• Tidak ada hasil yang ditemukan

1 20 0700 Inspektorat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "1 20 0700 Inspektorat"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1 20 0700 Inspektorat

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah

0.00

1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung

6.144.804.083.00

1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.444.288.650.00 (299.484.567.00) (4.65)

0.00

6.144.804.083.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.444.288.650.00 (299.484.567.00) (4.65) 5 2 Belanja Langsung

1 20 20 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

(2)

KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

1 20 20 0007 - Koordinasi, Monitoring, Evaluasi (KORMONEV) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

89.046.000.00

1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 89.046.000.00 0.00 0.00

34.337.000.00

1 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35.609.424.00 (1.272.424.00) (3.57)

123.383.000.00

Jumlah Koordinasi, Monitoring, Evaluasi (KORMONEV) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 124.655.424.00 (1.272.424.00) (1.02) 1 20 20 0008 - Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan

301.004.000.00

1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 321.038.000.00 (20.034.000.00) (6.24)

60.010.800.00

1 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 79.962.512.00 (19.951.712.00) (24.95)

361.014.800.00

Jumlah Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan 401.000.512.00 (39.985.712.00) (9.97) 1 20 20 0009 - Evaluasi LAKIP SKPD

99.702.000.00

1 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 99.702.000.00 0.00 0.00

35.440.700.00

1 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 41.428.505.00 (5.987.805.00) (14.45)

135.142.700.00

Jumlah Evaluasi LAKIP SKPD 141.130.505.00 (5.987.805.00) (4.24) 1 20 20 0010 - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya

33.876.000.00

1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 33.876.000.00 0.00 0.00

13.914.500.00

1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.608.308.00 (693.808.00) (4.75)

47.790.500.00 Jumlah Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota

Surabaya 48.484.308.00 (693.808.00) (1.43) 1 20 20 0011 - Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya

47.315.064.00

1 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 50.814.000.00 (3.498.936.00) (6.89)

29.963.000.00

1 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 44.599.900.00 (14.636.900.00) (32.82)

77.278.064.00 Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan

Pemerintah Kota Surabaya 95.413.900.00 (18.135.836.00) (19.01) 1 20 20 0015 - Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

665.438.000.00

1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 665.938.000.00 (500.000.00) (0.08)

274.019.115.00

1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 288.058.724.00 (14.039.609.00) (4.87)

15.400.000.00

1 20 0015 5 2 3 Belanja Modal 15.595.030.00 (195.030.00) (1.25)

954.857.115.00 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I di

Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 969.591.754.00 (14.734.639.00) (1.52) 1 20 20 0016 - Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah II di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

590.630.807.00

1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 652.120.000.00 (61.489.193.00) (9.43)

226.449.650.00

1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 235.174.533.00 (8.724.883.00) (3.71)

(3)

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

51.876.000.00

1 20 0016 5 2 3 Belanja Modal 52.347.680.00 (471.680.00) (0.90)

868.956.457.00 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah II

di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 939.642.213.00 (70.685.756.00) (7.52) 1 20 20 0017 - Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah III di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

666.463.000.00

1 20 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 667.160.000.00 (697.000.00) (0.10)

234.710.127.00

1 20 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 247.066.862.00 (12.356.735.00) (5.00)

15.940.870.00

1 20 0017 5 2 3 Belanja Modal 30.946.850.00 (15.005.980.00) (48.49)

917.113.997.00 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah III

di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 945.173.712.00 (28.059.715.00) (2.97) 3.485.536.633.00

Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH 3.665.092.328.00 (179.555.695.00) (4.90) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 01 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

222.453.400.00

1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 235.486.200.00 (13.032.800.00) (5.53)

717.496.328.00

1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 781.493.995.00 (63.997.667.00) (8.19)

26.976.000.00

1 20 0013 5 2 3 Belanja Modal 27.301.065.00 (325.065.00) (1.19)

966.925.728.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.044.281.260.00 (77.355.532.00) (7.41) 966.925.728.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.044.281.260.00 (77.355.532.00) (7.41) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 02 0014 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

70.794.000.00

1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 70.794.000.00 0.00 0.00

242.283.500.00

1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 260.366.710.00 (18.083.210.00) (6.95)

313.077.500.00

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 331.160.710.00 (18.083.210.00) (5.46) 313.077.500.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 331.160.710.00 (18.083.210.00) (5.46) 4.765.539.861.00

Jumlah Belanja Langsung 5.040.534.298.00 (274.994.437.00) (5.46) JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (10.910.343.944.00) 574.479.004.00 (5.00) 10.910.343.944.00 (574.479.004.00) (5.00) .00

.00) (11.484.822.948

11.484.822.948

Referensi

Dokumen terkait

Setelah proses pengolahan data mulai dari analisis prasyarat uji normalitas metode Liliefors dan uji hipotesis dengan uji-t 2 arah, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa terjadi

Dimana relevansi studi tentang perilaku organisasi tersebut dengan penelitian ini adalah karena pengklasifikasi merupakan bagian dari suatu organisasi dan menjalan proses

Hal ini sangat berguna ketika kita ingi menghubungkan sintak PHP dengan MySQL karena untuk menghubungkannya kita membutuhkan nama user yang memiliki database tertentu dengan

Pengurangan pemasokan dilakukan dari sisi hukum dan peraturan, dengan memberikan sanksi hukum yang berat bagi pengedar narkoba, sedangkan pengurangan permintaan dilakukan dengan

Bayu Inti Megah Abadi meliputi prosedur pemesanan barang, persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan, pencatatan akuntansi dengan melibatkan bagian

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

Mari kita mulai dari apa warna favorit Anda. Pergilah ke toko cat dan temukan beberapa warna yang 

Website merupakan media yang sangat baik untuk menympaikan informasi lewat internet, akan tetapi pemanfaatannya belum dimaksimalkan oleh sekolah-sekolah. Penulisan ilmiah ini