BAB 3 AKUNTABILITAS KERJA
3.3. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM di Jawa Timur dengan beberapa cara yaitu:
a) Mendorong pelaku UMKM untuk memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).
b) Mendorong pelaku UMKM untuk berkoperasi, sehingga bisa meningkatkan daya saingnya secara kelembagaan.
c) Memfasilitasi perijinan usaha simpan pinjam untuk koperasi dan pembukaan kantor cabang koperasi.
d) Melakukan pengawasan terhadap koperasi baik secara langsung maupun melalui system informasi pengawasan (SIJAPRI) serta melakukan penilaian kesehatan koperasi.
e) Mendorong anggota OPOP untuk melembaga membentuk koperasi pondok pesantren.
2. Peningkatan kualitas produk Koperasi dan UKM melalui:
a) Fasilitasi pendaftaran merek dan sertifikasi produk b) Penguatan usaha KUKM melalui pembuatan
produk, Manajerial, dan IT Entrepreneur.
c) Inkubator bisnis bagi KUKM di Business Development Center (BDC).
d) Restrukturisasi usaha bagi pelaku KUKM.
e) Meningkatkan kualitas produk bagi anggota OPOP.
f) E-BDC merupakan layanan BDC yang dapat diakses melalui platform android, dengan menyediakan layanan pelatihan, layanan konsultasi, dan layanan pendaftaran sertifikasi.
3. Perluasan akses pembiayaan bagi koperasi dan UKM dengan mempermudah akses permodalan melalui:
a) Lembaga keuangan bank seperti Dana bergulir dari Pemprov Jatim dan KUR.
b) Lembaga keuangan non bank seperti CSR dan LPDB Kementrian Koperasi dan UKM RI.
c) Potensi pembiayaan lainnya.
d) Mempercepat layanan Pengajuan Dana Bergulir K-UKM dengan Perbankan melalui Sistem Pengajuan Dana Bergulir (SAPDA).
4. Perluasan akses pasar produk koperasi dan UKM melalui:
a) Pemasaran secara offline melalui Galeri Batik dan Cenderamata serta Paviliun Jawa Timur di Jakarta.
b) Pemasaran secara online dengan melakukan kemitraan bersama marketplace dan platform pemasaran lainnya.
c) Digitalisasi pemasaran produk KUKM melalui rumah digital dan E-katalog.
d) Peningkatan volume penjualan melalui Smesco Global Market (SGM) dengan memberikan fasilitasi kepada K-UKM untuk bertemu dengan para buyer/
calon buyer eksportir baik secara online maupun offline.
5. Peningkatan kualitas SDM Pengelola Koperasi UKM melalui pelatihan online sijawara+ dan pelatihan secara offline di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM.
6. Kolaborasi dengan stake holder terkait dalam rangka mendukung program prioritas Gubernur Jawa Timur antara lain One Pesantren One Product (OPOP), Millennial Job Center (MJC), serta East Java Super Corridor (EJSC).
BAB 4 PENUTUP
Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2019 – 2024.
Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur.
Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur untuk tahun-tahun mendatang.
Indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis pada akhir tahun 2021 adalah: Meningkatnya nilai tambah bruto K-UKM Binaan; dan Meningkatnya
akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dari 2 (dua) indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan tersebut, target pada belanja pembangunan belum dapat dipenuhi dikarenakan dampak akibat pandemic covid-19.
Persentase capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut meningkatnya nilai tambah bruto K-UKM binaan tercapai 96,10%; dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah tercapai 94,67%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur terus berupaya dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan UKM di masa pandemic covid-19 ini dengan melakukan inovasi dan adaptasi baru new empowerement sehingga dapat meningkatkan nilai tambah Koperasi dan UKM binaannya.
Dari sisi akuntabilitas keuangan, Belanja Langsung APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM telah terealisasi sebesar 95,46% persen pada tahun 2021.
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa capaian kinerja cukup berhasil meskipun belum memenuhi target khususnya pada peningkatan nilai tambah K-UKM binaan. Adapun faktor utama yang menjadi penghambat tercapainya target adalah adanya pandemic covid-19 yang terjadi sehingga berdampak negatif di semua sektor khususnya pada omset koperasi dan UKM yang menurun.
Upaya pemulihan ekonomi Koperasi dan UKM akan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.
Selain itu, juga dilakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan UKM di masa pandemic covid-19 ini sehingga dapat mendukung program Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur.
Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah – langkah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan UKM di Jawa Timur dengan beberapa cara yaitu:
a) Mendorong UKM untuk berkoperasi sehingga meningkatkan daya saingnya secara kelembagaan.
b) Melakukan pengawasan kepada koperasi melalui SiJapri (Sistem Informasi Pengawasan)
c) Melakukan penilaian Kesehatan Koperasi d) OPOP
e) Mengadakan lomba koperasi berprestasi sebagai upaya untuk memicu peningkatan kualitas koperasi.
2. Peningkatan kualitas produk Koperasi dan UKM melalui:
a) Fasilitasi standarisasi b) Fasilitasi merek
c) Fasilitasi penguatan kualitas produk melalui MJC d) Fasilitasi pelatihan dan konsultansi bagi Koperasi
dan UKM melalui Business Development Center maupun secara online melalui LAKONE
e) OPOP
3. Penguatan akses permodalan melalui Lembaga Keuangan Bank (Dana Bergulir, KUR) maupun nonbank (CSR, dan Lembaga Penyalur Dana Bergulir KUKM Kemenkop dan UKM RI) serta pendampingan jaringan dalam pembentukan jaringan peer to peer lending Koperasi di Jawa Timur.
4. Perluasan akses pemasaran secara online melalui kolaborasi dengan platform marketplace online, serta pembuatan katalog digital dalam program MJC.
5. Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pelatihan manajerial, vokasional, dan kompetensi baik secara offline maupun online melalui e-learning Si Jawara, serta pemanfaatan e-perpus dalam menunjang literasi perkoperasian dan kewirausahaan bagi pelaku Koperasi dan UKM.
6. Berkolaborasi dengan stakeholder terkait khususnya dalam mendukung keberhasilan program prioritas Gubernur Jawa Timur, antara lain One Pesantren One Product (OPOP), Millennial Job Center (MJC), serta East Java Super Corridor (EJSC).
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur
LAMPIRAN 1
MATRIKS RENSTRA
TAHUN 2019 - 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Provinsi Jawa Timur
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
URAIAN TUJUAN/
SASARAN
INDIKATOR TUJUAN/
SASARAN
SATUAN TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meningkat nya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur
Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur
Persen 5.501 5.503 5.505 5.506 5.507 5.508
Meningkat nya Nilai Tambah Bruto K-UKM nya Akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP
- 80,2 80,4 80,6 80,8 81 81,2
MATRIKS RENSTRA
TAHUN 2019 - 2024
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 – 2024
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
2.17.0.00.0
.00.01.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningka t-nya Nilai Tambah KUMKM
Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur
Persen 1 1,5 2,5 3,5 3,5
Meningkat-nya Nilai Tambah Bruto K-UKM
Nilai Tambah
Bruto K-UKM Rp 3,5 T 3,75 T 3,8 T 4 T 4 T
21702 PROGRAM
PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP
Persen 1.027.924.659 86,00 1.216.760.666 87,00 1.228.968.000 88,00 1.236.340.000 88,00 4.709.99
3.325
21702 PROGRAM Persentase persen 70,76 1.027.924.659 1.216.760.666 1.228.968.000 1.236.340.000 70,76 4.709.99
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
21702101 Penerbitan
Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi
Unit 600.000.000 30,00 608.380.333 35,00 614.484.000 40,00 618.170.000 105,00 2.441.03
4.333
21702101 Penerbitan
Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana
Unit 270,00 600.000.000 608.380.333 614.484.000 618.170.000 270,00 2.441.03
4.333
2170210101 Fasilitasi Izin
Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam
Unit 600.000.000 150,00 608.380.333 170,00 614.484.000 180,00 618.170.000 500,00 2.441.03
4.333
2170210101 Fasilitasi Izin
Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan
Jumlah izin usaha simpan pinjam Koperasi yang difasilitasi
Unit 50,00 600.000.000 608.380.333 614.484.000 618.170.000 50,00 2.441.03
4.333
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
21702102 Penerbitan
Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi
Persen 427.924.659 100,00 608.380.333 100,00 614.484.000 100,00 618.170.000 100,00 2.268.95
8.992
21702102 Penerbitan
Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana
Unit 270,00 427.924.659 608.380.333 614.484.000 618.170.000 270,00 2.268.95
8.992
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(satu) Daerah Provinsi
2170210201 Fasilitasi Izin
Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas
Unit 427.924.659 300,00 608.380.333 320,00 614.484.000 330,00 618.170.000 950,00 2.268.95
8.992
2170210201 Fasilitasi Izin
Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi yang difasilitasi
Unit 50,00 427.924.659 608.380.333 614.484.000 618.170.000 50,00 2.268.95
8.992
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
21703 PROGRAM
PENGAWASA N DAN PEMERIKSAA N KOPERASI
Persentase Koperasi yang Berkualitas
Persen 1.376.770.180 62,00 980.431.405 63,00 995.000.000 64,00 1.000.970.000 64,00 4.353.17 N KOPERASI
Persentase Koperasi Berkinerja Baik
persen 70,76 1.376.770.180 980.431.405 995.000.000 1.000.970.000 70,76 4.353.17
1.585
21703101 Pemeriksaan
dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan
Unit 200,00 1.376.770.180 980.431.405 995.000.000 1.000.970.000 200,00 4.353.17
1.585
21703101 Pemeriksaan
dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Lintas Daerah
Persentase pemeriksaan danpengawasan koperasi
Persen 1.376.770.180 44,00 980.431.405 45,00 995.000.000 46,00 1.000.970.000 46,00 4.353.17
1.585
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2170310101 Meningkatkan
Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambung an, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas
Unit 1.376.770.180 305,00 980.431.405 315,00 995.000.000 320,00 1.000.970.000 940,00 4.353.17
1.585
2170310101 Meningkatkan
Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambung an, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan
Unit 290,00 1.376.770.180 980.431.405 995.000.000 1.000.970.000 290,00 4.353.17
1.585
21704 PROGRAM
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Persentase koperasi sehat
Persen 839.754.270 21,00 757.846.315 22,00 765.000.000 23,00 769.590.000 23,00 3.132.19
0.585
21704 PROGRAM
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Persentase Koperasi Berkinerja Baik
persen 70,76 839.754.270 757.846.315 765.000.000 769.590.000 70,76 3.132.19
0.585
21704101 Penilaian
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan
Unit 200,00 839.754.270 757.846.315 765.000.000 769.590.000 200,00 3.132.19
0.585
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
ya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
21704101 Penilaian
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan ya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya
Persen 839.754.270 25,00 757.846.315 27,00 765.000.000 30,00 769.590.000 30,00 3.132.19
0.585
2170410101 Penilaian
Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
Jumlah Koperasi yang difasilitasi penilaian kesehatan
Unit 139,00 839.754.270 125,00 757.846.315 130,00 765.000.000 135,00 769.590.000 529,00 3.132.19
0.585
21705 PROGRAM
PENDIDIKAN DAN
Persentase koperasi yang mengikuti
Persen 4.156.412.000 95,00 659.559.602 96,00 673.200.000 97,00 677.239.200 97,00 6.166.41
0.802
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
21705 PROGRAM
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERAS IAN
Persentase SDM K-UKM yang Bersertifikat
persen 96,00 4.156.412.000 659.559.602 673.200.000 677.239.200 96,00 6.166.41
0.802
21705101 Pendidikan
dan Latihan Perkoperasia n bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah modul yang dihasilkan / diupdate
modul 1,00 3.904.404.661 659.559.602 673.200.000 677.239.200 1,00 5.914.40
3.463
21705101 Pendidikan
dan Latihan Perkoperasia n bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian
Persen 3.904.404.661 31,00 659.559.602 32,00 673.200.000 33,00 677.239.200 33,00 5.914.40
3.463
21705101 Pendidikan
dan Latihan Perkoperasia n bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah SDM Koperasi peserta pelatihan
Orang 200,00 3.904.404.661 659.559.602 673.200.000 677.239.200 200,00 5.914.40
3.463
21705101 Pendidikan
dan Latihan Perkoperasia n bagi Koperasi yang Wilayah
Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya
Orang 840,00 3.904.404.661 659.559.602 673.200.000 677.239.200 840,00 5.914.40
3.463
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2170510101 Peningkatan
Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasia n serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Jumlah modul atau media pelatihan yang dikembangkan atau dihasilkan
Unit 1,00 3.904.404.661 1,00 659.559.602 1,00 673.200.000 1,00 677.239.200 4,00 5.914.40
3.463
2170510101 Peningkatan
Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasia n serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM
Orang 840,00 3.904.404.661 659.559.602 673.200.000 677.239.200 840,00 5.914.40
3.463
2170510101 Peningkatan
Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasia n serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi melalui pelatihan perkoperasian
Orang 200,00 3.904.404.661 200,00 659.559.602 210,00 673.200.000 215,00 677.239.200 825,00 5.914.40
3.463
21705102 Pendidikan
dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1
Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya
Orang 120,00 252.007.339 120,00 252.007.
339
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2170510201 Peningkatan
Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya
Orang 120,00 252.007.339 120,00 252.007. AN KOPERASI
Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi
Persen 22.227.030.382 68,00 22.401.417.376 69,00 22.725.000.000 70,00 22.861.350.000 70,00 90.214.7 AN KOPERASI
Persentase Koperasi Berkinerja Baik
persen 70,76 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 70,76 90.214.7 AN KOPERASI
Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan
persen 5,25 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 5,25 90.214.7 AN KOPERASI
Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina
persen 2,00 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 2,00 90.214.7
97.758
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan
Persen 22.227.030.382 30,00 22.401.417.376 30,00 22.725.000.000 30,00 22.861.350.000 30,00 90.214.7
97.758
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana
Unit 270,00 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 270,00 90.214.7
97.758
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah K-UKM Terakses Informasi Perkoperasian dan UKM
Unit 390,00 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 390,00 90.214.7
97.758
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah K-UKM yang difasilitasi melalui pameran
Unit 120,00 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 120,00 90.214.7
97.758
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas
Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
Persen 22.227.030.382 22,00 22.401.417.376 24,00 22.725.000.000 26,00 22.861.350.000 26,00 90.214.7
97.758
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(satu) Daerah Provinsi
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan
Persen 22.227.030.382 42,00 22.401.417.376 44,00 22.725.000.000 46,00 22.861.350.000 46,00 90.214.7
97.758
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha
Persen 22.227.030.382 30,00 22.401.417.376 31,00 22.725.000.000 32,00 22.861.350.000 32,00 90.214.7
97.758
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah K-UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan KUKM
Unit 120,00 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 120,00 90.214.7
97.758
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah Koperasi yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan
Unit 375,00 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 375,00 90.214.7
97.758
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan non perbankan
Unit 100,00 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 100,00 90.214.7
97.758
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang dikuatkan usahanya
Unit 425,00 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 425,00 90.214.7
97.758
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas
Jumlah KSPPS/USPPS Koperasi yang dikuatkan usaha syariahnya
Unit 375,00 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 375,00 90.214.7
97.758
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(satu) Daerah Provinsi
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah K-UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya
Unit 250,00 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 250,00 90.214.7
97.758
21706101 Pemberdayaa
n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya
Unit 30,00 22.227.030.382 22.401.417.376 22.725.000.000 22.861.350.000 30,00 90.214.7
97.758
2170610101 Perluasan
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah koperasi yang terakses informasi pasar
Unit 50,00 16.365.691.250 16.949.308.053 17.170.000.000 17.273.020.000 50,00 67.758.0
19.303
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2170610101 Perluasan
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usahanya
Unit 20,00 16.365.691.250 16.949.308.053 17.170.000.000 17.273.020.000 20,00 67.758.0
19.303
2170610101 Perluasan
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang difasilitasi penguatan usahanya
Unit 16.365.691.250 1.218,00 16.949.308.053 1.230,00 17.170.000.000 1.240,00 17.273.020.000 3.688,00 67.758.0
19.303
2170610101 Perluasan
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses permodalan
Unit 16.365.691.250 150,00 16.949.308.053 170,00 17.170.000.000 180,00 17.273.020.000 500,00 67.758.0
19.303
2170610101 Perluasan
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan
Unit 16.365.691.250 160,00 16.949.308.053 17.170.000.000 90,00 17.273.020.000 250,00 67.758.0
19.303
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2170610101 Perluasan
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk direstrukturisasi usahanya
Unit 16.365.691.250 200,00 16.949.308.053 212,00 17.170.000.000 217,00 17.273.020.000 629,00 67.758.0
19.303
2170610101 Perluasan
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah Koperasi yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan
Unit 190,00 16.365.691.250 16.949.308.053 17.170.000.000 17.273.020.000 190,00 67.758.0
19.303
2170610101 Perluasan
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang dikuatkan usahanya
Unit 1.318,00 16.365.691.250 16.949.308.053 17.170.000.000 17.273.020.000 1.318,00 67.758.0
19.303
2170610102 Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan , Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan
Unit 5.861.339.132 660,00 5.452.109.323 680,00 5.555.000.000 690,00 5.588.330.000 2.030,00 22.456.7
78.455
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2170610102 Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan , Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses promosi
Unit 5.861.339.132 40,00 5.452.109.323 50,00 5.555.000.000 55,00 5.588.330.000 145,00 22.456.7
78.455
2170610102 Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan , Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan kualitas produksinya
Unit 5.861.339.132 75,00 5.452.109.323 85,00 5.555.000.000 90,00 5.588.330.000 250,00 22.456.7
78.455
2170610102 Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan , Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah Koperasi yang dikuatkan kelembagaannya
Unit 5.861.339.132 100,00 5.452.109.323 120,00 5.555.000.000 130,00 5.588.330.000 350,00 22.456.7
78.455
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
n
2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2170610102 Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan , Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah koperasi yang terakses informasi perkoperasian
Unit 410,00 5.861.339.132 200,00 5.452.109.323 210,00 5.555.000.000 215,00 5.588.330.000 1.035,00 22.456.7
78.455
2170610102 Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan , Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah Koperasi yang dikuatkan organisasinya
Unit 386,00 5.861.339.132 5.452.109.323 5.555.000.000 5.588.330.000 386,00 22.456.7
78.455
2170610102 Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan , Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha
Jumlah Koperasi yang difasilitasi promosi
Unit 100,00 5.861.339.132 5.452.109.323 5.555.000.000 5.588.330.000 100,00 22.456.7
78.455
2170610102 Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah,
Produktivitas, Nilai Tambah,