RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
Kecamatan Kahayan Hilir
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pendapatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
RKAP SKPD RKAP SKPD 1 RKAP SKPD 2.1 RKAP SKPD 2.2 RKAP SKPD 2.2.1 RKAP SKPD 3.1 RKAP SKPD 3.2Formulir
RKAP SKPD
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kahayan Hilir
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan Perubahan Setelah (Rp) %
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 5 BELANJA 4.585.190.351,03 5.756.915.996,99 1.171.725.645,96 25,55 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.755.684.877,87 3.207.684.877,87 1.452.000.000,00 82,70 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214.100.000,00 197.100.000,00 (17.000.000,00) (7,94) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.332.084.877,87 2.836.084.877,87 1.504.000.000,00 112,91 5 . 2 . 3 Belanja Modal 209.500.000,00 174.500.000,00 (35.000.000,00) (16,71)
SURPLUS / (DEFISIT) (4.540.190.351,03) (5.711.915.996,99) (1.171.725.645,96) 25,81
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 45.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 637.308.000,00 637.308.000,00 637.308.000,00 637.307.119,12 2.549.231.119,12 Belanja Langsung 2.2 408.204.454,54 396.977.181,81 1.993.599.637,25 408.903.604,27 3.207.684.877,87 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19650617 199301 1 001 Pulang Pisau, Januari 2019
Drs. SUGONDO, MM, M.Pd Camat Kahayan Hilir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2019
PENDAPATAN
NO RKAP SKPD : 4.01 05 01 00 00 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 4
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN
: 4 . 01
Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI
: 4 . 01 . 05
Kecamatan Kahayan Hilir
SUB UNIT ORGANISASI
: 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Camat Kahayan Hilir
19650617 199301 1 001
Drs. SUGONDO, MM, M.Pd
Formulir
RKAP SKPD
1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
00 4
00
Tahun Anggaran 2019
4.01 05 01
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kahayan Hilir
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
(BERKURANG) Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Satuan Satuan Harga
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
PENDAPATAN
4 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 20 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran
- 1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 21 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Los
- 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 35 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan
- 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
(BERKURANG) Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 NIP. 19650617 199301 1 001
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 45.000.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 11.250.000,00
Pulang Pisau, Januari 2019
Drs. SUGONDO, MM, M.Pd Camat Kahayan Hilir
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Ir. SARIPUDIN 19620304 199403 1 006 Pj. Sekretaris Daerah,
2 Ir. JUMAN 19630515 199303 1 007 Kepala Bappeda Litbang
3 TONY HARISINTA, SE, M.Si 19670930 199703 1 007 Kepala BPPKAD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO RKAP SKPD : 4.01 05 01 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 4
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN
: 4 . 01
Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI
: 4 . 01 . 05
Kecamatan Kahayan Hilir
SUB UNIT ORGANISASI
: 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Camat Kahayan Hilir
19650617 199301 1 001
Drs. SUGONDO, MM, M.Pd
Formulir
RKAP SKPD
2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
00 5 1
00
Tahun Anggaran 2019
4.01 05 01
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kahayan Hilir
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Satuan Satuan Harga
Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 BELANJA 5 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91) 5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.382.112.730,60 1.413.634.502,00 31.521.771,40 2,28
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.382.112.730,60 1.413.634.502,00 31.521.771,40 2,28 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- 1 Tahun 1.382.112.730,60 1.382.112.730,60 1 Tahun 1.413.634.502,00 1.413.634.502,00 31.521.771,40 2,28 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 150.190.424,90 151.191.801,75 1.001.376,85 0,67 Tunjangan Keluarga 150.190.424,90 151.191.801,75 1.001.376,85 0,67 Tunjangan Keluarga - 1 Tahun 150.190.424,90 150.190.424,90 1 Tahun 151.191.801,75 151.191.801,75 1.001.376,85 0,67 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 117.948.390,00 112.717.500,00 (5.230.890,00) (4,43) Tunjangan Jabatan 117.948.390,00 112.717.500,00 (5.230.890,00) (4,43) Tunjangan Jabatan - 1 Tahun 117.948.390,00 117.948.390,00 1 Tahun 112.717.500,00 112.717.500,00 (5.230.890,00) (4,43) 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 5.320.980,00 5.085.000,00 (235.980,00) (4,43) Tunjangan Fungsional 5.320.980,00 5.085.000,00 (235.980,00) (4,43) Tunjangan Fungsional - 1 Tahun 5.320.980,00 5.320.980,00 1 Tahun 5.085.000,00 5.085.000,00 (235.980,00) (4,43) 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 45.597.842,50 44.475.625,00 (1.122.217,50) (2,46)
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
Tunjangan Fungsional Umum 45.597.842,50 44.475.625,00 (1.122.217,50) (2,46) Tunjangan Fungsional Umum
- 1 Tahun 45.597.842,50 45.597.842,50 1 Tahun 44.475.625,00 44.475.625,00 (1.122.217,50) (2,46) 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 103.829.169,57 82.549.747,50 (21.279.422,07) (20,49) Tunjangan Beras 103.829.169,57 82.549.747,50 (21.279.422,07) (20,49)
Tunjangan Beras
- 1 Tahun 103.829.169,57 103.829.169,57 1 Tahun 82.549.747,50 82.549.747,50 (21.279.422,07) (20,49) 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.287.774,41 3.546.231,62 258.457,21 7,86
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.287.774,41 3.546.231,62 258.457,21 7,86 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- 1 Tahun 3.287.774,41 3.287.774,41 1 Tahun 3.546.231,62 3.546.231,62 258.457,21 7,86 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 22.614,17 123.829,00 101.214,83 447,57 Pembulatan Gaji 22.614,17 123.829,00 101.214,83 447,57
Pembulatan Gaji
- 1 Tahun 22.614,17 22.614,17 1 Tahun 123.829,00 123.829,00 101.214,83 447,57 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 45.969.113,88 40.305.288,38 (5.663.825,50) (12,32)
Iuran Asuransi Kesehatan 45.969.113,88 40.305.288,38 (5.663.825,50) (12,32) Iuran Asuransi Kesehatan
- 1 Tahun 45.969.113,88 45.969.113,88 1 Tahun 40.305.288,38 40.305.288,38 (5.663.825,50) (12,32) 5 . 1 . 1 . 01 . 21 Tunjangan Daerah 961.958.200,00 683.950.000,00 (278.008.200,00) (28,90) Tunjangan Daerah 961.958.200,00 683.950.000,00 (278.008.200,00) (28,90)
Tunjangan Daerah
- 1 Tahun 961.958.200,00 961.958.200,00 1 Tahun 683.950.000,00 683.950.000,00 (278.008.200,00) (28,90) 5 . 1 . 1 . 01 . 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 3.317.039,81 2.912.908,37 (404.131,44) (12,18) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 3.317.039,81 2.912.908,37 (404.131,44) (12,18)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- 1 Tahun 3.317.039,81 3.317.039,81 1 Tahun 2.912.908,37 2.912.908,37 (404.131,44) (12,18) 5 . 1 . 1 . 01 . 24 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 9.951.193,32 8.738.685,50 (1.212.507,82) (12,18) Iuran Jaminan Kematian (JKM) 9.951.193,32 8.738.685,50 (1.212.507,82) (12,18)
Iuran Jaminan Kematian (JKM)
- 1 Tahun 9.951.193,32 9.951.193,32 1 Tahun 8.738.685,50 8.738.685,50 (1.212.507,82) (12,18)
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 NIP. 19650617 199301 1 001
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 2.549.231.119,12 Rp 637.307.119,12 Rp 637.308.000,00 Rp 637.308.000,00 Rp 637.308.000,00
Pulang Pisau, Januari 2019
Drs. SUGONDO, MM, M.Pd Camat Kahayan Hilir
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Ir. SARIPUDIN 19620304 199403 1 006 Pj. Sekretaris Daerah,
2 Ir. JUMAN 19630515 199303 1 007 Kepala Bappeda Litbang
3 TONY HARISINTA, SE, M.Si 19670930 199703 1 007 Kepala BPPKAD
Tahun Anggaran 2019
Formulir
RKAP SKPD
2.2
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kahayan Hilir
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.069.184.877,87 1.171.184.877,87 102.000.000,00 9,54
Pulang Pisau
1 Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 3 245.700.000,00 248.200.000,00 2.500.000,00 1,02
Pulang Pisau
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 % 3 84.280.000,87 87.780.000,87 3.500.000,00 4,15
Pulang Pisau
4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 100 % 3 20.000.000,00 31.000.000,00 11.000.000,00 55,00
Pulang Pisau
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 3 10.000.000,00 24.000.000,00 14.000.000,00 140,00
Pulang Pisau
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 3 38.000.000,00 48.000.000,00 10.000.000,00 26,32
Pulang Pisau
10 Penyediaan alat tulis kantor 100 % 3 90.204.877,00 99.204.877,00 9.000.000,00 9,98
Pulang Pisau
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 % 3 51.300.000,00 73.800.000,00 22.500.000,00 43,86
Pulang Pisau 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
3
100 % 21.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 19,05 Pulang Pisau
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3
100 % 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 Pulang Pisau
17 Penyediaan makanan dan minuman 100 % 3 167.100.000,00 159.100.000,00 (8.000.000,00) (4,79)
Pulang Pisau
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 % 176.000.000,00 177.000.000,00 1.000.000,00 0,57
Pulang Pisau
19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah 100 % 153.000.000,00 185.500.000,00 32.500.000,00 21,24
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 419.250.000,00 412.250.000,00 (7.000.000,00) (1,67)
Pulang Pisau
5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Pulang Pisau
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 23.000.000,00 13.000.000,00 (10.000.000,00) (43,48)
Pulang Pisau
9 Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,00
10 Pengadaan mebeleur 100 % 70.000.000,00 45.000.000,00 (25.000.000,00) (35,71)
Pulang Pisau
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Pulang Pisau
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 94.750.000,00 106.750.000,00 12.000.000,00 12,66
Pulang Pisau
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 58.000.000,00 60.000.000,00 2.000.000,00 3,45
Pulang Pisau
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 % 35.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 14,29
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pulang Pisau
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 12.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 75,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 37.250.000,00 37.250.000,00 0,00 0,00
Pulang Pisau
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 37.250.000,00 37.250.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 145.000.000,00 50.000.000,00 (95.000.000,00) (65,52)
Pulang Pisau
1 Pendidikan dan pelatihan formal 100 % 95.000.000,00 0,00 (95.000.000,00) (100,00)
Pulang Pisau 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Pulang Pisau
4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 % 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
7 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00
Pulang Pisau
4 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga 100 % 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00
56 Pembangunan Sarana dan Sarana Prasarana Kelurahan 0,00 615.740.000,00 615.740.000,00 0,00
Kelurahan Yang ada di Kecamatan Kahayan Hilir 1 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman 0,00 601.740.000,00 601.740.000,00 0,00
Kelurahan Yang ada di Kecamatan Kahayan Hilir 2 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
57 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 836.260.000,00 836.260.000,00 0,00
Kelurahan Kalawa 1 Pelatihan Kerajinan, Tata Boga dan Tata Rias Untuk TP - PKK
Kelurahan
0,00 56.200.000,00 56.200.000,00 0,00
Kelurahan Kalawa dan Kelurahan
Pulang Pisau 2 Pelatihan/ Sosialisasi Tenaga Keamanan/ Ketertiban
Kelurahan/ Linmas Kelurahan 0,00 136.050.000,00 136.050.000,00 0,00
Pulang Pisau
3 Sosialisasi Tentang Keluarga Berencana dan HPBS 0,00 57.550.000,00 57.550.000,00 0,00
Pulang Pisau
4 Pengelolaan PMT/Makanan Tambahan di Posyandu 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
Pulang Pisau 5 Pengelolaan Kegiatan Lembaga Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Kelurahan Bereng
7 Pelatihan Home Industri Kelompok PKK 0,00 73.618.000,00 73.618.000,00 0,00
Kelurahan Bereng
8 Pelatihan Pertukangan Kayu 0,00 143.442.000,00 143.442.000,00 0,00
Pulang Pisau 9 Penyuluhan Tentang ASI Ekslusif dan Penanganan Stanting di
Kelurahan 0,00 57.100.000,00 57.100.000,00 0,00
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kelurahan Kalawa
10 Pelatihan Kader Posyandu 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00
Kelurahan Kalawa
11 Kelembagaan Poskamling dan Perlengkapannya 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
Kelurahan Kalawa dan Kelurahan
Pulang Pisau 12 Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi
Bencana
0,00 123.300.000,00 123.300.000,00 0,00
Kelurahan Pulang Pisau
13 Pelatihan Tata Boga untuk TP - PKK Kelurahan 0,00 65.500.000,00 65.500.000,00 0,00
JUMLAH
NIP. 19650617 199301 1 001
1.755.684.877,87 3.207.684.877,87 1.452.000.000,00 82,70
Pulang Pisau, Januari 2019
Drs. SUGONDO, MM, M.Pd Camat Kahayan Hilir