stel 600,000 947 Stel 600,000 947

Stel

2,646,800 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 03.03. Pengadaan pakaian kerja

lapangan Tersedianya pakaian lapangan

bagi pegawai Jumlah pakaian kerja lapangan 632 Stel 632 Stel 400,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632

Stel 1,200,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 03.05. Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

632 Stel 632 Stel 250,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632 Stel 500,000 632 Stel 600,000 632

Stel

1,750,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Tahun 5

(2021) Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan 6. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Predikat/Nilai akuntabiltas 52 53 75,000 55 75,000 60 75,000 67 75,000 70 75,000 70 375,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 06.01. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Jumlah Laporan 0 Laporan 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 375,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23. Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Nilai evaluasi Lakip 52 53 960,000 55 700,000 60 700,000 67 1,586,958 70 1,900,000 70 5,846,958 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23.02. Evaluasi dan pengembangan

standar pelayanan kesehatan Terlaksananya pertemuan evaluasi dan perencanaan DAK Non Fisik

Dukungan Manajemen tata kelola Bantuan Operasional Kesehatan

12 Bulan 12

Bulan 310,000 12 Bulan 100,000 12 Bulan 100,000 12 Bulan 786,958 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 2,296,958 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23.03. Pengembangan dan

pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya pertemuan

Pemutakhiran data kesehatan Pemutakhiran data dasar standar kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan

1 kali 1

pertemuan 350,000 1 pertemuan 300,000 1 pertemuan 300,000 1 pertemuan 450,000 1 pertemuan 500,000 6 Kali 1,900,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23.06. Monitoring, evaluasi, pelaporan

dan rapat kerja kesehatan Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan program dan Kegiatan

Rapat kerja kesehatan daerah

tingkat kabupaten 1 pertemuan 1

pertemuan 300,000 3 pertemuan 300,000 3 pertemuan 300,000 3 pertemuan 350,000 3 pertemuan 400,000 15 pertemuan 1,650,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Jumlah puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat Terlaksananya survei akreditasi

puskesmas Jumlah puskesmas yang

tersertifikasi akreditasi 2 puskesmas 4

Puskesmas 400,000 3 Puskesmas 415,000 2 Puskesmas 425,000 2 Puskesmas 500,000 2 Puskesmas 600,000 15 Puskesmas 2,340,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.32. Penyediaan Biaya Operasional

Puskesmas Ranai Tersedianya biaya operasional

rutin Puskesmas Penyediaan biaya operasional

rutin puskesmas 12 Bulan 12

Bulan 400,000 12 bulan 415,000 12 bulan 425,000 12 bulan 500,000 12 bulan 600,000 12 Bulan 2,340,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Terlaksananya survei akreditasi puskesmas

Jumlah puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

2 4

Puskesmas

3,915,000 3 Puskesmas 4,225,000 2 Puskesmas 4,259,000 2 Puskesmas 4,655,000 2 Puskesmas 5,530,000 15 22,584,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.06. Revitalisasi sistem kesehatan Terlaksananya pendampingan

akreditasi puskesmas

Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan akreditasi

2 puskesmas 4

Puskesmas

450,000 3 Puskesmas 600,000 2 Puskesmas 559,000 2 puskesmas 700,000 2 puskesmas 1,300,000 15 Puskesmas 3,609,000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.33. Penyediaan Biaya Operasional

PUskesmas Bunguran Timur Laut

Tersedianya biaya operasional rutin Puskesmas

Penyediaan Biaya Operasional rutin Puskesmas

12 bulan 12

Bulan

200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 350,000 12 Bulan 1,250,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.34. Penyediaan Biaya Operasional

Puskesmas Bunguran Tengah

Tersedianya biaya operasional rutin Puskesmas

Penyediaan operasional rutin puskesmas

12 Bulan 12

Bulan

200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 1,000,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.35. Penyediaan Biaya Operasional

Puskesmas Bunguran Selatan

Tersedianya biaya operasional rutin Puskesmas

Penyediaan operasional rutin puskesmas

12 Bulan 12

Bulan

200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 1,000,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.36. Penyediaan Biaya Operasional

Puskesmas Sedanau Tersedianya biaya operasional

rutin Puskesmas Penyediaan operasional rutin

puskesmas 12 Bulan 12

Bulan 300,000 12 Bulan 350,000 12 Bulan 375,000 12 Bulan 400,000 12 Bulan 450,000 12 Bulan 1,875,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.37. Penyediaan Biaya Operasional

Puskesmas Kelarik Tersedianya biaya operasional

rutin Puskesmas Penyediaan biaya operasional

puskesmas 12 Bulan 12

Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 1,500,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.38. Penyediaan Biaya Operasional

Puskesmas Pulau Tiga Tersedianya biaya operasional

rutin Puskesmas Penyediaan biaya operasional

puskesmas 12 Bulan 12

bulan 300,000 12 bulan 350,000 12 bulan 350,000 12 bulan 350,000 12 bulan 350,000 12 Bulan 1,700,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.39. Penyediaan Biaya Operasional

Puskesmas Pulau Laut Tersedianya biaya operasional

rutin Puskesmas Penyediaan biaya operasional

puskesmas 12 Bulan 12

Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 1,500,000 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk

Dokumen terkait