1
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena limpahan rahmat serta anugrah Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Akhir Camat Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 dapat terselesaikan.
Lapran Pelaksanaan Tugas Akhir tersebut merupakan rangkuman seluruh program dan kagiatan yang telah dilaksanakan PADA Tahun Anggaran 2019 yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian program dan kegiatan pada kantor Kecamatan Mojogedang yang didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Tahun 2019. Laporan ini diharapkan dapat mengkomunikasikan pencapaian indikator kerja tahunan yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program/kegiatan, untuk mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegiatan yang belum bisa dilaksankan selama 1 ( satu ) tahunanggaran 2019.
Dengan segala keterbatan yang ada, kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi sempurnanya laporan kami kami harapkan, dan akhirnya tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2019 kecamatan Mojogedang.
Mojogedang, Desember 2019.
CAMAT MOJOGEDANG
DRS. SUTRISNO, MM Pembina Tk.I
NIP. 19650806 198903 1 011
2
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ……….. ……… 1
DAFTAR ISI ……… ……… 2
DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN
A .Latar Belakang ………
B. Dasar Hukum ...
C. Maksud dan Tujuan ………..
………
………
……….
3 3 4 BAB II DESKREPSI
A. Fisi dan Misi ………
B. Tugas dan Fungsi ………..
C. Jumlah Program Nasional yang di Laksanakan …...
D. Standar Operating Procedure ( SOP ) ………...
E. Perda /Perbub yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan
F. Struktur Organisasi ………..
G. Kepegawaian ……….
………
………
………
……….
………
……….
……….
5 5-6 7 7 7
8 9-10 BAB III GARIS – GARIS PROGRAM KERJA
A. Program kerja dan kegiatan……….
B. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan ………..
……….
……….
11 12-14 BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN URUSAN
DESENTRALIASSI
A. Urusan Pemerintahan Wajib………
B. Urusan Pilihan………
……….
……….
15-19 19 BAB V TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas yang diterima dari pemerintah Pusat ………
B. Tugas yang di Terima dari Pemerintah Propinsi …
………
……….
20 20 BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain …………
B. Kerja sama Daerah dengan Pihak Ke Tiga ……….
C. Koordinasi dengan Instansi Fertikal di Daerah ……
D. Pembinaan batas Wilayah ………..
………
………
…………...
...
21 21 21 21 BAB VII PENUTUP
A. Kesimpulan ………..
B. Saran ………
………
……….
22 22-23 LAMPIRAN : III.2 Format IKK untuk Kabupaten
3 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Sebagaimana dijelaskan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar, dijelaskan bahwa guna mendukung segala potensi kewilayahan dan kecamatan secara umum pada prakteknya peran strategis yang dikedepankan terkait dengan keberadaan kecamatan sebagai instansi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Atas dasar penjelasan tersebut OPD Kecamatan sebagai salah satu unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani proses awal pada sektor penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat, pembangunan disegala bidang serta pembinaan kemasyarakatan secara luas berkewajiban memberikan Laporan Pelaksanaan Tugas ( LPT ) pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggung jawaban Kepala OPD dalam hal ini Camat Mojogedang).
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kecamatan Mojogedang Tahun 2019 yang merupakan Laporan Pencapaian Program Dan Kegiatan Kecamatan Mojogedang Tahun 2019 adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana rencana kegiatan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan/
kerja tahun anggaran 2019.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan laporan pelaksanaan tugas ini adalah
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaa
Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten karanganyar Tahun 2016 Nomor 16)
4
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretriat Daerah.
6. Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 13)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 18)
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 12)
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 69)
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019.
C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini di maksudkan :
a ) Sebagai LAPoran Pertanggung Jawaban Kepada Bupati Atas Kinerja OPD Kantor Kecamatan Mojogedang Selama 1 ( Satu ) Tahun
Anggaran Tahun 2019
b ) Sebagai Input Pemerintah daerah dalam Mengukur Capaian Kinerja dan Yang telah di capai dari berbagai Program / Kegitan .
C ) Sebagai bentuk tanggung Jawab OPD Kantor Kecamatan Mojogedang atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah di berikan.
2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Bertujuan
a ) Mengendalikan dinas secara Efektif dan Efisien sampai pada Implementasi dalam mencapai Tujuan dan sasaran.
b) Sebagai bahan penyusunan laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah c ) Sebagai bahan bagi Bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD Kantor Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
5 BAB II DESKRIPSI A. Visi dan Misi
Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran atas visi dan misi dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah untuk kurun waktu sampai dengan lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran Kinerja Kecamatan Mojogedang dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.
Visi Kecamatan Mojogedang yaitu “TERWIJIDNYA KECAMATAN MOJOGEDANG YANG TENTRAM, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA “.”
Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan Misi Kecamatan Mojogedang sebagai berikut :
1. Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan melalui pembinaan dan keamanan.
2. Memberikan kontribusi yang nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan.
3. Menjadikan masyarakat Mojogegang yang tenang dan tentram.
4. Memperkuat kehidupan demokrasi melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk pemerintah daerah.
5. Menjadikan masyarakat Mojogedang yang maju dan mandiri.
B. Tugas dan Fungsi
Kecamatan Mojogedang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang dibawahi dan bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.
Sebagai dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat secara lebih terinci diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
2.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi
Selanjutnya mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 4 Peraturan Buapti Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dan Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Camat mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6
b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum,Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan.
c.Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau Kelurahan.
d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan dan
e.. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Tugas dan Fungsi.
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat dan ayat (2) menyebutkan bahwa kecamatan mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan/ Desa, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sbb. :
a.Camat ;
b.Sekretariat Kecamatan, membawahkan : - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c.Seksi Tata Pemerintahan ;
d Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
e.Seksi Pemberdayaan Masyarakatdan Desa ; f.Seksi Kesejahteraan Sosial ;
g.Seksi Pelayanan Umum dan h.Kelompok Desa/Kelurahan
7 C. Jumlah Program Nasional
Nihil
D.Standard Operating Procedure ( SOP )
Adapun berdasarkan Keputusan Camat Mojogedang Nomor : 503/ 41 TAHUN 2019 Tentang Standart Operasional Prosedur Bidang Administrasi Pemerintahan Pada OPD
Kecamatan Mojogedang Sebagai berikut : 1. SOP Surat Ijin Perdagangan ( SIUP ) 2. SOP Prosedur Administrasi KTP
3. SOP Prosedur Administrasi Pengajuan KK 4. SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat
5. SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala 6. SOP Rekomendasi Pengantar ijin keramaian
7. SOP Prosedur Administrasi Surat Masuk dan Keluar
E.Perda /Perbup yang Berkaitan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2017, tanggal 22 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 13 ) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja ( APBD ) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017.
2. Peraturan Buati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2017, tanggal 27 Desember 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2017 Nomor 121 ).
3. Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2018, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 Oktober 2018.
8 F. Struktur Organisasi
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BERBUP NO. 117 TAHUN 2016
CAMAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI TATA PEMERINTAHA
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA SEKSI
PELAYANAN UMUM
SEKSI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
DESA KELURAHAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
9
G.Kepegawaian berdasarkan urusan yang dilaksanakan 1. DAFTAR PEGAWAI
No NAMA NIP STATUS
KEPEGAWAIAN ( PNS/CPNS)
PANGKAT GOLONGAN
1 Drs. Sutrisno.MM 19650806 198903 1 011
PNS Pembina Tk I
( IV /b ) 2 Ichwan Ramah Susilo,
S.Sos
19690711 199001 1 002
PNS Pembina
( IV / a ) 3 Drs. Toto Joko
Mulyono, MM
19670423 199403 1 009
PNS Pembina
( IV / a ) 4 Dadiyo, SE 19631015 198503 1
009
PNS Penata Tk I
( III / d ) 5 Sukarsih, S.Sos 19640711 199303 2
006
PNS Penata Tk I
( III / d ) 6 Tuminem, SE 19651001 198607 2
001
PNS Penata Tk I
( III / d ) 7 Drs. Joko Purwanto 19650106 200604 1
007
PNS Penata
( III / c ) 8 Erwin Prilastiyani, SH 19730326 199703 2
010
PNS Penata
( III / c ) 9 Sri Wuryanto 19631013 199303 1
002
PNS Penata
Muda Tk I ( III / b ) 10 Anna Harviyani, SE 19780811 201101 2
003
PNS Penata
( III / c )
11 Suyatmi 19670701 199311 2
001
PNS Penata
Muda Tk I ( III / b ) 12 Suharsono, SH 19620804 200701 1
009
PNS Penata
Muda ( III / a ) 13 Ita Dianawati, SE 19710910 199803 2
009
PNS Penata
Muda Tk I ( III / b )
14 Subardi 19690524 200701 1
013
PNS Pengatur
( II / c )
10
1. DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL YANG TERISI
NO NAMA JABATAN
STRUKTURAL
MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM
MEMENUHI SYARAT
KEPANGKATAN 1 Drs. Sutrisno.MM CAMAT
2 Ichwan Ramah
Susilo, S.Sos
SEKRETARIS KECAMATAN 3 Drs. Toto Joko
Mulyono, MM
KASI TRANTIB
4 Dadiyo, SE KASI KESOS 5 Sukarsih, S.Sos KASUBAG
PERENC. DAN KEUANGAN
6 Tuminem, SE KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
2. DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL YANG BELUM TERISI
NO JABATAN STRUKTURAL ESELON
1 Kasi Pelayanan Umum IV a
2 Kasi PMD IV a
3 Kasi Pemerintahan IV a
3. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL ( UMUM / KHUSUS )
NO NAMA NIP NAMA JABATAN
FUNGSIONAL
N I H I L
4. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL YANG BELUM TERISI ( UMUM / KHUSUS)
NO NAMA JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH
N I H I L
11
BAB III
GARIS – GARIS PROGRAM KERJA
A. Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatannya :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor d. Penyediaan alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan h. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah i. Penyediaan bahan logistik rumah dinas
2 . Program peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur a.PembangunaGedung Kantor
b.Pengadaan Lap Top
c.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program peningkatan Pengembangan Sistem Paloporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
a. Penyusunalaporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
c. Penyusunan Renstra OPD.
4. Program KeserasianKebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
a.Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5.Program Peningkatan keamanan dan keyamana lingkungan a. Pembinaan Linmas/Kamtibmas
b. Pembinaan Wilayah/daerah
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Imvestasi a. Fasilitasi kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan.
7. Program pengembangan wawasan Kebangsaan.
a. Fasilitasi kegoatan keagamaan dan sosial budaya b. Fasilitasi kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan c. Penanaman Nilai – nilai Kepahlawanan d. Fasilitasi Paskibraka Kecamatan
8. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan a. Pembinaan PKK Kecamatan
12
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.
a. Peaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
b. Fasilitasi Pelaksanaan Dana desa.
c. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan Desa/kelurahan.
10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
a. Pembinaan Perangkat Desa.
b. Pembinaan kegiatan Administrasi Perangkat Desa.
c. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa.
d. Fasilitasi Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar.
B.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.
Semua Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 pada Kecamatan Mojogedang telah dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2019, yang memuat program dan kegiatan serta jumlah anggaran, lengkap dengan rincian dan penjadwalannya.
Pada Tahun 2019 ini, Kecamatan Mojogedang memperoleh alokasi Anggaran Belanja (setelah perubahan) sebesar Rp. 4.499.503.500,-. Jumlah Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai sebanyak 31 (tiga puluh satu ) kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya, target Anggaran Belanja sebesar Rp.4.499.503.500,- tersebut terealisasi sebesar Rp.3.174.056.652 ,- ( 70,5 %), sehingga terdapat selisih antara Anggaran dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.325.446.848,-. Rincian realisasi anggaran Tahun 2019, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:
NO. KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
(Rp) (Rp) I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 183.146.000 1 Penyediaan jasa surat
menyurat 22.800.000 22.800.000 100 %
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik 21.040.000 16.824.254 79,9 % 3 Penyediaan jasa kebersihan
kantor 81.492.000 81.097.000 99,5 %
4 Penyediaan alat tulis kantor 14.074.000 12.138.500 86,2 % 5 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 5.084.000 5.076.000 99,8 % 6 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 6.360.000 6.360.000 100 % 7 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan 3.000.000 2.750.000 91,6 %
13 8 Rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam/luar
daerah 16.000.000 12.425.000 77,6 %
9 Penyediaan bahan logistik
rumah dinas 13.296.000 11.982.000 90,1 %
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 4.040.900.000
10 Pembangunan Gedung Kantor 4.000.000.000 2.769.459.152 69,3 %
11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 28.900.000 24.825.246 85,9 % 12 Pengadaan Lap Top 12.000.000 12.000.000 100 %
III
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
34.800.000 13 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 13.300.000 12.575.000 94,5 % 14 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 1.500.000 950.000 63,3 % 15 Penyusunan Renstra OPD 20.000.000 15.225.000 76,1 %
IV
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
5.020.000
16
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengn kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.020.000 5.020.000 100 %
V Program Peningkatan keamanan dan
kenyamaman lingkungan 41.693.000
17 Pembinaan Linmas/Kamtibmas 5.000.000 4.699.000 93,9 % 18 Pembinaan wilayah/ daerah 36.693000 36.693.000 100 % VI Program Pengembangan wawasan kebangsaan 124.896.700
19 Fasilitas kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 21.399.800 11.624.500 54,3 % 20 Fasilitas Keagamaan dan sosial budaya 55.196.900 16.929.000 30,6 % 21 Fasilitsa Paskibraka Kecamatan 48.300.000 40.604.000 84,0 % VI Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 10.843.000
22 Fasilitasi Kegiatan PATEN Kecamatan 10.843.000 10.617.000 97,9 %
14 VIII Program Peningkatan
kualitas hidup dan
pelindungan perempuan 11.030.000
23 Pembinaan PKK Kecamatan Mojogedang 11.030.000 7.255.000 65,7 % IX Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam pembangunan desa 32.441.300
24 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa 8.463.000 8.463.000 100 % 25 Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa 15.525.000 5.055.000 32,5 %
26 Evaluasi Pemberdayaan masyarakat, perlombaan
desa/kelurahan 8.453.300 6.553.000 77,6 % X Program Peningkatan
kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa 14.733.500
27 Pembinaan Perangkat Desa 4.212.600 4.137.500 98,2 %
28 Pembinaan kegiatan administrasi pemerintah 4.174.400 4.023.000 96,3 % 29 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 3.179.500 3.179.500 100 %
30
Fasilitasi Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar
3.167.000 2.717.000 85,7 %
15
BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN URUSAN DESENTRALISASI
A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.
1. Administrasi Pemerintahan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Target dan capaian kinerja terwujudnya kelancaran surat menyurat untuk pembelian meterai dan honor tenaga kurir sebanyak 2 ( dua ) orang ( 100 % ).
Anggaran Rp. 22.800.000,- realisasi Rp.22.800.000,- ( 100 % ).
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik
Target dan capaian kinerja kegiatan kantor berjalan dengan lancar untuk membayar pajak listrik, air dan Indi Home Speedy ( 100 % ) . Anggaran Rp.
21.040.000,- realisasi Rp.16.824.254,- ( 79,9 %) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.215.746,-
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Target da capaian kinerja terciptanya keamanan, kebersihan dan keyamanan kantor untuk pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan 5 ( lima ) Tenaga Harian Lepas ( 100 % ). Anggaran Rp. 81.492.000,- realisasi Rp.81.097.000,- ( 99,5 % ) selisih anggaran dengan realisasi RP.395.000,-
Penyediaan alat tulis kantor
Target dan capaian kinerja lancarnya adminstrasi kantor untuk pembelian ATK ( 100 % ). Anggaran Rp.14.074.000,- realisasi Rp.12.138.500,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.935.500,-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Target dan capian kinerja tercapaianya barang cetakan dan penggandaan untuk cetak kop surat,cetak kop Amplop surat dan Foto Copy HVS ( 100 % ). Anggaran Rp.5.084.000,- realisasi Rp.5.076.000,-selisih realisasi dengan anggaran Rp.8.000,-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Target dan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik, untuk pembelian alat-alat listrik ( 100 % ) . Anggaran Rp.6.360.000,- realisasi Rp.6.360.000,-selisih realisasi dengan anggaran Rp.0,-
Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan
Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan informasi yang aktual untuk mendukung kegiatan kantor untuk membayar surat kabar/majalah ( 100 % ).
Anggaran Rp. 3.000.000,- realisasi Rp.2.750.000,-selisih realisasi dengan anggaran Rp.250.000,-
Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
16
Target dan capaian kinerja meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan untukuntuk Perjalanan Dinas Esselon III,Esselon IV dan Staf Gol.III ( 100 % ). Anggaran Rp.16.000.000,- realisasi Rp.12.425.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.3.575.000,-
Penyediaan Bahan Logistik Rumah Dinas
Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan logistik dan perlengkapan rumah dinas camat untuk pembelian logistik rumah dinas camat ( 100 % ).
Angaran Rp.13.296.000,- realisasi Rp.11.982.000,-selisih dan realisasi anggaran Rp.1.314.000,-
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung
Target dan capaian kinerja terbangunnya Gedung kantor Kecamatan Mojogedang ( 100 % ) . Anggaran Rp. 4.000.000.000,- realisasi Rp.2.769.459.152,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.230.540.840,- Permasalahan:
Capaian kinerja tidak sesuai dengan target dikarenakan pelaksanaan pembangunan gedung kantor tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Pengadaan Lap Top
Target dan capaian kinerja tersedianya 2 ( dua ) buah Lap Top ( 100 % ).
Anggaran Rp. 12.000.000,- realisasi Rp.12.000.000,- selisih anggaran dengan realisasi Rp.0,-( 100 % )³
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Target dan capaian kinerja , kelancaran operasional aparatur untuk pemeliharaan kendaraan dinas 4 ( empat ) sepeda motor dan 1 ( satu ) mobil ( 100 % ). Anggaran Rp.28.900.000,- realisasi Rp.24.825.246,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.074.754,-
c. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD akurat dan tepat waktu untuk membuat 16 laopran dan perjalanan dinas dalam penyusunan DPA/RKA ( 100 % ). Anggaran Rp. 13.300.000,- realisasi Rp.12.575.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.725.000,-
Penyusunan pelaporan akhir tahun
Target dan capaian kinerja tersediannya laporan keuangan akhir tahun dan perjalanan dinas dalam daerah bagi pejabat esselon III, Pejabat Esselon IV dan Satf Gol.III ( 100% ) . Anggaran Rp. 1.500.000,- realisasi Rp.950.000,- selisih realisasi dengan anggaran Rp.550.000,-
17
Penyusunan Renstra OPD
Target dabn capaian kinerja tercapainya penyusunan Renstra tepat waktu untuk ATK,Makan minum ,perjalanan dinas dan Jasa Konsultan Perencanaan ( 100 % ). Anggaran Rp. 20.000.000,- realisasi Rp.15.225.000,-selisih realisasi dengan anggaran Rp.4.775.000,-
d. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Target dan capaian kinerja meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah untuk ATK, cetak dan penggandaan, perjalanan dinas dan jasa nara sumber ( 100 % ). Anggaran Rp. 5.020,000,-realisasi Rp.5.020.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.0,-
e. Program peningkatan keamanan dan keyamanan lingkungan
Pembinaan linmas/Kamtibmas
Target dan capaian kinerja meningkatnya kemampuan dan kinerja aparat Linmas untuk ATK, penggandaan dan perjalanan dinas esselon IV dan Staf Gol.III ( 100 % ). Anggaran Rp.5.000.000,-realisasi Rp.4.699.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.301.000,-
Pembinaan Wilayah/daerah.
Target dan capaian kinerja meningkatnya keamanan dan keyamanan lingkungan di wolayah Kecamatan Mojogedang untuk Penggandaan , makan minum dan belanja Nara Sumber ( 100 % ). Anggaran Rp. 36.693.000,- realisasi Rp. Rp.36.693.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.0,- f. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Fasilitasi kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan
Target dan capaian kinerja terwujudnya pelayanan masyarakat yang lancar untuk ATK, penggandaan dan cetak ( 100 % ) . Anggaran Rp.10.843.000,- realisasi Rp.10.617.000,-selisih realisasi dengan anggaran Rp.226.000,- g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya
Target dan capaian kinerja meningkatnya pengamalan nilai-nilai kejuangan untuk belanja perlengkapan lomba, sewa sound, makan minum dan perjalanan dinas ( 100 % ) . Anggaran Rp.55.196.900,-realisasi Rp.16.929.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.38.267.900,-
Permasalahan :
Capaian kinerja tidak sesuai dengan target dikarenakan biaya dalam rangka HUT RI Ke 74 Tahun 2019 sebagian dibiayai oleh Panitia HUT RI Tingkat Kecamatan.
18
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan
Target dan capaian kinerja terwujudnya kerukunan umat beragama untuk biaya peserta Kemah kebangsaan sebanyak 11 Orang, penggandaan , makan minum dan perjalanan dinas ( 100 % ). Anggaran Rp.21.399.800,- realisasi Rp. Rp.11.624.500,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.9.775.300,-
Fasilitasi Paskibraka Kecamatan
Target dan capaian kinerja terwujudnya Tim Paskibraka Kecamatan untuk 73 Paskibraka , perjanana dinas dan nara sumber ( 100 % ). Anggaran Rp.48.300.000,-realisasi Rp.40.604.000,-selisih anggaran dengan relisasi Rp.7.696.000,-
h. ProgramPeningkatan Kuwalitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan PKK Kecamatan.
Target dan capaian kinerja terwujudnya kegiatan PKK yang memadahi untuk ATK, makan minum dan perjalanan ke desa dan kabupaten ( 100 % ).
Anggaran Rp. 11.030.000,-realisasi Rp.7.255.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.3.775.000,-
Permasalahan :
Capaian kinerja tidak sesuai dengan target dikarenakan kegiatan Rapat Kunsultasi TP PKK se Kecamatan belum bisa dilaksanakan.
Solusi:
Kegiatan Rapat Kunsultasi dilaksanakan tahun depan.
i. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pelaksanaan Musyawarah Pembnagunan desa
Target dan capaian kinerja tersusunnya rencana pembangunan tingkat kecamatan untuk penggandaan ,makan minum dan perjalanan dinas ( 100 % ). Anggaran Rp.8.463.000,-realisasi Rp.8.463.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.0,-
Fasilitas Pelaksanaan dana Desa
Target dan capian kinerja terlaksanannya kegiatan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Dana Desa ( 100 % ) . Anggaran Rp.15.525.000,-realisasi Rp.5.055.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.10.470.000,-
Permasalahan :
Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena sudah tercukupi.
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perlombaan desa/Kelurahan
Target dan capaian kinerja terlaksanannya lomba desa untuk penggandaan , perjalanan dinas ( 100 % ) .Anggaran Rp.8.453.300,-realisasi Rp.6.553.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.900.300,-
19
j. Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksanannya pembinaan perangkat desa untuk penggandaan dan perjalanan dinas ( 100 % ). Anggaran Rp.4.212.600,- realisasi Rp.4.137.500,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.75.100,-
Pembinaan Kegiatan Adminstrasi Pemerintah Desa
Target dan capaian kinerja meningkatnya pengetahuan tentang administrasi pemerintahan desa untuk penggandaan dan perjalanan dinas ( 100 % ).
Anggaran Rp.4.174.400,-realisasi Rp.4.023.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.151.400,-
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja tersediannya dana operasional Tim Pemilihan Kepala Desa se Kecamatan Mojogedang ( 100 % ). Anggaran Rp.3.179.500,- realisasi Rp.3.179.500,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.0,-
Fasilitasi Pengisian kekosongan Formasi jabatan Perangkat desa se- Kabupaten Karanganyar.
Target dan Capaian Kinerja terlaksanannya pengisian kekosongan formasi jabatan perangkat desa se kecamatan Mojogedang ( 100 % ). Anggaran Rp.3.167.000,-realisasi Rp.2.717.000,-selisih anggaran dengan realisasi Rp.450.000,-
B.Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Pilihan N I H I L
.
20
BAB V
TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas yang diterima dari Pemerintah Pusat N I H I L
B. Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi N I H I L
21
BAB VI
TUGAS UMUM PEMERINTAH A.Kerja Sama Dengan daerah Lain
N I h I L
B.Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga
N I h I l
C.Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1. Forum koordinasi
Rapat Koordinasi lintas sektoral maupun dinas vertikal 2.Materi Koordinasi
Pemerintahan, Ketertiban dan ketentraman,Pembagunan Kemasyarakatan, kesehatan dan Pelayanan umum
3.Instansi Vertikal yang terkait
Ka UPT se Kecamatan Mojogedang
Kepala Sekolah SMA,SMP/MTs,SD/MI ( Negeri/Swasta ) KepalaDesa se Kecamatan Mojogedang
4.Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan Satu kali 1 ( satu ) bulan setiap tanggal 17.
5, Hasil dan Manfaat Koordinasi
Dari hasil koordinasi diperoleh hasil dan keputusan untuk ditindaklanjuti dengan keterkaitan dari dinas/instansi terkait dan Kepala desa.
6.Tindak Lanjut Hasil koordinasi
Dilaksanakan dengan dinas terkait, sesuai dengan kondisi diwilayah Kecamatan Mojogedang untuk mendukung kegiatan pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan suatu pelayanan secara umum kepada semua lapisan masyarakat.
D.Pembinaan Batas Wilayah
Sengketa batas wilayah Desa, Kecamatan,Kabupaten dan Provinsi di wilayah Kecamatan Mojogrdang sampai saat ini tidak.
E.Pencegahan dan Penanggulangan Bencana N I h I l
F.Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum N I h I l
22
BAB VII PENUTUP
A. Kesimpulan
Selama Tahun Anggaran 2019 secara umum program yang telah direncanakan di Kecamatan Mojogedang telah dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap sasaran strategik dan kegiatan-kegiatan utama pendukung pencapaian sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup berhasil.
Dengan keberhasilan ini berarti sebagian besar sasaran telah dapat tercapai.
Dari segi anggaran meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak menyerap 100% anggaran, namun pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien dan secara keseluruhan program / kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mojogedang pada tahun anggaran 2019 dapat tercapai hasil sesuai yang direncanakan / target Pelaksanaan operasional kegiatan Kecamatan Mojogedang hanya mendapat alokasi dana APBD Kabupaten Karanganyar. Alokasi dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan.
Permasalahan yang dihadapi adalah pelaksanaan
Pembangunan Gedung kantor Kecamatan Mojogedang Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas CV.Pakar Semi Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mojogedang baru mencapai 84 %
Secara umum dalam tahun anggaran 2019 Kecamatan Mojogedang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentuakan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
B. Saran
Dalam upaya peningkatkan kualitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mojogedang, kami mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :
1.Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
2. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, kursus keahlian, seminar, dan semacamnya.
23
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Memberikan tambahan waktu pelaksanaan pembangunan gedung kepada CV. Margo Asri selaku pemenang tender Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mojogedang.
Mojogedang, Desember 2019 CAMAT MOJOGEDANG
Drs.SUTRISNO, M.M Pembina Tk. 1
NIP. 19650806 198903 1 011
24 DAFTAR PEGAWAI
No NAMA NIP STATUS
KEPEGAWAIAN ( PNS/CPNS)
PANGKAT GOLONGAN
1 Drs. Sutrisno.MM 19650806 198903 1 011 PNS Pembina Tk I ( IV /b ) 2 Ichwan Ramah Susilo,
S.Sos
19690711 199001 1 002 PNS Pembina ( IV / a ) 3 Drs. Toto Joko Mulyono,
MM
19670423 199403 1 009 PNS Pembina ( IV / a )
4 Dadiyo, SE 19631015 198503 1 009 PNS Penata Tk I
( III / d ) 5 Sukarsih, S.Sos 19640711 199303 2 006 PNS Penata Tk I
( III / d ) 6 Tuminem, SE 19651001 198607 2 001 PNS Penata Tk I
( III / d ) 7 Drs. Joko Purwanto 19650106 200604 1 007 PNS Penata ( III / c ) 8 Erwin Prilastiyani, SH 19730326 199703 2 010 PNS Penata ( III / c )
9 Sri Wuryanto 19631013 199303 1 002 PNS Penata Muda Tk I ( III / b )
10 Anna Harviyani, SE 19780811 201101 2 003 PNS Penata ( III / c )
11 Suyatmi 19670701 199311 2 001 PNS Penata Muda Tk I
( III / b ) 12 Suharsono, SH 19620804 200701 1 009 PNS Penata Muda
( III / a )
13 Ita Dianawati, SE 19710910 199803 2 009 PNS Penata Muda Tk I ( III / b )
14 Subardi 19690524 200701 1 013 PNS Pengatur
( II / c )
25
DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL YANG TERISI
NO NAMA JABATAN
STRUKTURAL
MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM
MEMENUHI SYARAT
KEPANGKATAN
1 Drs. Sutrisno.MM CAMAT
2 Ichwan Ramah Susilo, S.Sos SEKRETARIS KECAMATAN 3 Drs. Toto Joko Mulyono, MM KASI TRANTIB
4 Dadiyo, SE KASI KESOS
5 Sukarsih, S.Sos KASUBAG
PERENC. DAN KEUANGAN
6 Tuminem, SE KASUBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26
DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL YANG ADA NO JABATAN STRUKTURAL ESELON
1 C a m a t III a
2 Sekcam III b
3 Kasi Pelayanan Umum IV a
4 Kasi PMD IV a
5 Kasi Pemerintahan IV a
6 Kasi Kesos IV a
7 KasiTrantib IV a
8 Kasubag Perenc. Dan KU IV b 9 Kasubag Kepeg.dan Umum IV b
27
DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL YANG BELUM TERISI NO JABATAN STRUKTURAL ESELON
1 Kasi Pelayanan Umum IV a
2 Kasi PMD IV a
3 Kasi Pemerintahan IV a
28
DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL ( UMUM / KHUSUS )
NO NAMA NIP NAMA JABATAN FUNGSIONAL
N I H I L
29
DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL YANG BELUM TERISI ( UMUM / KHUSUS)
NO NAMA JABATAN
FUNGSIONAL
JUMLAH
N I H I L
30
JUMLAH PERDA PELAKSANAAN YANG ADA TERHADAP PERDA YANG HARUS DI LAKSANAKAN MENURUT PERMEN
KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2019
NO JUMLAH PERDA PELAKSANA YANG ADA JUMLAH KETERANGAN
N I H I L
Mojogedang, Desember 2019 CAMAT MOJOGEDANG
Drs. SUTRISNO, M.M Pembina Tk I
NIP. 19650806 198903 1 011
31
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL DAERAH STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2019
NO JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH KETERANGAN
N I H I L
Mojogedang, Desember 2019 CAMAT MOJOGEDANG
Drs. SUTRISNO, M.M Pembina Tk I
NIP. 19650806 198903 1 011
32
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN MOJOGEDANG
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN MOJOGEDANG
TAHUN 2019
33
34