• Tidak ada hasil yang ditemukan

Laporan Realisasi Kegiatan Bulan Februari Tahun 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Laporan Realisasi Kegiatan Bulan Februari Tahun 2017"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Target Realisas Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 0.00.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 3,748,867,75021.50 21.44 370,684,232 9.89325,361,864 8.68

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik : 1 bulan dari 12 bulan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 2 bulan dari 12 bulan.

Rapat koordinasi khususnya mengenai arsip

Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 2 bulan dari 12 bulan.

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran rutin Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :

2 bulan dari 12 bulan.

Faktor pendukung:

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan : 10.1 cetak.p'gandaan&jili dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili.

Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara lain ATK, yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di subag umum seperti pembenahan perpustakaan, kearsipan dll Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan : 6 jenis dari 6 jenis.

Ada tuntutan perbaikan khususnya pembinaan dan penilaian arsip yang menjadi komponen penilaian TPP Penyediaan Alat Tulis Kantor : 20

jenis dari 35 jenis. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 6 jenis dari 6 jenis. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : 8 jenis dari 14 jenis. Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 5.2 unit kend roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4.

Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja : 0 bulan dari 12 bulan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43 orang.

Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa keamanan, pengelola keuangan dan kepegawaian, dan tenaga pendukung Pengelola Administrasi Keuangan dan

Kepegawaian : 0 orang.bulan dari 19.12 orang.bulan.

Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan pengawasannya

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Program dan pengawasannya

Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan pengawasannya

Faktor pendukung: penjadwalan yang jelas Koordinasi Dan Konsultasi Luar

Daerah dan Dalam Daerah : 0 bulan dari 12 bulan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Makan dan Minum : 0 orang dari 5500 orang.

Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan rapat

Pelaksanaan rapat dan koordinasi Faktor penghambat: banyaknya kegiatan/ undangan tidak diimbangi dengan pendanaan 2 0.00.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 1,489,351,60026.94 9.76 234,034,600 15.71 10,937,600 0.73

Meubelair meja kerja (30 buah), kursi kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 % dari 100 %.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis.

Penyusunan KAK dan persiapan teknis untuk pengadaan AC, mebeleur dan peralatan kantor Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit dari 8 unit.

Faktor penghambat: Belum terlaksana untuk mebeleur dan komputer PC beserta kelengkapannya Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman

Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman

Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Penyusunan pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan Faktor penghambat: Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017 belum ada di laman e katalog Pemeliharaan LAN : 0 bulan dari 12

bulan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis.

Koordinasi pemeliharaan LAN, perlengakapan kantor dan peralatan kantor

Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis .Faktor pendukung: 1. Penyedia LAN yang cukup kompeten 2. Jadwal pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14 unit.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20 unit.

Service kendaraan(....), penggantian suku cadang(....) dan belanja pelumas (...)

3 0.00.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 221,452,70021.45 12.14 14,111,700 6.37 15,096,700 6.82

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Tahap persiapan berupa penyeragaman format laporan, pencermatan dan penyesuaian form Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan pengisian e-sakip Penyusunan LKJ tahun 2016 Faktor pendukung: Ketersediaan data Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Koordinasi penyusunan LK 2016 Pengumpulan Data Faktor pendukung: bukti-bukti berupa kelengkapan dokumen administrasi

Pengembangan Sistem Informasi : 0 bulan dari 12 bulan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari 12 bulan.

Koordinasi penyusunan RKPD dan pengumpulan data internal Penyusunan PK dan ROPK Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait usulan kebutuhan yang dibiayai APBN Koordinasi dengan Pemerintah (kementerian) terkait usulan kegiatan 2018 Penyusunan RKA Danasi 2018 Faktor penghambat: Kesiapan data Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Persiapan teknis monev bulanan Evaluasi pelaksanaan APBD 2016 Finishing entry ROPK Pengumpulan dan entry data monev Pembahasan dengan seksi terkait dan pengisian e sakip Faktor pendukung: kerjasama dengan PPTK

4 1.15.20

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR 11,935,100 0.00 5.00 0 0.00 0 0.00

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah dan uji tipe rancang bangun kendaraan bermotor 5 1.15.21

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN

DAN REKAYASA LALU LINTAS 1,718,029,92518.00 11.00 10,156,000 0.59 7,456,000 0.43

Pengadaan : a) Traffic Cone : 100 buah, b) Road barrier : 32 buah, c) Rambu : 70 buah, d) Software pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1 paket e) Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f) Peningkatan Jaringan ATCS 1 Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

sistem ATCS 12 bulan : 0 % dari 100 %.

Rapat Persiapan Pengadaan Traffic Cone Perencanaan Manajemen Lalu Lintas

Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Rapat Persiapan Pengadaan Road Barier

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017

(Belanja Langsung)

s/d Bulan Februari

DINAS PERHUBUNGAN

0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan

Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan

Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang/Orang yang mengalami perubahan bentuk di 5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit. Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan : 0 % dari 100 %.

4.1 1.15.20.006

Pembinaan dan Penilaian Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor 11,935,100 0.00 5.00 -5.00 0 0.00

11.40 2,508,000 11.40 0.00 Dinas Perhubungan DIY

Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi

Dinas Perhubungan DIY

Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi

3.4 0.00.06.019

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Kegiatan SKPD 22,000,00012.25 12.25 0.00 2,508,000

12.00 7,257,000 4.33 8,242,000 4.92 -0.59 3.3 0.00.06.018

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan

Informasi 167,645,00023.00 11.00

3,282,700 13.88 0.00 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 % dari 10 %.

Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 0 % dari 100 %.

3.2 0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 23,657,90014.00 14.00 0.00 3,282,700 13.88

13.06 1,064,000 13.06 0.00 Dinas Perhubungan DIY

Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

3.1 0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 8,149,80036.00 30.00 6.00 1,064,000

0.0010,521,000 1.89 7,664,000 1.38 0.51 2.5 0.00.02.112

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional 556,295,000 4.00 4.00

1.20 2,084,600 1.08 0.12 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

Sekretariat - Subbagian Umum Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit.

2.4 0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 193,544,60015.00 15.00 0.00 2,324,600

220,000,000 100.00 0 0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY Dinas Perhubungan DIY

Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi

Gedung Kantor Induk dan Kantor Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung dari 2 gedung.

2.3 0.00.02.110

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan

Dinas/Operasional 220,000,000 100.00 15.00 85.00

0.00 1,189,000 0.51 1,189,000 0.51 0.00 2.2 0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 232,573,90010.25 10.25

0.00 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

2.1 0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 286,938,10037.00 13.00 24.00 0

0.0728,000,000 6.67 26,902,216 6.41 0.26 1.3 0.00.01.035

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan

Konsultasi 420,000,000 7.47 7.40

7.89126,526,685 7.51 0.38 Dinas Perhubungan DIY

Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

1.2 0.00.01.034

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran 1,684,315,02528.29 28.29 0.00 132,864,685

0.12 209,819,547 12.76171,932,963 10.45 2.30

Lokasi Sub Sub SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan

1.1 0.00.01.033

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran 1,644,552,72518.12 18.00

(2)

Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35 simpang : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Rapat Persiapan Pengadaan Rambu

Rapat Forum LLAJ Tinjauan Lapangan Terkait Forum LLAJ Trial Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Terkait Forum LLAJ Operasional ATCS Faktor penghambat: Pergantian pejabat instansi eksetrnal menyebabkan tim WTN belum terbentuk Informasi pelaksanaan WTN dari kementerian belum ada

6 1.15.26

PROGRAM PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN

JALAN 4,807,573,350 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

LPJ Tenaga surya : 47 unit dari kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46 %.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

300 meter dari kebutuhan : 0 % dari 10.2 %.

Belum dimulai meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %

dari 2.9 %.

Lintas 170 unit (5,42%) dari kebutuhan 3.136 unit 2) Warning Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%) dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic Cone 150 buah , 4) Deliniator 300 buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5) Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit (6.06%) dari kebutuhan 264, 7) Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari kebutuhan 24, dan 8) Cermin Tikungan 20 unit(7.69%) dari kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.

7 1.15.27

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA LALU LINTAS 1,096,717,475 5.22 5.22 52,698,000 4.81 52,057,000 4.75

Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas : 200 buah dari kondisi eksisting 2.680 buah : 0 % dari 7.46 %.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55 %.

Penjagaan sentral gangguan APILL Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi

dari kondisi eksisting 61 lokasi : 0 % dari 91.88 %.

Faktor pendukung:

gangguan APILL : 12 bulan : 0 % dari 100 %.

Komunikasi dengan petugas di lapangan Rehab Berat APILL 4 lokasi dari

kondisi eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %. Terpeliharanya APILL 60 unit dari kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari 98.36 %.

Terpeliharanya Warning Light 26 unit dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari 54.17 %.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pengecekan kondisi di lapangan Faktor pendukung: kondisi EWS baik 8 1.15.28

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN UMUM 3,699,608,95011.20 9.63 104,512,450 2.83 97,308,900 2.63

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pembinaan angkutan penumpang umum Faktor pendukung: Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember 2016, UU 23 tahun 2014 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Rapat Persiapan dan Koordinasi Proses lelang di ULP Faktor pendukung: koordinasi berjalan lancar, dukungan dari pemerintah (kementerian) terkait KAK dsb. Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan

AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Rapat persiapan pembentukan tim perencana dan pengawas serta pencermatan TOR untuk Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Laporan Audit Kinerja Operasional Trans Jogja : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Pemberian petunjuk, bimbingan dan pengarahan kegiatan dalam pelaksanaan program kegiatan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Penunjukan Panitia Penerima dan Penyerahan Berkas Lelang ke ULP Proses Pengadaan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan Park And Ride

Faktor penghambat: ada redesain gambar

9 1.15.29

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN LALU

LINTAS 913,552,100 6.41 6.59 41,000,000 4.49 38,802,000 4.25

Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang : 0 kendaraan dari 700 kendaraan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

calon peserta pelajar pelopor Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari 100 orang.

Pembinaan Angkutan Barang dan Penumpang Umum di jalan raya

Faktor pendukung: UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP no 5 Tahun 2012

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan Barang masa Lebaran 2017 pada bulan januari (1x) dan Feruari (1x) Faktor pendukung: kesiapan seluruh komponen/sektor terhadap pengaturan angkutan barang masa Lebaran secara nasional

10 3.05.17

PROGRAM PENGEMBANGAN

TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN 11,687,659,289 5.10 1.30 24,126,800 0.21 0 0.00

Paku Jalan : 842 buah untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Marka Jalan : 10.000 meter untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.

Koordinasi, penyusunan HPS dan titik lokasi Perlengkapan jalan Deliniator TS : 10 unit untuk

penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %.

Faktor penghambat:

Pengamanan lalu lintas pada hari-hari libur nasional di kawasan strategis : 0 % dari 100 %.

keterlambatan administrasi internal utk SPJ menyebabkan progres keuangan masih 0 APJ TS Antik : 22 unit untuk

pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0 % dari 100 %. fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %.

Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.

Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.

Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %. Crossing untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.

Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %. APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio < 0,75 : 0 % dari 100 %. Pelican Crossing : 2 unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Warning Light TS : 6 Unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB dari 1 SKRB. Penyediaan Armada Transportasi Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0 unit dari 5 unit. Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

DED Kantong Parkir Pasar Sore JL. Pabringan dan DED Kantong Parkir Ramai Mall : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Rapat Koordinasi kegiatan jasa Appraisal eks UPN Ketandan

Rapat/Koordinasi Penyusunan DED Kantong Parkir 0.63 Kota Yogyakarta

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan

0.00 16.00 13,525,000 0.63 0 0.00

0 0.00 0.07 DIY

Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas

10.2 3.05.17.016

Pengembangan Transportasi Njeron

Beteng** 2,153,000,00016.00

Angkutan Lebaran (16 hari), Angkutan Liburan (15 hari), dan Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) sehingga meminimalkan angka kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 0 % dari 100 %.

10.1 3.05.17.006

Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage

City)** 6,161,689,289 0.80 2.00 -1.20 4,421,000 0.07

0.00 0 0.00 0.00 Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan

9.2 1.15.29.002

Pengaturan dan Pengamanan Angkutan

pada Hari-Hari Besar Nasional 547,732,500 0.00 0.30 -0.30 0

0.0041,000,000 11.21 38,802,000 10.61 0.60 9.1 1.15.29.001

Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan 365,819,60016.00 16.00

1,181,900 0.10 0.03 Gamping

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan

Terbangunnya Fasilitas Park And Ride di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 %.

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan

8.4 1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride 1,163,512,90018.00 13.00 5.00 1,532,900 0.13

2,150,000 0.45 2,145,000 0.45 0.00 Dinas Perhubungan DIY

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api

Kajian trase, lokasi stasiun dan kebutuhan lahan koridor Utara - selatan dan barat - timur : 0 dokumen dari 1 dokumen.

8.3 1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan 472,930,50018.00 18.00 0.00

0.00 4,324,000 0.33 4,144,000 0.32 0.01 8.2 1.15.28.002

Perencanaan Sarana dan Prasarana

Angkutan Jalan Rel 1,300,000,000 1.00 1.00

89,838,000 11.77 0.87 DIY

Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan Terminal

Pengelolaan Terminal tipe B sebanyak 2 terminal (Jombor dan Wates) : 0 penumpang/hari dari 3500 penumpang/hari. Pemeliharan Early Warning System 12 bulan sehingga sarana dan prasarana transportasi jalan rel dapat berfungsi : 0 % dari 100 %.

8.1 1.15.28.001

Peningkatan Pengelolaan Terminal

Angkutan Darat 763,165,55014.00 14.00 0.0096,505,550 12.65

0.00 0 0.00 0.00 Berbah

Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi di Wilayah DIY

Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas

7.2 1.15.27.002

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan

Rel 55,500,000 0.00 0.00 0.00 0

0.0052,698,000 5.06 52,057,000 5.00 0.06 7.1 1.15.27.001

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan 1,041,217,475 5.50 5.50

0.00 0 0.00 0.00 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY

Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Kawasan Perkotaan DIY

Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas

6.1 1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 4,807,573,350 0.00 0.00 0.00 0

(3)

Pembentukan panitiapenyelenggaraan kegiatan kantong parkir Faktor pendukung: koordinasi antar instansi Dokumen Kajian Penanganan

Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari 1 dokumen. Penyelenggaraan Lomba Desain Gambar Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Penyusunan tim pejabat pengadaan dan HPS perencanaan

10.6 3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY** 924,800,00011.00 0.00 11.00 2,186,500 0.24 0 0.00 0.24 DIY

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan

Tersedianya Perencanaan Rencana Induk Transportasi di DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen .

29,394,748,239 9.15 6.09 851,323,782 2.90547,020,064 1.86

Jumlah

0 0.00 0.08 DIY Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana

Pembangunan halte Trans Jogja di Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : 0 % dari 100 %. 10.5 3.05.17.019

Penataan Sarana Prasarana Angkutan

Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis** 849,740,000 3.00 3.00 0.00 663,3 0.08

0.33 0 0.00 0.33 DIY

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api Kota Yogyakarta

Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik Bandara

10.4 3.05.17.018

Perencanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Moda Transportasi

Tradisional** 598,459,00012.00 0.00 12.00 1,946,000

0.00 1,385,000 0.14 0 0.00 0.14

10.3 3.05.17.017

Pengembangan Penyediaan Parkir

Gambar

Gambar Angkutan Tradisional : 0

Referensi

Dokumen terkait

[Mulakan jawapan anda untuk semua soalan pada muka surat yang baru.] You may answer a question either in Bahasa Malaysia or in English.. [Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada

Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK 2005-2025 Tahun 2006 yang memberikan landasan akademik terhadap 6 (enam) bidang fokus pembangunan IPTEK,

Dari faktor lingkungan masyarakat cukup besar (56%) siswa mengatakan sering lupa belajar karena sering asik nonton TV atau bermain game (PS), cukup besar (44%)

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan mendeskripsikan dampak pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap keterampilan sosial siswa di kelas VIII MTs

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel utama yang harus dititikberatkan dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Kaledupa dan sekitarnya, yaitu

Hasil sintesis HAp menggunakan sumber kalsium dari cangkang telur ayam ras menggunakan metode hidrotermal menghasilkan fase HAp yang dominan dari variasi suhu

Mengkaitkan sistem bagihasil dengan jasa tenaga kerja pada usahatani tuan tanah, dengan pengadaan bahan pangan pada harga yang pasti kepada petani penyakap, atau melakukan

KEGIATAN INTI Membungk ukan tubuh (FMK.1.3) Memperkenalkan lagu “Aku Anak Sehat “ yang akan dinyanyikan bersama Anak langsung Demonst rasi  Komunikatif,