• Tidak ada hasil yang ditemukan

1 20 0700 Inspektorat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "1 20 0700 Inspektorat"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1 20 0700 Inspektorat

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah

0.00

1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung

6.144.804.083.00

1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.444.288.650.00 (299.484.567.00) (4.65)

0.00

6.144.804.083.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.444.288.650.00 (299.484.567.00) (4.65) 5 2 Belanja Langsung

1 20 20 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

(2)

KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

1 20 20 0007 - Koordinasi, Monitoring, Evaluasi (KORMONEV) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

89.046.000.00

1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 89.046.000.00 0.00 0.00

34.337.000.00

1 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35.609.424.00 (1.272.424.00) (3.57)

123.383.000.00

Jumlah Koordinasi, Monitoring, Evaluasi (KORMONEV) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 124.655.424.00 (1.272.424.00) (1.02) 1 20 20 0008 - Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan

301.004.000.00

1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 321.038.000.00 (20.034.000.00) (6.24)

60.010.800.00

1 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 79.962.512.00 (19.951.712.00) (24.95)

361.014.800.00

Jumlah Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan 401.000.512.00 (39.985.712.00) (9.97) 1 20 20 0009 - Evaluasi LAKIP SKPD

99.702.000.00

1 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 99.702.000.00 0.00 0.00

35.440.700.00

1 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 41.428.505.00 (5.987.805.00) (14.45)

135.142.700.00

Jumlah Evaluasi LAKIP SKPD 141.130.505.00 (5.987.805.00) (4.24) 1 20 20 0010 - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya

33.876.000.00

1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 33.876.000.00 0.00 0.00

13.914.500.00

1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.608.308.00 (693.808.00) (4.75)

47.790.500.00 Jumlah Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota

Surabaya 48.484.308.00 (693.808.00) (1.43) 1 20 20 0011 - Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya

47.315.064.00

1 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 50.814.000.00 (3.498.936.00) (6.89)

29.963.000.00

1 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 44.599.900.00 (14.636.900.00) (32.82)

77.278.064.00 Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan

Pemerintah Kota Surabaya 95.413.900.00 (18.135.836.00) (19.01) 1 20 20 0015 - Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

665.438.000.00

1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 665.938.000.00 (500.000.00) (0.08)

274.019.115.00

1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 288.058.724.00 (14.039.609.00) (4.87)

15.400.000.00

1 20 0015 5 2 3 Belanja Modal 15.595.030.00 (195.030.00) (1.25)

954.857.115.00 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I di

Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 969.591.754.00 (14.734.639.00) (1.52) 1 20 20 0016 - Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah II di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

590.630.807.00

1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 652.120.000.00 (61.489.193.00) (9.43)

226.449.650.00

1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 235.174.533.00 (8.724.883.00) (3.71)

(3)

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

51.876.000.00

1 20 0016 5 2 3 Belanja Modal 52.347.680.00 (471.680.00) (0.90)

868.956.457.00 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah II

di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 939.642.213.00 (70.685.756.00) (7.52) 1 20 20 0017 - Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah III di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

666.463.000.00

1 20 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 667.160.000.00 (697.000.00) (0.10)

234.710.127.00

1 20 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 247.066.862.00 (12.356.735.00) (5.00)

15.940.870.00

1 20 0017 5 2 3 Belanja Modal 30.946.850.00 (15.005.980.00) (48.49)

917.113.997.00 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah III

di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 945.173.712.00 (28.059.715.00) (2.97) 3.485.536.633.00

Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH 3.665.092.328.00 (179.555.695.00) (4.90) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 01 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

222.453.400.00

1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 235.486.200.00 (13.032.800.00) (5.53)

717.496.328.00

1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 781.493.995.00 (63.997.667.00) (8.19)

26.976.000.00

1 20 0013 5 2 3 Belanja Modal 27.301.065.00 (325.065.00) (1.19)

966.925.728.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.044.281.260.00 (77.355.532.00) (7.41) 966.925.728.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.044.281.260.00 (77.355.532.00) (7.41) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 02 0014 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

70.794.000.00

1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 70.794.000.00 0.00 0.00

242.283.500.00

1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 260.366.710.00 (18.083.210.00) (6.95)

313.077.500.00

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 331.160.710.00 (18.083.210.00) (5.46) 313.077.500.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 331.160.710.00 (18.083.210.00) (5.46) 4.765.539.861.00

Jumlah Belanja Langsung 5.040.534.298.00 (274.994.437.00) (5.46) JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (10.910.343.944.00) 574.479.004.00 (5.00) 10.910.343.944.00 (574.479.004.00) (5.00) .00

.00) (11.484.822.948

11.484.822.948

Referensi

Dokumen terkait

[r]

[r]

5% SIMILARITY INDEX 6% INTERNET SOURCES 4% PUBLICATIONS 4% STUDENT PAPERS Exclude quotes On Exclude bibliography On Exclude matches < 1%

[r]

"MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of

"Operational permits and brandings of savings and loan cooperatives and sharia financing KSPPS in legal validity perspective", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2021

"BENCHMARK FOR DETERMINATION OF FORCED MONEY IN EXECUTION OF STATE ADMINISTRATIVE COURT JUDGMENT", Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum, 2020 Publication Submitted to Universitas