BAB IV VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
makna, yaitu :
a. Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 yaitu Masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang saling berinteraksi satu sama lain. b. Pembangunan adalah suatu proses untuk mencapai kondisi yang
lebih baik dan lebih bermakna di Kabupaten Bulukumba.
c. Profesional adalah pelayanan yang didasari oleh keahlian, keterampilan, kemampuan dan bermoral.
d. Berkualitas adalah pelayanan yang sistematis, cepat, akurat, bermutu dan akomodatif.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba
4.2.1 Tujuan
Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang sosial dan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih mandiri dan merata dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas dan professional dalam upaya mengembalikan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Semakin melembaganya Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat dan semakin profesionalisme serta menjangkau sasaran program yang luas.
4.2.2. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraaan sosial dan adalah :
1. Pembinaan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin.
2. Pemberian bantuan kesejahteraan sosial kepada Janda Pahlawan, Veteran dan warakawuri dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan
3. Pelayanan dan Penyantunan kepada penyandang masalah lanjut usia terlantar baik melalui dalam Panti maupun luar Panti.
4. Pembinaan kepada Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Cacat melalui Panti maupun non Panti
5. Rehabilitasi Sosial kepada korban bencana alam dan PMKS Tuna Sosial (WTS, Gelandangan, Pengemis, Waria,Eks Napi dan mantan Pengguna Narkoba)
6. Rehabilitasi Sosial kepada Penyandang Cacat baik melalui Panti maupun Luar Panti.
7. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Sosial, Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat dan Pilar Partisipasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Taruna Siaga Bencana).
Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indicator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan ketenagkerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada table berikut :
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba menerapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba melalui tabel berikut:
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Bulukumba tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021. Adapun indikator kinerja Dinas Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021dapat kita lihat pada tabel berikut :
BAB VII PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan- pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.
Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya
implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :
1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba periode tahun 2016 s.d. 2021.
Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharpkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana berusaha bagi KUBE dan rumah layak huni keluarga msikin
460 KK 500 KK 500 KK 500 KK 500 KK 230 Orang 340 Orang 450 Orang 510 Orang 770 Orang 50% 68% 90% 102% 154%
2 Pelesatarian Nilai- nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan KSN
800 Orang 800 Orang 800 Orang 800 Orang 800 Orang 800 Orang 800 Orang 800 Orang 800 Orang 800 Orang 100% 100% 100% 100% 100%
3 Pelaksanaan operasional kegiatan bantuan asistensi sosial lanjut usia terlantar
100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 200 Orang 200 Orang - 100% 100% 100% 200% 0%
4 Bimtek
penanganan anak terlantar dalam panti bagi pengurus LKSA dan kebutuhan permakanan anak panti asuhan
18 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti 100% 100% 100% 100% 100% Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
bimbingan sosial pencegah peredaran narkobadan HIV/AIDS 7 Operasional kegiatan keserasian sosial
- - 1 Keg 1 Keg 1 Keg - - 1 Keg 1 Keg 1 Keg - -
100% 100% 100% 8 Pemberian
bantuan jaminan sosial dan UEP Kepada Penyandang disabilitas
20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 57 Orang 100% 100% 100% 100% 285%
9 Pemberian bantuan sarana bagi panti asuhan
19 Panti 19 Panti 19 Panti 19 Panti 19 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti 95% 95% 95% 95% 95%
10 Bimtek pemanfaatan petugas selter bagi tagana pemula
30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 100% 100% 100% 100% 100%
11 Pemberian Bantuan UEP untuk pengembangan karang taruna, kemah bakti dan PSM 10 Karang Taruna 10 Karang Taruna 10 Karang Taruna 10 Karang Taruna 10 Karang Taruna 2 Karang Taruna 2 Karang Taruna 2 Karang Taruna 2 Karang Taruna 2 Karang Taruna 20% 20% 20% 20% 20%
kompetensi 15 Bimtek Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam mencari informasi bursa tenaga kerja
- - 2 Angkatan 2 Angkatan 2 Angkatan 2 Angkatan 2 Angkatan 2 Angkatan - - 100% 100% 100%
16 Pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja
100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 100% 100% 100% 100%
17 Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan saranan prasarana modal usaha bagi wirausaha baru
20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 30 Orang 30 Orang 67% 67% 67% 100% 100%
18 Pembinaan dan penyelesaian kasus PHI dan PHK dan Sosialisasi pembentukan sarana HI
1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 100% 100% 100% 100% 100%
19 Pemutakhiran data tenaga kerja daerah dan sosialisasi peraturan
perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kerja
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Kulitas PMKS 357.104.025 697.519.050 899.684.650 1.732.832.000 1.713.057.000 283.043.725 683.291.250 763.176.050 1.680.847.000 1.678.795.800 79% 98% 85% 97% 98% 37% 41% Pemberdayaan Ketenagakerjaan 92.847.000 181.354.950 233.918.100 450.536.300 627.967.700 90.990.060 178.727.900 227.239.800 441.525.500 615.408.300 98% 99% 97% 98% 98% 56% 56% Rata-Rata Pertumbuhan
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 1 Terciptanya kesejahteraan sosial yang
lebih mandiri dan merata dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
Pembinaan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin.
Peningkatan Sarana dan Prasarana berusaha bagi KUBE dan rumah layak huni keluarga msikin
10 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket
Pemberian bantuan kesejahteraan sosial kepada Janda Pahlawan, Veteran dan warakawuri dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan
Pelesatarian Nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan KSN
2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg
2 Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas dan professional dalam upaya mengembalikan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Pelayanan dan Penyantunan kepada penyandang masalah lanjut usia terlantar baik melalui dalam Panti maupun luar Panti.
Pelaksanaan operasional kegiatan bantuan asistensi sosial lanjut usia terlantar
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pembinaan kepada Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Cacat melalui Panti maupun non Panti
Bimtek penanganan anak terlantar dalam panti bagi pengurus LKSA dan kebutuhan permakanan anak panti asuhan
18 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti 18 Panti
Rehabilitasi Sosial kepada korban bencana alam dan PMKS Tuna Sosial (WTS, Gelandangan, Pengemis, Waria,Eks Napi dan
Pemberian bantuan logistik kepada korban bencana
220 Orang 240 Orang 260 Orang 280 Orang 300 Orang Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Indikator Sasaran Sasaran
Tujuan No
sosial Rehabilitasi Sosial kepada
Penyandang Cacat baik melalui Panti maupun Luar Panti.
Pemberian bantuan jaminan sosial dan UEP Kepada Penyandang disabilitas
5 Orang 10 Orang 15 Orang 20 Orang 25 Orang
3 Meningkatkan Peran dan Fungsi PSKS untuk semakin profesionalisme serta menjangkau sasaran program yang luas.
Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Sosial, Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat dan Pilar Partisipasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Taruna Siaga Bencana).
Pemberian bantuan sarana bagi panti asuhan
30 Unit 40 Unit 50 Unit 60 Unit 70 Unit
Bimtek pemanfaatan petugas selter bagi tagana pemula
30 Orang 40 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang
Pemberian Bantuan UEP untuk pengembangan karang taruna, kemah bakti dan PSM
2 Paket 4 Paket 6 Paket 8 Paket 10 Paket
Operasional Tim koordinasi PKH 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec
kewirausahaan komunikasi dan informasi dalam mencari informasi bursa tenaga kerja
Pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja
100 Orang 110 Orang 120 Orang 130 Orang 140 Orang
Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan saranan prasarana modal usaha bagi wirausaha baru
40 Orang 45 Orang 50 Orang 55 Orang 60 Orang
6 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga melalui perbaikan sistem upah, kondisi lingkungan kerja, keselamatan kerja, hubungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja
Pembinaan hubungan industrial dan sosialisasi Upah Minumun Propinsi dan penerapannya serta Perlindungan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
Pembinaan dan penyelesaian kasus PHI dan PHK dan Sosialisasi pembentukan sarana HI
5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus
Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan penerapan Undang- Undang Ketenagakerjaan
Pemutakhiran data tenaga kerja daerah dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
keselamatan dan kesehatan kerja
50 Orang 60 Orang 70 Orang 80 Orang 100 Orang
Pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kerja
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin dan PMKS
570.000.000 590.000.000 630.000.000 680.000.000 690.000.000 3.160.000.000 KabupatenB ulukumba Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin Peningkatan Sarana dan Prasarana berusaha bagi KUBE dan rumah layak huni keluarga msikin
10 Paket 10 Paket 570.000.000 10 Paket 590.000.000 10 Paket 630.000.000 10 Paket 680.000.000 10 Paket 690.000.000 50 Paket 3.160.000.000 KabupatenB ulukumba Program Pelayanan dan Rehabiltasi Kesejahteraan Sosial Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah sosial 264.000.000 283.000.000 303.000.000 323.000.000 335.000.000 1.508.000.000 KabupatenB ulukumba Peningkatan Kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial Pelaksanaan operasional kegiatan keserasian sosial
1 Keg 1 Keg 43.000.000 1 Keg 50.000.000 1 Keg 60.000.000 1 Keg 70.000.000 1 Keg 80.000.000 5 Keg 303.000.000 KabupatenB ulukumba
Penanganan Pemberian bantuan Terwujudnya Kesejahteraan Sosial di Masyarakat Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Sosial Terhadap Masyarakat Khususnya Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah dan Kualitas Pelayanan Sosial Berupa Pembinaan, Pelatihan dan Bantuan Stimulan bagi Masyarakat Khususnya PMKS Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan Lokasi Data Capaian pada Awal Tahun Perencana an
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Perencana an
Pelayanan Sosial Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar
Pelaksanaan operasional kegiatan bantuan asistensi sosial lanjut usia terlantar
1 Tahun 200 Orang 71.000.000 200 Orang 80.000.000 200 Orang 90.000.000 200 Orang 100.000.000200 Orang 110.000.000 1000
Orang 451.000.000 KabupatenB ulukumba Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepada penyandang disabilitas 65.000.000 90.000.000 120.000.000 150.000.000 180.000.000 605.000.000 KabupatenB ulukumba Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Pemberian bantuan jaminan sosial dan UEP Kepada Penyandang disabilitas
5 Orang 5 Orang 65.000.000 10 Orang 90.000.000 15 Orang 120.000.000 20 Orang 150.000.000 25 Orang 180.000.000 75 Orang 605.000.000 KabupatenB ulukumba Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Terlaksananya pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit lainnya) 36.000.000 38.000.000 40.000.000 42.000.000 44.000.000 200.000.000 KabupatenB ulukumba Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Sosialisasi dan bimbingan sosial pencegah peredaran narkobadan HIV/AIDS
100 Orang 100 Orang 36.000.000 120 Orang 38.000.000 140 Orang 40.000.000 160 Orang 42.000.000 180 Orang 44.000.000 700 Orang 200.000.000 Kabupaten Bulukumba Program Pembinaan Anak Terlantar Meningkatnya pembinaan dan penanganan anak terlantar 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 200.000.000 800.000.000 Kabupaten Bulukumba Pelayanan dan Pemberian Bimtek penanganan anak terlantar dalam
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perencana an Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Pemberian bantuan sarana bagi panti
asuhan 20 Unit 30 Unit 46.000.000 40 Unit 70.000.000 50 Unit 85.000.000 60 Unit 100.000.000 70 Unit 120.000.000 250 Unit 421.000.000 Kabupaten Bulukumba Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial 779.589.000 845.000.000 905.000.000 970.000.000 1.035.000.000 4.534.589.000 Kabupaten Bulukumba Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Bimtek pemanfaatan petugas selter bagi
tagana pemula 30 Orang 30 Orang 30.589.000 40 Orang 35.000.000 50 Orang 40.000.000 50 Orang 50.000.000 50 Orang 60.000.000 220 Orang 215.589.000
Kabupaten Bulukumba
Pemberdayaan Karang Taruna dan PSM
Pemberian Bantuan UEP untuk
pengembangan karang taruna, kemah bakti dan PSM
2 Paket 2 Paket 115.000.000 4 Paket 135.000.000 6 Paket 160.000.000 8 Paket 185.000.000 10 Paket 210.000.000 30 Paket 805.000.000 Kabupaten Bulukumba Pelestarian dan Pembinaan Nilai K3SN Pelesatarian Nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan KSN
2 Keg 2 Keg 510.000.000 2 Keg 540.000.000 2 Keg 560.000.000 2 Keg 580.000.000 2 Keg 600.000.000 2 Keg 2.790.000.000 Kabupaten Bulukumba
Pengembangan Program Keluarga Harapan
Operasional Tim
koordinasi PKH 12 Bulan 12 Bulan 124.000.000 12 Bulan 135.000.000 12 Bulan 145.000.000 12 Bulan 155.000.000 12 Bulan 165.000.000 12 Bulan 724.000.000 Kabupaten Bulukumba Penguatan kelembagaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga 50 Org 10 Kec 50.000.000 10 Kec 60.000.000 10 Kec 70.000.000 10 Kec 80.000.000 10 Kec 90.000.000 10 Kec 350.000.000
Kabupaten Bulukumba Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya kualitas dan produktivitas
tenaga kerja 363.000.000 380.000.000 400.000.000 420.000.000 440.000.000 2.003.000.000 Kabupaten Bulukumba Terwujudnya Pemberdayaan Tenaga Kerja di Masyarakat Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pemberdayaan Ketenaga Jumlah dan Kualitas Pemberday aan Tenaga Kerja
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perencana an Program Peningkatan Kesempatan Kerja Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja 288.000.000 312.000.000 337.000.000 362.000.000 387.000.000 1.686.000.000 Kabupaten Bulukumba Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Bimtek Penggunaan tenologi komunikasi dan informasi dalam mencari informasi bursa tenaga kerja
2 Angkatan 2 Angkatan 69.000.0002 Angkatan 74.000.0002 Angkatan 79.000.0002 Angkatan 84.000.0002 Angkatan 89.000.0006 Angkatan 395.000.000 Kabupaten Bulukumba
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
Pendidikan dan pelatihan bagi calon
tenaga kerja 100 Orang 100 Orang 68.000.000 110 Orang 73.000.000 120 Orang 78.000.000 130 Orang 83.000.000 140 Orang 88.000.000 600 Orang 390.000.000
Kabupaten Bulukumba Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan saranan prasarana modal usaha bagi wirausaha baru
37 Orang 40 Orang 151.000.000 45 Orang 165.000.000 50 Orang 180.000.000 55 Orang 195.000.000 60 Orang 210.000.000 250 Orang 901.000.000 Kabupaten Bulukumba Program Transmigrasi Lokal Terlaksananya Sosialisasi Ketransmigrasian 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 150.000.000 Kabupaten Bulukumba Penyuluhan transmigrasi lokal Sosialisasi program ketransmigrasian
30 Orang 40 Orang 20.000.000 50 Orang 25.000.000 60 Orang 30.000.000 70 Orang 35.000.000 80 Orang 40.000.000 300 Orang 150.000.000 Kabupaten Bantuan
Stimulan bagi Angkatan Kerja
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perencana an Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pembinaan dan penyelesaian kasus PHI dan PHK dan Sosialisasi pembentukan sarana HI
1 Kasus 5 Kasus 101.000.000 5 Kasus 115.000.000 5 Kasus 130.000.000 5 Kasus 145.000.000 5 Kasus 170.000.000 5 Kasus 661.000.000 Kabupaten Bulukumba Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan Pemutakhiran data tenaga kerja daerah dan sosialisasi peraturan perundang- undangan keselamatan dan kesehatan kerja
50 Orang 50 Orang 41.000.000 60 Orang 45.000.000 70 Orang 50.000.000 80 Orang 55.000.000 100 Orang 65.000.000 360 256.000.000 Kabupaten Bulukumba
Peningkatan Pengawasan,
Pengawasan perlindungan dan
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1 Jumlah Penduduk Miskin 127.732 2.200 2.230 2.260 2.290 2.310 116.442
Program Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD No
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD