• Tidak ada hasil yang ditemukan

Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA AKSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 6 7 8 9 10 11

1 Penyusunan Rancangan Awal Renja 2023

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan TW 1 : Penginputan Ranwal Renja 2023 dlm aplikasi SIPD

TW 1 : TW 2 : Musrembang dan Forum OPD

6.442.150.581

Rp TW 2 : TW 3 : 3 Dokumen Penyusunan Rancangan Renja 2022

TW 3 : Rp 57.099.350 Rp 30.940.000 TW 4 : 2 Dokumen Penyelarasan Program dan Kegiatan Renja 2023 Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan 2022 Penyusunan dan Penyelarasan Rancangan Akhir Renja Perubahan 2022

Penyusunan dan Penyelarasan Rencana DPPA Penyusunan dan Penyelarasan Rancangan Akhir Renja 2023

Penyusunan RUP DPPA 2022 Penyusunan dan Penyelarasan RKA 2023 Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja 2021 Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan IV TW 1 : 3 Laporan Penyusunan LPPD

TW 2 : 1 Laporan Penyusunan LKPJ TW 3 : 1 Laporan Penyusunan LKjIP

TW 4 : 1 Laporan Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Triwulan I Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan I Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan I Evaluasi Kinerja oleh Inspektorat Daerah Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Triwulan II

Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan II Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Triwulan III

Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan III

Rp 26.159.350 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan III

Target Tahunan :

12 Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan

TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan gaji dan Tunjangan TW 3 : 3 Laporan

Rp4.718.438.600 Rp 4.718.438.600 TW 4 : 3 Laporan

1

Hasil Evaluasi

Sakip oleh APIP Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target Tahunan : 5 Dokumen (1

Tahun ) Persentase

Penyediaan Dokumen Perencanaan dan

evaluasi Kinerja

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah

12 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja OPD

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &

TRIWULAN)

PROGRAM &

ANGGARAN

INDIKATOR PROGRAM

KRITERIA KEBERHASILAN

PROGRAM (TARGET TAHUNAN &

TRIWULAN)

KEGIATAN &

ANGGARAN

INDIKATOR

KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan

ANGGARAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN

& TRIWULAN) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE

TAHUN ANGGARAN 2022

JADWAL KEGIATAN

UNIT KERJA PENANGGUN

G JAWAB TW I TW II TW III TW IV

Kasubag Keu Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Target Tahunan : 5 Dokumen (1

Tahun )

Kasubag.

Program

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan

ASN Persentase

Pelaksanaan administrasi Keuangan Target Tahunan

: BB

Program Penunjang

Urusan Pemerintahan

Daerah

Cakupan Penunjang

Urusan Pemerintahan

Daerah

Target Tahunan : 100 %

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &

TRIWULAN)

PROGRAM &

ANGGARAN

INDIKATOR PROGRAM

KRITERIA KEBERHASILAN

PROGRAM (TARGET TAHUNAN &

TRIWULAN)

KEGIATAN &

ANGGARAN

INDIKATOR

KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan

ANGGARAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN

& TRIWULAN)

JADWAL KEGIATAN

UNIT KERJA PENANGGUN

G JAWAB TW I TW II TW III TW IV

Target Tahunan : 2

Orang Pelaksanaan DiklatPim Eselon III TW 1 : -

TW 2 : 2 Orang Penyusunan Laporan TW 3 : -

Rp 44.250.000 TW 4 :-

Target Tahunan : 5

Orang Pelaksanaan Bimtek

TW 1 : 3 Orang Penyusunan Laporan Pelaksanaan TW 2 : 1 Orang

TW 3 : 1 Orang

Rp 71.750.000 Rp 27.500.000 TW 4 : -

Administrasi Umum

Target Tahunan : 12 Laporan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan

TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

TW 3 : 3 Laporan Rp 80.554.150 TW 4 : 3 Laporan Target Tahunan :

12 Laporan Penyediaan Peralatan RT TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan

TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Peralatan RT TW 3 : 3 Laporan

Rp 20.008.000 TW 4 : 3 Laporan Target Tahunan : 12 Laporan

Penyediaan Bahan Logistik TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan

TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik TW 3 : 3 Laporan

Rp 237.711.000

TW 4 : 3 Laporan Target Tahunan :

12 Laporan Penyediaan Bahan Cetak TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan

TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan BahanCetak TW 3 : 3 Laporan

Rp 30.000.000 TW 4 : 3 Laporan Target Tahunan : 12 Laporan

Penyediaan Bahan Bacaan TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan

TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan TW 3 : 3 Laporan

Rp 21.000.000 TW 4 : 3 Laporan Target Tahunan :

60 Kegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat2 TW 1 : Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan TW 2 : Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rapat2 TW 3 : Kegiatan

Rp 639.147.150 Rp 249.874.000

TW 4 : Kegiatan Target Tahunan

: B

Kasubag Umum

Jumlah Laporan Pembayaran

Media

Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi Jumlah aparatur

Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti

Bintek

Jumlah Laporan Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Meningkatnya

akuntabilitas kinerja OPD

Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang- Undangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Cetakan

dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang- undangan Administrasi

Kepegawaian Perangkat

Daerah

Persentase Pelaksanaan Adminintrasi

Umum

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase

pelaksanaan Administrasi kepegawaian

Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &

TRIWULAN)

PROGRAM &

ANGGARAN

INDIKATOR PROGRAM

KRITERIA KEBERHASILAN

PROGRAM (TARGET TAHUNAN &

TRIWULAN)

KEGIATAN &

ANGGARAN

INDIKATOR

KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan

ANGGARAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN

& TRIWULAN)

JADWAL KEGIATAN

UNIT KERJA PENANGGUN

G JAWAB TW I TW II TW III TW IV

Target Tahunan : 1

Unit Pengadaan Meubeler 2

TW 1 : 1 Unit Laporan Pengadaan Mebel 2

TW 2 : - TW 3 : -

Rp 10.325.700 TW 4 : -

Target Tahunan : 1

Unit Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya 2

TW 1 : 1 Unit Penyusunan Laporan Pengadaan 2

TW 2 : - TW 3 : -

Rp 37.194.700 Rp 26.869.000 TW 4 : -

Target Tahunan :

24 Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi TW 1 : 3 Rekening Penyusunan Laporan Pelaksanaan

TW 2 : 3 Rekening Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi TW 3 : 3 Rekening

Rp 48.000.000 TW 4 : 3 Rekening Target Tahunan :

12 Laporan Penyediaan jasa Pelayanan TW 1 : 3 laporan Penyusunan Laporan Pelaksanaan

TW 2 : 3 laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan jasa Pelayanan TW 3 : 3 laporan

Rp 326.350.800 Rp 278.350.800 TW 4 : 3 laporan

Target Tahunan : 3

Kendaraan Penyediaan jasa Pemeliharaan TW 1 : Penyusunan Laporan Bulanan

TW 2 : Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Jasa pemeliharaan TW 3 :

Rp 107.750.000

TW 4 : 3 kendaraaan Target Tahunan :

10 Unit Penyediaan jasa Pemeliharaan TW 1 : 2 Unit Penyusunan Laporan Bulanan

TW 2 : 3 Unit Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Jasa pemeliharaan TW 3 : 3 Unit

Rp 15.490.000 TW 4 : 2 Unit Target Tahunan : 2

Paket Penyediaan jasa Pemeliharaan 4

TW 1 : Penyusunan Laporan Pelaksanaan 4

TW 2 : 2 Paket TW 3 :

Rp 76.000.000 TW 4 :

Kasubag Umum

Jumlah Pengadaan Peraltan dan mesin lainnya

(unit)

Jumlah Kendaraan dinas

yang dipelihara secara rutin

Kasubag Keu

Kasubag Umum Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah Rekening Pembayaran jasa Komunikasi

Jumlah laporan Pembayaran Jasa Pelayanan

Umum Kantor Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Peresentase Penyediaan Jasa

Penunjang

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor Pengadaan

barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah

daerah

Persentase Pengadaan Barang Milik

Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan

Mebel

Jumlah Pengadaan Meubel (unit)

Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan

Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan

Daerah

Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

jumlah peralatan dan

mesin yang dipelihara

jumlah gedung kantor yang

dipelihara Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &

TRIWULAN)

PROGRAM &

ANGGARAN

INDIKATOR PROGRAM

KRITERIA KEBERHASILAN

PROGRAM (TARGET TAHUNAN &

TRIWULAN)

KEGIATAN &

ANGGARAN

INDIKATOR

KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan

ANGGARAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN

& TRIWULAN)

JADWAL KEGIATAN

UNIT KERJA PENANGGUN

G JAWAB TW I TW II TW III TW IV

Target Tahunan : 1

Paket Penyediaan jasa Pemeliharaan 4

TW 1 : Penyusunan Laporan Pelaksanaan 4

TW 2 : 2 Paket TW 3 :

Rp 199.240.000 TW 4 :

Target Tahunan : Pengumpulan data dan Informasi TW 1 : pengolahan dan analisis data TW 2 : FGD Isu Pokok RPPLH

TW 1 : TW 3 : penentuan D3TLH

TW 2 : Rp 45.000.000 Rp 45.000.000 TW 4 : Perumusan Muatan RPPLH

TW 3 : Target Tahunan : Identifikasi Isu Strategis KLHS RPJMD

Tw : 100 % TW 1 : kajian dan Integrasi Kedalam KRP

TW 2 : 1 Klhs Rpjmd Penjaminan Hasil dan Validasi KLHS TW 3 : Monitoring Pelaksanaan KLHS

Rp 95.000.000 Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 TW 4 : 2 Laporan Penyusunan Laporan DIKPLH dan IKLH

Program Pengendalian

Target Tahunan : TW 1 : TW 2 :

TW 1 : TW 3 :

TW 2 : Rp 1.465.000.000

TW 4 : Menyusun Laporan Kualitas Air, Tanah dan Udara

TW 3 : Target Tahunan : Pengumpulan/Pengimputan data lokasi proklim

Tw : 100 % TW 1 : Pengusulan dan sosialisasi lokasi proklim

TW 2 : TW 3 :

Rp 1.635.000.000 Rp 170.000.000 TW 4 : Pengumuman hasil verifikasi dan pembuatan laporan

Target Tahunan : TW 1 :

TW 2 :

Melakukan Pengambilan Sampel, pengujian lab dan menganalisa hasil pengujian

TW 3 : Mengeluarkan LHU

Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 TW 4 : Menyusun Laporan pelaksanaan Kegiatan Target Tahunan :

TW 1 :

TW 2 : Menyusun jadwal monitorin dan evaluasi TW 3 : melaksanakan monitoring dan evaluasi

Rp 1.785.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 TW 4 : menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi

jumlah Penyiapan lahan

atau pemeliharaan

Lahan

Kasubag Umum

Pemeliharaan /Rehabilitasi

Tanah Pemeliharaan

Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan

Daerah

Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Penyusunan KLHS

dan Laporan Pelaksanaan Pembuatan

dan Pelaksanaan

KLHS RPJPD/RPJMD Penyelenggaran

Kajian Lingkungan Hidup Streategis

(KLHS) Kabupaten/Kota

Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten Program

perencanaan Lingkungan

Hidup

Kasi Inventarisas

i, RPPLH dan KLHS

Kasi Pemantaua

n Lingkungan

Kasi Pencemara

n

Kasi Kerusakan

LH Menentukan titik lokasi pemantauan dan unsur- unsur

yang akan dipantau

Pembinaan dan pendampingan Pra dan Pasca Verifikasi

Menentukan titik lokasi pemantauan dan unsur2 yang akan dipantau

Melakukan Pengumpulan data jenis usaha/kegiatan di Kab. Bone

Jumlah Dokumen RPPLH Penyusunan

dan Penetapan

RPPLH Kabupaten/Kota

Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran

Target Tahunan : 100 %

Target Tahunan : 100 %

Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar

Jumlah pemantauan dan

Pengawasan Sumber Pencemar Cakupan

pelaksanaan Pemulihan dan

Pembinaan terhadap

sumber pencemar

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup pada Masyarakat

Jumlah Lembar Hasil Uji Meningkatnya

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

2.1. Indeks Kualitas Air

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup kabupaten/kota

persentase Pelaksanaan Penanggulangan

Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasian dan

Penghentian Kerusakan LH)

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Dilaksanakan

Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pelaksanaan Pengendalian Emisi

Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan cakupan

pemantauan Pencegahan pencemaran LH Pencegahan

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Jumlah Titik Pantau Status mutu air ,Udara,

dan kerusakan Tanah Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH)

Cakupan Penyusunan dan

pelaksanaan Dokumen RPPLH Persentase

Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Lingkungan Hidup

Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup Kab Kota

Melakukan Pengambilan Sampel, pengujian lab dan menganalisa hasil pengujian

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &

TRIWULAN)

PROGRAM &

ANGGARAN

INDIKATOR PROGRAM

KRITERIA KEBERHASILAN

PROGRAM (TARGET TAHUNAN &

TRIWULAN)

KEGIATAN &

ANGGARAN

INDIKATOR

KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan

ANGGARAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN

& TRIWULAN)

JADWAL KEGIATAN

UNIT KERJA PENANGGUN

G JAWAB TW I TW II TW III TW IV

Identifikasi RTH Hutan Kota Identifikasi RTH Taman Kota

TW 1 : TW 1 : Identifikasi RTH Pemakaman Umum

TW 2 : TW 2 : Identifikasi RTH Jalur Hijau di Jalan

TW 3 : TW 3 : Identifikasi RTH Sempadan Sungai

30.000.000

Rp TW 4 : 100% Rp 343.991.100 Rp 343.991.100 TW 4 : 1 Laporan

Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan RTH

TW 1 : TW 1 :

TW 2 : TW 2 :

TW 3 : TW 3 : 1 Laporan

TW 4 : 100% Rp 215.000.000

TW 4 :

TW 1 : 3 TW 2 : 3

TW 3 : 3 Melaksanakan pembayaran jasa/upah kerja Rp 4.049.008.900

TW 4 : 3 Melaksanakan pembayaran pemeliharaan kendaraan

TW 1 : TW 2 :

TW 3 : Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan persampahan

Rp 80.000.000 TW 4 : 1 Laporan Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

TW 1 : Melaksanakan Pengadaan Sarpras TW 2 : 3 Unit

TW 3 :

Rp. 4.277.910.050 Rp 4.344.008.900 Rp - TW 4 :

Pengumpulan data pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah b3

Membuat rencana kerja kegiatan

pemantauan/pengawasan, pembinaan dan verifikasi

TW 1 : TW 1 :

Pelaksanaan kegiatan pemantauan/pengawasan, pembinaan dan verifikasi

TW 2 : TW 2 : Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

TW 3 : TW 3 : Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3

60.000.000

Rp TW 4 : 100% Rp 80.000.000 Rp 80.000.000 TW 4 : 20 Pembuatan Laporan pelaksanaan sosialisasi

Kasi Limbah B3 Meningkatnya

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

2.2. Indeks

Kualitas udara Seksi

Pemelihara an Lingkungan

Hidup Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Program

Pengelolaan Keanekaragam

an Hayati (KEHATI)

Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terpeliharan

Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau

Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara Cakupan

Pengelolaan Keanekaragam

an Hayati

Target Tahunan : 100 %

Target Tahunan : 1 Dokumen

(1 Tahun )

Target Tahunan : 3 Unit (1 Tahun )

Target Tahunan : 20 Usaha (1 Tahun)

Target Tahunan : 1 Laporan (1 Tahun ) Penyusunan

Kebijakan dan Strategi Daerah

Pengelolaan Sampah Kabupaten

Jumlah Penyusunan dan

pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan

(jakstrada) Persentase Jumlah

Sampah yang tertangani

diwilayah Perkotaan Pengelolaan

Sampah Persentase

Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten

Bone PROGRAM PENGELOLAA

N PERSAMPAHA

N

Target Tahunan : 100 %

Penyimpanan Sementara Limbah

B3 PROGRAM

PENGENDALI AN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN

Cakupan pengendalian

Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah

B3

Target Tahunan : 100 %

Penanganan Sampah dengan

Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,Pen

golahan, dan Pemrosesan Akhir

Persentase Volume Sampah 3

Kecamatan kota yang ditangani

Peningkatan Peran serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Persampahan

Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan (

klp)

Jumlah Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan sampah (Unit) Penyediaan

Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Jumlah pemantauan dan

Pengawasan Penyimpanan Sementara Limbah

B3 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan

Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Persentase

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan

yang taat terhadap pengelolaan

limbah B3 Meningkatnya

Kesadaran dan Perilaku Masyarakat

dalam Pengelolaan

Lingkungan

Cakupan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Meningkatnya

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

2.3 Penghargaan Adipura

Target Tahunan : 12 Laporan

(1 Tahun ) Target Tahunan :

1 Dokumen (1 Tahun )

Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan secara berkala

Inventarisasi data kelompok binaan pengelolaan persampahan

Membuat rencana kerja pembinaan kegiatan pengelolaan persampahan

Menyusun dokumen rencana pengadaan langsung sarpras persampahan

Menyusun dokumen kelengkapan pembayaran pengadaan sarpras

Mengumpulkan data & bahan penyusunan laporan

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Menyusun dokumen rencana kegiatan rutin pelaksanaan operasional persampahan

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &

TRIWULAN)

PROGRAM &

ANGGARAN

INDIKATOR PROGRAM

KRITERIA KEBERHASILAN

PROGRAM (TARGET TAHUNAN &

TRIWULAN)

KEGIATAN &

ANGGARAN

INDIKATOR

KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan

ANGGARAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN

& TRIWULAN)

JADWAL KEGIATAN

UNIT KERJA PENANGGUN

G JAWAB TW I TW II TW III TW IV

Identifikasi/Survey Lokasi Pelaksanaan Pembinaan/sosialisasi

TW 1 : TW 1 : Evaluasi Kegiatan Pembinaan

TW 2 : TW 2 : Pengkajian Dampak Lingkungan

TW 3 : TW 3 :

TW 4 : 100% Rp 70.000.000 TW 4 : 1 Laporan

TW 1 : TW 2 :

TW 3 : Melaksanakan Pengawasan Lapangan

Rp 170.000.000 Rp 170.000.000 Rp 100.000.000 TW 4 : 1 Laporan Menyusun Laporan Hasil pengawasan

Melaksanakan Survey Calon Sekolah Adiwiyata

Melaksanakan Pembinaan dan penyuluhan peduli lingkungan

TW 1 : TW 1 : Melakukan Persiapan penilaian Sekolah Adiwiyata

TW 2 : TW 2 : Menyusun Laporan hasil Kegiatan

TW 3 : TW 3 :

Rp 99.000.000

TW 4 : 100% Rp 99.000.000 Rp 99.000.000

TW 4 : 1 Laporan

Menerima aduan dari masyarakat

TW 1 : TW 1 :

TW 2 : TW 2 :

TW 3 : TW 3 :

Rp 60.000.000

TW 4 : 100% Rp 60.000.000 Rp 60.000.000

TW 4 : 1 Laporan Menyusun Laporan Hasil kegiatan

Watampone, Januari 2022 Kepala Dinas Lingkungan Hidup

A.SYAHRUL SAMSU, SE.,M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19630702 199303 1 005

Kasi Kajian Dampak Lingkungan

Kasi Penegakan

Hukum Lingkungan

Kasi Peningkata n Kapasitas

Kasi Penanganan

Pengaduan Meningkatnya

Kesadaran dan Perilaku Masyarakat

dalam Pengelolaan

Lingkungan

Cakupan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan

Target Tahunan : 1 Dokumen

(1 Tahun ) Fasilitasi

Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin

PPLH

Jumlah Ijin Lingkungan yang

dikaji

Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi Pengawasan

Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Jumlah lembaga yang dibina

(sekolah, adiwiyata, LSM, Saka Kalpataru )

Target Tahunan : 100 %

Target Tahunan : 1 Dokumen

(1 Tahun ) PROGRAM

PENANGANA N PENGADUAN LINGKUNGAN

HIDUP

Cakupan Penanganan

Pengaduan Sengketa Lingkungan

Hidup

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di

Bidang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH)

Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang

diselesaikan

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab Kota

Jumlah Pelayanan pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti (layanan) Penyelenggaraan

Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pengembangan

Kelompok Masyarakat Peduli

Lingkungan PROGRAM

PENINGKATA N PENDIDIKAN,

PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (persen)

Target Tahunan : 100 %

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha

dan / atau kegiatan yang izin

lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh

Pemerintah daerah kab/kota

Jumlah pelaku usaha/Kegiatan yang taat terhadap izin

lingkungan Target Tahunan

: 100 % PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGAWASA N TERHADAP

IZIN LINGKUNGAN

DAN IZIN PERLINDUNG

AN DAN PENGELOLAA

N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Presentase Ketaatan Pelaku usaha

terhadap hukum lingkungan

Target Tahunan : 1 Dokumen

(1 Tahun )

Target Tahunan : 1 Dokumen

(1 Tahun )

Melaksanakan telaah dan verifikasi terhadap aduan dugaan pencemaran lingkungan

Melakukan Survey lapangan serta menyusun rencana tindak lanjut

Melaksanakan pengumpulan data rekomendasi ijin yang diterbitkan dan mengklasifikasi berdasarkan jenis usaha/kegiatan

Menyusun Indikator penilaian berdasarkan peraturan/dokumen lingkungan dan referensi lainnya

Referensi

Dokumen terkait

Pelaksanaan Desk PILKADA 2020 Jumlah Laporan Pelaksanaan PILKADA 2020 Dokumen 1 Penyusunan LPPD Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

kemudahan-kemudahan khususnya dalam proses pembelian dan menyajikan laporan keuangan pada PT Khomsah Khalifah sehingga sistem informasi akuntansi yang dirancang

Sesuai dengan Kerangka Acuan, tujuan kami adalah untuk menghasilkan laporan EITI, dengan mengumpulkan data tentang pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan minyak kepada

Survei ini terdiri dari seorang pengamat, seorang opposing counter yang menghitung kendaraan yang berlawanan arah, seorang tally counter dan seorang pengemudi. Pengamat mencatat

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya sistem laporan kinerja dan keuangan 32,600,000

Memahami pernyataan dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk, serta mampu menggunakan prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah yang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD.. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis

Dari hasil penelitian yang dilakukan, perbandingan pengukuran kelembaban beras menggunakan sensor yang dirancang dengan moisturemeter MC-100 pada tingkat kelembaban