3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan tertib administasi pemerintahan daerah
1.1 Meningkatnya kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertib
2.20.03.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Output : Meningkatnya kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Outcome : Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4.191.312.997 4.741.322.000 4.233.069.250 4.681.322.000 6.100.221.270 6.433.555.117 6.487.817.988 Bag
Keuangan Setda, Bag Hukum, Bag Umum
2.20.03.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.395.377.384 369.300.000 359.750.000 369.300.000 513.342.500 564.676.750 566.000.000 Bag
Keuangan Setda, Bag Umum
2.20.03.38 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
25.000.000 60.000.000 650.000.000 405.000.000 425.000.000 475.000.000 Bag.
Organisasi
2.20.03.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
49.070.000 120.000.000 227.000.000 500.000.000 550.000.000 625.000.000 720.000.000 Bag.
Organisasi Bag Keuangan Setda 1.2 Meningkatnya pelayanan
teknis administratif perangkat daerah
Persentase dokumen pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan yang berlaku
2.20.03.26 Penataan Peraturan Perundang-undangan
334.063.800 597.244.000 484.107.200 508.312.560 533.728.188 560.414.597 588.435.327 Bag Hukum
2.20.03.45 Peningkatan Sarana dan Prasarana
- 200.000.000
1.3 Meningkatnya produktivitas/kinerja aparatur pemerintahan daerah
2.20.03.03 Peningkatan Disiplin Aparatur
44.000.000 60.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000 80.000.000 85.000.000 Bag Umum
2.20.03.34 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
471.147.750 586.165.500 385.000.000
2.20.03.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
57.326.000
1.4 Meningkatkan kualitas dokumen pemerintahan daerah
2.20.03.43 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi / Arsip Daerah
Output : Meningkatnya kualitas dokumen pemerintahan daerah.
Outcome : Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 20.000.000 - - - - Bag Hukum
2 Terwujudnya koorddinasi pelaksanaan tugas dengan dinas, lembaga teknis daerah dan masyarakat
2,1 Meningkatnya kualitas kerjasama antar daerah
Persentase kerjasama yang terbentuk dengan dinas, lembaga teknis daerah dan masyarakat
2.20.03.35 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
Output : Meningkatnya kualitas kerjasama antar Daerah.
Outcome : Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah
115.449.000 85.000.000 141.500.000 Bag
Administrasi Pemerintahan Umum
2.2 Meningkatnya pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
2.20.03.23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Output : Meningkatnya pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Outcome :
Peningkatan kerjasama informasi dengan mass media.
391.306.500 365.000.000 270.000.000 700.000.000 635.000.000 470.000.000 575.000.000 Bag.
Organisasi
2.3 Meningkatnya koordinasi antar Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan satker-satker di lingkup Pemda Kab. Ngawi
2.20.03.17 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
81.100.350 50.000.000 54.000.000 Bag.
Keuangan Setda Kab. Ngawi
2.20.03.16 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Kepala Daerah
115.735.000 180.000.000 - 180.000.000 235.637.198 255.637.198 258.000.000 Bag.
Keuangan Setda Kab. Ngawi tahun 2012
tahun 2010
Lokasi
Rp
Kode Program dan
Kegiatan
Rp Rp
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2009)
tahun 2011
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
2
Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab tahun 2013
target Rp tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD 2015
1
Rp Rp
target target target target target
Output : Meningkatnya produktivitas/kinerja aparatur pemerintah daerah. Outcome :
Peningkatan disiplin aparatur
Output : Meningkatnya pelayanan teknis administrasi perangkat daerah. Outcome :
Peningakata administrasi perkantoran
Output : Meningkatnya kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Outcome : Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
745,000,000 810,000,00015,678,873
16,462.817 880,000,000
40,000,000 37,000,000 40,000,000 66,308,000 72,938,800 77,000,000
-489,338,250
3,055,000,000 7,282,227,400 7,135,000,000 2,250,000,000 2,195,000,000 2,215,000,000
2.20.03.24 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
25.000.000 25.000.000 100.000.000 650.000.000 735.000.000 655.000.000 690.000.000 Bag
Organisasi
2.4 Meningkatnya pelaksanaan pelayanan sosial keagamaan
2.20.03.36 Peningkatan Kualiats Kehidupan Beragama
246.050.000 225.893.000 257.500.000 Bag.
Keuangan Setda Kab. Ngawi
2.20.03.09 Fasilitasi Peningkatan Hari Besar Nasional / Daerah
55.230.000 58.950.000 75.000.000 85.000.000 95.000.000 105.000.000 Bag Umum
2.5 Meningkatnya keterbukaan informasi publik.
2.20.03.18 Kerjasama Informasi dengan Mass Media
404.088.214 458.921.600 254.352.650 Bag.
Keuangan Setda Kab. Ngawi 2.20.03.19 Peningkatan
Hubungan Masyarakat
25.800.000 125.294.450 400.000.000 350.120.000 515.000.000 585.000.000 Bag Humas
25.2.20.03. 19
3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Setda dan Staf Ahli
1,3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Setda dan Staf Ahli
Persentase tugas kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Setda dan Staf Ahli yang terlaksana
2.20.03.27 Penataan Daerah Otonom Baru
196.615.500 180.000.000 155.000.000 575.000.000 590.000.000 690.000.000 565.000.000 Bag.
Organisasi
2.20.03.28 Peningkatan Pengendalian Pembangunan
191.444.200 288.972.400 318.778.600 660.000.000
2.20.03.29 Program Pengembangan Pembangunan Ekonomi Terpadu
496.127.500 707.727.500 632.599.250 1.315.000.000 1.380.750.000 1.449.787.500 1.522.276.875 Bag. Adm
Perekonomian
Output : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Setda dan Staf Ahli.
Outcome : Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Output : Meningkatnya pelaksanaan pelayanan sosial keagaman. Outcome :
Peningkatan kualitas kehidupan beragama
Output : Meningkatnya keterbukaan informasi publik.
Outcome : Peningkatan informasi dengan mass media