LAKIP BPKAD 2013 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah di
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2013
No Jenis Pendapatan Target Realisasi*) % 1. Pendapatan 3.307.933.469.228,00 3.262.621.398.155,46 98,63 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.376.087.889.228,00 1.347.831.469.929,46 97,95
Pendapatan Pajak Daerah 1.152.310.000.000,00 1.129.525.218.186,00 98,02 Pendapatan Retribusi Daerah 120.867.746.150,00 108.094.746.959,73 89,43
LAKIP BPKAD 2013
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan
54.540.000.000,00 55.010.160.196,63 100,86
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
48.370.143.078,00 55.201.344.587,10 114,12
1.2 Dana Perimbangan 1.391.271.770.000,00 1.382.042.462.642,00 99,34
Dana Bagi Hasil Pajak 146.245.946.000,00 131.778.562.254,00 90,11 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
(sumber daya alam)
26.140.594.000,00 31.378.670.388,00 120,04
Dana Alokasi Umum 1.144.712.840.000,00 1.144.712.840.000,00 100,00 Dana Alokasi Khusus 74.172.390.000,00 74.172.390.000,00 100,00
1.2.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah
540.573.810.000,00 532.753.997.574,00 98.55
Pendapatan Hibah 6.000.000.000,00 5.975.727.070,00 99,60 Dana Penyesuaian dan Otonomi
Daerah
534.573.810.000,00 526.771.738.514,00 98,54
TOTAL PENDAPATAN 3.307.933.469.228,00 3.262.512.356.727,46 98,63
Untuk APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Realisasinya adalah sebagai berikut :
Anggaran dan Realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013
No Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran (Rp) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 139.000 1.861.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik
27.600.000 27.347.476 252.524
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
74.547.300 74.279.955 267.345
4. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
20.950.000 20.357.000 593.000
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
LAKIP BPKAD 2013
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 109.065.900 106.724.260 2.341.640 7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
176.405.000 175.908.665 496.335
8. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
1.500.000 1.180.000 320.000
9. Penyediaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga
9.015.000 9.000.000 15.000
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
34.560.000 34.560.000 0
11. Penyediaan makanan dan minuman 103.500.000 78.877.500 24.622.500 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam
dan luar daerah
735.400.000 730.212.223 5.187.777
13. Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
251.640.000 249.310.000 2.330.000
14. Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
148.200.000 147.000.000 1.200.000
15. Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi
54.000.000 48.043.125 5.956.875
16. Penataan dan Pemeliharaan Arsip 119.136.200 118.963.400 172.800 17. Penyediaan Perlengkapan dan
Bahan Kebersihan
8.002.000 7.984.570 17.430
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1. Pengadaan AC / Kipas Angin 90.567.700 69.962.500 20.605.200 2. Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
Kantor
602.050.000 559.920.500 42.129.500
3. Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
20.000.000 15.167.500 4.832.500
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas / operasional
258.840.000 245.846.050 12.993.950
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin
16.250.000 16.195.300 54.700
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan / Peralatan Kantor
96.750.000 96.659.750 90.250
7. Pengadaan Mebeulair 52.200.000 48.530.000 3.670.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
LAKIP BPKAD 2013
1. Pengadaan Pakaian DInas dan Kelengkapannya
41.400.000 37.350.000 4.050.000
2. Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
42.100.000 41.400.000 700.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan 222.000.000 209.927.340 12.072.600 2. Sosialisasi, Bimbingan Teknis,
Workshop
178.000.000 133.614.950 44.385.050
3. Pembinaan Jasmani dan Rohani 250.342.000 227.779.150 22.562.850 4. Persiapan Keterampilan Menjelang
Purna Tugas (pension)
116.546.400 92.418.700 24.127.700
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Keuangan 29.945.200 29.080.500 864.700 2. Penyusunan LAKIP 16.398.200 14.338.200 2.060.000 3. Penyusunan RENSTRA 26.895.700 26.895.700 0 4. Penyusunan Renja SKPD 14.358.950 13.873.750 485.200 5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD
dan LKPJ
22.865.700 22.035.700 830.000
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 54.285.000 52.890.000 1.395.000 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA
SKPD
21.630.000 21.630.000 0
8. Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
6.395.000 6.395.000 0
Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa 1. Penyusunan / pelaporan
inventarisasi Aset
29.998.050 29.741.000 257.050
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyelesaian Akhir Penyusunan
Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabran APBD TA 2013
333.394.000 320.393.500 13.000.500
2. Penelitian DPA SKPD TA 2013 dan DOOA SKPD TA 2013
82.879.000 82.129.000 750.000
3. Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) Tahun Anggaran 2013
143.959.500 143.959.500 0
4. Penyusunan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Tahun 2013
LAKIP BPKAD 2013
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
656.852.000 603.864.700 52.987.300
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
377.112.000 376.237.000 875.000
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014
827.647.500 736.011.400 91.636.100
8. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014
401.537.000 400.662.000 875.000
9. Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Kode Rekening APBD
41.537.500 28.042.500 13.495.000
10. Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2013 dan RAPBD Murni TA 2014
45.619.600 45.619.600 0
11. Penelitian RKA Perubahan TA 2013 dan RKA Tahun Anggaran 2014
45.519.600 46.459.600 60.000
12. Asistensi / Pra RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014
478.156.600 477.906.600 250.000
13. Pengentrian Data melalui Sistem Aplikasi dalam Rangka Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2014
462.448.000 457.700.500 4.747.500
14. Kegiatan Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
265.585.250 264.856.650 728.600
15. Penyusunan Profil BPKAD 20.715.700 20.023.000 692.700 16. Fasilitasi dan Penatausahaan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKAD
LAKIP BPKAD 2013
17. Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
283.848.900 238.958.550 44.890.350
18. Penyusunan Data Realisasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak
96.299.600 96.299.600 0
19. Penyusunan Data Realisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial
96.647.600 96.674.600 0
20. Penyusunan Data Realisasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak
96.299.600 96.299.600 0
21. Penyusunan Data Realisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial
96.674.600 96.674.600 0
22. Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak
181.812.400 146.880.400 34.932.000
23. Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda tentang APBD dan pergub tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014
261.916.250 233.916.250 28.000.000
24. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Prov. Kalbar
302.800.000 292.800.000 10.000.000
25. Penelitian dan Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur tentang Penunjukkan / Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN (DKTP)
132.603.200 129.083.200 3.520.000
26. Pengentrian data Anggaran Kas dan Triwulan DPA – SKPD Tahun Anggaran 2014
197.540.000 0 197.540.000
27. Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
99.878.850 99.878.850 0
28. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Dana DKTP
150.573.550 112.029.671 38.543.879
29. Penyusunan Laporan Keuangan Dana DKTP
93.103.000 93.103.000 0
30. Monitoring / Pembinaan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan
LAKIP BPKAD 2013
SKPD
31. Penyusunan Data Pembayaran Gaji PNS di Lingkungan Pemprov Kalbar TA 2013
882.199.500 858.128.300 24.071.200
32. Penelitian / Verifikasi Kelengkapan SPM / SKPD/ UPT/ Biro dalam rangka Penerbitan SP2D
836.445.500 830.425.500 6.020.000
33. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak
98.682.850 98.682.850 0
34. Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah
202.506.500 198.319.750 4.186.750
35. Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD TA 2013
122.516.500 118.996.500 3.520.000
36. Penyusunan Laporan Penerimaan Taspen, Askes dan Taperum PNS
173.577.000 152.128.300 21.448.700
37. Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web BPKAD
90.019.000 75.160.500 14.858.500
38. Penyusunan Pergub tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban APBD Prov Kalbar
79.079.000 79.079.000 0
39. Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
75.821.000 75.370.200 450.800
40. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran, Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD
97.249.650 88.879.850 8.369.800
41. Penyusunan Pergub tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2012
316.273.500 310.088.850 6.184.650
42. Rekonsiliasi Data Pengeluaran Kas Daerah dengan SKPD, Biro dan UPTD di Lingkungan Pemprov Kalbar
146.105.250 124.398.500 21.706.750
43. Pemutakhiran Data Gaji dan Tunjangan Keluarga
LAKIP BPKAD 2013
44. Penyusunan Rancangan Pergub tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa
202.487.200 153.805.000 48.682.200
45. Pelayanan dan Penataan Administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
78.026.900 75.532.900 2.494.000
46. Fasilitasi dan Penatausahaan DIPA TA 2014
68.788.800 46.964.200 21.824.600
47. Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2013
162.968.750 157.268.750 5.700.000
48. Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
183.352.000 143.931.900 39.420.100
49. Penyusunan Pergub tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
112.532.200 94.320.230 18.211.970
50. Penyusunan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2013
150.144.250 145.322.950 4.821.300
51. Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012
291.821.100 285.207.300 6.613.800
52. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan CALK Tahun 2012
305.852.000 298.742.500 7.109.500
53. Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD TA 2013
153.221.250 150.827.700 2.393.550
54. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat
174.343.000 160.780.527 13.562.473
55. Penyusunan Laporan Semester TA 2013
168.801.450 158.554.890 10.246.560
56. Persiapan Penyusunan Neraca Daerah Tahun 2013
112.565.000 82.128.500 30.436.500
LAKIP BPKAD 2013
58. Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
104.081.200 82.859.400 21.221.800
59. Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Pertriwulan Dan Tahunan
39.452.500 39.225.000 227.500
60. Penyusunan Analisis Jabatan 138.183.000 132.786.324 5.396.676 61. Pemeliharaan Program Sistem
Informasi Akuntansi Dinas dan Daerah (SIADINDA)
50.567.700 49.850.000 717.700
62. Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran, Pertanggungjawaban Penggunaan Dana atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Barat
141.543.200 131.843.200 9.700.000
63. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Kas Pemprov Kalbar
100.109.400 96.625.799 3.483.601
64. Penyusunan Data Realisasi SP2D atas beban APBD TA 2013
106.745.500 103.225.500 3.520.000
65. Penyusunan Laporan Pengendalian Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Pajak
118.008.000 114.230.250 3.777.750
66. Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah dengan Unit Kerja terkait
199.096.000 171.523.750 27.572.250
67. Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2013
163.506.250 142.819.700 20.686.550
68. Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal
116.661.500 113.141.500 3.520.000
69. Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Persediaan untuk SKPD, Biro dan UPTD Tahun 2013
22.541.500 22.541.500 0
70. Rekonsiliasi Penyusunan Data dan Gaji Pegawai Semester Pertama dalam Rangka Perhitungan DAU
LAKIP BPKAD 2013
Tahun 2014
71. Penyusunan / Pelaporan Pajak Daerah
51.942.150 50.673.000 1.269.150
72. Perhimpunan dan Pengolahan Data Keuangan BPKAD
53.218.150 51.652.180 1.565.970
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Penysunan RKA – SKPD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2014
102.397.500 43.972.500 58.425.000
2. Sosialisasi Permendagri Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014
151.738.300 140.549.070 11.189.230
3. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan APBD Provinsi Kab / Kota
126.369.000 107.301.500 19.067.500
4. Fasilitasi Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
132.777.550 125.839.950 6.937.600
5. Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Perjalanan Dinas sesuai Biaya Reil
77.777.050 48.518.800 29.258.250
6. Sosialisasi Pergub tentang Perjalanan Dinas At Cost
111.169.000 107.899.300 3.269.700
7. Penyusunan Revisi Pergub Kalbar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Provinsi Kalbar
62.406.800 62.406.800 0
8. Revisi Penyusunan Peraturan Gubernur Kalbar tentang Perjalanan Dinas sesuai Biaya Reil
50.589.050 0 50.589.050
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 1. Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang APBD TA 2013
125.540.900 120.700.000 4.840.900
LAKIP BPKAD 2013
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
3. Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kab / Kota TA 2013
209.777.000 151.089.400 58.687.600
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang APBD TA 2014
128.042.000 99.034.000 29.008.000
5. Penyusunan Data APBD Kab / Kota TA 2012 dan Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab / Kota TA 2013
139.126.350 128.268.600 10.875.750
6. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Kab / Kota Se Kalbar
151.877.000 122.319.184 29.557.816
7. Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD Kab / Kota se Kalbar
106.474.800 106.474.800 0
8. Kegiatan Penyelenggaraan Program kerja Tim Pertimbangan Bantuan Keuangan Pemprov Kalbar
66.333.000 66.333.000 0
9. Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota tentang Perubahan APBD TA 2014
120.835.900 107.778.300 13.057.600
10. Lokawidya Keuangan Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota Se Kalbar
146.833.600 146.013.000 820.600
Program Analisa Kebutuhan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemprov 1. Penyusunan DKBMD dan DKPBMD
TA 2013 serta RKBMD dan RKPBMD TA 2014 Prov. Kalbar
174.095.350 154.426.100 19.669.250
2. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
LAKIP BPKAD 2013
Program Penertiban Asset
1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
154.588.750 135.359.250 19.229.500
2. Pengamanan Asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
1.006.691.250 902.585.100 104.106.150
3. Penaksiran dan Penilaian Penghapusan / Penjualan Rumah Dinas
28.020.000 0 28.020.000
4. Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
76.995.250 67.254.300 9.740.950
5. Penghapusan Barang Inventaris Lainnya
171.880.000 135.180.850 36.699.150
6. Penatausahaan / Penyusunan Database Dokumen Sewa Beli Rumah Dinas kepada PNS dari Tahap I, II, III, IV dan V
47.014.000 47.014.000 0
7. Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah
296.227.650 239.401.100 56.826.550
8. Penataan Dokumen Kepemilikan Tanah, Bangunan dan Kendaraan Bermotor
81.270.000 78.310.000 2.960.000
9. Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov Kalbar
126.713.500 77.202.600 49.510.900
10. Pendataan dan pelaporan Aset –Aset Tanah Bermasalah Milik Pemprov Kalbar
91.011.000 74.117.000 16.894.000
11. Bimtek Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Lingkungan Pemerintah Prov Kalbar
176.940.250 166.471.200 10.469.050
12. Penyempurnaan Peraturan Gubernur Tentang Kode Lokasi Barang dan Kode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
23.781.500 19.733.500 4.048.000
13. Rapat Koordinasi Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan
LAKIP BPKAD 2013
Asset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
14. Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Asset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
85.200.000 7.283.240 77.916.760
15. Percepatan Penyelesaian Masalah Aset Tanah Milik Pemprov Kalimantan Barat
80.030.000 56.360.000 23.670.000
16. Pengamanan Lahan dan Pensertifikatan Asset Makam Juang Mandor dan Makam Pahlawan Patria Jaya
96.490.000 73.800.000 22.690.000
19. Fasilitasi Kerjasama Pensertifikatan Tanah Milik Pemprov Kalimantan Barat
282.075.000 0 282.075.000
20. Penertiban Dokumen Kepemilikan Tanah, Bangunan dan Kendaraan Bermotor
30.000.000 21.200.000 8.800.000
Program Penggunaan dan Pemanfaatan Asset 1. Pelaporan Hasil Pengadaan Barang
di Lingkungan Pemprov Kalbar
140.752.250 121.257.500 19.494.750
2. Pembinaan penatausahaan Pengelolaan Barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
174.947.500 161.325.300 13.622.200
3. Penilaian Asset milik pemerintah Provinsi Kalbar
263.916.850 231.725.900 32.190.950
4. Sosialisasi sensus barang milik daerah dan Rapat Kerja Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov Kalbar
153.735.750 141.602.000 12.133.750
5. Inventarisasi dan Sensus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar
269.711.750 243.111.600 26.600.150
6. Pelaporan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian
LAKIP BPKAD 2013
Barang Milik Daerah
7. Pembinaan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang milik daerah
99.439.250 84.550.600 14.888.650
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfataan Barang Milik Daerh di Lingkungan Pemprov Kalbar
136.341.500 128.308.000 8.033.500
9. Pemeliharaan dan Pengembangan SIMBADA
124.184.600 115.141.300 9.043.300
10. Bimtek penatausahaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov Kalbar
98.121.000 85.767.750 12.353.250
11. Fasilitasi Penyusunan Penetapan Status Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
141.951.750 127.077.550 14.874.200
12. Intensifikasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov Kalbar
136.897.400 131.850.750 5.046.650
13. Bimtek Penggunaan Aplikasi SIMBADA di Lingkungan Pemerintah Prov Kalbar
86.779.000 70.775.750 16.003.250
Program Pemeliharaan Asset Daerah 1. Rehabilitasi Gedung Asset
Pemerintah Provinsi Kalbar
199.895.000 197.146.000 2.749.000
2. Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Asset Daerah
45.000.000 20.231.083 24.768.917
3. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional pada Pemerintah Prov Kalbar
LAKIP BPKAD 2013
BAB IV
PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun Anggaran 2012, sebagian besar target capaian sasaran sudah berhasil memenuhi target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.
A. Kesimpulan
1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 berhasil ditetapkan sebelum akhir tahun 2013 yaitu pada tanggal 24 Desember 2011. Dengan lebih awal penetapan APBD TA 2013, maka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dapat dilaksanakan mulai dari awal tahun Anggaran.
2. Untuk penentuan hasil Opini BPK mengenai Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat masih menunggu hasil untuk Tahun Anggaran 2013 ini, diperkirakan opini BPK akan terbit pada bulan Juni atau Juli 2014 atas pemeriksaan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013. Dengan opini untuk kinerja TA 2012, mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.
LAKIP BPKAD 2013
3. Pengadaan, perubahan status hukum hingga pengamanan Asset Milik Daerah, telahberhasil mencapai target sasaran yang ditetapkan dilihat dari Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan
B. Saran
Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah secara khususnya, yaitu sebagai berikut :
1. memberi kesempatan kepada PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dengan mengikutsertakan mereka untuk mengikuti pendidikan (formal maupun informal), pelatihan (teknis, fungsional maupun struktural), bimbingan teknis, workshop, seminar dan lain sebagainya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
2. Melakukan rekonsiliasi data aset secara berkala agar tidak ada lagi perbedaan antara data asset laporan keuangan dengan data asset laporan barang.
3. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis penyusunan APBD berbasis kinerja agar setiap penyusun anggaran dapat menyusun anggaran dengan komposisi yang berimbang.
4. Segera menjalankan program aplikasi pengelolaan keuangan (mulai dari proses penganggaran hingga akuntansi pelaporan) termasuk menyiapkan anggaran pemeliharaan serta SDM yang memadai yang mampu menjalankan sistem aplikasi tersebut.