Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Kisaran
Tahun 2022
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Kisaran dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :
1. Visi
“TERWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KISARAN YANG AGUNG”
2. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kisaran;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kisaran;
4. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kisaran.
Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI KISARAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
KINERJA TW I TW II TW III TW IV 1 Terwujudnya Proses
Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- Perdata - Pidana
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
100%
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:
- Perdata - Pidana
85%
90%
85%
90%
85%
90%
85%
90%
c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata
- Pidana
5%
10%
15%
20% 15%
30%
5%
30%
d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum:
- Banding - Kasasi - PK
85%
90%
95%
85%
90%
95%
85%
90%
95%
85%
90%
95%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
10% 10% 10% 10%
f. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
98% 98% 98% 98%
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase isi Putusan Yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu:
100% 100% 100% 100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. 10% 35% 25% 20%
c. Persentase Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu:
100% 100% 100% 100%
d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
100% 100% 100% 100%
NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL
PELAKSANAAN OUTPUT /
PROGRAM KEGIATAN Dana KELUARAN (Rp.) TW I TW II TW III TW IV
1. Pendaftaran Berkas Perkara √ √ √ √ Perkara peradilan umum Yang Diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Perkara Pidana Yang di
selesaikan Di Tingkat Pertama di Wiilayah Sumatera Utara
65.810.000,-
2. Penetapan hari sidang √ √ √ √ 23.750.000,-
3. Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan
√ √ √ √ 22.500.000,-
4. Pemeriksaan di sidang pengadilan
√ √ √ √ 26.250.000,-
5. Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa
√ √ √ √ 19.000.000,-
6. Minutasi/Upaya Hukum √ √ √ √ 10.000.000,-
7. Penanganan Perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama
√ √ √ √ 33.460.000,-
8. Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan
Tingkat Pertama
√ √ √ √ 26.930.000,-
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
STRATEGIS KINERJA TW I TW II TW III TW IV 3. Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan: 100% 100% 100% 100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan:
0% 0% 0% 0%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum Posbakum:
100% 100% 100% 100%
NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL
PELAKSANAAN OUTPUT / PROGRAM KEGIATAN Dana KELUARAN (Rp.) TW I TW II TW III TW IV
1. Pos Bantuan Hukum √ √ √ √ Layanan Pos Bantuan Hukum
Program Peningkatan Manajemen
Pos Bantuan Hukum
31.200.000,-
2. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
- - - - Perkara Peradilan
Umum yang
diselesaikan melalui sidang diluar
gedung pengadilan
0
3. Pelaksanaan
Pembebasan Biaya Perkara
- - - - Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
Perkara Peradilan yang diselesaikan melalui
Pembebasan Biaya Perkara
0
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
STRATEGIS KINERJA TW I TW II TW III TW IV 4. Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)
10% 20% 20% 20%
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
STRATEGIS KINERJA T W I TW II TW III TW IV
5. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Jumlah pengawasan biaya perkara b. Jumlah pengawasan keuangan DIPA c. Jumlah pengawasan administrasi umum
100% 100% 100% 100%
6. Meningkatnya kualitas SDM
a. Jumlah SDM yang mengikuti diklat administrasi Umum b. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis
15% 30% 30% 25%
NO AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
■wiiwiiiwmiwiig
OUTPUT
/
KELUARAN
PROGRAM KEGIATAN Dana (Rp.) 1. Pengelolaan Keuangan dan
Perbendaharaan
~ T ~
~ r
LayananDukungan M anajemen Satker
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi
5.000.000,-
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
V V V
LayananPerkantoran
1.444.960.000,-
a. Rapat koordinasi 8.600.000,-
b. Koordinasi ke tingkat banding