TUJUAN SKPD SASARAN PROGRAM KEGIATAN
Definisi : Definisi : Definisi : Definisi :
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Peringkat Anugerah Pangripta Nusantara di tingkat nasional
Peringkat N/A Masuk dalam penilaian Tahap
III di tingkat Pusat
Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen perencanaan yang Berkualitas/Jumlah Dokumen Perencanaan
*100%
% 0 0 0 100 100 Persentase konsistensi
program dan kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD
Jumlah program kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RKPD kali seratus persen
Persen 100 100 100 100 100 Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun
Dokumen 6 6 6 7 6
Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD
Jumlah program kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RPJMD kali seratus persen
Persen 100 100 100 100 100 Jumlah Peserta Musrenbang
Kabupaten
Orang 0 0 350 350 350
Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir/Total Usulan Musrenbang Kecamatan*100%
Persen 30% 30% Jumlah Dokumen Hasil
Musrenbang Kec. Yang Diverifikasi
Dokumen 1 1 1 1
Jumlah Usulan Pokir DPRD Yang Diakomodir/Total Usulan Pokir DPRD x 100%
Persen 100 100 Jumlah Peserta Pra
Musrenbang RKPD
Orang 0 0 400 400 400
Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Berkualitas & Disusun Tepat Waktu
Jumlah dokumen Evaluasi yang Berkualitas/ Jumlah Dokumen Evaluasi Yang Disusun*100%
Persen 100 100 100 100 100 130
65 Persentase konsistensi RKPD
dengan RPJMD
Jumlah program kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RPJMD kali seratus persen
Persen 100 100 100 0 0 Persentase Konsistensi
dokumen perencanaan daerah
Jumlah Dokumen perencanaan yang Konsisten/Jumlah Dokumen PerencanaanYang Disusun *100%
persen 100 100 100 0 0
Persentase Konsistensi Renstra OPD dengan RPJMD
Jumlah program kegiatan dalam Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RPJMD kali seratus persen
Persen 100 100 100 0 Persentase Keterpenuhan
Dokumen Perencanaan Yang Disusun
Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun/Jumlah Taget Dokumen Perencanaan Yang Disusun*100%
Persen 100 100 100 0 0 Jumlah Dokumen Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun,
Dokumen 1 1 1 1 0
Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun
Dokumen 1 0 0 0 0
Jumlah Peserta Coaching Clinic
Orang 0 55 55 55 0
Jumlah Opd Yang Di Evaluasi
Dokumen Perencanaannya OPD 0 55 55 55 0
Jumlah Peserta Bimtek E
SAKIP Org 0 55 55 55 0
Jumlah Peserta Evaluasi SKIP Kemenpan
org 0 10 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Yang Memenuhi Kaidah Penyusunan
Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Yang Disusun
Dokumen 0 1 1 1 1
Tersusunnya Dokumen IKM Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun
Dokumen 0 1 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan
Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kec. Yang Diverifikasi
Dok 1 0 0 0 0
Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan &
Pokir DPRD Yang Diakomorir Pada Dokumen RKPD
Realisasi Target
Realisasi Target
Realisasi
Terssusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan
LKIP
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
OPD Yang Berkualitas
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
Realisasi Target
Persentase konsistensi program dan kegiatan APBD yang sesuai
dengan RKPD
Jumlah program kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RKPD kali seratus
persen
Persen 100 100 100 0% 0%
Menciptakan Perencanaan pembangunan Yang Berkualitas Terpenuhinya Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD
Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir periode Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada
TUJUAN 1 SASARAN 1 PROGRAM 1 KEGIATAN 1
Target
Realisasi Target
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Jumlah Peserta Pra
Musrenbang RKPD Orang 260 260 0 0 0
Jumlah Peserta Musrenbang
RKPD org 200 360 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD Yang Disusun
Dokumen 1 0 0 0 1
Tersusunnya Rancangan Laporan Awal KLHS RPJMD
Jumlah Dokumen Laporan Pendahuluan KLHS RPJMD yang Disusun
Dokumen 1 0 0 0 1
Tersusunnya Dokumen Revisi RPJMD
Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Yang Disusun
Dokumen 0 0 2 0 0
Tersusunnya Dokumen Klhs Revisi RPJMD
Jumlah Dokumen KLHSRPJMD Yang Disusun
Dokumen 0 0 2 0 0
Jumlah Peserta Musrenbang RPJMD
orang 300 0 0 0 300
Jumlah Peserta Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD
orang 0 0 350 0 400
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Jumlah Peserta Musrenbang RPJMD
orang 300 0 0 0 0
Jumlah Peserta Konsultasi
Publik Penyusunan RPJMD orang 290 0 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersusunnya Dokumen RPJMD
Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang di Perdakan Tahun 2016-2021
Dokumen 1 0 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Jumlah Program yang sesuai dengan RKPD tahun berjalan
Program 167
Program 170 Program
167 Program
131 Program
131 Program
Jumlah kegiatan yang sesuai dengan RKPD tahun berjalan
Kegiatan 300 Kegiatan
350 Kegiatan
325 Kegiatan
300 Kegiatan
300 Kegiatan
Jumlah Program yang sesuai dengan RKPD tahun sebelumnya yang disusun
Program 167
Program 160 Program
158 Program
0 Program
0 Program
Jumlah kegiatan yang sesuai dengan RKPD tahun sebelumnya yang disusun
Kegiatan 303 Kegiatan
325 Kegiatan
300 Kegiatan
0 Kegiatan
0 Kegiatan
Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian RPJMD tahun sebelumnya Yang Disusun
dokumen 1
Dokume n
1 Dokume n
1 Dokume n
1 Dokume n
1 Dokume n
Jumlah Predikat Renja OPD 91 % ≤ 100 % Yang Dievaluasi
OPD 55 OPD 55 OPD 55 OPD 0 OPD 0 Opd
Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan
dokumen 4
dokume n
4 dokume n
4 dokume n
4 Dokume n
4 Dokume n
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana
Persentase aparatur perencana OPD dan kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal.
(Jumlah kasubag perencanaan yang Mengimplementasikan kegiatan diklat bersertifikat dibagi Jumlah Kasubag Perencanaan) x 100 %
persen 100 0 0 0 0 Peningkatan Aparatur
Bappeda Dalam Kemampuan Teknis Perencanaan dan Pengendalian
Jumlah Aparaur Bappeda yang ditingkatkan dalam Kemampuan Teknis Perencanaan dan Pengendalian
orang 3 0 0 0 0
Realisasi Target
Realisasi Target
TARGET
Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD
Penyusunan Rancangan RPJMD
Realisasi Target Realisasi Target
Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencan Terlaksananya Kegiatan
Musrenbang Penyusunan RPJMD
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Penyusunan
RPJMD
Penetapan RPJMD
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi atas dokumen perencanaan
Realisasi Target
Realisasi Target
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terlaksananya Kegiatan
Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian
orang 60 60 0 0 0
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Terakomodir
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Terakomodir dibagi Total Usulan Kegiatan Pembangunan Bid.Eko. * 100%
persen 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah yang disusun
Dokumen 1 0 0 0 0
Jumlah Dokumen Destination Branding Kabupaten Bone Bolango Yang Disusun
Dokumen 1
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid Ekonomi
Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Orang 200 360 60 400 400
Tersusunnya Dokumen
Usulan DAK Jumlah Dokumen Usulan DAK Yang Disusun
dok 0 0 1 1 1
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang disusun
Dokumen 1 0 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen Monev Evaluasi Kinerja SKPD Bidang Ekonomi
Jumlah Dokumen Evaluasi DAK yang dilaporkan
dok 1 dok 0 0 0 0
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Yang Terakomodir
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sosial Budaya Yang Terakomodir dibagi Total Usulan Kegiatan
* 100%
persen 100 100 100 100 100
Jumlah Usulan Kegiatan Bidang Sosial Budaya Yang Diusulkan
laporan 3 0 0 0 0
Jumlah Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
org 0 0 400 400 400
Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
laporan 3 0 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Sosial Budaya
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Kinerja SKPD Bidang Sosial Budaya yang dilaporkan
Dokumen 4 0 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen Rumusan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Jumlah
DokumenRumusanPenanggu langan Kemiskinan Daerah Yang Disusun
Dokumen 0 1 2 1 1
Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
Dokumen 1 1 1 1
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya
LaporanPelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Disusun
laporan 0 1 0 0 0
Realisasi Target
Target
Realisasi Target
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan
Realisasi Target Realisasi Target
REALISASI TARGET
Realisasi Target
Realisasi Target
Realisasi Target
Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporann
Program perencanaan sosial budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Penyusunan Masterplan Penaggulangan Kemiskinan
Realisasi Target
Tersedianya Usulan Kegiatan Bidang Sosial
Budaya
Realisasi Target
Realisasi
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terwujudnya Sinergi
Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA Yang Terakomodir
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDAa Yang Terakomodir dibagi Total Usulan Kegiatan * 100%
persen 100 100 100 100 100 Terselenggaranya Kegiatan
Koordinasi Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Jumlah laporan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
laporan 2 0 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersusunnya dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Kinerja Bidang Prasarana Wilayah
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Kinerja SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang dilaporkan
dok 1 0 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Laporan Fasilitasi Program AMPL, Pamsimas dan kegiatan parasarana wilayah dan SDA
Jumlah Laporan Fasilitasi Program AMPL, Pamsimas
yang disusun Laporan 4 4 4 4
Jumlah Peserta Rakor Infrastruktur
org 0 0 0 200 400
Tersedianya Dokumen RAD AMPL
Jumlah Dokumen RAD AMPL Yang Disusun
dok 0 0 0 0 1
Tersusunnya Dokumen Usulan Kegiatan Bidang Prasaran Wilayah
Jumlah Usulan Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah Yang Diusulkan
usulan 0 0 0 60 70
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen Jakstrada
Jumlah Dokumen JAKSTRADA Kabupaten Bone Bolango yang disusun
Dokumen 0 1 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen KLHS RDTR
Jumlah Dokumen KLHS RTDR Yang Disusun
Dokumen 0 5 0 0 0
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan
ruang
Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RTRW Kabupaten
Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RTRW Kabupaten Yang Diterbitkan/Jumlah Rekomendasi Yang Diajukan
* 100%
% 100 100 100 100 100
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang daerah
Jumlah Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan RTRW/Total Pemanfaatan Ruang*100%
Persen 100 100 100 100 100
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersusunnya Dokumen Ranperda RDTR
Jumlah Dokumen Ranperda RDTR yang disusun
draft 1 1 1 1 1
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya Sosialisasi Dokumen RDTR
Jumlah peserta sosialisasi dokumen RDTR
org 100 0 0 0 0
Target Penyusunan KLHS dokumen RTRW, Revisi RTRW, RDTRK dan RTRK
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
Realisasi
Realisasi Target
Realisasi Target
Realisasi Target
Realisasi Target
Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang rencana tata ruang
SASARAN 2 Program Perencanaan Tata Ruang
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah
Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK, dan RTBL
Realisasi Target
Realisasi Target
Realisasi Target
Realisasi
Realisasi Target Target
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Tersedianya Dokumen RDTR Jumlah Dokumen Detail
Tata Ruang Kawasan yang disusun
Dokumen 5 1 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Rekomendasi yang dikeluarkan oleh TKPRD
Jumlah rekomendasi Pertimbangan Teknis Yang dikeluarkan oleh TKPRD
rekomendasi 125 140 95 100 120
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersusunnya Dokumen Revisi RTRW
Jumlah Dokumen Revisi
RTRW yang disusun dokumen 0 0 1 0
Jumlah Dokumen KLHS
Revisi RTRW dokumen 0 0 2 0 0
Jumlah Peserta KLHS Revisi
RTRW orang 0 0 800 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Peta Desa Jumlah Dokumen Peta Desa Yang Disusun
Peta 0 2 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang
Jumlah laporanMonitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang Yang disusun
laporan 1 0 0 0 0
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya Cakupa Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh'
Prosentase Jumlah cakupan wilayah yang tertangani masalah perkotaan
Persentase jumlah rekomendasi hasil perencanaan spasial dan infrastruktur yang ditindaklanjuti/ disepakati untuk dilaksanakan dibagi dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan
persen 39% (7 kec. dari
18 kec)
0 0 0 0 Terselenggaranya Kegiatan
Koordinasi Infrastruktur Daerah
Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Infrastruktur Daerah
Jumlah 100 0 0 0 0
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan
Prosentase pelaksanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan yang sesuai dengan dok.
Perencanaan
Jumlah pelaksanaan air minum drainase dan sanitasi/jumlah usulan drainase dan sanitasi yang
direncanakan*100%
persen 39% (7 kec. dari
18 kec)
0 0 0 0 Jumlah Dokumen
Sanitasi, Drainase dan Sanitasi Perkotaan yang di Susunn
Dok
1 0 0 0 0
Jumlah Koordinasi Pokja AMPL yang dilaksanakan lap
2 0 0 0 0
Jumlah Peserta Rapat Sosialisasi Program
PAMSIMAS III org
150 0 0 0 0
Jumlah Peserta Rapat Koordinasi PAKEM pada Program PAMSIMAS org
100 0 0 0 0
Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi (lap.
POKJA AMPL, Lap. PAKEM Program PAMSIMAS III &
Lap Sek. PAMSIMAS III) yang
disusun Dok
1 0 0 0 0
Jumlah peserta Sosialisasi Desa Calon Penerima Program PAMSIMAS III yang
dilaksanakan Desa
200 0 0 0 0
Target
Realisasi Target
Realisasi Target
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Realisasi Target
Tersusunnya Dok. KLHS Revisi RTRW
Survey dan pemetaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
Revisi rencana tata ruang
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar TARGET
Tesusunnya dokumen perencanaan air minum
drainase dan sanitasi perkotaan
Realisasi Target
Realisasi Target
Realisasi
Realisasi Target
Realisasi Target
INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Persentase Ketersediaan Data
dan Informasi Pembangunan
Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Yang Tersedia/Jumlah Data dan Informasi Yang
Dibutuhkan*100%
Persen 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya Kualitas pengelolaan data dan Informasi perencanaan dan Pembangunan Daerah
Persentase ketersediaan data dan informasi yang terupdate sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan
Jumlah Dokumen Data Informasi yang terupdate/Total Dokumen Data dan Informasi Yang Disusun
persen 100% 100% 100% 100% 100% Tersedianya Dokumen
Perencanaan Kinerja/Target Kinerja Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja/ Target Kinerja Daerah Kabupaten Bone Bolango yang di susun serta dipublikasikan
Dokumen 2 2 2 2 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terinputnya dokumen perencanaan SKPD Kedalam Sistem Aplikasi
Jumlah OPD yang menginput dokumen perencanaan Kedalam Sistem Aplikasi
opd 55 55 55 55 55
Tersedianya Aplikasi Sistim Perencanaan Yang Dikembangkan
Jumlah Aplikasi Sistem Perencanaan yang dikembangkan
Aplikasi 0 4 1 1 3
Tersedianya Dokumen Data Statistik Daerah
Jumlah Dokumen data Statistik Daerah Kabupaten Bone Bolango yang diadakan
Dokumen 0 0 3 0 0
Terlaksananya Implementasi RB
Jumlah Dokumen RB Yang Disusun
Dokumen 0 0 1 0 0
Tersedianya Dokumen Profil Daerah
Jumlah Dokumen Profil Daerah yang disusun serta dipublikasikan
Dokumen 0 0 0 0 1
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen Profil Daerah
Jumlah Dokumen Profil Daerah yang disusun serta dipublikasikan
Dokumen 1 1 1 1 0
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Kualitas dan Manajemen Data Statistik Meningkat
Persentase pemenuhan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan daerah
(Jumlah Produk Data dan Analisis Statistik/Kebutuhan Data dan Analisis Statistik) x 100%
persen 100 100 100 0 Tersedianya Dokumen Data
Statistik Daerah
Jumlah Dokumen data Statistik Daerah Kabupaten Bone Bolango yang diadakan
Dokumen 2 2 0 2 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen Data PDRB
Jumlah Dokumen Data PDRB yang diadakan
Dkumen 1 1 0 1 0
INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Nilai Sakip Bappeda Terwujudnya Aparat Bappeda Litbang Yang Berkinerja Tinggi
Predikat B B B BB A Lancarnya tugas dan fungsi
SKPD
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang Berkualitas
Pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 100 100 100 Tersedianya Jasa
Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran yang disusun
dokumen 12 12 12 12 12
Persentase Temuan Material Temuan BPK/Inspektorat Bidang Keuangan Yang Ditindaklanjuti/Seluruh Jumlah Temuan BPK/Inspektorat Bidang Keuangan Pada Tahun Berjalan *100%
Persen 0 0 0 0 0
Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai IKM Nilai N/A 62% 65% 69,70% 70%
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah Yang Dilaksanakan
Dokumen 12 12 12 12 12
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Negeri Yang Dilaksanakan
Dokumen
0 1 0 1 0
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur
persen 100 100 100 100 100 Terlaksananya Penataan
Gedung Kantor
Penataan gedung kantor kl 1 0 0 0 0
Realisasi Target
Realisasi Target
REALISASI TARGET Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi Target
Realisasi Target
Target
Target
Target
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Penyusunan profile daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah dan ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor
REALISASI TARGET Realisasi Target
Realisasi Target
Realisasi Target
Realisasi Target
Realisasi Target
SASARAN 4
Terwujudnya Aparat Bappeda Litbang Yang Berkinerja Tinggi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
SASARAN 3
Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral Yang Mendukung Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data / informasi Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Jumlah dokumen Konsultasi Pengwasan Yang Disusun
dok 1 1 1 1 1
Jumlah Tahapan Pembangunan Pendopo Perencanaan
tahap 0 1 1 1 1
Jumlah Dok. UKL UPLUKL UPL
dok 0 0 1 0 0
Jumlah Dok Jasa Konsultasi
Perencanaan dok 0 1 0 1 1
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional Roda Dua yang diadakan
unit 0 0 1 0 0
Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional Roda Empatyang diadakan
unit 0 0 0 1 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Kenderaan Dinas Yang Dalam Kondisi Baik
Jumlah Kenderaan Dinas Yang Dalam Keadaan Baik
unit 17 18 17 19 19
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Jumlah Perlengkapan/
Peralatan Gedung Kantor yang diadakan
Jenis/unit 9 9 9 9 9
Jumlah Perlengkapan/
Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara
Jenis/unit
7 7 7 7 7
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Gedung Kantor Yang Dipelihara
kali 1 1 1 0 0
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan dan
persen 100 100 100 Terwujudnya Peningkatan
Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan
org/stel 141 145 145 0 0
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
(Jumlah SDM Bappeda Yang Mengikuti Diklat Bersertifikat dibagi Jumlah Pegawai Bappeda) * 100%
persen 100% 100% 100% 100% 100% ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya
Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Orang 5 6 6 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya
Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Orang 0 0 0 8 15
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Disusun
persen 100 100 100 100 100 Terwujudnya perencanaan
dan evaluasi pencapaian kinerja program
Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian yang disusun
Dokumen 6 6 5 0 0
Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan kurun waktu semesteran
Dokumen 0 0 2 2 2
Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahun Yang Disusun
Dokumen 0 0 1 1 1
Realisasi Target
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Realisasi Target
Realisasi Target
Target
Realisasi Target
Realisasi Target
Realisasi Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Realisasi Target
Realisasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Pelaporan Keuangan
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Realisasi Target
Pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas/operasional
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Realisasi Target
Realisasi Target
Rehabilitasi Sedang Berat/Gedung Kantor
Target Tersedianya
Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor
Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Terwujudnya Pembangunan
Pendopo Perencanaan
Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pencapaian kinerja program
Julah Dokumen Aksi PPK Tingkat Kabupaten Bone Bolango Yang Disusun
Dokumen 1 1 0 0 0
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu
Dokumen 8 11
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian kinerja program persemester
Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan kurun waktu semesteran Yang Disusun
Laporan 2 2 0 0 0
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian kinerja program Tahunan
Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahun Yang Disusun
Laporan 1 1 0 0 0
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan
% - 100 Persentase Hasil Penelitian dan
Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan Daerah
Jumlah Hasil Penelitian dan
Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Masukan Kebijakan
Daerah/Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang
Dilaksanakan*100%
Persen 100% 100% 100% 100% Terwujudnya Hasil
Penelitian dan Pengembangan bagi Pembangunan Daerah
Persentase Hasil Penelitian dan Kajian Yang Disusun
Jumlah kajian dan penelitian yang yang disusun dibagi jumlah hasil kajian dan penelitian yang direncanakan dikali seratus persen
persen 0 100 100 100 100 Jumlah Dokumen Hasil
Kajian Pengembangan Daerah Yang disusun
Dokumen 0 2 1 2 2
Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Pengembangan Daerah
Dokumen 0 1 0 0 0
Terbentuknya Dewan Riset Daerah
Tim DRD 0 0 0 0 1
Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun
Dokumen 1
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen Kajian ebijakan Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan
Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan Yang Disusun
dokumen 0 2 0 0 0
Tersedianya Brand Kab.
Bone Bolango
Tersedianya Branding Kab.
Bone Bolango brand 0 3 0 0 0
Tersedianya Dokumen Kajian Bidang Ekonomi
Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi Yang
Disusun dokumen 0 0 0 0 1
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, serta antara Pemerintah Daerah dan Lembaga
Persentase Jumlah Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga dan Antar Daerah Yang Dihasilkan
(JumlahPerjanjian Kerja Sama Yang Dihasilkan/Jumlah Target Perjanjian Kerja Sama) x 100%
persen 100 0 0 0 0 Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Kerjasama Dunia Usaha/Lembaga yang dilaksanakan
Lembaga 2 0 0 0 0
Jumlah Peserta Loka Karya Pembangunan Daerah
Orang 100 0 0 0 0
Terwujudnya Kerja Sama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
Realisasi Target
Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi Target
Tersedianya Dokumen Kajian kebijakan dan penelitian
Realisasi Target
REALISASI TARGET
Perumusan Perencanaan Kebijakan Teknis Penelitian dan Pengembangan Daerah SASARAN 5
Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Daerah Program Kajian Dan Penelitian Pengembangan daerah
Realisasi Target
Realisasi Target
Penelitian, Kajian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun