• Tidak ada hasil yang ditemukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan dalam pasal 171 bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan

WAJIB KESEHATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,501,509,500Rp Rp 1,494,890,500

1.02 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pembayaran honorium PHL dinas danpuskesmas 372 OB 557,700,000 372 org 557,700,000 1.02 01 1 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bln 132,000,000 12 bln 132,000,000 1.02 01 1 18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya pembayaran honor PHL Dinas 24 OB 33,600,000 24 OB 33600000 1.02 01 1 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional Terlaksananya pembayaran honor supir dinas dan pajakkendaraan m 157,480,000 84 org 157,140,000 1.02 01 1 6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran honor supir dinas dan pajakkendaraan 72 org 120,000,000 72 org 120,000,000 1.02 01 1 7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya pembayaran honorium PHL Dinas 36 OB 50,400,000 36 OB 50400000 1.02 01 1 8 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan dan perlengkapan kantor dapat berfungsioptimal 148 Paket 000 30,525, Paket148 22,500,000 1.02 01 1 9 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 45,000,000 12 bulan 49,500,000 1.02 01 1 10 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak Dan penggandaan 12 bulan 126,400,000 12 bulan 128,000,000 1.02 01 1 11 KantorPenyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 3,955,000 12 bulan 4,350,500 1.02 01 1 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga 28 item 10,477,500 28 item 7,500,000 1.02 01 1 14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya koran dan majalah 12 bulan 4,380,000 12 bulan 2,200,000

61

1.02 01 1 15 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu 12 bulan 29,592,000 12 bulan 30,000,000 1.02 01 1 17 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya rapat dan koordinasi kerja 12 bln 200,000,000 12 bln 200000000

1.02 01 1 19 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 524,268,500 442,565,050

01 Pengadaan Pameran Pembangunan Terlaksananya partisipasi kegiatan HUT RI 1 stand 15,000,000 1 stand 15,000,000 1.02 01 2 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 99,973,000 1 unit 50,000,000 1.02 01 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100% 320,600,000 100% 280,000,000

01 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik Tersedianya instalasi listrik dipuskesmas dan jaringannya 7 paket 88,695,500 9 paket 97,565,050

1.02 01 2 45 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12,500,000 12,500,000

1.02 01 3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian khusus 25 orang 12,500,000 25 orang 12,500,000

1.02 01 3 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan 12,000,000 14,000,000

1.02 01 6 Kinerja SKPDPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tersusunnya laporan realisasi capaian kinerja SKPD 1 dokumen 2,000,000 dokumen1 2,000,000 1.02 01 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 1 dokumen 2,000,000 dokumen1 2,000,000 1.02 01 6 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyelesaian prognosis realisasi anggaran SKPD 1 dokumen 2,000,000 dokumen1 2,000,000 1.02 01 6 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 2,000,000 dokumen1 2,000,000 1.02 01 6 4 Penyusunan LAKIP, LKPJ, TAPKIN dan LPPD Terlaksananya LAKIP,LKPJ,TAPKIN dan LPPD 3 dokumen 2,000,000 dokumen3 2,000,000 1.02 01 6 5 Penyusunan Renja dan RKA SKPD Terlaksananya KUA/PPA dan RKA 2 dokumen 2,000,000 dokumen2 2,000,000 1.02 01 Penyusunan dan pengendalian dokumen perencanaan (DALEV) Tersusunnya dokumen dalev 3 jenis dokumen3 2,000,000

1.02 01 6 6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,973,117,000 3,046,400,000

1.02 01 15 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya persediaan obat essensial dan perbekalankesehatan 135 item 2,923,152,000 135 item 1,900,000,000

1.02 01 15 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya persediaan obat essensial dan perbekalankesehatan 135 item 135 item 1,100,000,000 1.02 01 15 1 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan kePuskesmas 8 PKM 49,965,000 8 PKM 46,400,000

62

1.02 01 15 10 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10,971,077,000 12,616,738,550

1.02 01 16 Penyediaan Logistik Puskesmas Muntok Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas,pustu dan polindes 12 bulan 1,006,884,500 1 PKM 1,157,917,175 1.02 01 16 41 Penyediaan Logistik Puskesmas Sp, Teritip Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas,pustu dan polindes 12 bulan 947,906,000 1 PKM 1,090,091,900 1.02 01 16 42 Penyediaan Logistik Puskesmas Kundi Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas,pustu dan polindes 12 bulan 576,279,500 1 PKM 662,721,425 1.02 01 16 43 Penyediaan Logistik Puskesmas Jebus Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas,pustu dan polindes 12 bulan 753,331,500 1 PKM 866,331,225 1.02 01 16 44 Penyediaan Logistik Puskesmas Puput Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas,pustu dan polindes 12 bulan 487,577,500 1 PKM 560,714,125 1.02 01 16 45 Penyediaan Logistik Puskesmas Sekar Biru Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas,pustu dan polindes 12 bulan 1,368,077,500 1 PKM 1,573,289,125 1.02 01 16 46 Penyediaan Logistik Puskesmas Kelapa Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas,pustu dan polindes 12 bulan 1,351,348,000 1 PKM 1,554,050,200 1.02 01 16 47 Penyediaan Logistik Puskesmas Tempilang Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas,pustu dan polindes 12 bulan 1,563,000,500 1 PKM 1,797,450,575 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PKM Muntok Tersedianya Pelayanan kesehatan Pasien peserta JKN 12 bulan 728,928,000 838,267,200 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PKM Simpang Teritip Tersedianya Pelayanan kesehatan Pasien peserta JKN 12 bulan 425,568,000 489,403,200 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PKM Kundi Tersedianya Pelayanan kesehatan Pasien peserta JKN 12 bulan 110,100,000 126,615,000 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PKM Jebus Tersedianya Pelayanan kesehatan Pasien peserta JKN 12 bulan 351,648,000 404,395,200 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PKM Puput Tersedianya Pelayanan kesehatan Pasien peserta JKN 12 bulan 179,388,000 206,296,200 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PKM Sekar Biru Tersedianya Pelayanan kesehatan Pasien peserta JKN 12 bulan 110,952,000 127,594,800 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PKM Kelapa Tersedianya Pelayanan kesehatan Pasien peserta JKN 12 bulan 641,736,000 737,996,400 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PKM Tempilang Tersedianya Pelayanan kesehatan Pasien peserta JKN 12 bulan 368,352,000 423,604,800

1.02 1 16 48 Program Pengawasan Obat dan Makanan 31,341,000 23,795,100

1.02 1 17 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan BahanBerbahaya Terlaksananya kegiatan pengawasan makanan hasilproduksi rumah tangga 20 depot 31,341,000 20 depot 23,795,100

1.02 1 17 2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1,262,160,000 353,769,500

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Tersedianya media promosi kesehatan 1 paket 0 0 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

(DAK) Tersedianya media promosi kesehatan 9 paket 0

1.02 1 19 Peningkatan Desa Siaga Masyarakat desa yang mandiri untuk hidup sehat 1 Kegiatan 116,246,500 1 Kegiatan 148,776,500 1.02 1 19 11 Revitalisasi Posyandu Terlaksananya revitalisasi posyandu 1 paket 304,047,500 1 paket -1.02 1 19 11 Fasilitasi Kader Posyandu percontohan di wilayah Puskesmas 8 Posyandu - Posyandu8 135,000,000

63

Lomba dan Survei PHBS Terlaksananya lomba dan survei PHBS 1 Kegiatan 49,995,000 1 Kegiatan 49,995,000 Sosialisasi dan Advokasi Promosi Kesehatan Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi promosikesehatan 54 0rang 19,998,000 54 0rang 19,998,000 Pengadaan Kendaraan Dinas Pelayanan Masyarakat Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas pelayanan

masyarakat 1 paket 771,873,000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 605,174,000 608,174,000

1.02 1 20 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Tertanggulanginya bumil, balita kurang gizi dari gakin

PMT bumil : 800 pkt, balita : 2800 pkt, kusta : 120 pkt, TB : 606 pkt 605,174,000 PMT bumil : 800 pkt, balita : 2800 pkt, kusta : 120 pkt, TB : 606 pkt 608,174,000

1.02 1 20 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 237,604,000 174,729,000

1.02 1 21 Pengembangan Forum Kabupaten Sehat Terbentuknya kelompok kerja di desa 100% 174,078,000 100% 123,908,000 Pemicu CLTS dan STBM Terlaksananya kegiatan pemicuan CLTS dan STBM 100% 20,821,000 100% 20,821,000 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Pengolahan Limbah terlaksananya pengawasan dan pembinaan saranaPengolahan Limbah 1 tahun 42,705,000 1 tahun 30,000,000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1,102,241,000 1,275,920,550

1.02 1 22 14 DBDPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Terputusnya siklus penularan penyakit demam berdarahdan chikungunya 12 bulan 416,038,000 12 bulan 249,834,000

1.02 1 22 (Kusta)Pemusnahan / Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular Terlayaninya seluruh penderita kusta 100% 10,998,000 100% 25,000,000 1.02 1 22 7 Peningkatan Imunisasi Terbentuknya kekebalan pada bayi, bumil, dan anaksekolah 100% 68,009,500 100% 78,210,925 1.02 1 22 8 WabahPeningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Terselenggaranya kegiatan penyelidikan epidemiologi 100% 72,156,000 100% 82,979,400 1.02 1 22 12 Pencegahan Penularan Penyakit Menular TB Paru Angka konversi dari BTA pos menjadi BTA neg 10% 90,289,000 90 %(297) 90,289,000 1.02 1 22 16 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ISPA Terlatihnya petugas untuk penemuan kasus pneumonia 100% 14,086,000 100% 15,000,000 1.02 1 22 17 (HIV/AIDS)Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Prevelensi HIV/AIDS yang ada di masyarakat <0,5 %penduduk dewasa 2 kali 42,222,000 2 kali 100,000,000 1.02 1 22 19 (Kesehatan Matra)Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Terlayaninya kesehatan matra (kondisi khusus) 100% 73,571,500 100% 84,607,225

64

1.02 1 22 9 Pencegahan dan Penanggulangan Peyakit Menular (Malaria) Terselenggaranya kegiatan pencegahan penularanpenyakit malaria 100% 262,346,000 100% 275,000,000 Survei evaluasi Pasca Pengobatan Massal Filariasis

1.02 1 16 12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 17,802,256,000 14,192,190,900

1.02 1 24 Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar Tertanggulanginya kasus balita gizi buruk 10 kasus 78,630,000 10 kasus 80,130,000 1.02 1 24 8 Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penduduk yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan 100% 17,723,626,000 100% 7,470,421,800 1.02 1 24 12 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan JKN Terlaksananya Pelayanan JKN peserta24,853 6,641,639,100

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 9,802,605,000 6,741,774,073

1.02 1 25 4 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Tersedianya sarana dan prasarana 8 PKM 1,783,185,000 8 PKM 126,246,000 1.02 1 25 7 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Terlaksananya kegiatan renovasi pustu 1 unit 126,246,000 1 unit 1,633,185,000 1.02 1 25 xx Pengadaan Alat Kesehatan Tersedianya alat kesehatan 8 unit 4,227,659,500 8 unit 90,234,307 1.02 1 25 24 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) Tersedianya alat kesehatan 8 PKM - 8 PKM 812,108,766 1.02 1 25 55 Peningkatan Polindes menjadi Poskesdes Terlaksananya peningkatan polindes menjadi poskesdesbaru 1 unit 423,249,000 1 unit 559,000,000

1.02 1 25 66 Pembangunan Baru Poskesdes Terlaksananya pembangunan poskesdes barui 3 unit 571,484,000 3 unit 1,436,000,000

1.02 1 25 79 Renovasi Rumah Paramedis Terlaksananya Kegiatan pembangunan rumah dinas 1 unit 379,144,000 1 unit 435,000,000 1.02 1 25 xx Pengadaan Sarana Pengolahan Limbah Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana pengolahanlimbah 4 unit 1,275,000,000 4 unit 1,275,000,000 1.02 1 25 xx Pengadaan Sarana Pengolahan Limbah (DAK) Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana pengolahanlimbah - 3 unit 1,500,000,000

1.02 1 25 xx Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita -

-1.02 1 29 Lomba Balita Sejahtera Indonesia di Kabupaten Bangka Barat Terpilihnya Balita Sejahtera Indonesia di KabupatenBangka Barat 8 Kali - 8 Kali

65

1.02 1 30 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Usila) Terlakasnanya pelayanan kesehatan lansia di 65posyandu lansia 8 Kali 28,000,000 8 Kali 28,000,000

1.02 1 30 1 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 65,606,500 58,913,000

1.02 1 31 TanggaPengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Rumah Tercapainya keamanan pangan 85% 10,000,000 85% -1.02 1 31 2 Pemeriksaan Kualitas Air Bersih Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan kualitas airbersih 100% 31,874,500 100% 31,341,000 1.02 1 31 xx Pengawasan dan Pembinaan Sanitasi TTU tk, Kecamatan Diketahuinya hasil pengujian sampel makan RT dan TTU 85% 23,732,000 85% 27,572,000

1.02 1 35 1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 274,181,500 538,559,000

1.02 1 32 Monitoring Evaluasi Pembahasan Kematian Ibu dan Bayi (AMP) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi PembahasanKematian Ibu dan Bayi (AMP) 4 kali 78,522,500 4 kali -1.02 1 32 xx Lomba Sekolah Sehat tk TK, SD, SMP dan SMA (LSS) Terpilihnya sekolah sehat tingkat Kabupaten BangkaBarat 24 sekolah 42,954,000 sekolah24 71,729,000 1.02 1 28 9 dan Jambore UKSPemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah, Pelatihan Dokter Kecil Terselenggaranya kegiatan pelatihan dokter kecil danpelatihan bagi guru 100% 119,105,000 100% 119,105,000 1.02 1 32 xx Peningkatan Kapasitas Tenaga Konselor Menyusui Terlaksananya kegiatan peningkatan tenaga konselormenyusui 100% 33,600,000 100% 32,725,000

Optimalisasi Pemberian Fe Bumil dan Bufas Terlaksananya optimalisasi pemberian Fe bumil danbufas 100% - 100% -Audit Maternal Perinatal Terlaksananya AMP 100% - 100% 215,000,000 Pelatihan penanganan kegawatdaruratan Obstetri Neonatologi

Dasar Poned Terselenggaranya kegiatan penanganankegawatdaruratan Obstetri Neonatologi Dasar Poned 9 orang - orang9 100,000,000

1.02 1 34 1 Program Sumber Daya Kesehatan 1,952,300,000 2,243,298,750

1.02 1 36 Akreditasi Penilaian Jabatan Fungsional Kesehatan Adanya penilaian bagi pegawai untuk pengusulankenaikan pangkat 2 periode 62,475,000 2 periode 70,000,000 1.02 1 36 Pemilihan Dokter dan Paramedis Teladan Terpilihnya dokter dan paramedis teladan 8 Kali - 8 Kali

1.02 1 36 11 dan PHL)Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan (DOKTER PTT, BIDAN PTT Terlaksananya pembayaran honor PHL dinas 12 bulan 1,889,825,000 12 bulan 2,173,298,750

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 426,246,000 165,096,500

1.02 1 33 Pemeliharaan Website Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pengadaan website 1 website 15,656,500 1 website -1.02 1 33 6 Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Puskesmas 8 PKM 41,823,000 8 PKM 55,000,000 1.03 2 33 7 ProfilPengumpulan, Up Dating dan Analisis Data serta Penyusunan Terlaksananya kegiatan pengumpulan, Up Date dananalisis data, serta penyusunan profil 2 dokumen 47,910,000 dokumen2 55,096,500

66

1.03 2 33 8 Koordinasi Perencanaan Kesehatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan website 8 PKM 29,309,500 8 PKM 30,000,000 1.02 1 33 9 Monitoring & Evaluasi Dinas Kesehatan Terselenggaranya kegiatan monev program kesehatan 100% 44,797,000 100% 25,000,000

DED Pembangunan Rumah Sakit tersedianya DED 246,750,000

1.02 1 33 13 Program Penyakit Tidak Menular 31,375,000 31,375,000

1.02 1 34 Peningkatan KIE Pengendalian Penyakit Tidak Menular Penyakit PTM terdeteksi dan tertatalaksana denganbenar 8 kali 31,375,000 8 kali 31,375,000

1.02 1 36 Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya 270,126,500 570,000,000

Pengembangan Puskesmas ISO Terlaksananya kegiatan pengembangan puskesmas ISOKabupaten Bangka Barat - - 3 PKM -1.02 1 16 49 Fasilitasi PMI Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya kegiatan fasilitasi PMI 12 bulan 229,208,000 12 bulan 120,000,000 1.02 1 16 51 Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut Terlaksananya kegiatan peningkatan kesehatan gigi danmulut 20 kali 22,483,000 100% 65,000,000

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat 100% 18,435,500 100% 35,000,000 Peningkatan Program Kesehatan Jiwa Terlaksananya kegiatan kesehatan jiwa 100% 100% 20,000,000 1.02 1 5 xx Akreditasi Pelayanan di Puskesmas Terlaksananya penilaian puskesmas berprestasi 8 PKM - 8 PKM 330,000,000 1.02 1 33 xx Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah RS Pratama yang dibangun - - Pratama1 RS 2,000,000,000 1.02 1 33 xx Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Rumah Sakit Kelas D Pratama - - Pratama1 RS 2,000,000,000 1.02 1 33 xx Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang perizinan danpendataan - - 100% 39,325,400 1.02 1 33 xx Sosialisasi program batra Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang perizinan danpendataan - - 100% 39,325,400

67

BAB IV PENUTUP

Permasalahan di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum optimal,

Dokumen terkait