• Tidak ada hasil yang ditemukan

Jumlah program kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RKPD kali seratus persen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Jumlah program kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RKPD kali seratus persen"

Copied!
17
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

TUJUAN SKPD SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Definisi : Definisi : Definisi : Definisi :

KONDISI TARGET

INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Peringkat Anugerah Pangripta Nusantara di tingkat nasional

Peringkat N/A Masuk dalam penilaian Tahap

III di tingkat Pusat

Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan

Jumlah Dokumen perencanaan yang Berkualitas/Jumlah Dokumen Perencanaan

*100%

% 0 0 0 100 100 Persentase konsistensi

program dan kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD

Jumlah program kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RKPD kali seratus persen

Persen 100 100 100 100 100 Jumlah Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun

Dokumen 6 6 6 7 6

Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD

Jumlah program kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RPJMD kali seratus persen

Persen 100 100 100 100 100 Jumlah Peserta Musrenbang

Kabupaten

Orang 0 0 350 350 350

Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir/Total Usulan Musrenbang Kecamatan*100%

Persen 30% 30% Jumlah Dokumen Hasil

Musrenbang Kec. Yang Diverifikasi

Dokumen 1 1 1 1

Jumlah Usulan Pokir DPRD Yang Diakomodir/Total Usulan Pokir DPRD x 100%

Persen 100 100 Jumlah Peserta Pra

Musrenbang RKPD

Orang 0 0 400 400 400

Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Berkualitas & Disusun Tepat Waktu

Jumlah dokumen Evaluasi yang Berkualitas/ Jumlah Dokumen Evaluasi Yang Disusun*100%

Persen 100 100 100 100 100 130

65 Persentase konsistensi RKPD

dengan RPJMD

Jumlah program kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RPJMD kali seratus persen

Persen 100 100 100 0 0 Persentase Konsistensi

dokumen perencanaan daerah

Jumlah Dokumen perencanaan yang Konsisten/Jumlah Dokumen PerencanaanYang Disusun *100%

persen 100 100 100 0 0

Persentase Konsistensi Renstra OPD dengan RPJMD

Jumlah program kegiatan dalam Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RPJMD kali seratus persen

Persen 100 100 100 0 Persentase Keterpenuhan

Dokumen Perencanaan Yang Disusun

Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun/Jumlah Taget Dokumen Perencanaan Yang Disusun*100%

Persen 100 100 100 0 0 Jumlah Dokumen Laporan

Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun,

Dokumen 1 1 1 1 0

Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun

Dokumen 1 0 0 0 0

Jumlah Peserta Coaching Clinic

Orang 0 55 55 55 0

Jumlah Opd Yang Di Evaluasi

Dokumen Perencanaannya OPD 0 55 55 55 0

Jumlah Peserta Bimtek E

SAKIP Org 0 55 55 55 0

Jumlah Peserta Evaluasi SKIP Kemenpan

org 0 10 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Yang Memenuhi Kaidah Penyusunan

Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Yang Disusun

Dokumen 0 1 1 1 1

Tersusunnya Dokumen IKM Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun

Dokumen 0 1 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan

Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kec. Yang Diverifikasi

Dok 1 0 0 0 0

Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan &

Pokir DPRD Yang Diakomorir Pada Dokumen RKPD

Realisasi Target

Realisasi Target

Realisasi

Terssusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan

LKIP

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

OPD Yang Berkualitas

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Realisasi Target

Persentase konsistensi program dan kegiatan APBD yang sesuai

dengan RKPD

Jumlah program kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RKPD kali seratus

persen

Persen 100 100 100 0% 0%

Menciptakan Perencanaan pembangunan Yang Berkualitas Terpenuhinya Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD

Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir periode Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada

TUJUAN 1 SASARAN 1 PROGRAM 1 KEGIATAN 1

Target

Realisasi Target

(3)

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Jumlah Peserta Pra

Musrenbang RKPD Orang 260 260 0 0 0

Jumlah Peserta Musrenbang

RKPD org 200 360 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD

Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD Yang Disusun

Dokumen 1 0 0 0 1

Tersusunnya Rancangan Laporan Awal KLHS RPJMD

Jumlah Dokumen Laporan Pendahuluan KLHS RPJMD yang Disusun

Dokumen 1 0 0 0 1

Tersusunnya Dokumen Revisi RPJMD

Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Yang Disusun

Dokumen 0 0 2 0 0

Tersusunnya Dokumen Klhs Revisi RPJMD

Jumlah Dokumen KLHSRPJMD Yang Disusun

Dokumen 0 0 2 0 0

Jumlah Peserta Musrenbang RPJMD

orang 300 0 0 0 300

Jumlah Peserta Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD

orang 0 0 350 0 400

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Jumlah Peserta Musrenbang RPJMD

orang 300 0 0 0 0

Jumlah Peserta Konsultasi

Publik Penyusunan RPJMD orang 290 0 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersusunnya Dokumen RPJMD

Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang di Perdakan Tahun 2016-2021

Dokumen 1 0 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Jumlah Program yang sesuai dengan RKPD tahun berjalan

Program 167

Program 170 Program

167 Program

131 Program

131 Program

Jumlah kegiatan yang sesuai dengan RKPD tahun berjalan

Kegiatan 300 Kegiatan

350 Kegiatan

325 Kegiatan

300 Kegiatan

300 Kegiatan

Jumlah Program yang sesuai dengan RKPD tahun sebelumnya yang disusun

Program 167

Program 160 Program

158 Program

0 Program

0 Program

Jumlah kegiatan yang sesuai dengan RKPD tahun sebelumnya yang disusun

Kegiatan 303 Kegiatan

325 Kegiatan

300 Kegiatan

0 Kegiatan

0 Kegiatan

Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian RPJMD tahun sebelumnya Yang Disusun

dokumen 1

Dokume n

1 Dokume n

1 Dokume n

1 Dokume n

1 Dokume n

Jumlah Predikat Renja OPD 91 % ≤ 100 % Yang Dievaluasi

OPD 55 OPD 55 OPD 55 OPD 0 OPD 0 Opd

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan

dokumen 4

dokume n

4 dokume n

4 dokume n

4 Dokume n

4 Dokume n

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana

Persentase aparatur perencana OPD dan kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal.

(Jumlah kasubag perencanaan yang Mengimplementasikan kegiatan diklat bersertifikat dibagi Jumlah Kasubag Perencanaan) x 100 %

persen 100 0 0 0 0 Peningkatan Aparatur

Bappeda Dalam Kemampuan Teknis Perencanaan dan Pengendalian

Jumlah Aparaur Bappeda yang ditingkatkan dalam Kemampuan Teknis Perencanaan dan Pengendalian

orang 3 0 0 0 0

Realisasi Target

Realisasi Target

TARGET

Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD

Penyusunan Rancangan RPJMD

Realisasi Target Realisasi Target

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencan Terlaksananya Kegiatan

Musrenbang Penyusunan RPJMD

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Penyusunan

RPJMD

Penetapan RPJMD

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi atas dokumen perencanaan

Realisasi Target

Realisasi Target

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

(4)

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terlaksananya Kegiatan

Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian

orang 60 60 0 0 0

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Terakomodir

Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Terakomodir dibagi Total Usulan Kegiatan Pembangunan Bid.Eko. * 100%

persen 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Dokumen

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah yang disusun

Dokumen 1 0 0 0 0

Jumlah Dokumen Destination Branding Kabupaten Bone Bolango Yang Disusun

Dokumen 1

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid Ekonomi

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Orang 200 360 60 400 400

Tersusunnya Dokumen

Usulan DAK Jumlah Dokumen Usulan DAK Yang Disusun

dok 0 0 1 1 1

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang disusun

Dokumen 1 0 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Dokumen Monev Evaluasi Kinerja SKPD Bidang Ekonomi

Jumlah Dokumen Evaluasi DAK yang dilaporkan

dok 1 dok 0 0 0 0

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Yang Terakomodir

Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sosial Budaya Yang Terakomodir dibagi Total Usulan Kegiatan

* 100%

persen 100 100 100 100 100

Jumlah Usulan Kegiatan Bidang Sosial Budaya Yang Diusulkan

laporan 3 0 0 0 0

Jumlah Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

org 0 0 400 400 400

Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

laporan 3 0 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Sosial Budaya

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Kinerja SKPD Bidang Sosial Budaya yang dilaporkan

Dokumen 4 0 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Dokumen Rumusan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Jumlah

DokumenRumusanPenanggu langan Kemiskinan Daerah Yang Disusun

Dokumen 0 1 2 1 1

Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

Dokumen 1 1 1 1

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya

LaporanPelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Disusun

laporan 0 1 0 0 0

Realisasi Target

Target

Realisasi Target

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan

Realisasi Target Realisasi Target

REALISASI TARGET

Realisasi Target

Realisasi Target

Realisasi Target

Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporann

Program perencanaan sosial budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Penyusunan Masterplan Penaggulangan Kemiskinan

Realisasi Target

Tersedianya Usulan Kegiatan Bidang Sosial

Budaya

Realisasi Target

Realisasi

(5)

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terwujudnya Sinergi

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA Yang Terakomodir

Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDAa Yang Terakomodir dibagi Total Usulan Kegiatan * 100%

persen 100 100 100 100 100 Terselenggaranya Kegiatan

Koordinasi Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah laporan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

laporan 2 0 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersusunnya dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Kinerja Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Kinerja SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang dilaporkan

dok 1 0 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Laporan Fasilitasi Program AMPL, Pamsimas dan kegiatan parasarana wilayah dan SDA

Jumlah Laporan Fasilitasi Program AMPL, Pamsimas

yang disusun Laporan 4 4 4 4

Jumlah Peserta Rakor Infrastruktur

org 0 0 0 200 400

Tersedianya Dokumen RAD AMPL

Jumlah Dokumen RAD AMPL Yang Disusun

dok 0 0 0 0 1

Tersusunnya Dokumen Usulan Kegiatan Bidang Prasaran Wilayah

Jumlah Usulan Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah Yang Diusulkan

usulan 0 0 0 60 70

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Dokumen Jakstrada

Jumlah Dokumen JAKSTRADA Kabupaten Bone Bolango yang disusun

Dokumen 0 1 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Dokumen KLHS RDTR

Jumlah Dokumen KLHS RTDR Yang Disusun

Dokumen 0 5 0 0 0

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Meningkatnya pengendalian pemanfaatan

ruang

Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RTRW Kabupaten

Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RTRW Kabupaten Yang Diterbitkan/Jumlah Rekomendasi Yang Diajukan

* 100%

% 100 100 100 100 100

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang daerah

Jumlah Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan RTRW/Total Pemanfaatan Ruang*100%

Persen 100 100 100 100 100

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersusunnya Dokumen Ranperda RDTR

Jumlah Dokumen Ranperda RDTR yang disusun

draft 1 1 1 1 1

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terlaksananya Sosialisasi Dokumen RDTR

Jumlah peserta sosialisasi dokumen RDTR

org 100 0 0 0 0

Target Penyusunan KLHS dokumen RTRW, Revisi RTRW, RDTRK dan RTRK

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA

Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA

Realisasi

Realisasi Target

Realisasi Target

Realisasi Target

Realisasi Target

Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang rencana tata ruang

SASARAN 2 Program Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK, dan RTBL

Realisasi Target

Realisasi Target

Realisasi Target

Realisasi

Realisasi Target Target

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

(6)

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Tersedianya Dokumen RDTR Jumlah Dokumen Detail

Tata Ruang Kawasan yang disusun

Dokumen 5 1 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Rekomendasi yang dikeluarkan oleh TKPRD

Jumlah rekomendasi Pertimbangan Teknis Yang dikeluarkan oleh TKPRD

rekomendasi 125 140 95 100 120

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersusunnya Dokumen Revisi RTRW

Jumlah Dokumen Revisi

RTRW yang disusun dokumen 0 0 1 0

Jumlah Dokumen KLHS

Revisi RTRW dokumen 0 0 2 0 0

Jumlah Peserta KLHS Revisi

RTRW orang 0 0 800 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Peta Desa Jumlah Dokumen Peta Desa Yang Disusun

Peta 0 2 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang

Jumlah laporanMonitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang Yang disusun

laporan 1 0 0 0 0

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terwujudnya Cakupa Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh'

Prosentase Jumlah cakupan wilayah yang tertangani masalah perkotaan

Persentase jumlah rekomendasi hasil perencanaan spasial dan infrastruktur yang ditindaklanjuti/ disepakati untuk dilaksanakan dibagi dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan

persen 39% (7 kec. dari

18 kec)

0 0 0 0 Terselenggaranya Kegiatan

Koordinasi Infrastruktur Daerah

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Infrastruktur Daerah

Jumlah 100 0 0 0 0

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terwujudnya perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan

Prosentase pelaksanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan yang sesuai dengan dok.

Perencanaan

Jumlah pelaksanaan air minum drainase dan sanitasi/jumlah usulan drainase dan sanitasi yang

direncanakan*100%

persen 39% (7 kec. dari

18 kec)

0 0 0 0 Jumlah Dokumen

Sanitasi, Drainase dan Sanitasi Perkotaan yang di Susunn

Dok

1 0 0 0 0

Jumlah Koordinasi Pokja AMPL yang dilaksanakan lap

2 0 0 0 0

Jumlah Peserta Rapat Sosialisasi Program

PAMSIMAS III org

150 0 0 0 0

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi PAKEM pada Program PAMSIMAS org

100 0 0 0 0

Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi (lap.

POKJA AMPL, Lap. PAKEM Program PAMSIMAS III &

Lap Sek. PAMSIMAS III) yang

disusun Dok

1 0 0 0 0

Jumlah peserta Sosialisasi Desa Calon Penerima Program PAMSIMAS III yang

dilaksanakan Desa

200 0 0 0 0

Target

Realisasi Target

Realisasi Target

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Realisasi Target

Tersusunnya Dok. KLHS Revisi RTRW

Survey dan pemetaan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Revisi rencana tata ruang

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar TARGET

Tesusunnya dokumen perencanaan air minum

drainase dan sanitasi perkotaan

Realisasi Target

Realisasi Target

Realisasi

Realisasi Target

Realisasi Target

(7)

INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Persentase Ketersediaan Data

dan Informasi Pembangunan

Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Yang Tersedia/Jumlah Data dan Informasi Yang

Dibutuhkan*100%

Persen 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya Kualitas pengelolaan data dan Informasi perencanaan dan Pembangunan Daerah

Persentase ketersediaan data dan informasi yang terupdate sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah Dokumen Data Informasi yang terupdate/Total Dokumen Data dan Informasi Yang Disusun

persen 100% 100% 100% 100% 100% Tersedianya Dokumen

Perencanaan Kinerja/Target Kinerja Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja/ Target Kinerja Daerah Kabupaten Bone Bolango yang di susun serta dipublikasikan

Dokumen 2 2 2 2 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terinputnya dokumen perencanaan SKPD Kedalam Sistem Aplikasi

Jumlah OPD yang menginput dokumen perencanaan Kedalam Sistem Aplikasi

opd 55 55 55 55 55

Tersedianya Aplikasi Sistim Perencanaan Yang Dikembangkan

Jumlah Aplikasi Sistem Perencanaan yang dikembangkan

Aplikasi 0 4 1 1 3

Tersedianya Dokumen Data Statistik Daerah

Jumlah Dokumen data Statistik Daerah Kabupaten Bone Bolango yang diadakan

Dokumen 0 0 3 0 0

Terlaksananya Implementasi RB

Jumlah Dokumen RB Yang Disusun

Dokumen 0 0 1 0 0

Tersedianya Dokumen Profil Daerah

Jumlah Dokumen Profil Daerah yang disusun serta dipublikasikan

Dokumen 0 0 0 0 1

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Dokumen Profil Daerah

Jumlah Dokumen Profil Daerah yang disusun serta dipublikasikan

Dokumen 1 1 1 1 0

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Kualitas dan Manajemen Data Statistik Meningkat

Persentase pemenuhan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan daerah

(Jumlah Produk Data dan Analisis Statistik/Kebutuhan Data dan Analisis Statistik) x 100%

persen 100 100 100 0 Tersedianya Dokumen Data

Statistik Daerah

Jumlah Dokumen data Statistik Daerah Kabupaten Bone Bolango yang diadakan

Dokumen 2 2 0 2 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Dokumen Data PDRB

Jumlah Dokumen Data PDRB yang diadakan

Dkumen 1 1 0 1 0

INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Nilai Sakip Bappeda Terwujudnya Aparat Bappeda Litbang Yang Berkinerja Tinggi

Predikat B B B BB A Lancarnya tugas dan fungsi

SKPD

Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang Berkualitas

Pelayanan administrasi perkantoran

persen 100 100 100 100 100 Tersedianya Jasa

Administrasi Perkantoran

Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran yang disusun

dokumen 12 12 12 12 12

Persentase Temuan Material Temuan BPK/Inspektorat Bidang Keuangan Yang Ditindaklanjuti/Seluruh Jumlah Temuan BPK/Inspektorat Bidang Keuangan Pada Tahun Berjalan *100%

Persen 0 0 0 0 0

Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai IKM Nilai N/A 62% 65% 69,70% 70%

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah Yang Dilaksanakan

Dokumen 12 12 12 12 12

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Negeri Yang Dilaksanakan

Dokumen

0 1 0 1 0

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Meningkatnya Pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya

Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur

persen 100 100 100 100 100 Terlaksananya Penataan

Gedung Kantor

Penataan gedung kantor kl 1 0 0 0 0

Realisasi Target

Realisasi Target

REALISASI TARGET Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi Target

Realisasi Target

Target

Target

Target

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Penyusunan profile daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah dan ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

REALISASI TARGET Realisasi Target

Realisasi Target

Realisasi Target

Realisasi Target

Realisasi Target

SASARAN 4

Terwujudnya Aparat Bappeda Litbang Yang Berkinerja Tinggi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran

SASARAN 3

Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral Yang Mendukung Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data / informasi Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

(8)

Jumlah dokumen Konsultasi Pengwasan Yang Disusun

dok 1 1 1 1 1

Jumlah Tahapan Pembangunan Pendopo Perencanaan

tahap 0 1 1 1 1

Jumlah Dok. UKL UPLUKL UPL

dok 0 0 1 0 0

Jumlah Dok Jasa Konsultasi

Perencanaan dok 0 1 0 1 1

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional Roda Dua yang diadakan

unit 0 0 1 0 0

Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional Roda Empatyang diadakan

unit 0 0 0 1 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Kenderaan Dinas Yang Dalam Kondisi Baik

Jumlah Kenderaan Dinas Yang Dalam Keadaan Baik

unit 17 18 17 19 19

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Jumlah Perlengkapan/

Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

Jenis/unit 9 9 9 9 9

Jumlah Perlengkapan/

Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

Jenis/unit

7 7 7 7 7

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

Gedung Kantor Yang Dipelihara

kali 1 1 1 0 0

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan dan

persen 100 100 100 Terwujudnya Peningkatan

Disiplin Aparatur

Jumlah pakaian dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan

org/stel 141 145 145 0 0

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kapasitasnya

(Jumlah SDM Bappeda Yang Mengikuti Diklat Bersertifikat dibagi Jumlah Pegawai Bappeda) * 100%

persen 100% 100% 100% 100% 100% ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya

Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Orang 5 6 6 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya

Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Orang 0 0 0 8 15

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Disusun

persen 100 100 100 100 100 Terwujudnya perencanaan

dan evaluasi pencapaian kinerja program

Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian yang disusun

Dokumen 6 6 5 0 0

Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan kurun waktu semesteran

Dokumen 0 0 2 2 2

Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahun Yang Disusun

Dokumen 0 0 1 1 1

Realisasi Target

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Target

Realisasi Target

Target

Realisasi Target

Realisasi Target

Realisasi Terwujudnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Realisasi Target

Realisasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Pelaporan Keuangan

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Realisasi Target

Pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas/operasional

Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

Realisasi Target

Realisasi Target

Rehabilitasi Sedang Berat/Gedung Kantor

Target Tersedianya

Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Terwujudnya Pembangunan

Pendopo Perencanaan

(9)

Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pencapaian kinerja program

Julah Dokumen Aksi PPK Tingkat Kabupaten Bone Bolango Yang Disusun

Dokumen 1 1 0 0 0

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu

Dokumen 8 11

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian kinerja program persemester

Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan kurun waktu semesteran Yang Disusun

Laporan 2 2 0 0 0

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian kinerja program Tahunan

Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahun Yang Disusun

Laporan 1 1 0 0 0

KONDISI TARGET

INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan

% - 100 Persentase Hasil Penelitian dan

Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan Daerah

Jumlah Hasil Penelitian dan

Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Masukan Kebijakan

Daerah/Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang

Dilaksanakan*100%

Persen 100% 100% 100% 100% Terwujudnya Hasil

Penelitian dan Pengembangan bagi Pembangunan Daerah

Persentase Hasil Penelitian dan Kajian Yang Disusun

Jumlah kajian dan penelitian yang yang disusun dibagi jumlah hasil kajian dan penelitian yang direncanakan dikali seratus persen

persen 0 100 100 100 100 Jumlah Dokumen Hasil

Kajian Pengembangan Daerah Yang disusun

Dokumen 0 2 1 2 2

Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Pengembangan Daerah

Dokumen 0 1 0 0 0

Terbentuknya Dewan Riset Daerah

Tim DRD 0 0 0 0 1

Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun

Dokumen 1

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Tersedianya Dokumen Kajian ebijakan Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan

Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan Yang Disusun

dokumen 0 2 0 0 0

Tersedianya Brand Kab.

Bone Bolango

Tersedianya Branding Kab.

Bone Bolango brand 0 3 0 0 0

Tersedianya Dokumen Kajian Bidang Ekonomi

Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi Yang

Disusun dokumen 0 0 0 0 1

SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terwujudnya Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, serta antara Pemerintah Daerah dan Lembaga

Persentase Jumlah Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga dan Antar Daerah Yang Dihasilkan

(JumlahPerjanjian Kerja Sama Yang Dihasilkan/Jumlah Target Perjanjian Kerja Sama) x 100%

persen 100 0 0 0 0 Jumlah Kegiatan Fasilitasi

Kerjasama Dunia Usaha/Lembaga yang dilaksanakan

Lembaga 2 0 0 0 0

Jumlah Peserta Loka Karya Pembangunan Daerah

Orang 100 0 0 0 0

Terwujudnya Kerja Sama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Realisasi Target

Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Realisasi Target Realisasi Target

Realisasi Target

Tersedianya Dokumen Kajian kebijakan dan penelitian

Realisasi Target

REALISASI TARGET

Perumusan Perencanaan Kebijakan Teknis Penelitian dan Pengembangan Daerah SASARAN 5

Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Daerah Program Kajian Dan Penelitian Pengembangan daerah

Realisasi Target

Realisasi Target

Penelitian, Kajian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Referensi

Dokumen terkait

Regulasi diri adalah menyadari pentingnya kerja keras dan berprestasi bagi diri dan orang lain, aktif mengenal diri, memiliki tujuan hidup yang jelas dan

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%. - Program RKPD yang diakomodir dalam

11 Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%. Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%. Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%. - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja

Pengalihan (tanpa Agen Penj ual Efek Reksa Dana ) Surat Konfirmasi. Manajer Investasi

[r]

Unit Layanan Pengadaan (ULP)