• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENSTRA SETDA 2010 – 2015 : Pemerintah Kabupaten Ngawi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RENSTRA SETDA 2010 – 2015 : Pemerintah Kabupaten Ngawi"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan tertib administasi pemerintahan daerah

1.1 Meningkatnya kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertib

2.20.03.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output : Meningkatnya kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Outcome : Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.191.312.997 4.741.322.000 4.233.069.250 4.681.322.000 6.100.221.270 6.433.555.117 6.487.817.988 Bag

Keuangan Setda, Bag Hukum, Bag Umum

2.20.03.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.395.377.384 369.300.000 359.750.000 369.300.000 513.342.500 564.676.750 566.000.000 Bag

Keuangan Setda, Bag Umum

2.20.03.38 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

25.000.000 60.000.000 650.000.000 405.000.000 425.000.000 475.000.000 Bag.

Organisasi

2.20.03.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

49.070.000 120.000.000 227.000.000 500.000.000 550.000.000 625.000.000 720.000.000 Bag.

Organisasi Bag Keuangan Setda 1.2 Meningkatnya pelayanan

teknis administratif perangkat daerah

Persentase dokumen pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan yang berlaku

2.20.03.26 Penataan Peraturan Perundang-undangan

334.063.800 597.244.000 484.107.200 508.312.560 533.728.188 560.414.597 588.435.327 Bag Hukum

2.20.03.45 Peningkatan Sarana dan Prasarana

- 200.000.000

1.3 Meningkatnya produktivitas/kinerja aparatur pemerintahan daerah

2.20.03.03 Peningkatan Disiplin Aparatur

44.000.000 60.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000 80.000.000 85.000.000 Bag Umum

2.20.03.34 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

471.147.750 586.165.500 385.000.000

2.20.03.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

57.326.000

1.4 Meningkatkan kualitas dokumen pemerintahan daerah

2.20.03.43 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi / Arsip Daerah

Output : Meningkatnya kualitas dokumen pemerintahan daerah.

Outcome : Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 20.000.000 - - - - Bag Hukum

2 Terwujudnya koorddinasi pelaksanaan tugas dengan dinas, lembaga teknis daerah dan masyarakat

2,1 Meningkatnya kualitas kerjasama antar daerah

Persentase kerjasama yang terbentuk dengan dinas, lembaga teknis daerah dan masyarakat

2.20.03.35 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Output : Meningkatnya kualitas kerjasama antar Daerah.

Outcome : Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah

115.449.000 85.000.000 141.500.000 Bag

Administrasi Pemerintahan Umum

2.2 Meningkatnya pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

2.20.03.23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Output : Meningkatnya pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Outcome :

Peningkatan kerjasama informasi dengan mass media.

391.306.500 365.000.000 270.000.000 700.000.000 635.000.000 470.000.000 575.000.000 Bag.

Organisasi

2.3 Meningkatnya koordinasi antar Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan satker-satker di lingkup Pemda Kab. Ngawi

2.20.03.17 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

81.100.350 50.000.000 54.000.000 Bag.

Keuangan Setda Kab. Ngawi

2.20.03.16 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Kepala Daerah

115.735.000 180.000.000 - 180.000.000 235.637.198 255.637.198 258.000.000 Bag.

Keuangan Setda Kab. Ngawi tahun 2012

tahun 2010

Lokasi

Rp

Kode Program dan

Kegiatan

Rp Rp

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(2009)

tahun 2011

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

2

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab tahun 2013

target Rp tahun 2014

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD 2015

1

Rp Rp

target target target target target

Output : Meningkatnya produktivitas/kinerja aparatur pemerintah daerah. Outcome :

Peningkatan disiplin aparatur

Output : Meningkatnya pelayanan teknis administrasi perangkat daerah. Outcome :

Peningakata administrasi perkantoran

Output : Meningkatnya kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Outcome : Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

745,000,000 810,000,00015,678,873

16,462.817 880,000,000

40,000,000 37,000,000 40,000,000 66,308,000 72,938,800 77,000,000

-489,338,250

3,055,000,000 7,282,227,400 7,135,000,000 2,250,000,000 2,195,000,000 2,215,000,000

(2)

2.20.03.24 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

25.000.000 25.000.000 100.000.000 650.000.000 735.000.000 655.000.000 690.000.000 Bag

Organisasi

2.4 Meningkatnya pelaksanaan pelayanan sosial keagamaan

2.20.03.36 Peningkatan Kualiats Kehidupan Beragama

246.050.000 225.893.000 257.500.000 Bag.

Keuangan Setda Kab. Ngawi

2.20.03.09 Fasilitasi Peningkatan Hari Besar Nasional / Daerah

55.230.000 58.950.000 75.000.000 85.000.000 95.000.000 105.000.000 Bag Umum

2.5 Meningkatnya keterbukaan informasi publik.

2.20.03.18 Kerjasama Informasi dengan Mass Media

404.088.214 458.921.600 254.352.650 Bag.

Keuangan Setda Kab. Ngawi 2.20.03.19 Peningkatan

Hubungan Masyarakat

25.800.000 125.294.450 400.000.000 350.120.000 515.000.000 585.000.000 Bag Humas

25.2.20.03. 19

3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Setda dan Staf Ahli

1,3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Setda dan Staf Ahli

Persentase tugas kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Setda dan Staf Ahli yang terlaksana

2.20.03.27 Penataan Daerah Otonom Baru

196.615.500 180.000.000 155.000.000 575.000.000 590.000.000 690.000.000 565.000.000 Bag.

Organisasi

2.20.03.28 Peningkatan Pengendalian Pembangunan

191.444.200 288.972.400 318.778.600 660.000.000

2.20.03.29 Program Pengembangan Pembangunan Ekonomi Terpadu

496.127.500 707.727.500 632.599.250 1.315.000.000 1.380.750.000 1.449.787.500 1.522.276.875 Bag. Adm

Perekonomian

Output : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Setda dan Staf Ahli.

Outcome : Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Output : Meningkatnya pelaksanaan pelayanan sosial keagaman. Outcome :

Peningkatan kualitas kehidupan beragama

Output : Meningkatnya keterbukaan informasi publik.

Outcome : Peningkatan informasi dengan mass media

(3)

Referensi

Dokumen terkait

The municipality of Vouliagmeni has a population of about 4000 inhabitants, and offers a very beautiful scenery which combines the attractive of the water which the charm of

Kepada peserta lelang yang merasa keberatan atas pengumuman pemenang pelelangan tersebut di atas diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada

Suddenly Brean had become a beautiful stretch of coastline boasting windswept sand dunes and several miles of golden sands.. So the funfair may have grown and its

Kepada peserta lelang yang merasa keberatan atas pengumuman pemenang pelelangan tersebut di atas diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada

Como Van Gogh, la imagen de Pablo Picasso lo convirtió en una figura icónica fuera del círculo artístico. Mientras que Van Gogh simboliza la propia destrucción, maniaco depresivo

terhadap dokumen yang saudara ajukan yang akan dilaksanakan pada :. Hari : Rabu

En el póquer, dicen que jugar una carta que se cayó al piso durante el juego no es conveniente, y puede traer mala suerte.. Usar vestimenta negra puede traer mala suerte en

SBU Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipi lTransportasi (RE104)/ Jasa Nasehat atau Konsultansi RekayasaTeknik (RE101)/ Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan