• Tidak ada hasil yang ditemukan

Strategi dan

Dalam dokumen RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN (Halaman 44-0)

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.2. Strategi dan

Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada. Perencanaan strategis merupakan proses mengagendakan

Renstra Dinkes 2016-2021 45 aktivitas pembangunan, selain itu juga merancang segala program yang mendukung

dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat dilakukan dengan baik.

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused-management). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi atau Prioritas Pembangunan memberikan gambaran bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program pembangunan. Arah kebijakan merupakan jabaran rinci tahap-tahap pembangunan harus dilalui dari tahun ke tahun untuk mewujudkan visi Kabupaten Balangan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan meagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 sehubungan dengan misi 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan dengan sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah :

a. Meningkatkan kepedulian para pengambil kebijakan, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ber Perilaku Hidup Bersih

Renstra Dinkes 2016-2021 46 dan Sehat (PHBS) dan mengembangkan Puskesmas dan jaringannya serta

UKBM.

b. Meningkatkan kualitas Puskesmas dan jaringannya serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

c. Meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap saat.

d. Meningkatkan jumlah bidan, tenaga perawat, tenaga promosi dan tenaga kesehatan lainnya.

e. Mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih sehat.

f. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kesehatan yang transparan dan valid.

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.

b. Menyediakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang komprehensif, terintegrasi, bermutu, terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok masyarakat risiko tinggi termasuk usia lanjut dengan mengoptimalkan pencapaian akreditasi.

c. Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan.

d. Melaksanakan rekrutmen tenaga kesehatan dengan metode kontrak daerah.

e. Melaksanakan koordinasi untuk menciptakan kabupaten sehat.

f. Membuat Sistem Satu Data Kesehatan Dinas Kesehatan Balangan dengan menggunakan aplikasi Sikda Generik.

Renstra Dinkes 2016-2021 47 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, sebagai terlampir.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa

Renstra Dinkes 2016-2021 48 saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja

tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Balangan, Dinas Kesehatan berkontribusi untuk mewujudkan Misi kesatu dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 7

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan Sasaran Indikator Kondisi

Tahun 2015

Target Capaian

Penanggung Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kualitas dan

daya saing sumber daya

manusia

Meningkatnya kualitas kesehatan

Usia Harapan Hidup

(daerah) 66,65 67,66 68,19 68,55 68,92 69,28 69,64

Bidang Kesehatan Masyarakat,

Bidang Pelayanan Kesehatan

& SDK Angka Kematian Ibu

(per 100.000 kelahiran

hidup) 245 245 214 184 162 140 118 Bidang

Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Bayi

(per 1000 kelahiran

hidup) 14,7 14 13 12,8 12,5 12,3 12 Bidang

Kesehatan Masyarakat

Renstra Dinkes 2016-2021 49 BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Renstra Dinkes 2016-2021 50 Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN (Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016)

POKJAFUNG

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

MENULAR SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

TIDAK MENULAR

UPT KEPALA DINAS KESEHATAN

SUB BAGIAN

UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN &

KEUANGAN

SEKRETARIAT

BIDANG

PELAYANAN & SUBER DAYA KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI KEFARMASIAN & ALAT

KESEHATAN

BIDANG

KESEHATAN MASYARAKAT

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI KESEHATAN KELUARGA & GIZI

SEKSI PROMOSI &

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI SUMBER DAYA

KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN

KERJA & OLAHRAGA

SEKSI SURVEILANS & IMUNISASI

Renstra Dinkes 2016-2021 51

1 2 Meningkatnya kualitas

mutupenggunaan obat dan

100 % 100 % 100 % 100 %

224,384,427.00

1 Persentase Pengelolaan Obat di Instalasi Gudang Farmasi

100 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.15.5 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

114,211,900.00 172,999,650.00 185,441,675.00 203,985,843.00

32,276,750.00

1 Persentase Puskesmas dan saranan kefarmasian melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

100 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.15.4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

48,362,000.00 24,118,200.00 27,550,000.00 29,342,500.00

114,417,600.00

1 Jumlah pendistribusian obat dan perbekkes

120 kali 120 kali 120 kali 120

kali 100 Persen 1.1.1.15.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan

13,800,000.00 88,380,000.00 94,560,000.00 104,016,000.00

2 Persentase Pengadaan Obat dan Perbekkes 1 Jumlah kebutuhan obat dan

perbekalan kesehatan di puskesmas

1.1.1.15.1 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 704,536,800.00 659,995,000.00 722,850,000.00 795,135,000.00

100 %

2 Persentase Imunisasi dasar lengkap

82 % 83 % 84 % 86 %

1 Persentase Puskesmas yang memiliki ketersedian Obat, BMHP dan Vaksin 80%

100 % 100 % 100 % 100 %

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.2 Kesehatan

1.1.1.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,870,910,700.00 1,953,492,850.00 1,048,401,675.00

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD DINAS KESEHATAN

TAHUN : 2017 - 2021 DRAFT RANCANGAN AWAL RENSTRA

Nomor & Tanggal : &

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019 1 penerapan aplikasi SIMPUS

rawat jalan/inap web based dan singel user, manajemen

100 % 0 % 0 % 0 %

1.1.1.16.6 revitalisasi sitem kesehatan 150,454,800.00 0.00 0.00 0.00

0.00

1 Persentase upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular rabies dan diare

100 1.1.1.16.4 Penyelenggaraan pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular dan wabah

34,194,400.00 0.00 0.00 0.00

2 Jumlah kelompok yang melaksanakan kebugaran 1 Jumlah pekerja yang mampu

memelihara dan memulihkan kesehatannya

1.1.1.16.2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 92,334,000.00 231,882,000.00 0.00 0.00

221,184,479.00

1 Jumlah desa terpencil yang dilayani

10 desa 10 desa 10 desa 10

desa 1.1.1.16.1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

83,266,500.00 200,752,465.00 182,797,090.00 201,076,799.00

13,828,141,752.00 1 Cakupan upaya pelayanan

kesehatan masyarakat dengan tercukupinya kebutuhan obat dan perbekkes

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23,756,920,896.00 25,900,841,904.00 11,337,315,497.00 12,571,047,047.00

Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total: 1,870,910,700.00 1,953,492,850.00 1,048,401,675.00 1,152,279,343.00 1,268,727,277.00

0.00

1 Persentase pengadaan obat dan BMHP

100 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.15.7 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)

990,000,000.00 990,000,000.00 0.00 0.00

23,000,000.00 1 Jumlah pelaksanaan monitoring

program kefarmasian

48 kali 48 kali 48 kali 48 kali

1.1.1.15.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 19,800,000.00

perbekalan kesehatan sesuai standar

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019 2 peningkatan pelayanan

kesehatan dan pengendalian masalah kesehatan yang terjadi (RS)

1 Jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dan pengobatan kepada masyarakat

96 orang

0 orang 0 orang 0

orang 1.1.1.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

5,387,200,000.00 3,500,600,000.00 0.00 0.00

360,884,315.00

1 Persentase Pelatihan Kegawatdaruratan penanggulangan bencana

100 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.16.11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

15,521,500.00 18,951,625.00 298,251,500.00 328,076,650.00

0.00 1 Termonitornya status

kesehatan masyarakat sejak dini 20

-1.1.1.16.10 Pencegahan Penyakit 13,450,000.00 0.00 0.00 0.00

3 - 0 - 0 - 0 - 0

-0.00 1 kesehatan masyarakat lebih

meningkat dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan (RS)

100 % 100 % 0 % 0 %

1.1.1.16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat 1,461,400,000.00 2,826,400,000.00 0.00 0.00

2 pelayanan lingkup kefarmasian dan perbekalan kesehatan dapat menunjang pelayanan kesehatan (RS)

100 % 100 % 0 % 0 %

61,286,500.00

1 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dan pelayanan kefatrmasian serta perbekalan kesehatan di RS sesuai standar

100 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.16.7 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

1,269,420,000.00 1,191,200,000.00 50,900,000.00 55,715,000.00

dan singel user, manajemen informasi kesehatan dinkes, perawatan jaringan data dan internet

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019

1.1.1.16.29 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (DAK)

5,736,705,000.00 7,299,944,000.00 0.00 0.00

11,000,000,000.00

1 Terlayaninya masyarakat peserta JKN yang berobat di Puskesmas 1.1.1.16.24 Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dan Puskesmas

7,000,000,000.00 8,000,000,000.00 8,878,827,150.00 10,000,000,000.00

0.00 1 Terlaksananya pemberantasan

penyakit TBC

1.1.1.16.22 Pemberantasan Penyakit TBC 87,810,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00

1 Terlaksananya kemitraan pencegahan dan penangulangan penyakit menular 1.1.1.16.21 Pemberantasan Penyakit IMS,HIV/AIDS dan

Monitoring Pengobatan Penderita Kusta

16,124,000.00 0.00 0.00 0.00

601,521,233.00 1 Jumlah kategori tenaga

kesehatan yang di nilai

10

1.1.1.16.16 Penilaian Pelayanan Kesehatan 328,249,600.00 332,608,250.00 501,550,000.00 546,846,575.00

2 Terlaksananya pertemuan rapat kerja Kesehatan Kab. balangan

12 PKM 1 Persentase tersussunnya

Dokumen perencanaan tahun 2019 melalui rapat kerja kesehatan kabupaten balangan

0 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.16.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 90,335,600.00 69,460,000.00 74,823,000.00 76,406,000.00

2 terlaksananya kegiatan pemeriksaan sampel air bersih, makanan dan minuman serta penyelenggaraan kesehatan lingkungan (RS)

100 % 100 % 0 % 0 %

0.00 1 Persentase Pengelolaan

Sampah/Limbah Medis

60 % 70 % 0 % 0 %

1.1.1.16.14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 811,030,000.00 972,792,100.00 0.00 0.00

1,499,218,625.00

1 Jumlah Penyediaan biaya operasional kesehatan di puskesmas 1.1.1.16.13 penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan 1,179,425,496.00 1,256,251,464.00 1,350,166,757.00 1,362,926,023.00

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019

Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total: 60,918,000.00 132,037,700.00 121,219,630.00 129,470,000.00 142,417,000.00

47,099,250.00

1 Persentase penanganan kasus makanan dan minuman yang terindikasi mengandung bahan berbahaya

100 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.17.6 Pemantauan Makanan Yang Terindikasi Mengandung Bahan Berbahaya

0.00 43,000,000.00 42,444,630.00 42,817,500.00

15,125,000.00

1 Jumlah pelaksanaan monitoring program pengawasan obat dan makanan

1.1.1.17.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 13,000,000.00 12,500,000.00 13,750,000.00

2 Terwujudnya

pengujian,terbinanyap penjual, terbentuknya kantin sekolah

100

1 Jumlah sampel makanan dan minuman di periksa

200 1.1.1.17.2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan

dan bahan berbahaya

36,399,000.00 59,351,900.00 53,850,000.00 59,235,000.00

15,034,250.00

1 Jumlah masyarakat yang mendapat informasi tentang obat dan makanan yang aman

80 1.1.1.17.1 Peningkatan pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

24,519,000.00 16,685,800.00 12,425,000.00 13,667,500.00

142,417,000.00 1 Persentase obat, makanan dan

NAFZA yang aman di konsumsi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 60,918,000.00 132,037,700.00 121,219,630.00 129,470,000.00

13,828,141,752.00

Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 puskes

mas

Total: 23,756,920,896.00 25,900,841,904.00 11,337,315,497.00 12,571,047,047.00

2 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PISPK 1 Jumlah Penyediaan biaya

operasional kesehatan di Puskesmas

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019

1.1.1.19.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 377,625,000.00 109,370,000.00 254,399,000.00 145,571,400.00

2 Persentase ketersedian alat promosi untuk sosialisasi dan informasi (RS)

100 % 100 % 0 % 0 %

85,668,000.00

1 Jumlah tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

6 Tema 6 Tema 5 Tema 6

Tema 1.1.1.19.1 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat 580,590,000.00 308,600,000.00 103,750,000.00 77,880,000.00

889,092,979.00

1 Persentase keluarga yang

melaksanakan PHBS 50 % 55 % 60 % 65 % 70 %

1.1.1.19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat 1,214,485,100.00 727,787,900.00 892,448,900.00 808,266,290.00

Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total: 25,370,000.00 65,000,000.00 35,000,000.00 165,500,000.00 180,350,000.00

50,000,000.00

1 jumlah puskesmas yang menggunakan sistem informasi layanan obat 1.1.1.18.4 Pengembangan sistem dan layanan informasi

terpadu

0.00 0.00 0.00 50,000,000.00

70 orang

3 terlaksananya sosialiasasi promosi bahan alam, masyarakat memanfaatkan TOGA, pembinaan TOGA UJG dan UJR 2 Jumlah masyarakat yng

memanfaatkan tanaman obat keluarga

1 Terlaksananya sosialiasi manfaat tanaman obat

60 1.1.1.18.3 Peningkatan promosi obat bahan alam

indonesia di dalam dan di luar negeri

25,370,000.00 65,000,000.00 35,000,000.00 38,500,000.00

88,000,000.00

1 jumlah penelitian obat asli indonesia 1.1.1.18.1 pengembangan dan penelitian teknologi

produksi tanaman obat

0.00 0.00 0.00 77,000,000.00

180,350,000.00

1 Persentase RT yang menggunakan obat dengan bahan alami

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.18 Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia 25,370,000.00 65,000,000.00 35,000,000.00 165,500,000.00

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019

Operasi timbang 0.000.00

98 % 0.000.00

0.00 7 % ibu hamil mendapat tablet

tambah darah 5 % Ibu Hamil Kurang Energi

Kronik (KEK) mendapat Makanan Tambahan

0 % 65 % 80 % 95 %

4 Cakupan masyarakat menggunakan garam beryodium

90 % 90 % 95 % 95 %

3 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

41 % 44 % 47 % 53 %

2 Persentase bayi umur 6 - 59 bulan yang mendapatkan vitamin A

90 % 90 % 90 % 95 %

1,348,061,000.00

1 Persentase balita kurus mendapat Makanan Tambahan

0 % 80 % 85 % 95 %

1.1.1.20.3 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

188,500,000.00 158,760,000.00 1,114,100,000.00 1,225,510,000.00

1,680,697,600.00 1 Persentase Balita Kurus

(Wasting)

26 % 24 % 22 % 20 % 18 %

1.1.1.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 259,547,350.00 261,060,000.00 1,389,010,000.00 1,527,911,000.00

Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total: 1,214,485,100.00 727,787,900.00 892,448,900.00 808,266,290.00 889,092,979.00

2 Persentase Rumah Tangga (RT) yang telah disurvei Keluarga Sehat (KS)

0 % 100 % 60 % 100 %

263,880,309.00 1 Persentase Rumah Tangga

yang telah disurvei PHBS

0 % 55 % 60 % 70 %

1.1.1.19.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 180,182,900.00 218,082,900.00 239,891,190.00

221,232,770.00

1 Persentase Kader Kesehatan yang di Bina di Sekolah

100 % 100 % 65 % 75 %

1.1.1.19.4 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan 0.00 0.00 182,837,000.00 201,120,700.00

158,183,300.00 1 Persentase Usaha Kesehatan

Sekolah (UKS) yang dibina

45 % 45 % 70 % 80 %

1.1.1.19.3 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 256,270,100.00 129,635,000.00 133,380,000.00 143,803,000.00

1 Persentase Pelaksanaan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

84 % 96 % 60 % 70 %

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019

548,562,550.000.00 0.000.00 0.00

Jumlah Desa UPGK 2 Desa 0.00

0.00

Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total: 322,937,100.00 393,016,100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1 Jumlah tatanan kawasan sehat

yang diselenggarakan

1.1.1.21.5 Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat 188,518,000.00 61,820,000.00 0.00 0.00

0.00 1 Persentase sarana air bersih dn

air minum terpantau pertahun

70 % 70 % 0 % 0 %

1.1.1.21.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33,312,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1 Jumlah pertemuan sosialisasi

kebijakan lingkungan sehat

4 Kali 4 Kali 0 Kali 0 Kali

1.1.1.21.3 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 22,000,000.00 26,120,000.00 0.00 0.00

0.00 1 Jumlah kader yang

mendapatkan penyuluhan kesehatan lingkungan

330

Orang 330

Orang 0 Orang 0

Orang

1.1.1.21.2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 63,997,100.00 61,731,100.00 0.00 0.00

3 Jumlah sumber air minum yang dilakukan pemantauan

0 buah 24 buah 0 buah 0 buah

2 Jumlah rumah tangga yang melaksanakan SBS

0 RT 2.492

RT

0 RT 0 RT

0.00 1 Jumlah desa/kelurahan yang

mencapai SBS

87 Desa 87 Desa 0 Desa 0 Desa

1.1.1.21.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 15,110,000.00 243,345,000.00 0.00 0.00

0.00

1 Jumlah desa yang melaksanakan STBM

86 Desa 91 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa

1.1.1.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

322,937,100.00 393,016,100.00 0.00 0.00

Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total: 259,547,350.00 261,060,000.00 1,389,010,000.00 1,527,911,000.00 1,680,697,600.00

2 Lomba Balita Sehat 0 Kali

140,311,600.00 1 Cakupan Partisipasi Masyarakat

( D/S)

77 % 78 % 80 % 85 %

1.1.1.20.7 Peningkatan Gizi Masyarakat 60,174,800.00 90,730,000.00 115,960,000.00 127,556,000.00

0 Kali 1 Kali 1 Kali

192,325,000.00

1 1 Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa

1 Kali 1.1.1.20.4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi

10,872,550.00 11,570,000.00 158,950,000.00 174,845,000.00

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019

1.1.1.22.6 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

44,837,000.00 0.00 0.00 0.00

2 Prevalensi penderita kusta 1/10.000 penduduk menurun

2 Persen 0

1 Menurunnya angka kesakitan penyakit kusta dan cacat kusta tingkat 2 tidak ada

100 1.1.1.22.5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

34,884,000.00 0.00 0.00 0.00

2 Jumlah anak usia sekolah dasar mendapat imunisasi

1 Dapat dicegahnya penyakit difteri, tetanus, polio dan campak pada balita dan anak sekolah

12.741 0 0 0

1.1.1.22.4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

43,180,000.00 0.00 0.00 0.00

2 Persenatse kasus DBD yang ditanggulangi

100 0 0 0

0.00 1 Menurunkan angka kesakitan

menjadi < 52 / 100.000

1.1.1.22.1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 78,200,000.00 0.00 0.00 0.00

4 Persentase Jama'ah Haji yang diperiksa kesehatannya sebelum keberangkatan

100 % 100 % 100 % 100 %

3 Persentase Imunisasi dasar lengkap

82 % 83 % 84 % 86 %

2 Persentase penderita penyakit tidak menular yang tertangani (Hipertensi, DM)

100 % 100 % 100 % 100 %

2,056,960,070.00

1 Persentase penderita Tuberculosis, Demam Berdarah Dengue, Malaria yang

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular 878,912,000.00 1,974,877,187.00 1,699,967,000.00 1,869,963,700.00

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019

1 Jumlah sekolah, SOPD dan tempat ibadah yang mendapatkan sosialisasi dan

63 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah

1.1.1.22.10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

312,950,000.00 0.00 0.00 0.00

2 Pelaksanaan SKD KLB dan penanggulangan KLB

1 Jumlah laporan SKDR berbasis Puskesmas 1.1.1.22.9 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

21,440,000.00 56,490,300.00 0.00 0.00

3 Jumlah bayi, WUS dan bumil yang mendapat pelayanan imunisasi

3.187 Orang

0 Orang 0 Orang 0

Orang 2 Penyakt yang dapat dicegah

dengan imunisasi dan cakupan sasaran imunisasi

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 1 Jumlah Bayi, Baduta,Anak SD /

Sederajat,WUS, bumil dan anak usia 9 bulan s/d <15 tahun yang mendapat pelayanan Imunisasi

1.1.1.22.8 Peningkatan Imunisasi 208,100,000.00 697,454,700.00 0.00 0.00

2 Jumlah calon jemaah yang diperiksa kesehatan sebelum keberangkatan

110

Orang 0 Orang 0 Orang 0

Orang

0.00

1 Tidak ada lagi sumber penyebab penyakit 1.1.1.22.7 Pemusnahan/karantina sumber penyebab

penyakit menular

61,871,000.00 0.00 0.00 0.00

2 Prevalensi penderita malaria 1/1000 penduduk

251 Orang

0 Orang 0 Orang 0

Orang 1 Terlaksananya survei darah

malaria 100

Persen 0

Persen 0

Persen 0

Persen

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019

CDR Kusta /100.000 Pnddk 1

Persen 0.00 6 Persentase Penemuan Kasus

Diare yang ditangani sesuai standar

5 Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

0 Persen 100 4 Persentase orang dengan TB

mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

0 Persen 100

Persen 100

Persen 100

Persen 2 jumlah Penemuan kasus baru

pneumonia pada Balita 0 Persen 100

Persen 100

Persen 100

Persen

784,516,810.00

1 Cakupan penemuan kasus penyakit menular langsung (HIV, TB, Diare) ditangani sesuai standar

0 % 100 % 100 % 100 %

100 Persen 1.1.1.22.13 Pengendalian penyakit menular langsung

(P2ML)

0.00 218,800,000.00 648,361,000.00 713,197,100.00

0.00

1 Jumlah terlaksananya monev dan peningkatan kapasitas petugas pada kegiatan surveilans, imunisasi dan kesehatan Haji

0 Kali 5 Kali 0 Kali 0 Kali

1.1.1.22.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Surveilans imunisasi dan kesehatan haji

0.00 212,888,000.00 0.00 0.00

2 Jumlah sekolah dan SOPD yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok

28 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah

0.00 1 Terselenggaranya monitoring

dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR

1.1.1.22.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 73,450,000.00 0.00 0.00 0.00

2 Terlaksananya perubahan perilaku masyarakat terhadap bahaya rokok dan sadar hidup sehat mendapatkan sosialisasi dan

kampanye kawasan tanpa rokok

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019 3 Jumlah pukesmas yang

membantuk kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional

0 2 Jumlah puskesmas yang

melaksanakan pendataan kesehatan tradisional

1 Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja

1 1.1.1.23.2 Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesahatan

0.00 50,374,485.00 52,710,200.00 53,490,085.00

168,270,000.00 1 Jumlah puskesmas yang

dilakukan pendampingan akreditasi

1.1.1.23.1 Penyusunan standar kesehatan 420,676,000.00 0.00 168,270,000.00 168,270,000.00

227,109,094.00

1 persentase puskesmas yang lulus akreditasi

42 % 25 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1,405,911,000.00 1,550,374,485.00 220,980,200.00 221,760,085.00

Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total: 878,912,000.00 1,974,877,187.00 1,699,967,000.00 1,869,963,700.00 2,056,960,070.00

308,537,900.00

1 Persentase pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular Langsung dan Penyakit yang Bersumber pada Binatang

0 Persen 100 1.1.1.22.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan program

penyakit menular

0.00 223,651,000.00 254,990,000.00 280,489,000.00

4 Angka cakupan pengobatan massal filariasis 3 Angka API malaria /1000

penduduk 2 Angka kesakitan (Insiden

Rate)DBD /100.000 pddk

0 Persen 48

1 Cakupan kasus penyakit bersumber binatang ditangani sesuai standar 1.1.1.22.14 Pengendalian penyakit bersumber binatang

(P2B2) 0.00 565,593,187.00 796,616,000.00 876,277,600.00

Target Targe

t Rp. Targe

t Rp.

Rp.

Rp. Target

Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Tahun 2020 Tahun 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Total 2017-2019

1.1.1.24.6 Penanggulangan penyakit cacingan 457,900,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1 Terlaksananya pemantauan

care sekking penderita pneumonia

694 Orang

0 Orang 0 Orang 0

Orang

1.1.1.24.5 Penanggulangan ISPA 35,506,000.00 0.00 0.00 0.00

235,105,904.00 1 Jumlah masyarakat miskin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sunatan massal

181

1.1.1.24.4 Pelayanan sunatan masal 81,072,000.00 182,799,900.00 194,302,400.00 213,732,640.00

0.00 1 jumlah pasien bibir sumbing

yang terfasilitasi untuk dilakukan operasi

100 % 100 % 0 % 0 %

1.1.1.24.3 Pelayanan operasi bibir sumbing 1,685,000.00 2,038,750.00 0.00 0.00

0.00 1 Jumlah penderita katarak yang

terdata dan di operasi

10

1.1.1.24.1 Pelayanan operasi katarak 34,030,000.00 54,030,000.00 0.00 0.00

235,105,904.00

1 Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.1.1.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

621,793,000.00 260,068,650.00 194,302,400.00 213,732,640.00

Selisih: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total: 1,405,911,000.00 1,550,374,485.00 220,980,200.00 221,760,085.00 227,109,094.00

0.00 1 Jumlah Puskesmas yang

mendapatkan pendampingan akreditasi

1.1.1.23.11 Penyusunan standar kesehatan (DAK) 868,590,000.00 1,500,000,000.00 0.00 0.00

0.00 1 Terlaksananya pola penerapan

PPK-BLUD

100 % 100 % 0 % 0 %

1.1.1.23.10 Pendampingan Pelaksanaan RS BLUD 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

1 Kinerja bidan meningkat 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

1.1.1.23.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

1 Jumlah dokumen yang menyajikan data kesehatan

2 1.1.1.23.3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan 116,645,000.00 0.00 0.00 0.00

Dalam dokumen RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN (Halaman 44-0)

Dokumen terkait