Evaluasi ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
T DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8 ) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8 )
Dishub Infokom
K K K K K K K K K K
1 3 4 16
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target RPJMD
Realisasi Kinerja Pada Triwulan: Realisasi Capaian 2 07 01 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 07 01 01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 100 178 100 - - 99 99 99 277 277
03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 100 - - 100 100
06 Pengadaan pakaian KORPRI 100 100 - - 100 100
99 159 ST
4 07 01 01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan SDM Apratur Meningkat 100 113 100 - - - 99 99 99 212 212 99 212
ST 5 07 01 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 100 100 100 - - - 100 100 100 200 200
03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 100 100 - - - 100 100 100 200 200 100 200
ST 6 07 01 15 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan 7 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
8 07 01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan
03 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umumguna meningkatkan keselamatan penumpang 100 100 - - 100 100 9 07 01 18 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Ketersediaan Fasilitas keselamatan LLAJ (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Dishub Infokom
Tingkat kelayakan sarana LLAJ (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) seragam PDH, PDL dan Korpri (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Dishub Infokom
Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum masyarakat (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Dishub Infokom
Rata-rata capaian kinerja (%)
K K K K K K K K K K
1 3 4 16
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target RPJMD
Realisasi Kinerja Pada Triwulan: Realisasi Capaian 10 07 01 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas 11 07 01 20 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor 12 25 01 15 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
13 25 01 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi daninformasi 100 100 - - 100 100
04 Penyediaan Layanan Internet Kecamatan 100 75 - - - - - - - 75 75 - 88
SR 14 25 01 18 Program kerjasama informsi dan mas media
01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 100 60 100 - - - 97 97 97 157 157
02 Penyebarluasan informasi penyeleng-garaanpemerintahan daerah 100 87 - - - 87 87
03 Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat 100 100 100 - 100 100 100 200 200
1 2 2 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
yang baik 580 133
2 2 01 01 Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Terdistribusinya surat masuk dan surat keluar 60 bln 48 - - - - - - - 48 80 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air
dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 60 bln 48 12 3 3 3 3 12 100 60 100 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Penyediaan Kebersihan Kantor 60 bln 48 12 3 3 3 3 12 100 60 100 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
60 bln 48 12 3 3 3 3 12 100 60 100 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya alat tulis kantor 60 bln 48 12 3 3 3 3 12 100 60 100 11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 60 bln 48 12 3 3 3 3 12 100 60 100 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
60 bln 48 12 3 3 3 3 12 100 60 100 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 Keg 4 1 - 1 - - 1 100 5 100 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 60 bln 48 12 3 3 3 3 12 100 60 100 17 Penyediaan Makan dan Minum Terpenuhinya Pengadaan Makan Minum PNS dan Tamu
60 bln 48 12 3 3 3 3 12 100 60 100 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah Tercapainya Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup serta terkendalinya Pengelolaan LH 60 bln 48 12 3 3 3 3 12 100 60 100
19 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas Terbentuknya Kinerja Perkantoran 60 bln 48 12 3 3 3 3 12 100 60 100 22 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
Daerah 60 bln 48 12 3 3 3 3 12 100 60 100
100 98
ST 2 2 2 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2 2 01 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
1 Unit - 1 - 1 - - 1 100 1 100 2 2 01 11 Pengadaan perencanaan peningkatan sarana
dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada
laboratorium 1 Keg 2 - - - - - - - 2 200 2 2 01 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya konstruksi bangunan kantor
4 Keg 3 - - - - - - - 3 75
Dishub Infokom
Persentase radius kawasan jaringan telfon dan internet yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Dishub Infokom
Persentase radius kawasan jaringan telfon dan internet yang tersedia
Tingkat kelaikan sarana LLAJ (jumlah kendaraan yang lulus uji per jumlah kendaraan umum dan angkutan
barang)
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Dishub Infokom
Predikat kinerja
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)
BLH
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
BLHDishub Infokom
Persentase radius kawasan jaringan telfon dan internet yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)
K K K K K K K K K K
1 3 4 16
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target RPJMD
Realisasi Kinerja Pada Triwulan: Realisasi Capaian
2 2 01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan
Dinas/Operasional Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional
20 unit 16 4 1 1 1 1 4 100 20 100
100 119
ST 3 08 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100 persen 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya 1 Paket - 1 - - - 1 1 100 1 100
100 100
ST 4 2 2 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 100 persen
01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar
Realiasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian kinerja
5 Lap 4 1 - - - 1 1 100 5 100 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianaya Laporan Keungan Akhir Tahun
5 Lap 4 1 - - - 1 1 100 5 100 08 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianaya Renstra SKPD 1 Dok - - - - - - - - - -09 Penyusunan laporan tahunan Tersedianaya Laporan Tahunan SKPD 5 Lap 4 1 - - - 1 1 100 5 100 10 Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Terbinanya dan Terawasi Pelaksanaan Kebijakan
Pengelolaan Lingkungan Hidup 5 Lap 4 1 0 1 - - 1 100 5 100
100 80
ST 6 2 2 01 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup 100 persen
2 4 01 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Terlaksananya Program Kota Sehat /Adipura 105 Kec 84 21 6 5 7 3 21 100 105 100 03
Pemanataun Kulitas Lingkungan Terlaksananya Pemantauan Kerusakan Tanah/Lahan
5Lap Kualtas
Tanah 4 1 - 1 0 - 1 100 5 100 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan kebijakan
pegelolaan Lingkungan Hidup 180 Perusahaan 144 36 8 10 12 6 36 100 180 100 07 Pengkajian Dampak Lingkungan Terlaksananya Pembinaan dan Ketertiban LH
100 Perusahaan 80 12 3 3 3 3 12 100 92 92 12
Penyusunan kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Terujinya pencemaran udara sumber emisi tidak bergerak
2 Keg 1 - - - - - - - 1 50 13 Koordinasi penyusunan AMDAL Terinventarisasinya perusahaan wajib AMDAL, UKL-UPL
27 bln 27 - - - - - - - 27 100 14
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengendalian Lingkungan Hidup Pelayanan Pengaduan Masyarakat akibat dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup 75Kasus/
Pengadu
an 60 15 - 5 5 5 15 100 75 100
100 92
ST 7 2 2 01 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam 100 persen
2 2 01 01
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber Air Pemantauan Kualitas Air Sungai Kampar, Buku/Loporan
Neraca Sumber Daya Perairan 5 Lap 4 1 - 1 0 0 1 100 5 100 06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Tersedianya Fasilitas Pendukung Pencegahan Hutan dan
Lahan di Kab. Kampar 60 bln 48 6 - 6 - - 6 100 54 90 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan
ekosistem Tersusunnya Buku Rencana Induk KEHATI
2 Keg 3 - - - - - - - 3 125 15 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan
Konservasi Pelestarian Fungsi Hutan Sebagai Kearifan lokal
5 Keg 4 - - - - - - - 4 76
100 98
ST
8 2 2 01
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 100 persen
2 2 01 01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi
Masyarakat di Bidang Lingkungan Terlakananya Pelaksanaan Program Sekolah Peduli dan
Berbudaya Lingkungan 5 Keg 4 1 0 1 0 0 1 100 5 100 02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Tersusunnya Buku Status Lingkungan Hidup Daerah
5 BukuSLHD 4 1 - 1 0 0 1 100 5 100
100 100
ST
100 94
ST