• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKAP SKPD )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKAP SKPD )"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

Kecamatan Kahayan Hilir

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KODE

NAMA FORMULIR

Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pendapatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Tidak

Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung

menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Penerimaan

Pembiayaan Daerah

Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah

RKAP SKPD RKAP SKPD 1 RKAP SKPD 2.1 RKAP SKPD 2.2 RKAP SKPD 2.2.1 RKAP SKPD 3.1 RKAP SKPD 3.2

(2)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kahayan Hilir

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) Sebelum

Perubahan Perubahan Setelah (Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 5 BELANJA 4.585.190.351,03 5.756.915.996,99 1.171.725.645,96 25,55 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.755.684.877,87 3.207.684.877,87 1.452.000.000,00 82,70 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214.100.000,00 197.100.000,00 (17.000.000,00) (7,94) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.332.084.877,87 2.836.084.877,87 1.504.000.000,00 112,91 5 . 2 . 3 Belanja Modal 209.500.000,00 174.500.000,00 (35.000.000,00) (16,71)

SURPLUS / (DEFISIT) (4.540.190.351,03) (5.711.915.996,99) (1.171.725.645,96) 25,81

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 45.000.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 637.308.000,00 637.308.000,00 637.308.000,00 637.307.119,12 2.549.231.119,12 Belanja Langsung 2.2 408.204.454,54 396.977.181,81 1.993.599.637,25 408.903.604,27 3.207.684.877,87 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19650617 199301 1 001 Pulang Pisau, Januari 2019

Drs. SUGONDO, MM, M.Pd Camat Kahayan Hilir

(3)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAPATAN

NO RKAP SKPD : 4.01 05 01 00 00 4

URUSAN PEMERINTAHAN

: 4

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

BIDANG PEMERINTAHAN

: 4 . 01

Administrasi Pemerintahan

UNIT ORGANISASI

: 4 . 01 . 05

Kecamatan Kahayan Hilir

SUB UNIT ORGANISASI

: 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

: Camat Kahayan Hilir

19650617 199301 1 001

Drs. SUGONDO, MM, M.Pd

(4)

Formulir

RKAP SKPD

1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

00 4

00

Tahun Anggaran 2019

4.01 05 01

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kahayan Hilir

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

(BERKURANG) Rincian Perhitungan

Jumlah

Volume Satuan Harga

Satuan Volume Satuan Satuan Harga

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

PENDAPATAN

4 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 20 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran

- 1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 21 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pelayanan Pasar - Los

- 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 35 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan

- 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

(5)

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

(BERKURANG) Rincian Perhitungan

Jumlah

Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 NIP. 19650617 199301 1 001

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 45.000.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 11.250.000,00

Pulang Pisau, Januari 2019

Drs. SUGONDO, MM, M.Pd Camat Kahayan Hilir

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Ir. SARIPUDIN 19620304 199403 1 006 Pj. Sekretaris Daerah,

2 Ir. JUMAN 19630515 199303 1 007 Kepala Bappeda Litbang

3 TONY HARISINTA, SE, M.Si 19670930 199703 1 007 Kepala BPPKAD

(6)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO RKAP SKPD : 4.01 05 01 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN

: 4

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

BIDANG PEMERINTAHAN

: 4 . 01

Administrasi Pemerintahan

UNIT ORGANISASI

: 4 . 01 . 05

Kecamatan Kahayan Hilir

SUB UNIT ORGANISASI

: 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

: Camat Kahayan Hilir

19650617 199301 1 001

Drs. SUGONDO, MM, M.Pd

(7)

Formulir

RKAP SKPD

2.1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

00 5 1

00

Tahun Anggaran 2019

4.01 05 01

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kahayan Hilir

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah

Volume Satuan Harga

Satuan Volume Satuan Satuan Harga

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 BELANJA 5 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91) 5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.829.505.473,16 2.549.231.119,12 (280.274.354,04) (9,91) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.382.112.730,60 1.413.634.502,00 31.521.771,40 2,28

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.382.112.730,60 1.413.634.502,00 31.521.771,40 2,28 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- 1 Tahun 1.382.112.730,60 1.382.112.730,60 1 Tahun 1.413.634.502,00 1.413.634.502,00 31.521.771,40 2,28 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 150.190.424,90 151.191.801,75 1.001.376,85 0,67 Tunjangan Keluarga 150.190.424,90 151.191.801,75 1.001.376,85 0,67 Tunjangan Keluarga - 1 Tahun 150.190.424,90 150.190.424,90 1 Tahun 151.191.801,75 151.191.801,75 1.001.376,85 0,67 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 117.948.390,00 112.717.500,00 (5.230.890,00) (4,43) Tunjangan Jabatan 117.948.390,00 112.717.500,00 (5.230.890,00) (4,43) Tunjangan Jabatan - 1 Tahun 117.948.390,00 117.948.390,00 1 Tahun 112.717.500,00 112.717.500,00 (5.230.890,00) (4,43) 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 5.320.980,00 5.085.000,00 (235.980,00) (4,43) Tunjangan Fungsional 5.320.980,00 5.085.000,00 (235.980,00) (4,43) Tunjangan Fungsional - 1 Tahun 5.320.980,00 5.320.980,00 1 Tahun 5.085.000,00 5.085.000,00 (235.980,00) (4,43) 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 45.597.842,50 44.475.625,00 (1.122.217,50) (2,46)

(8)

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah

Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

Tunjangan Fungsional Umum 45.597.842,50 44.475.625,00 (1.122.217,50) (2,46) Tunjangan Fungsional Umum

- 1 Tahun 45.597.842,50 45.597.842,50 1 Tahun 44.475.625,00 44.475.625,00 (1.122.217,50) (2,46) 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 103.829.169,57 82.549.747,50 (21.279.422,07) (20,49) Tunjangan Beras 103.829.169,57 82.549.747,50 (21.279.422,07) (20,49)

Tunjangan Beras

- 1 Tahun 103.829.169,57 103.829.169,57 1 Tahun 82.549.747,50 82.549.747,50 (21.279.422,07) (20,49) 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.287.774,41 3.546.231,62 258.457,21 7,86

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.287.774,41 3.546.231,62 258.457,21 7,86 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- 1 Tahun 3.287.774,41 3.287.774,41 1 Tahun 3.546.231,62 3.546.231,62 258.457,21 7,86 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 22.614,17 123.829,00 101.214,83 447,57 Pembulatan Gaji 22.614,17 123.829,00 101.214,83 447,57

Pembulatan Gaji

- 1 Tahun 22.614,17 22.614,17 1 Tahun 123.829,00 123.829,00 101.214,83 447,57 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 45.969.113,88 40.305.288,38 (5.663.825,50) (12,32)

Iuran Asuransi Kesehatan 45.969.113,88 40.305.288,38 (5.663.825,50) (12,32) Iuran Asuransi Kesehatan

- 1 Tahun 45.969.113,88 45.969.113,88 1 Tahun 40.305.288,38 40.305.288,38 (5.663.825,50) (12,32) 5 . 1 . 1 . 01 . 21 Tunjangan Daerah 961.958.200,00 683.950.000,00 (278.008.200,00) (28,90) Tunjangan Daerah 961.958.200,00 683.950.000,00 (278.008.200,00) (28,90)

Tunjangan Daerah

- 1 Tahun 961.958.200,00 961.958.200,00 1 Tahun 683.950.000,00 683.950.000,00 (278.008.200,00) (28,90) 5 . 1 . 1 . 01 . 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 3.317.039,81 2.912.908,37 (404.131,44) (12,18) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 3.317.039,81 2.912.908,37 (404.131,44) (12,18)

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- 1 Tahun 3.317.039,81 3.317.039,81 1 Tahun 2.912.908,37 2.912.908,37 (404.131,44) (12,18) 5 . 1 . 1 . 01 . 24 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 9.951.193,32 8.738.685,50 (1.212.507,82) (12,18) Iuran Jaminan Kematian (JKM) 9.951.193,32 8.738.685,50 (1.212.507,82) (12,18)

Iuran Jaminan Kematian (JKM)

- 1 Tahun 9.951.193,32 9.951.193,32 1 Tahun 8.738.685,50 8.738.685,50 (1.212.507,82) (12,18)

(9)

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah

Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 NIP. 19650617 199301 1 001

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 2.549.231.119,12 Rp 637.307.119,12 Rp 637.308.000,00 Rp 637.308.000,00 Rp 637.308.000,00

Pulang Pisau, Januari 2019

Drs. SUGONDO, MM, M.Pd Camat Kahayan Hilir

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Ir. SARIPUDIN 19620304 199403 1 006 Pj. Sekretaris Daerah,

2 Ir. JUMAN 19630515 199303 1 007 Kepala Bappeda Litbang

3 TONY HARISINTA, SE, M.Si 19670930 199703 1 007 Kepala BPPKAD

(10)

Tahun Anggaran 2019

Formulir

RKAP SKPD

2.2

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kahayan Hilir

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kahayan Hilir

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN KINERJA TARGET

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.069.184.877,87 1.171.184.877,87 102.000.000,00 9,54

Pulang Pisau

1 Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 3 245.700.000,00 248.200.000,00 2.500.000,00 1,02

Pulang Pisau

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 % 3 84.280.000,87 87.780.000,87 3.500.000,00 4,15

Pulang Pisau

4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 100 % 3 20.000.000,00 31.000.000,00 11.000.000,00 55,00

Pulang Pisau

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 3 10.000.000,00 24.000.000,00 14.000.000,00 140,00

Pulang Pisau

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 3 38.000.000,00 48.000.000,00 10.000.000,00 26,32

Pulang Pisau

10 Penyediaan alat tulis kantor 100 % 3 90.204.877,00 99.204.877,00 9.000.000,00 9,98

Pulang Pisau

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 % 3 51.300.000,00 73.800.000,00 22.500.000,00 43,86

Pulang Pisau 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

3

100 % 21.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 19,05 Pulang Pisau

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3

100 % 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 Pulang Pisau

17 Penyediaan makanan dan minuman 100 % 3 167.100.000,00 159.100.000,00 (8.000.000,00) (4,79)

Pulang Pisau

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 % 176.000.000,00 177.000.000,00 1.000.000,00 0,57

Pulang Pisau

19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah 100 % 153.000.000,00 185.500.000,00 32.500.000,00 21,24

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 419.250.000,00 412.250.000,00 (7.000.000,00) (1,67)

Pulang Pisau

5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Pulang Pisau

7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 23.000.000,00 13.000.000,00 (10.000.000,00) (43,48)

Pulang Pisau

9 Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,00

10 Pengadaan mebeleur 100 % 70.000.000,00 45.000.000,00 (25.000.000,00) (35,71)

Pulang Pisau

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Pulang Pisau

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 94.750.000,00 106.750.000,00 12.000.000,00 12,66

Pulang Pisau

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 58.000.000,00 60.000.000,00 2.000.000,00 3,45

Pulang Pisau

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 % 35.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 14,29

(11)

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN KINERJA TARGET

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pulang Pisau

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 12.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 75,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 37.250.000,00 37.250.000,00 0,00 0,00

Pulang Pisau

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 37.250.000,00 37.250.000,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 145.000.000,00 50.000.000,00 (95.000.000,00) (65,52)

Pulang Pisau

1 Pendidikan dan pelatihan formal 100 % 95.000.000,00 0,00 (95.000.000,00) (100,00)

Pulang Pisau 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Pulang Pisau

4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 % 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

7 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00

Pulang Pisau

4 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga 100 % 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00

56 Pembangunan Sarana dan Sarana Prasarana Kelurahan 0,00 615.740.000,00 615.740.000,00 0,00

Kelurahan Yang ada di Kecamatan Kahayan Hilir 1 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman 0,00 601.740.000,00 601.740.000,00 0,00

Kelurahan Yang ada di Kecamatan Kahayan Hilir 2 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

57 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 836.260.000,00 836.260.000,00 0,00

Kelurahan Kalawa 1 Pelatihan Kerajinan, Tata Boga dan Tata Rias Untuk TP - PKK

Kelurahan

0,00 56.200.000,00 56.200.000,00 0,00

Kelurahan Kalawa dan Kelurahan

Pulang Pisau 2 Pelatihan/ Sosialisasi Tenaga Keamanan/ Ketertiban

Kelurahan/ Linmas Kelurahan 0,00 136.050.000,00 136.050.000,00 0,00

Pulang Pisau

3 Sosialisasi Tentang Keluarga Berencana dan HPBS 0,00 57.550.000,00 57.550.000,00 0,00

Pulang Pisau

4 Pengelolaan PMT/Makanan Tambahan di Posyandu 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00

Pulang Pisau 5 Pengelolaan Kegiatan Lembaga Ketentraman, Ketertiban

Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Kelurahan Bereng

7 Pelatihan Home Industri Kelompok PKK 0,00 73.618.000,00 73.618.000,00 0,00

Kelurahan Bereng

8 Pelatihan Pertukangan Kayu 0,00 143.442.000,00 143.442.000,00 0,00

Pulang Pisau 9 Penyuluhan Tentang ASI Ekslusif dan Penanganan Stanting di

Kelurahan 0,00 57.100.000,00 57.100.000,00 0,00

(12)

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN KINERJA TARGET

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kelurahan Kalawa

10 Pelatihan Kader Posyandu 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00

Kelurahan Kalawa

11 Kelembagaan Poskamling dan Perlengkapannya 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

Kelurahan Kalawa dan Kelurahan

Pulang Pisau 12 Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi

Bencana

0,00 123.300.000,00 123.300.000,00 0,00

Kelurahan Pulang Pisau

13 Pelatihan Tata Boga untuk TP - PKK Kelurahan 0,00 65.500.000,00 65.500.000,00 0,00

JUMLAH

NIP. 19650617 199301 1 001

1.755.684.877,87 3.207.684.877,87 1.452.000.000,00 82,70

Pulang Pisau, Januari 2019

Drs. SUGONDO, MM, M.Pd Camat Kahayan Hilir

Referensi

Dokumen terkait

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketersediaan air bersih untuk setiap pemakai pada gedung Kearsipan dan gedung Perpustakaan kota Kupang,

 Dalam perencanaan pengendalian mutu dan proses, hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan adalah cara pengukuran suatu dimensi, dimana sasaran utamanya adalah untuk

berdasarkan standar yang diberikan oleh Bendahara, misal: Digit 1: Seksi; Digit 2: Sub seksi; Digit 3: no.

Untuk penentuan kandungan mineral yang mengandung unsur radioaktif pada daerah penelitian digunakan dengan 2 pendekatan yaitu dengan melihat kandungan mineral pada

lonceng gereja dari.. Setiap frase memiliki motif dan terjadi pengulangan motif dalam beberapa frase pada bagian A’. Pada bagian akhir aria ini terdapat pergerakan akor 5

Karya ilmiah ini berjudul Pencirian Membran Komposit Selulosa Asetat Berbahan Dasar Limbah Tahu Menggunakan Polistirena, yang dilaksanakan pada bulan April 2006 sampai dengan

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultanpengaruh ukuran perusahaan, pendanaan modal kerja, pertumbuhan penjualan terhadap kinerja

pertanggungjawaban pelaksanaan ADD secara penuh (personal accountability) sesuai dengan mekanisme yang ada dalam bentuk laporan; (3) Kurangnya sosialisasi dari aparat desa