RENCANA AKSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 6 7 8 9 10 11
1 Penyusunan Rancangan Awal Renja 2023
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan TW 1 : Penginputan Ranwal Renja 2023 dlm aplikasi SIPD
TW 1 : TW 2 : Musrembang dan Forum OPD
6.442.150.581
Rp TW 2 : TW 3 : 3 Dokumen Penyusunan Rancangan Renja 2022
TW 3 : Rp 57.099.350 Rp 30.940.000 TW 4 : 2 Dokumen Penyelarasan Program dan Kegiatan Renja 2023 Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan 2022 Penyusunan dan Penyelarasan Rancangan Akhir Renja Perubahan 2022
Penyusunan dan Penyelarasan Rencana DPPA Penyusunan dan Penyelarasan Rancangan Akhir Renja 2023
Penyusunan RUP DPPA 2022 Penyusunan dan Penyelarasan RKA 2023 Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja 2021 Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan IV TW 1 : 3 Laporan Penyusunan LPPD
TW 2 : 1 Laporan Penyusunan LKPJ TW 3 : 1 Laporan Penyusunan LKjIP
TW 4 : 1 Laporan Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Triwulan I Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan I Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan I Evaluasi Kinerja oleh Inspektorat Daerah Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Triwulan II
Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan II Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Triwulan III
Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan III
Rp 26.159.350 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan III
Target Tahunan :
12 Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan
TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan gaji dan Tunjangan TW 3 : 3 Laporan
Rp4.718.438.600 Rp 4.718.438.600 TW 4 : 3 Laporan
1
Hasil Evaluasi
Sakip oleh APIP Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Tahunan : 5 Dokumen (1
Tahun ) Persentase
Penyediaan Dokumen Perencanaan dan
evaluasi Kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah
12 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja OPD
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &
TRIWULAN)
PROGRAM &
ANGGARAN
INDIKATOR PROGRAM
KRITERIA KEBERHASILAN
PROGRAM (TARGET TAHUNAN &
TRIWULAN)
KEGIATAN &
ANGGARAN
INDIKATOR
KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan
ANGGARAN
INDIKATOR SUB KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN
& TRIWULAN) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2022
JADWAL KEGIATAN
UNIT KERJA PENANGGUN
G JAWAB TW I TW II TW III TW IV
Kasubag Keu Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
Target Tahunan : 5 Dokumen (1
Tahun )
Kasubag.
Program
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan
ASN Persentase
Pelaksanaan administrasi Keuangan Target Tahunan
: BB
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Cakupan Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Target Tahunan : 100 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &
TRIWULAN)
PROGRAM &
ANGGARAN
INDIKATOR PROGRAM
KRITERIA KEBERHASILAN
PROGRAM (TARGET TAHUNAN &
TRIWULAN)
KEGIATAN &
ANGGARAN
INDIKATOR
KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan
ANGGARAN
INDIKATOR SUB KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN
& TRIWULAN)
JADWAL KEGIATAN
UNIT KERJA PENANGGUN
G JAWAB TW I TW II TW III TW IV
Target Tahunan : 2
Orang Pelaksanaan DiklatPim Eselon III TW 1 : -
TW 2 : 2 Orang Penyusunan Laporan TW 3 : -
Rp 44.250.000 TW 4 :-
Target Tahunan : 5
Orang Pelaksanaan Bimtek
TW 1 : 3 Orang Penyusunan Laporan Pelaksanaan TW 2 : 1 Orang
TW 3 : 1 Orang
Rp 71.750.000 Rp 27.500.000 TW 4 : -
Administrasi Umum
Target Tahunan : 12 Laporan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan
TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
TW 3 : 3 Laporan Rp 80.554.150 TW 4 : 3 Laporan Target Tahunan :
12 Laporan Penyediaan Peralatan RT TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan
TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Peralatan RT TW 3 : 3 Laporan
Rp 20.008.000 TW 4 : 3 Laporan Target Tahunan : 12 Laporan
Penyediaan Bahan Logistik TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan
TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik TW 3 : 3 Laporan
Rp 237.711.000
TW 4 : 3 Laporan Target Tahunan :
12 Laporan Penyediaan Bahan Cetak TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan
TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan BahanCetak TW 3 : 3 Laporan
Rp 30.000.000 TW 4 : 3 Laporan Target Tahunan : 12 Laporan
Penyediaan Bahan Bacaan TW 1 : 3 Laporan Penyusunan Laporan Bulanan
TW 2 : 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan TW 3 : 3 Laporan
Rp 21.000.000 TW 4 : 3 Laporan Target Tahunan :
60 Kegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat2 TW 1 : Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan TW 2 : Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rapat2 TW 3 : Kegiatan
Rp 639.147.150 Rp 249.874.000
TW 4 : Kegiatan Target Tahunan
: B
Kasubag Umum
Jumlah Laporan Pembayaran
Media
Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi Jumlah aparatur
Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti
Bintek
Jumlah Laporan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Meningkatnya
akuntabilitas kinerja OPD
Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang- Undangan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- undangan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Persentase Pelaksanaan Adminintrasi
Umum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase
pelaksanaan Administrasi kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &
TRIWULAN)
PROGRAM &
ANGGARAN
INDIKATOR PROGRAM
KRITERIA KEBERHASILAN
PROGRAM (TARGET TAHUNAN &
TRIWULAN)
KEGIATAN &
ANGGARAN
INDIKATOR
KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan
ANGGARAN
INDIKATOR SUB KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN
& TRIWULAN)
JADWAL KEGIATAN
UNIT KERJA PENANGGUN
G JAWAB TW I TW II TW III TW IV
Target Tahunan : 1
Unit Pengadaan Meubeler 2
TW 1 : 1 Unit Laporan Pengadaan Mebel 2
TW 2 : - TW 3 : -
Rp 10.325.700 TW 4 : -
Target Tahunan : 1
Unit Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya 2
TW 1 : 1 Unit Penyusunan Laporan Pengadaan 2
TW 2 : - TW 3 : -
Rp 37.194.700 Rp 26.869.000 TW 4 : -
Target Tahunan :
24 Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi TW 1 : 3 Rekening Penyusunan Laporan Pelaksanaan
TW 2 : 3 Rekening Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi TW 3 : 3 Rekening
Rp 48.000.000 TW 4 : 3 Rekening Target Tahunan :
12 Laporan Penyediaan jasa Pelayanan TW 1 : 3 laporan Penyusunan Laporan Pelaksanaan
TW 2 : 3 laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan jasa Pelayanan TW 3 : 3 laporan
Rp 326.350.800 Rp 278.350.800 TW 4 : 3 laporan
Target Tahunan : 3
Kendaraan Penyediaan jasa Pemeliharaan TW 1 : Penyusunan Laporan Bulanan
TW 2 : Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Jasa pemeliharaan TW 3 :
Rp 107.750.000
TW 4 : 3 kendaraaan Target Tahunan :
10 Unit Penyediaan jasa Pemeliharaan TW 1 : 2 Unit Penyusunan Laporan Bulanan
TW 2 : 3 Unit Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Jasa pemeliharaan TW 3 : 3 Unit
Rp 15.490.000 TW 4 : 2 Unit Target Tahunan : 2
Paket Penyediaan jasa Pemeliharaan 4
TW 1 : Penyusunan Laporan Pelaksanaan 4
TW 2 : 2 Paket TW 3 :
Rp 76.000.000 TW 4 :
Kasubag Umum
Jumlah Pengadaan Peraltan dan mesin lainnya
(unit)
Jumlah Kendaraan dinas
yang dipelihara secara rutin
Kasubag Keu
Kasubag Umum Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah Rekening Pembayaran jasa Komunikasi
Jumlah laporan Pembayaran Jasa Pelayanan
Umum Kantor Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Peresentase Penyediaan Jasa
Penunjang
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor Pengadaan
barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
daerah
Persentase Pengadaan Barang Milik
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan
Mebel
Jumlah Pengadaan Meubel (unit)
Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
jumlah peralatan dan
mesin yang dipelihara
jumlah gedung kantor yang
dipelihara Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &
TRIWULAN)
PROGRAM &
ANGGARAN
INDIKATOR PROGRAM
KRITERIA KEBERHASILAN
PROGRAM (TARGET TAHUNAN &
TRIWULAN)
KEGIATAN &
ANGGARAN
INDIKATOR
KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan
ANGGARAN
INDIKATOR SUB KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN
& TRIWULAN)
JADWAL KEGIATAN
UNIT KERJA PENANGGUN
G JAWAB TW I TW II TW III TW IV
Target Tahunan : 1
Paket Penyediaan jasa Pemeliharaan 4
TW 1 : Penyusunan Laporan Pelaksanaan 4
TW 2 : 2 Paket TW 3 :
Rp 199.240.000 TW 4 :
Target Tahunan : Pengumpulan data dan Informasi TW 1 : pengolahan dan analisis data TW 2 : FGD Isu Pokok RPPLH
TW 1 : TW 3 : penentuan D3TLH
TW 2 : Rp 45.000.000 Rp 45.000.000 TW 4 : Perumusan Muatan RPPLH
TW 3 : Target Tahunan : Identifikasi Isu Strategis KLHS RPJMD
Tw : 100 % TW 1 : kajian dan Integrasi Kedalam KRP
TW 2 : 1 Klhs Rpjmd Penjaminan Hasil dan Validasi KLHS TW 3 : Monitoring Pelaksanaan KLHS
Rp 95.000.000 Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 TW 4 : 2 Laporan Penyusunan Laporan DIKPLH dan IKLH
Program Pengendalian
Target Tahunan : TW 1 : TW 2 :
TW 1 : TW 3 :
TW 2 : Rp 1.465.000.000
TW 4 : Menyusun Laporan Kualitas Air, Tanah dan Udara
TW 3 : Target Tahunan : Pengumpulan/Pengimputan data lokasi proklim
Tw : 100 % TW 1 : Pengusulan dan sosialisasi lokasi proklim
TW 2 : TW 3 :
Rp 1.635.000.000 Rp 170.000.000 TW 4 : Pengumuman hasil verifikasi dan pembuatan laporan
Target Tahunan : TW 1 :
TW 2 :
Melakukan Pengambilan Sampel, pengujian lab dan menganalisa hasil pengujian
TW 3 : Mengeluarkan LHU
Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 TW 4 : Menyusun Laporan pelaksanaan Kegiatan Target Tahunan :
TW 1 :
TW 2 : Menyusun jadwal monitorin dan evaluasi TW 3 : melaksanakan monitoring dan evaluasi
Rp 1.785.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 TW 4 : menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi
jumlah Penyiapan lahan
atau pemeliharaan
Lahan
Kasubag Umum
Pemeliharaan /Rehabilitasi
Tanah Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Penyusunan KLHS
dan Laporan Pelaksanaan Pembuatan
dan Pelaksanaan
KLHS RPJPD/RPJMD Penyelenggaran
Kajian Lingkungan Hidup Streategis
(KLHS) Kabupaten/Kota
Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten Program
perencanaan Lingkungan
Hidup
Kasi Inventarisas
i, RPPLH dan KLHS
Kasi Pemantaua
n Lingkungan
Kasi Pencemara
n
Kasi Kerusakan
LH Menentukan titik lokasi pemantauan dan unsur- unsur
yang akan dipantau
Pembinaan dan pendampingan Pra dan Pasca Verifikasi
Menentukan titik lokasi pemantauan dan unsur2 yang akan dipantau
Melakukan Pengumpulan data jenis usaha/kegiatan di Kab. Bone
Jumlah Dokumen RPPLH Penyusunan
dan Penetapan
RPPLH Kabupaten/Kota
Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran
Target Tahunan : 100 %
Target Tahunan : 100 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar
Jumlah pemantauan dan
Pengawasan Sumber Pencemar Cakupan
pelaksanaan Pemulihan dan
Pembinaan terhadap
sumber pencemar
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup pada Masyarakat
Jumlah Lembar Hasil Uji Meningkatnya
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
2.1. Indeks Kualitas Air
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup kabupaten/kota
persentase Pelaksanaan Penanggulangan
Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasian dan
Penghentian Kerusakan LH)
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan cakupan
pemantauan Pencegahan pencemaran LH Pencegahan
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Jumlah Titik Pantau Status mutu air ,Udara,
dan kerusakan Tanah Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Cakupan Penyusunan dan
pelaksanaan Dokumen RPPLH Persentase
Ketersediaan Dokumen Perencanaan
Lingkungan Hidup
Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kab Kota
Melakukan Pengambilan Sampel, pengujian lab dan menganalisa hasil pengujian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &
TRIWULAN)
PROGRAM &
ANGGARAN
INDIKATOR PROGRAM
KRITERIA KEBERHASILAN
PROGRAM (TARGET TAHUNAN &
TRIWULAN)
KEGIATAN &
ANGGARAN
INDIKATOR
KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan
ANGGARAN
INDIKATOR SUB KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN
& TRIWULAN)
JADWAL KEGIATAN
UNIT KERJA PENANGGUN
G JAWAB TW I TW II TW III TW IV
Identifikasi RTH Hutan Kota Identifikasi RTH Taman Kota
TW 1 : TW 1 : Identifikasi RTH Pemakaman Umum
TW 2 : TW 2 : Identifikasi RTH Jalur Hijau di Jalan
TW 3 : TW 3 : Identifikasi RTH Sempadan Sungai
30.000.000
Rp TW 4 : 100% Rp 343.991.100 Rp 343.991.100 TW 4 : 1 Laporan
Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan RTH
TW 1 : TW 1 :
TW 2 : TW 2 :
TW 3 : TW 3 : 1 Laporan
TW 4 : 100% Rp 215.000.000
TW 4 :
TW 1 : 3 TW 2 : 3
TW 3 : 3 Melaksanakan pembayaran jasa/upah kerja Rp 4.049.008.900
TW 4 : 3 Melaksanakan pembayaran pemeliharaan kendaraan
TW 1 : TW 2 :
TW 3 : Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan persampahan
Rp 80.000.000 TW 4 : 1 Laporan Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
TW 1 : Melaksanakan Pengadaan Sarpras TW 2 : 3 Unit
TW 3 :
Rp. 4.277.910.050 Rp 4.344.008.900 Rp - TW 4 :
Pengumpulan data pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah b3
Membuat rencana kerja kegiatan
pemantauan/pengawasan, pembinaan dan verifikasi
TW 1 : TW 1 :
Pelaksanaan kegiatan pemantauan/pengawasan, pembinaan dan verifikasi
TW 2 : TW 2 : Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
TW 3 : TW 3 : Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3
60.000.000
Rp TW 4 : 100% Rp 80.000.000 Rp 80.000.000 TW 4 : 20 Pembuatan Laporan pelaksanaan sosialisasi
Kasi Limbah B3 Meningkatnya
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
2.2. Indeks
Kualitas udara Seksi
Pemelihara an Lingkungan
Hidup Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Program
Pengelolaan Keanekaragam
an Hayati (KEHATI)
Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terpeliharan
Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara Cakupan
Pengelolaan Keanekaragam
an Hayati
Target Tahunan : 100 %
Target Tahunan : 1 Dokumen
(1 Tahun )
Target Tahunan : 3 Unit (1 Tahun )
Target Tahunan : 20 Usaha (1 Tahun)
Target Tahunan : 1 Laporan (1 Tahun ) Penyusunan
Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Kabupaten
Jumlah Penyusunan dan
pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan
(jakstrada) Persentase Jumlah
Sampah yang tertangani
diwilayah Perkotaan Pengelolaan
Sampah Persentase
Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten
Bone PROGRAM PENGELOLAA
N PERSAMPAHA
N
Target Tahunan : 100 %
Penyimpanan Sementara Limbah
B3 PROGRAM
PENGENDALI AN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN
Cakupan pengendalian
Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah
B3
Target Tahunan : 100 %
Penanganan Sampah dengan
Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,Pen
golahan, dan Pemrosesan Akhir
Persentase Volume Sampah 3
Kecamatan kota yang ditangani
Peningkatan Peran serta Masyarakat
dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan (
klp)
Jumlah Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan sampah (Unit) Penyediaan
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Jumlah pemantauan dan
Pengawasan Penyimpanan Sementara Limbah
B3 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan
Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Persentase
Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan
yang taat terhadap pengelolaan
limbah B3 Meningkatnya
Kesadaran dan Perilaku Masyarakat
dalam Pengelolaan
Lingkungan
Cakupan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Meningkatnya
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
2.3 Penghargaan Adipura
Target Tahunan : 12 Laporan
(1 Tahun ) Target Tahunan :
1 Dokumen (1 Tahun )
Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan secara berkala
Inventarisasi data kelompok binaan pengelolaan persampahan
Membuat rencana kerja pembinaan kegiatan pengelolaan persampahan
Menyusun dokumen rencana pengadaan langsung sarpras persampahan
Menyusun dokumen kelengkapan pembayaran pengadaan sarpras
Mengumpulkan data & bahan penyusunan laporan
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Menyusun dokumen rencana kegiatan rutin pelaksanaan operasional persampahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN(TARGE T TAHUNAN &
TRIWULAN)
PROGRAM &
ANGGARAN
INDIKATOR PROGRAM
KRITERIA KEBERHASILAN
PROGRAM (TARGET TAHUNAN &
TRIWULAN)
KEGIATAN &
ANGGARAN
INDIKATOR
KEGIATAN SUB KEGIATAN & Aksi Yang Direncanakan
ANGGARAN
INDIKATOR SUB KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET TAHUNAN
& TRIWULAN)
JADWAL KEGIATAN
UNIT KERJA PENANGGUN
G JAWAB TW I TW II TW III TW IV
Identifikasi/Survey Lokasi Pelaksanaan Pembinaan/sosialisasi
TW 1 : TW 1 : Evaluasi Kegiatan Pembinaan
TW 2 : TW 2 : Pengkajian Dampak Lingkungan
TW 3 : TW 3 :
TW 4 : 100% Rp 70.000.000 TW 4 : 1 Laporan
TW 1 : TW 2 :
TW 3 : Melaksanakan Pengawasan Lapangan
Rp 170.000.000 Rp 170.000.000 Rp 100.000.000 TW 4 : 1 Laporan Menyusun Laporan Hasil pengawasan
Melaksanakan Survey Calon Sekolah Adiwiyata
Melaksanakan Pembinaan dan penyuluhan peduli lingkungan
TW 1 : TW 1 : Melakukan Persiapan penilaian Sekolah Adiwiyata
TW 2 : TW 2 : Menyusun Laporan hasil Kegiatan
TW 3 : TW 3 :
Rp 99.000.000
TW 4 : 100% Rp 99.000.000 Rp 99.000.000
TW 4 : 1 Laporan
Menerima aduan dari masyarakat
TW 1 : TW 1 :
TW 2 : TW 2 :
TW 3 : TW 3 :
Rp 60.000.000
TW 4 : 100% Rp 60.000.000 Rp 60.000.000
TW 4 : 1 Laporan Menyusun Laporan Hasil kegiatan
Watampone, Januari 2022 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
A.SYAHRUL SAMSU, SE.,M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19630702 199303 1 005
Kasi Kajian Dampak Lingkungan
Kasi Penegakan
Hukum Lingkungan
Kasi Peningkata n Kapasitas
Kasi Penanganan
Pengaduan Meningkatnya
Kesadaran dan Perilaku Masyarakat
dalam Pengelolaan
Lingkungan
Cakupan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan
Target Tahunan : 1 Dokumen
(1 Tahun ) Fasilitasi
Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin
PPLH
Jumlah Ijin Lingkungan yang
dikaji
Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi Pengawasan
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Jumlah lembaga yang dibina
(sekolah, adiwiyata, LSM, Saka Kalpataru )
Target Tahunan : 100 %
Target Tahunan : 1 Dokumen
(1 Tahun ) PROGRAM
PENANGANA N PENGADUAN LINGKUNGAN
HIDUP
Cakupan Penanganan
Pengaduan Sengketa Lingkungan
Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH)
Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang
diselesaikan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab Kota
Jumlah Pelayanan pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti (layanan) Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pengembangan
Kelompok Masyarakat Peduli
Lingkungan PROGRAM
PENINGKATA N PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (persen)
Target Tahunan : 100 %
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha
dan / atau kegiatan yang izin
lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah daerah kab/kota
Jumlah pelaku usaha/Kegiatan yang taat terhadap izin
lingkungan Target Tahunan
: 100 % PROGRAM
PEMBINAAN DAN PENGAWASA N TERHADAP
IZIN LINGKUNGAN
DAN IZIN PERLINDUNG
AN DAN PENGELOLAA
N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Presentase Ketaatan Pelaku usaha
terhadap hukum lingkungan
Target Tahunan : 1 Dokumen
(1 Tahun )
Target Tahunan : 1 Dokumen
(1 Tahun )
Melaksanakan telaah dan verifikasi terhadap aduan dugaan pencemaran lingkungan
Melakukan Survey lapangan serta menyusun rencana tindak lanjut
Melaksanakan pengumpulan data rekomendasi ijin yang diterbitkan dan mengklasifikasi berdasarkan jenis usaha/kegiatan
Menyusun Indikator penilaian berdasarkan peraturan/dokumen lingkungan dan referensi lainnya