BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.2. Strategi dan
Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada. Perencanaan strategis merupakan proses mengagendakan
Renstra Dinkes 2016-2021 45 aktivitas pembangunan, selain itu juga merancang segala program yang mendukung
dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat dilakukan dengan baik.
Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused-management). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.
Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Strategi atau Prioritas Pembangunan memberikan gambaran bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program pembangunan. Arah kebijakan merupakan jabaran rinci tahap-tahap pembangunan harus dilalui dari tahun ke tahun untuk mewujudkan visi Kabupaten Balangan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan meagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.
Arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 sehubungan dengan misi 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan dengan sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan adalah sebagai berikut :
Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah :
a. Meningkatkan kepedulian para pengambil kebijakan, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ber Perilaku Hidup Bersih
Renstra Dinkes 2016-2021 46 dan Sehat (PHBS) dan mengembangkan Puskesmas dan jaringannya serta
UKBM.
b. Meningkatkan kualitas Puskesmas dan jaringannya serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
c. Meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap saat.
d. Meningkatkan jumlah bidan, tenaga perawat, tenaga promosi dan tenaga kesehatan lainnya.
e. Mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih sehat.
f. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kesehatan yang transparan dan valid.
Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut :
a. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.
b. Menyediakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang komprehensif, terintegrasi, bermutu, terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok masyarakat risiko tinggi termasuk usia lanjut dengan mengoptimalkan pencapaian akreditasi.
c. Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan.
d. Melaksanakan rekrutmen tenaga kesehatan dengan metode kontrak daerah.
e. Melaksanakan koordinasi untuk menciptakan kabupaten sehat.
f. Membuat Sistem Satu Data Kesehatan Dinas Kesehatan Balangan dengan menggunakan aplikasi Sikda Generik.
Renstra Dinkes 2016-2021 47 BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, sebagai terlampir.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa
Renstra Dinkes 2016-2021 48 saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja
tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Balangan, Dinas Kesehatan berkontribusi untuk mewujudkan Misi kesatu dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :
Tabel 7
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tujuan Sasaran Indikator Kondisi
Tahun 2015
Target Capaian
Penanggung Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan kualitas dan
daya saing sumber daya
manusia
Meningkatnya kualitas kesehatan
Usia Harapan Hidup
(daerah) 66,65 67,66 68,19 68,55 68,92 69,28 69,64
Bidang Kesehatan Masyarakat,
Bidang Pelayanan Kesehatan
& SDK Angka Kematian Ibu
(per 100.000 kelahiran
hidup) 245 245 214 184 162 140 118 Bidang
Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Bayi
(per 1000 kelahiran
hidup) 14,7 14 13 12,8 12,5 12,3 12 Bidang
Kesehatan Masyarakat
Renstra Dinkes 2016-2021 49 BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.
Renstra Dinkes 2016-2021 50 Gambar 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN (Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016)
POKJAFUNG
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR
UPT KEPALA DINAS KESEHATAN
SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN &
KEUANGAN
SEKRETARIAT
BIDANG
PELAYANAN & SUBER DAYA KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI KEFARMASIAN & ALAT
KESEHATAN
BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI KESEHATAN KELUARGA & GIZI
SEKSI PROMOSI &
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI SUMBER DAYA
KESEHATAN
SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN
KERJA & OLAHRAGA
SEKSI SURVEILANS & IMUNISASI
Renstra Dinkes 2016-2021 51
1 2 Meningkatnya kualitas
mutupenggunaan obat dan
100 % 100 % 100 % 100 %
224,384,427.00
1 Persentase Pengelolaan Obat di Instalasi Gudang Farmasi
100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.15.5 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
114,211,900.00 172,999,650.00 185,441,675.00 203,985,843.00
32,276,750.00
1 Persentase Puskesmas dan saranan kefarmasian melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.15.4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
48,362,000.00 24,118,200.00 27,550,000.00 29,342,500.00
114,417,600.00
1 Jumlah pendistribusian obat dan perbekkes
120 kali 120 kali 120 kali 120
kali 100 Persen 1.1.1.15.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan
kesehatan
13,800,000.00 88,380,000.00 94,560,000.00 104,016,000.00
2 Persentase Pengadaan Obat dan Perbekkes 1 Jumlah kebutuhan obat dan
perbekalan kesehatan di puskesmas
1.1.1.15.1 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 704,536,800.00 659,995,000.00 722,850,000.00 795,135,000.00
100 %
2 Persentase Imunisasi dasar lengkap
82 % 83 % 84 % 86 %
1 Persentase Puskesmas yang memiliki ketersedian Obat, BMHP dan Vaksin 80%
100 % 100 % 100 % 100 %
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.2 Kesehatan
1.1.1.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,870,910,700.00 1,953,492,850.00 1,048,401,675.00
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD DINAS KESEHATAN
TAHUN : 2017 - 2021 DRAFT RANCANGAN AWAL RENSTRA
Nomor & Tanggal : &
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019 1 penerapan aplikasi SIMPUS
rawat jalan/inap web based dan singel user, manajemen
100 % 0 % 0 % 0 %
1.1.1.16.6 revitalisasi sitem kesehatan 150,454,800.00 0.00 0.00 0.00
0.00
1 Persentase upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular rabies dan diare
100 1.1.1.16.4 Penyelenggaraan pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular dan wabah
34,194,400.00 0.00 0.00 0.00
2 Jumlah kelompok yang melaksanakan kebugaran 1 Jumlah pekerja yang mampu
memelihara dan memulihkan kesehatannya
1.1.1.16.2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 92,334,000.00 231,882,000.00 0.00 0.00
221,184,479.00
1 Jumlah desa terpencil yang dilayani
10 desa 10 desa 10 desa 10
desa 1.1.1.16.1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin
dipuskesmas dan jaringannya
83,266,500.00 200,752,465.00 182,797,090.00 201,076,799.00
13,828,141,752.00 1 Cakupan upaya pelayanan
kesehatan masyarakat dengan tercukupinya kebutuhan obat dan perbekkes
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23,756,920,896.00 25,900,841,904.00 11,337,315,497.00 12,571,047,047.00
Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 1,870,910,700.00 1,953,492,850.00 1,048,401,675.00 1,152,279,343.00 1,268,727,277.00
0.00
1 Persentase pengadaan obat dan BMHP
100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.15.7 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)
990,000,000.00 990,000,000.00 0.00 0.00
23,000,000.00 1 Jumlah pelaksanaan monitoring
program kefarmasian
48 kali 48 kali 48 kali 48 kali
1.1.1.15.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 19,800,000.00
perbekalan kesehatan sesuai standar
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019 2 peningkatan pelayanan
kesehatan dan pengendalian masalah kesehatan yang terjadi (RS)
1 Jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dan pengobatan kepada masyarakat
96 orang
0 orang 0 orang 0
orang 1.1.1.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
5,387,200,000.00 3,500,600,000.00 0.00 0.00
360,884,315.00
1 Persentase Pelatihan Kegawatdaruratan penanggulangan bencana
100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.16.11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
15,521,500.00 18,951,625.00 298,251,500.00 328,076,650.00
0.00 1 Termonitornya status
kesehatan masyarakat sejak dini 20
-1.1.1.16.10 Pencegahan Penyakit 13,450,000.00 0.00 0.00 0.00
3 - 0 - 0 - 0 - 0
-0.00 1 kesehatan masyarakat lebih
meningkat dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan (RS)
100 % 100 % 0 % 0 %
1.1.1.16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat 1,461,400,000.00 2,826,400,000.00 0.00 0.00
2 pelayanan lingkup kefarmasian dan perbekalan kesehatan dapat menunjang pelayanan kesehatan (RS)
100 % 100 % 0 % 0 %
61,286,500.00
1 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dan pelayanan kefatrmasian serta perbekalan kesehatan di RS sesuai standar
100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.16.7 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
1,269,420,000.00 1,191,200,000.00 50,900,000.00 55,715,000.00
dan singel user, manajemen informasi kesehatan dinkes, perawatan jaringan data dan internet
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019
1.1.1.16.29 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (DAK)
5,736,705,000.00 7,299,944,000.00 0.00 0.00
11,000,000,000.00
1 Terlayaninya masyarakat peserta JKN yang berobat di Puskesmas 1.1.1.16.24 Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Dan Puskesmas
7,000,000,000.00 8,000,000,000.00 8,878,827,150.00 10,000,000,000.00
0.00 1 Terlaksananya pemberantasan
penyakit TBC
1.1.1.16.22 Pemberantasan Penyakit TBC 87,810,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00
1 Terlaksananya kemitraan pencegahan dan penangulangan penyakit menular 1.1.1.16.21 Pemberantasan Penyakit IMS,HIV/AIDS dan
Monitoring Pengobatan Penderita Kusta
16,124,000.00 0.00 0.00 0.00
601,521,233.00 1 Jumlah kategori tenaga
kesehatan yang di nilai
10
1.1.1.16.16 Penilaian Pelayanan Kesehatan 328,249,600.00 332,608,250.00 501,550,000.00 546,846,575.00
2 Terlaksananya pertemuan rapat kerja Kesehatan Kab. balangan
12 PKM 1 Persentase tersussunnya
Dokumen perencanaan tahun 2019 melalui rapat kerja kesehatan kabupaten balangan
0 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.16.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 90,335,600.00 69,460,000.00 74,823,000.00 76,406,000.00
2 terlaksananya kegiatan pemeriksaan sampel air bersih, makanan dan minuman serta penyelenggaraan kesehatan lingkungan (RS)
100 % 100 % 0 % 0 %
0.00 1 Persentase Pengelolaan
Sampah/Limbah Medis
60 % 70 % 0 % 0 %
1.1.1.16.14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 811,030,000.00 972,792,100.00 0.00 0.00
1,499,218,625.00
1 Jumlah Penyediaan biaya operasional kesehatan di puskesmas 1.1.1.16.13 penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan 1,179,425,496.00 1,256,251,464.00 1,350,166,757.00 1,362,926,023.00
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019
Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 60,918,000.00 132,037,700.00 121,219,630.00 129,470,000.00 142,417,000.00
47,099,250.00
1 Persentase penanganan kasus makanan dan minuman yang terindikasi mengandung bahan berbahaya
100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.17.6 Pemantauan Makanan Yang Terindikasi Mengandung Bahan Berbahaya
0.00 43,000,000.00 42,444,630.00 42,817,500.00
15,125,000.00
1 Jumlah pelaksanaan monitoring program pengawasan obat dan makanan
1.1.1.17.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 13,000,000.00 12,500,000.00 13,750,000.00
2 Terwujudnya
pengujian,terbinanyap penjual, terbentuknya kantin sekolah
100
1 Jumlah sampel makanan dan minuman di periksa
200 1.1.1.17.2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya
36,399,000.00 59,351,900.00 53,850,000.00 59,235,000.00
15,034,250.00
1 Jumlah masyarakat yang mendapat informasi tentang obat dan makanan yang aman
80 1.1.1.17.1 Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
24,519,000.00 16,685,800.00 12,425,000.00 13,667,500.00
142,417,000.00 1 Persentase obat, makanan dan
NAFZA yang aman di konsumsi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 60,918,000.00 132,037,700.00 121,219,630.00 129,470,000.00
13,828,141,752.00
Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 puskes
mas
Total: 23,756,920,896.00 25,900,841,904.00 11,337,315,497.00 12,571,047,047.00
2 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PISPK 1 Jumlah Penyediaan biaya
operasional kesehatan di Puskesmas
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019
1.1.1.19.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 377,625,000.00 109,370,000.00 254,399,000.00 145,571,400.00
2 Persentase ketersedian alat promosi untuk sosialisasi dan informasi (RS)
100 % 100 % 0 % 0 %
85,668,000.00
1 Jumlah tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
6 Tema 6 Tema 5 Tema 6
Tema 1.1.1.19.1 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat 580,590,000.00 308,600,000.00 103,750,000.00 77,880,000.00
889,092,979.00
1 Persentase keluarga yang
melaksanakan PHBS 50 % 55 % 60 % 65 % 70 %
1.1.1.19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat 1,214,485,100.00 727,787,900.00 892,448,900.00 808,266,290.00
Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 25,370,000.00 65,000,000.00 35,000,000.00 165,500,000.00 180,350,000.00
50,000,000.00
1 jumlah puskesmas yang menggunakan sistem informasi layanan obat 1.1.1.18.4 Pengembangan sistem dan layanan informasi
terpadu
0.00 0.00 0.00 50,000,000.00
70 orang
3 terlaksananya sosialiasasi promosi bahan alam, masyarakat memanfaatkan TOGA, pembinaan TOGA UJG dan UJR 2 Jumlah masyarakat yng
memanfaatkan tanaman obat keluarga
1 Terlaksananya sosialiasi manfaat tanaman obat
60 1.1.1.18.3 Peningkatan promosi obat bahan alam
indonesia di dalam dan di luar negeri
25,370,000.00 65,000,000.00 35,000,000.00 38,500,000.00
88,000,000.00
1 jumlah penelitian obat asli indonesia 1.1.1.18.1 pengembangan dan penelitian teknologi
produksi tanaman obat
0.00 0.00 0.00 77,000,000.00
180,350,000.00
1 Persentase RT yang menggunakan obat dengan bahan alami
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.18 Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia 25,370,000.00 65,000,000.00 35,000,000.00 165,500,000.00
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019
Operasi timbang 0.000.00
98 % 0.000.00
0.00 7 % ibu hamil mendapat tablet
tambah darah 5 % Ibu Hamil Kurang Energi
Kronik (KEK) mendapat Makanan Tambahan
0 % 65 % 80 % 95 %
4 Cakupan masyarakat menggunakan garam beryodium
90 % 90 % 95 % 95 %
3 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
41 % 44 % 47 % 53 %
2 Persentase bayi umur 6 - 59 bulan yang mendapatkan vitamin A
90 % 90 % 90 % 95 %
1,348,061,000.00
1 Persentase balita kurus mendapat Makanan Tambahan
0 % 80 % 85 % 95 %
1.1.1.20.3 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
188,500,000.00 158,760,000.00 1,114,100,000.00 1,225,510,000.00
1,680,697,600.00 1 Persentase Balita Kurus
(Wasting)
26 % 24 % 22 % 20 % 18 %
1.1.1.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 259,547,350.00 261,060,000.00 1,389,010,000.00 1,527,911,000.00
Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 1,214,485,100.00 727,787,900.00 892,448,900.00 808,266,290.00 889,092,979.00
2 Persentase Rumah Tangga (RT) yang telah disurvei Keluarga Sehat (KS)
0 % 100 % 60 % 100 %
263,880,309.00 1 Persentase Rumah Tangga
yang telah disurvei PHBS
0 % 55 % 60 % 70 %
1.1.1.19.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 180,182,900.00 218,082,900.00 239,891,190.00
221,232,770.00
1 Persentase Kader Kesehatan yang di Bina di Sekolah
100 % 100 % 65 % 75 %
1.1.1.19.4 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan 0.00 0.00 182,837,000.00 201,120,700.00
158,183,300.00 1 Persentase Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS) yang dibina
45 % 45 % 70 % 80 %
1.1.1.19.3 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 256,270,100.00 129,635,000.00 133,380,000.00 143,803,000.00
1 Persentase Pelaksanaan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
84 % 96 % 60 % 70 %
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019
548,562,550.000.00 0.000.00 0.00
Jumlah Desa UPGK 2 Desa 0.00
0.00
Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 322,937,100.00 393,016,100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1 Jumlah tatanan kawasan sehat
yang diselenggarakan
1.1.1.21.5 Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat 188,518,000.00 61,820,000.00 0.00 0.00
0.00 1 Persentase sarana air bersih dn
air minum terpantau pertahun
70 % 70 % 0 % 0 %
1.1.1.21.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33,312,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1 Jumlah pertemuan sosialisasi
kebijakan lingkungan sehat
4 Kali 4 Kali 0 Kali 0 Kali
1.1.1.21.3 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 22,000,000.00 26,120,000.00 0.00 0.00
0.00 1 Jumlah kader yang
mendapatkan penyuluhan kesehatan lingkungan
330
Orang 330
Orang 0 Orang 0
Orang
1.1.1.21.2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 63,997,100.00 61,731,100.00 0.00 0.00
3 Jumlah sumber air minum yang dilakukan pemantauan
0 buah 24 buah 0 buah 0 buah
2 Jumlah rumah tangga yang melaksanakan SBS
0 RT 2.492
RT
0 RT 0 RT
0.00 1 Jumlah desa/kelurahan yang
mencapai SBS
87 Desa 87 Desa 0 Desa 0 Desa
1.1.1.21.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 15,110,000.00 243,345,000.00 0.00 0.00
0.00
1 Jumlah desa yang melaksanakan STBM
86 Desa 91 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa
1.1.1.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
322,937,100.00 393,016,100.00 0.00 0.00
Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 259,547,350.00 261,060,000.00 1,389,010,000.00 1,527,911,000.00 1,680,697,600.00
2 Lomba Balita Sehat 0 Kali
140,311,600.00 1 Cakupan Partisipasi Masyarakat
( D/S)
77 % 78 % 80 % 85 %
1.1.1.20.7 Peningkatan Gizi Masyarakat 60,174,800.00 90,730,000.00 115,960,000.00 127,556,000.00
0 Kali 1 Kali 1 Kali
192,325,000.00
1 1 Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa
1 Kali 1.1.1.20.4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
10,872,550.00 11,570,000.00 158,950,000.00 174,845,000.00
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019
1.1.1.22.6 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
44,837,000.00 0.00 0.00 0.00
2 Prevalensi penderita kusta 1/10.000 penduduk menurun
2 Persen 0
1 Menurunnya angka kesakitan penyakit kusta dan cacat kusta tingkat 2 tidak ada
100 1.1.1.22.5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
34,884,000.00 0.00 0.00 0.00
2 Jumlah anak usia sekolah dasar mendapat imunisasi
1 Dapat dicegahnya penyakit difteri, tetanus, polio dan campak pada balita dan anak sekolah
12.741 0 0 0
1.1.1.22.4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
43,180,000.00 0.00 0.00 0.00
2 Persenatse kasus DBD yang ditanggulangi
100 0 0 0
0.00 1 Menurunkan angka kesakitan
menjadi < 52 / 100.000
1.1.1.22.1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 78,200,000.00 0.00 0.00 0.00
4 Persentase Jama'ah Haji yang diperiksa kesehatannya sebelum keberangkatan
100 % 100 % 100 % 100 %
3 Persentase Imunisasi dasar lengkap
82 % 83 % 84 % 86 %
2 Persentase penderita penyakit tidak menular yang tertangani (Hipertensi, DM)
100 % 100 % 100 % 100 %
2,056,960,070.00
1 Persentase penderita Tuberculosis, Demam Berdarah Dengue, Malaria yang
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 878,912,000.00 1,974,877,187.00 1,699,967,000.00 1,869,963,700.00
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019
1 Jumlah sekolah, SOPD dan tempat ibadah yang mendapatkan sosialisasi dan
63 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah
1.1.1.22.10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
312,950,000.00 0.00 0.00 0.00
2 Pelaksanaan SKD KLB dan penanggulangan KLB
1 Jumlah laporan SKDR berbasis Puskesmas 1.1.1.22.9 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
21,440,000.00 56,490,300.00 0.00 0.00
3 Jumlah bayi, WUS dan bumil yang mendapat pelayanan imunisasi
3.187 Orang
0 Orang 0 Orang 0
Orang 2 Penyakt yang dapat dicegah
dengan imunisasi dan cakupan sasaran imunisasi
0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 1 Jumlah Bayi, Baduta,Anak SD /
Sederajat,WUS, bumil dan anak usia 9 bulan s/d <15 tahun yang mendapat pelayanan Imunisasi
1.1.1.22.8 Peningkatan Imunisasi 208,100,000.00 697,454,700.00 0.00 0.00
2 Jumlah calon jemaah yang diperiksa kesehatan sebelum keberangkatan
110
Orang 0 Orang 0 Orang 0
Orang
0.00
1 Tidak ada lagi sumber penyebab penyakit 1.1.1.22.7 Pemusnahan/karantina sumber penyebab
penyakit menular
61,871,000.00 0.00 0.00 0.00
2 Prevalensi penderita malaria 1/1000 penduduk
251 Orang
0 Orang 0 Orang 0
Orang 1 Terlaksananya survei darah
malaria 100
Persen 0
Persen 0
Persen 0
Persen
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019
CDR Kusta /100.000 Pnddk 1
Persen 0.00 6 Persentase Penemuan Kasus
Diare yang ditangani sesuai standar
5 Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
0 Persen 100 4 Persentase orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
0 Persen 100
Persen 100
Persen 100
Persen 2 jumlah Penemuan kasus baru
pneumonia pada Balita 0 Persen 100
Persen 100
Persen 100
Persen
784,516,810.00
1 Cakupan penemuan kasus penyakit menular langsung (HIV, TB, Diare) ditangani sesuai standar
0 % 100 % 100 % 100 %
100 Persen 1.1.1.22.13 Pengendalian penyakit menular langsung
(P2ML)
0.00 218,800,000.00 648,361,000.00 713,197,100.00
0.00
1 Jumlah terlaksananya monev dan peningkatan kapasitas petugas pada kegiatan surveilans, imunisasi dan kesehatan Haji
0 Kali 5 Kali 0 Kali 0 Kali
1.1.1.22.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Surveilans imunisasi dan kesehatan haji
0.00 212,888,000.00 0.00 0.00
2 Jumlah sekolah dan SOPD yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok
28 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah
0.00 1 Terselenggaranya monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR
1.1.1.22.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 73,450,000.00 0.00 0.00 0.00
2 Terlaksananya perubahan perilaku masyarakat terhadap bahaya rokok dan sadar hidup sehat mendapatkan sosialisasi dan
kampanye kawasan tanpa rokok
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019 3 Jumlah pukesmas yang
membantuk kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional
0 2 Jumlah puskesmas yang
melaksanakan pendataan kesehatan tradisional
1 Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja
1 1.1.1.23.2 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesahatan
0.00 50,374,485.00 52,710,200.00 53,490,085.00
168,270,000.00 1 Jumlah puskesmas yang
dilakukan pendampingan akreditasi
1.1.1.23.1 Penyusunan standar kesehatan 420,676,000.00 0.00 168,270,000.00 168,270,000.00
227,109,094.00
1 persentase puskesmas yang lulus akreditasi
42 % 25 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1,405,911,000.00 1,550,374,485.00 220,980,200.00 221,760,085.00
Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 878,912,000.00 1,974,877,187.00 1,699,967,000.00 1,869,963,700.00 2,056,960,070.00
308,537,900.00
1 Persentase pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular Langsung dan Penyakit yang Bersumber pada Binatang
0 Persen 100 1.1.1.22.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan program
penyakit menular
0.00 223,651,000.00 254,990,000.00 280,489,000.00
4 Angka cakupan pengobatan massal filariasis 3 Angka API malaria /1000
penduduk 2 Angka kesakitan (Insiden
Rate)DBD /100.000 pddk
0 Persen 48
1 Cakupan kasus penyakit bersumber binatang ditangani sesuai standar 1.1.1.22.14 Pengendalian penyakit bersumber binatang
(P2B2) 0.00 565,593,187.00 796,616,000.00 876,277,600.00
Target Targe
t Rp. Targe
t Rp.
Rp.
Rp. Target
Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Rp. Target
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Total 2017-2019
1.1.1.24.6 Penanggulangan penyakit cacingan 457,900,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1 Terlaksananya pemantauan
care sekking penderita pneumonia
694 Orang
0 Orang 0 Orang 0
Orang
1.1.1.24.5 Penanggulangan ISPA 35,506,000.00 0.00 0.00 0.00
235,105,904.00 1 Jumlah masyarakat miskin yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sunatan massal
181
1.1.1.24.4 Pelayanan sunatan masal 81,072,000.00 182,799,900.00 194,302,400.00 213,732,640.00
0.00 1 jumlah pasien bibir sumbing
yang terfasilitasi untuk dilakukan operasi
100 % 100 % 0 % 0 %
1.1.1.24.3 Pelayanan operasi bibir sumbing 1,685,000.00 2,038,750.00 0.00 0.00
0.00 1 Jumlah penderita katarak yang
terdata dan di operasi
10
1.1.1.24.1 Pelayanan operasi katarak 34,030,000.00 54,030,000.00 0.00 0.00
235,105,904.00
1 Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.1.1.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
621,793,000.00 260,068,650.00 194,302,400.00 213,732,640.00
Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 1,405,911,000.00 1,550,374,485.00 220,980,200.00 221,760,085.00 227,109,094.00
0.00 1 Jumlah Puskesmas yang
mendapatkan pendampingan akreditasi
1.1.1.23.11 Penyusunan standar kesehatan (DAK) 868,590,000.00 1,500,000,000.00 0.00 0.00
0.00 1 Terlaksananya pola penerapan
PPK-BLUD
100 % 100 % 0 % 0 %
1.1.1.23.10 Pendampingan Pelaksanaan RS BLUD 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
1 Kinerja bidan meningkat 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %
1.1.1.23.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
1 Jumlah dokumen yang menyajikan data kesehatan
2 1.1.1.23.3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan 116,645,000.00 0.00 0.00 0.00