• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"

Copied!
113
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

INDIKASI RENCANA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013-2018

Disampaikan oleh :

(2)

ISU STRATEGIS

1. Pengembangan Sistem Transportasi

2. Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota 4. Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas RTH

5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur 7. Peningkatan Pelayanan Publik 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan 9. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Masyarakat

KERANGKA PENDANAAN DAN

ASUMSI EKONOMI MAKRO

APBD

2013 49.979,89 6,90 5,0 – 6,0 2017 120.385,5

9 7,30 6,0 – 7,0

RPJMD

DKI

JAKARTA

ISU STRATEGIS

1. Pengurangan Kemiskinan;

2. Pengurangan Pengangguran;

3. Pembangunan Infratstuktur;

4. Kedaulatan Pangan

5. Kedaulatan Energi

6. Tata

Kelola

Pemerintahan,

Demokratisasi

dan

Kondusivitas Daerah

ISU STRATEGIS

1. Pengurangan Kemiskinan;

2. Pengurangan Pengangguran;

3. Pembangunan Infratstuktur;

4. Kedaulatan Pangan

5. Kedaulatan Energi

6. Tata

Kelola

Pemerintahan,

Demokratisasi

dan

Kondusivitas Daerah

KERANGKA PENDANAAN DAN

ASUMSI EKONOMI MAKRO

APBD

2013 13.819,25 5,80 7,39

2018 21.430,95 6,20 –

6,70 4,50 – 5,50

RPJMD

JAWA

TENGAH

ISU STRATEGIS

1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat,

2. Pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Ketersediaan dan pelayanan

infrastruktur,

4. penanganan kemiskinan dan pengangguran,

5. Penanganan bencana alam, 6. Pengendalian lingkungan hidup, 7. Penanganan ketenagakerjaan,

Pemerintahan dan politik, 8. Pengendalian kependudukan, 9. Pemberdayaan ekonomi, 10.Apresiasi budaya daerah 11.Pemerintahan otonom ISU STRATEGIS

1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat,

2. Pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Ketersediaan dan pelayanan

infrastruktur,

4. penanganan kemiskinan dan pengangguran,

5. Penanganan bencana alam, 6. Pengendalian lingkungan hidup, 7. Penanganan ketenagakerjaan,

Pemerintahan dan politik, 8. Pengendalian kependudukan, 9. Pemberdayaan ekonomi, 10.Apresiasi budaya daerah

11.Pemerintahan otonom

KERANGKA PENDANAAN DAN

ASUMSI EKONOMI MAKRO

APBD

2012 3.902,08 5,83 7,39

2017 7.820,22 6,00 –

6,50 4,50 – 5,50

RPJMD

BANTEN

ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK

JAWA BARAT

1. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa Bali

2. Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah dari Aktivitas Perdagangan Internasional

3. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian

4. Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional

5. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya

6. Tingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi

7. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan 8. Menurunnya daya dukung lingkungan 9. Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM

dalam menghadapi persaingan global 10.Besarnya dampak bencana alam terhadap

kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat

INDIKATOR

JAWA BARAT

2010

2014

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,0 – 5,6

6,2 - 6,8

Kemiskinan (%)

9,12 – 8,91 4,15 - 4,12

Pengangguran (%)

10,4 – 11,5

8,8 – 9,8

Angka Kematian Bayi

27

24

Rata-Rata Lama Sekolah

8,10

8,70

Angka Harapan Hidup

70,36

71,41

Pendapatan Perkapita

(Rp.Ribu)

7.535,00

8.650,10

SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

BERDASARKAN RPJMN 2010-2014

(3)

ISU STRATEGIS

1. Pengembangan Sistem Transportasi 2. Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Perumahan dan Permukiman Kota 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH 5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi

dan Perluasan Kesempatan Kerja 6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur 7. Peningkatan Pelayanan Publik 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan 9. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Masyarakat

2013 49.979,89 6,90 5,0 – 6,0 2017 120.385,5

9 7,30 6,0 – 7,0

RPJMD DKI JAKARTA 2012

- 2017

ISU STRATEGIS

1. Pengurangan Kemiskinan;

2. Pengurangan Pengangguran;

3. Pembangunan Infratstuktur;

4. Kedaulatan Pangan

5. Kedaulatan Energi

6. Tata

Kelola

Pemerintahan,

Demokratisasi dan Kondusivitas

Daerah

ISU STRATEGIS

1. Pengurangan Kemiskinan;

2. Pengurangan Pengangguran;

3. Pembangunan Infratstuktur;

4. Kedaulatan Pangan

5. Kedaulatan Energi

6. Tata

Kelola

Pemerintahan,

Demokratisasi dan Kondusivitas

Daerah

ISU STRATEGIS

1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat,

2. Pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Ketersediaan dan pelayanan

infrastruktur,

4. penanganan kemiskinan dan pengangguran,

5. Penanganan bencana alam, 6. Pengendalian lingkungan hidup, 7. Penanganan ketenagakerjaan,

Pemerintahan dan politik, 8. Pengendalian kependudukan, 9. Pemberdayaan ekonomi, 10.Apresiasi budaya daerah 11.Pemerintahan otonom ISU STRATEGIS

1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat,

2. Pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Ketersediaan dan pelayanan

infrastruktur,

4. penanganan kemiskinan dan pengangguran,

5. Penanganan bencana alam, 6. Pengendalian lingkungan hidup, 7. Penanganan ketenagakerjaan,

Pemerintahan dan politik, 8. Pengendalian kependudukan, 9. Pemberdayaan ekonomi, 10.Apresiasi budaya daerah 11.Pemerintahan otonom

2012 3.902,08 5,83 7,39

2017 7.820,22 6,00 –

6,50 4,50 – 5,50

RPJMD BANTEN 2012 -

2017

ISU STRATEGIS DARI RPJMN

UNTUK JAWA BARAT

1. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa Bali

2. Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah dari Aktivitas

Perdagangan Internasional

3. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian

4. Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional

5. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya

6. Tingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi 7. Tingginya tingkat kemiskinan

perdesaan

8. Menurunnya daya dukung lingkungan 9. Rendahnya kapasitas dan daya saing

SDM dalam menghadapi persaingan global

10.Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat

JAWA BARAT (RPJMN 2010-2014)

ISU STRATEGIS

1. Pertumbuhan penduduk dan

persebarannya.

2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan

dan kesehatan.

3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.

4. Pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan kesejahteraan

masyarakat.

5. Kualitas dan cakupan pelayanan

infrastruktur dasar dan strategis

6. Kualitas lingkungan hidup untuk

mendukung terwujudnya

Jabar Green

Province

.

7. Kualitas demokrasi

8. Kecepatan dan ketepatan penaganan

bencana serta adaptasi masyarakat

terhadap bencana

9. Pemerintahan daerah yang efektif

dan efsien.

10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan

budaya lokal

11. Pengembangan Industri Wisata Jawa

Barat

12. Penanggulangan penduduk miskin.

13. Pasar global dan

Asean – China Free

Trade Area

(ACFTA)

14. Pencegahan dan Penanganan

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke

non pertanian dan penertiban

okupasi lahan tidur (HGU)

16. Ketahanan Pangan

17. Keamanan dan ketertiban daerah

ISU STRATEGIS

1. Pertumbuhan penduduk dan

persebarannya.

2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan

dan kesehatan.

3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.

4. Pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan kesejahteraan

masyarakat.

5. Kualitas dan cakupan pelayanan

infrastruktur dasar dan strategis

6. Kualitas lingkungan hidup untuk

mendukung terwujudnya

Jabar Green

Province

.

7. Kualitas demokrasi

8. Kecepatan dan ketepatan penaganan

bencana serta adaptasi masyarakat

terhadap bencana

9. Pemerintahan daerah yang efektif

dan efsien.

10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan

budaya lokal

11. Pengembangan Industri Wisata Jawa

Barat

12. Penanggulangan penduduk miskin.

13. Pasar global dan

Asean – China Free

Trade Area

(ACFTA)

14. Pencegahan dan Penanganan

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke

non pertanian dan penertiban

okupasi lahan tidur (HGU)

16. Ketahanan Pangan

(4)

Visi dan Misi 2013-2018

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018

4

(5)

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN

2005 – 2025

DENGAN IMAN DAN TAKWA,

PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN

2005 – 2025

DENGAN IMAN DAN TAKWA,

PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA

TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI

PENCIRI

Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA

TAHUN 2025

TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI

PENCIRI

Jawa Barat

TERMAJU DI INDONESIA

TAHUN 2025

1.

PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG

Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel

dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.

2.

Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan

Berdaya Saing TINGGI.

3.

PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan

.

4.

Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

5.

Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan

INDUSTRI KREATIF.

6.

Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

YANG BERIMBANG

Untuk

Pembangunan Yang Berkelanjutan.

7.

Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi

Destinasi Wisata DUNIA.

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025

DAN

VISI PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025

DAN

VISI PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018

MISI

MISI PERTAMA :

Membangun Masyarakat yang

Berkualitas dan Berdaya saing

MISI KEDUA :

Membangun Perekonomian yang Kokoh

dan Berkeadilan

MISI KETIGA :

Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,

Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan

Partisipasi Publik

MISI KEEMPAT :

Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman

dan Pembangunan Infrastruktur

Strategis yang Berkelanjutan

MISI KE LIMA :

Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni

dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah

Raga serta Pengembangan Pariwisata

dalam Bingkai Kearifan Lokal

VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA

BARAT

TAHUN

2013-2018

JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA

UNTUK SEMUA

VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA

BARAT

TAHUN

2013-2018

JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA

UNTUK SEMUA

(6)

Target Capaian Indikator Kinerja Misi

RPJMD 2013-2018

No.

Indikator

Kinerja

atua

n

Capaia

n

Kondis

i Awal

Tahun

2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Indeks Pembangunan

Manusia

Poin

73,19

73,50 – 73,80

73,80 – 74,00

74,00 – 74,50

74,50 – 75,50

75,50 – 76,00

76,50 – 77,00

2.

Angka Melek Huruf

Persen

96,97

97,00 – 97,50

97,50 – 98,00

98,00 – 98,50

98,50 – 99,00

99,00 – 99,50

99,00 – 99,50

3.

Angka Rata-rata Lama

Sekolah

Tahun

8,15

8,20 - 8,25

8,25 - 8,30

8,30 - 8,50

8,50 - 8,75

8,75 - 9,10

9,10 - 9,50

4.

APK Sekolah

Menengah

Persen

67,78

72,68

80,48

87,48

92,80

94,10

95,50

 

5.

APK Pendidikan Tinggi

Persen

15,19

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 22

22 - 25

6.

AHH (Angka Harapan

Hidup)

Tahun

68,60

68,70 - 68,9

69 - 69,2

70 - 70,25

70,5 - 71

70,75 - 71,5

71 - 72

7.

Jumlah Karya IPTEK

yang didaftarkan untuk

mendapat HAKI

Buah

N/A

5

10

20

25

30

40

8.

Jumlah Penduduk

Melek TIK usia 12

tahun keatas

Orang

N/A

11.400.000

12.540.000

13.794.000

15.173.400

16.690.740

18.359.814

= Kondisi awal 2012

= Midterm Tahun 2016

= Kondisi Akhir 2018

MISI

1

(7)

Target Capaian Indikator Kinerja Misi

RPJMD 2013-2018

No.

Indikator

Kinerja

atua

n

Capaia

n

Kondis

i Awal

Tahun

2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Nilai Tukar Petani

(NTP)

Poin

108,93

109

109,5

110

110,5

111

111,5

2.

Skor Pola Pangan

Harapan

poin

70,2

72

74

76

78

80

82

3.

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

Persen

63,78

63,80 - 64,00

64,00 - 65,00

65,00 - 66,00

66,00 - 67,00

67,00 - 68,00

68,00 - 69,00

4.

Jumlah Penerima

Manfaat Kredit Modal

Usaha

Juta orang

4

4,5

4,75

5,25

5,55

5,75

6

5.

Daya Beli Masyarakat ribu rupiah

637.670

644.041

645.000

650.000

655.000

660.000

665

6.

PDRB Per Kapita

(ADHB)

juta rupiah

21,25

21,25 - 21,50

21,50 – 22,00

22,00 – 24,00

24,00 – 26,00

26,00 – 28,00

28,00 – 30,00

7.

Laju Pertumbuhan

Ekspor

Persen

5,48

5,5 – 6,0

6,0 – 6,5

6,5 - 7,0

7,0 – 7,5

7,5 – 8,0

8 – 8,5

8.

Nilai Investasi PMA –

PMDN

Rupiah

Trilyun

52,68

76,72

85,55

95,81

107,79

121,80

138,85

 

= Kondisi awal 2012

= Midterm Tahun 2016

= Kondisi Akhir 2018

MISI

2

(8)

Target Capaian Indikator Kinerja Misi

RPJMD 2013-2018

No.

Indikator

Kinerja

atua

n

Capaia

n

Kondis

i Awal

Tahun

2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9.

Nilai Investasi/PMTB

adhb

Rupiah

Trilyun

165,20

127.872

142,58

159,69

179,65

203,00

231,42

 

10.

Nilai Penanaman Modal

Asing (PMA)

Rupiah

Trilyun

175,2

190

200

210

220

230

250

11.

Nilai Investasi/PMTB

adhb

Rupiah

Trilyun

175,20

154,18 - 174,2

174,2 - 194,2

198,6 - 208,6

226,4 - 246,4

267,2 - 287,2

315,3 - 335,3

12.

Inflasi

Persen

3,86

8,5 - 9,5

6,0 - 7,0

6,3 - 7,3

4,5 - 5,5

4,0 - 5,0

4,0 - 5,0

13.

Laju Pertumbuhan

Ekonomi

per Tahun

Persen

6,21

5,2 - 5,8

5,9 - 6,5

6,2 - 6,8

6,3 - 6,9

6,3 - 6,9

6,4 - 7

14.

Indeks Gini

Poin

0,41

0,4 - 0,39

0,38 – 0,37

0,37 – 0,36

0,36 – 0,35

0,35 – 0,34

0,34 – 0,33

= Kondisi awal 2012

= Midterm Tahun 2016

= Kondisi Akhir 2018

MISI

2

(9)

Target Capaian Indikator Kinerja Misi

RPJMD 2013-2018

No.

Indikator

Kinerja

atua

n

Capaia

n

Kondis

i Awal

Tahun

2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Layanan Pemerintahan

Nilai

Interval

Skala 1 - 4

3

3

3

4

4

4

4

2.

Jumlah Penerbitan

Perijinan

Izin

35,481

39,029

42,931

47,224

51,946

57,14

62.854

3.

Skala Komunikasi

Organisasi

Pemerintahan

Skala 1 - 7

N/A

N/A

3

3,5

4

5

6

4.

Tingkat Partisipasi

Pemilihan Umum

Persen

54

57

60

63

65

68

70

5.

Indeks Demokrasi

Poin

N/A

66,20 – 66,50

66,50 – 67,00

67,00 – 67,50

67,50 – 68,00

68,50 – 69,00

68,50 – 69,00

6.

Indeks Keterbukaan

Informasi Publik

Poin

46

50

60

70

75

80

85

7.

Indeks Persepsi

Korupsi

Poin

5,11

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8.

Pendapatan Asli

Daerah

Rupiah

Trilyun

9,99

11,0

12,1

13,3

14,6

16,1

17,7

9.

Indeks Kebahagiaan

Poin

N/A

55 – 57

57 – 59

59 – 61

61 – 63

63 – 65

63 – 65

10.

Indikator Daya Saing

Provinsi

Rangking

6

05 - 06

04 - 05

03 - 04

02 - 03

01 - 02

01 - 02

= Kondisi awal 2012

= Midterm Tahun 2016

= Kondisi Akhir 2018

MISI

3

(10)

Target Capaian Indikator Kinerja Misi

RPJMD 2013-2018

No.

Indikator

Kinerja

atua

n

Capaia

n

Kondis

i Awal

Tahun

2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Jumlah Penduduk

Jiwa

44.548.431

45.284.209

46.035.927

46.800.123

47.577.005

48.366.784

49.169.672

2.

Capaian Fungsi

Kawasan Lindung

terhadap Luas Wilayah

Persen

N/A

36-37

37-38

38-39

39-41

41-43

43-45

3.

Penurunan emisi Gas

Rumah Kaca (GRK)

per Tahun

Persen

1,79

03-Feb

04-Mar

05-Apr

06-Mei

07-Jun

07-Jun

4.

Pencapaian Status

Mutu Sungai Utama dan

Waduk Besar dengan

tingkat cemar sedang

Persen

9,6

9,6-10,4

10,4-10,8

10,8-11,2

11,2-11,7

11,7-12,3

12,3-13

5.

Tingkat Kemantapan

Jalan Provinsi (kondisi

baik & sedang)

Persen

97,05

97 - 97,3

97,1 - 97,4

97,2 - 97,5

97,3 - 97,6

97,4 – 97,7

97,5 - 98

6.

Tingkat Ketersediaan

Fasilitas Perlengkapan

Jalan Provinsi

Persen

10,86

11,5-12,03

12,03-25,90

25,90-39,77

39,77-53,64

53,64-67,51

67,51-80

7.

Tingkat Kondisi Baik

Jaringan Irigasi di

Daerah Irigasi

Kewenangan Provinsi

Persen

64,52

64 - 66

66 - 71

71 - 76

76 - 81

81 - 86

86 - 90

= Kondisi awal 2012

= Midterm Tahun 2016

= Kondisi Akhir 2018

MISI

4

(11)

Target Capaian Indikator Kinerja Misi

RPJMD 2013-2018

No.

Indikator

Kinerja

atua

n

Capaia

n

Kondis

i Awal

Tahun

2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8.

Rasio Elektrifikasi

Rumah Tangga

Persen

73,55

73-75

75-77

77-78

78-79

79-81

81-83

9.

Cakupan Pelayanan

Persampahan

Perkotaan

Persen

63,53

63-64

64-65

65-67

67-69

69-70

70-71

10.

Cakupan Pelayanan Air

Minum

Persen

51,76

54-58

58-63

63-70

70-73

73-74

74-76

11.

Cakupan Pelayanan Air

Limbah Domestik

Persen

63,21

63-63,5

63,5-64

64-65

65-67

67-68

68-69

= Kondisi awal 2012

= Midterm Tahun 2016

= Kondisi Akhir 2018

MISI

4

(12)

Target Capaian Indikator Kinerja Misi

RPJMD 2013-2018

No.

Indikator

Kinerja

atua

n

Capaia

n

Kondis

i Awal

Tahun

2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Angka Kemiskinan

Persen

9,52

8,80 - 7,80

7,80 - 6,80

6,80 - 5,90

5,90– 5,00

5,00 - 4,10

5,00 - 4,10

 

2.

Tingkat Pengangguran

Terbuka

Persen

9,08

9,00 - 8,50

8,50 - 8,00

8,00 - 7,50

7,50 – 7,00

7,00 - 6,50

6,50 – 6,00

 

3.

Jumlah PMKS yang

ditangani

Orang

334,255

479,255

527,181

579,899

637,888

701,677

771.845

 

4.

Jumlah Pekerja Anak

Orang

574,301

562,815

551,558

540,527

529,717

519,122

508,74

5.

Jumlah Kunjungan

Wisatawan

Mancanegara (target

optimis)

Orang

N/A

700

810

950

1.100.000

1.300.000

1.500.000

 

6.

Jumlah Karya Seni dan

Budaya yang

didaftarkan untuk

memperoleh

HAKI/sertifikasi Badan

Internasional

Buah

3

3

2

2

2

2

2

 

7.

Jumlah Pemuda

Berprestasi Skala

Internasional

Orang

N/A

1

2

3

3

4

5

 

8.

IndeksPemberdayaan

Gender (IDG)

Poin

68,08

69,7

70

72,02

73

73,5

75

 

= Kondisi awal 2012

= Midterm Tahun 2016

= Kondisi Akhir 2018

MISI

5

(13)

Janji Gubernur 2013-2018

1.

PENDIDIKAN

GRATIS SD, SLTP

DAN

SLTA

DI SELURUH JAWA BARAT

SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU

2.

BEASISWA

PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA

KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU

3.

REVITALIASI

POSYANDU

DAN

DANA OPERASIONAL KADER

POSYANDU

4.

MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA

BARU

DAN MENCETAK

100.000 WIRAUSAHAAN BARU

JAWA BARAT

5.

ALOKASI

4 TRILIYUN

UNTUK

INFRASTRULTUR DESA DAN

PERDESAAN

6.

REHABILITASI 100.000

RUMAH

RAKYAT MISKIN

7.

PEMBANGUNAN

PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI

KABUPATEN/ KOTA

8.

PEMBANGUNAN

GELANGGANG OLAHRAGA DI

KABUPATEN/ KOTA

18

Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah

pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat

(14)

Kerangka Pendanaan

Program

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018

14

(15)

15

PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD

2013-2018

PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD

2013-2018

URAIAN

PENDAPATA

N

2012

TARGET 2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PENDAPATAN DAERAH

16.936.016.555.94

4,00 17.380.163.669.990,20 15.878.342.087.403,00 16.800.313.513.710,60 18.366.871.276.186,50 20.028.670.235.053,10 21.871.135.645.265,80

PENDAPATAN ASLI DAERAH

10.040.804.975.71

2,00 10.513.980.746.509,20 13.042.056.434.421,00 14.416.031.751.655,30 15.798.611.949.594,90 17.251.534.266.859,70 18.866.634.535.014,30

PAJAK DAERAH 9.149.214.329.501

,00

9.714.912.691.000

,00 12.215.081.305.000,00 13.498.655.298.000,00 14.745.975.516.400,00 16.110.759.718.712,00 17.604.215.784.449,00

1. PKB 3.622.079.065.860 DAERAH YANG DIPISAHKAN

(16)

16

PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD

2013-2018

PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD

2013-2018

URAIAN

PENDAPATAN

2012

TARGET 2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

DANA

PERIMBANGAN

2.832.746.608.832 ,00

2.741.250.361.000

,00

2.810.356.390.222

,00

2.365.498.833.769

,67

2.547.442.207.172

,76

2.754.064.354.741

,39

2.978.930.841.062

,72 1. Dana Bagi

Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak

1.514.429.568.832,0 0

1.188.725.300.000

,00

1.044.454.974.222

,00

861.084.826.845,0

0

910.038.002.035,9

5

971.913.617.870,4

9

1.038.967.979.052

,43

2. Dana Alokasi Umum

1.269.960.760.000,0 0

1.472.453.011.000

,00

1.687.686.386.000

,00

1.504.414.006.924

,67

1.637.404.205.136

,81

1.782.150.736.870

,90

1.939.962.862.010

,29 3. Dana Alokasi

Khusus 48.356.280.000,00 80.072.050.000,00 78.215.030.000,00        

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

4.062.464.971.400 ,00

4.124.932.562.481

,00

25.929.262.760,00 18.782.928.285,55 20.817.119.418,87 23.071.613.451,94 25.570.269.188,78

(17)

17

PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD

2013-2018

PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD

2013-2018

PAD Murni

Pendapatan Lain-lain Yang Sah

43

15

Total Pendapatan Daerah

Dana Perimbangan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

10,514

13,042

14,416

15,799

17,252

18,867

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2,741

2,810

2,365

2,547

2,754

2,979

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

25.93

18.78

20.82

23.07

25.57

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

17,380

15,878

16,800

18,367

20,029

(18)

Misi 1 :

“Membangun Masyarakat yang berkualitas dan

berdaya saing”

Sosok 2018

: Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal

sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan

internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

(19)

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1

No

.

Sasaran Misi

Awal 2013

Kinerja

Target Pendanaan Misi 1

2014

2015

2016

2017

2018

I. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;

247.315.961.567 4.233.483.939.2

12

4.603.708.232.4

48

4.987.427.733.4

03

5.397.879.613.2

55

5.840.944.139.9

31

II. Meningkatnya kualitas

layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;

68.209.976.488 534.800.034.606 502.922.213.000 507.654.733.100 512.857.789.970 518.582.855.494

III. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK

45.517.871.800 79.363.420.000 84.046.250.000 96.542.828.000 107.576.787.800 121.989.138.580

Jumlah Misi 1

361.043.809.8

55

4.847.647.393.

818

5.190.676.695.

448

5.591.625.294.

503

6.018.314.191.

025

6.481.516.134.

005

No Program Pembangunan Daerah 2013 2014 2015 TARGET (Rp.) 2016 2017 2018

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 150.040.973.1 43

1.777.724.577.

188

1.878.966.746.

047

1.980.146.083.

349

2.087.122.887.

517

2.200.806.481.

893

2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 55.015.403.15 2

1.609.669.800.

000

1.749.486.780.

000

1.903.285.458.

000

2.072.464.003.

800

2.258.560.404.

180

3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan   50.000.000.00 0

60.000.000.00

0

72.000.000.00

0

86.400.000.00

0

103.680.000.00

0

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan N/A 11.144.000.000 13.848.000.000 15.552.000.000 17.352.000.000 19.987.200.000

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal 4.558.234.385 402.631.072.1 14

477.754.318.5

09

552.928.326.5

83

628.159.258.3

74

703.454.098.83

1

6. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 17.599.391.38 7

378.350.000.0

00

418.895.000.0

00

457.807.000.0

00

499.530.825.0

00

546.235.188.75

0 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 20.101.959.500 3.964.489.910 4.757.387.892 5.708.865.470 6.850.638.564 8.220.766.277

8. Program Promosi Kesehatan N/A 711.000.000 782.100.000 860.310.000 946.341.000 1.040.975.100

(20)

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1...

(lanjutan)

No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.)

2014 2015 2016 2017 2018

9. Program Pengembangan lingkungan sehat N/A 2.735.000.000 1.203.400.000 1.323.740.000 1.456.114.000 1.601.725.400

10. Program Pelayanan Kesehatan 13.238.357.021 497.641.044.60 6

466.111.425.00

0

467.722.567.50

0

469.494.824.25

0

471.444.306.68

0 11. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.849.700.000 16.705.000.000 17.220.000.000 18.942.000.000 20.836.200.000 22.919.820.000

12. Program Sumber Daya Kesehatan 53.121.919.467 12.600.000.000 13.230.000.000 13.891.500.000 14.586.075.000 15.315.378.750

13. Program Manajeman Kesehatan   3.143.000.000 2.857.300.000 3.093.030.000 3.352.333.000 3.637.566.300

14. Program Pelayanan KB N/A 1.000.000.000 1.200.000.000 1.440.000.000 1.728.000.000 2.073.600.000 15. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) N/A 264.990.000 317.988.000 381.585.600 457.902.720 549.483.264

16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 21.370.829.800 29.075.000.000 31.508.000.000 35.567.300.000 40.510.930.000 48.613.116.000

17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3.540.300.000 7.389.800.000 8.150.480.000 10.384.928.000 10.949.120.800 11.491.132.880

18. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 15.825.000.000 29.118.620.000 30.179.770.000 34.841.800.000 39.003.057.000 43.270.241.700

19. Program Pengembangan Transmigrasi 4.781.742.000 13.780.000.000 14.208.000.000 15.748.800.000 17.113.680.000 18.614.648.000

(21)

Misi 2

: “Membangun Perekonomian yang Kokoh

dan Berkeadilan”

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

(22)

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 2

No

.

Sasaran Misi

Awal 2013

Kinerja

Target Pendanaan Misi 2

2014

2015

2016

2017

2018

IV.

Jawa Barat sebagai

Daerah Pertanian

Berbasis Agrikultur

VIII.

Meningkatnya

pembangunan ekonomi

perdesaan dan regional

N/A

468.700.000.0

Jumlah Misi 2

291.044.878.9

36

1.661.939.470

.000

1.729.222.927

.000

1.903.944.757

.300

2.328.981.754

.910

2.712.059.876

.270

No Program Pembangunan Daerah 2013 2014 2015 TARGET (Rp.) 2016 2017 2018

4. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan kehutanan

9. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi N/A 13.468.000.000 15.445.400.000 17.627.720.000 20.217.106.000 23.286.664.800

(23)

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 2...

(lanjutan)

No

Program Pembangunan Daerah

2013

2014

2015

TARGET (Rp.)

2016

2017

2018

11.

Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah

14.

Program Penataan Struktur dan Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri

16.

Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan

dan Jembatan

N/A

17.

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

18.

Program Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor

20.

Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

22. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

23. Program Penataan ruang

N/A

1.700.000.00

0

1.870.000.00

0

2.057.000.00

0

2.262.700.00

0

2.488.970.00

0

(24)

Misi 3

:

“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur,

dan Perluasan

Partisipasi Publik”

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

(25)

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 3

No

.

Sasaran Misi

Awal 2013

Kinerja

Target Pendanaan Misi 2

2014

2015

2016

2017

2018

IX. Meningkatnya kualitas dan

akuntabilitas layanan

Pemerintahan serta

mewujudkan perluasan

partisipasi publik

X. Meningkatnya kualitas

tata kelola Pemerintahan

berbasis IPTEK

39.100.119.744

40.711.115.000

42.382.286.000

47.612.484.000

53.089.848.000

56.344.280.800

XI. Meningkatnya

profesionalisme dan

kualitas kesejahteraan

aparatur

XII. Meningkatnya stabilitas

tibumtranmas, kesadaran

politik dan hukum

Jumlah Misi 3

1.368.522.404

.001

2.411.816.203

.584

2.693.510.275

.142

2.948.003.994

.103

3.701.069.490

.735

3.775.445.495

.543

No Program Pembangunan Daerah 2013 2014 2015 TARGET (Rp.) 2016 2017 2018

7. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah N/A 41.788.668.000 99.407.709.800 56.431.968.280 62.695.465.108 69.718.224.119

8. Program Penelitian, Studi dan Survei N/A 15.250.000.000 18.300.000.000 21.960.000.000 26.352.000.000 31.622.400.000

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 16.222.039.500 12.343.751.131 14.070.001.244 15.318.501.369 16.542.551.505 18.401.256.656

(26)

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 3...

(lanjutan)

No

Program Pembangunan Daerah

2013

2014

2015

TARGET (Rp.)

2016

2017

2018

11. Program Pengelolaan Administrasi

Kependudukan

2.375.000.000 1.575.000.000 1.900.000.000 2.200.000.000 1.900.600.000 2.800.000.000

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

484.986.152.88 8

213.721.310.66

4

225.428.840.73

0

284.200.524.10

3

208.324.676.51

4

165.224.383.26

5

13.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Umum

214.006.534.45 5

80.745.494.338 86.039.254.712 91.693.041.483 98.615.130.931

104.820.202.02

5

14. Program Kerjasama Pembangunan

4.795.000.000 3.400.000.000 2.575.000.000 2.480.000.000 2.690.500.000 3.132.050.000

15. Program Pemantapan Pemerintahan dan

Pembangunan Desa

6.963.766.500 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 3.200.000.000 1.925.000.000

16. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

dan Partisipasi Masyarakat

N/A  16.500.000.000 19.800.000.000 23.760.000.000 28.512.000.000 34.214.400.000

17. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

N/A 900.000.000.000 918.000.000.000 936.360.000.000 955.087.200.000 974.188.944.000

18.

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi

39.100.119.744

40.711.115.000 42.382.286.000 47.612.484.000 53.089.848.000 56.344.280.800

19. Program Pengembangan kompetensi

Aparatur

N/A 50.743.324.000 57.000.156.400 63.614.672.040 70.113.139.244 76.007.453.168

20. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber

Daya Aparatur

N/A 664.943.537.67 5

797.932.245.21

0

957.518.694.25

2

1.692.358.715.

333

1.713.244.380.

124

21. Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM

9.206.200.000 650.000.000 1.150.000.000 675.000.000 1.175.000.000 700.000.000

22. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

3.052.980.000 8.124.285.714 8.562.158.730 8.757.631.746 9.053.024.762 9.355.521.778

23. Program Pendidikan Politik Masyarakat

8.438.223.245 4.700.001.750 14.075.000.500 16.560.000.000 18.450.000.500 20.250.000.000

24. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

54.731.930.600 45.000.000.000 46.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 50.000.000.000

(27)

Misi 4 :

“Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan

Pembangunan Infrastruktur Strategis

Yang Berkelanjutan”

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

(28)

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 4

No.

Sasaran Misi

Awal 2013

Kinerja

Target Pendanaan Misi 2

2014

2015

2016

2017

2018

XIII. Meningkatnya daya

dukung dan daya

tampung lingkungan

serta kualitas

penanganan bencana

XIV. Meningkatnya kualitas

pemenuhan infrastruktur

dasa rmasyarakat

XV. Meningkatnya

percepatan

Jumlah Misi 4

1.313.069.24

3.045

4.097.874.40

3.100

3.940.155.72

2.639

4.233.043.52

8.643

3.758.418.61

8.089

4.032.045.96

2.732

No

Program Pembangunan Daerah

2013

2014

2015

TARGET (Rp.)

2016

2017

2018

1. Program Penataan Ruang

N/A

9.200.000.00

0

8.000.000.00

0

7.200.000.00

0

8.400.000.00

0

7.600.000.00

0

2.

Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup

 

7.

Program Pembinaan pengembangan

ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi

N/A

9. Program Pembinaan, Pengembangan Sumber

Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah

N/A

(29)

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 4...

18. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;

(30)

Misi 5

:

“Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya,

Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam

Bingkai Kearifan Lokal”

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

(31)

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5

No.

Sasaran Misi

Kinerja Awal

2013

Target Pendanaan Misi 2

2014

2015

2016

2017

2018

XVI. Pencegahan dan

Penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

XVII. Meningkatnya peran

pemuda, organisasi

kemasyarakatan dan

prestasi olahraga serta

penanganan komunitas

tertentu

XVIII. Meningkatnya peran

masyarakat dalam

pembangunan olah raga,

seni, budaya dan

pariwisata

XIX. Meningkatnya kualitas

kehidupan masyarakat

dan kerukunan antar umat

beragama

11.200.000.000

27.951.500.000

33.534.000.000

40.200.800.000

48.190.960.000

57.769.152.000

XX. Meningkatnya kualitas

ketahanan keluarga

Jumlah Misi 5

311.833.924.0

14

153.516.742.0

00

200.090.443.6

00

234.264.761.7

80

274.699.452.4

64

333.444.103.3

21

No Program Pembangunan Daerah 2013 2014 2015 TARGET (Rp.) 2016 2017 2018

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

N/A 7.921.280.000 18.076.072.00 3. Program Perlindungan Sosial

N/A 7.256.500.000 21.769.500.00

4. Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana

Sosial dan Perlindungan Masyarakat; 54.731.930.600 15.000.000.000 18.000.000.000 21.600.000.000 25.920.000.000 31.104.000.000 5. Program Peningkatan dan pembinaan peran serta

masyarakat dalam pembangunan. N/A 5.600.000.000 5.600.000.000 5.950.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000

6, Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 4.794.719.000 2.675.000.000 2.987.500.000 3.261.250.000 4.217.720.000 4.676.026.500

(32)

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5...

(lanjutan)

No

Program Pembangunan Daerah

2013

2014

2015

TARGET (Rp.)

2016

2017

2018

7.

Program Pembinaan, Pemasyarakatan

dan Pengembangan Olah Raga

179.327.606.30

0

1.500.000.000 1.500.000.000

1.650.000.000

1.700.000.000 1.700.000.00

0

8.

Program Peningkatan dan Pembinaan

Peran Serta Pemuda;

9.043.345.000

500.000.000

600.000.000

720.000.000

864.000.000

1.036.800.00

0

9.

Program Pengembangan Nilai Budaya

21.905.323.114

12.679.192.000

13.785.449.600

17.921.084.480

23.297.409.824

30.286.632.7

71

10.

Program Pengelolaan Kekayaan dan

Keragaman Budaya

30.831.000.000

57.937.010.000

69.524.412.000

83.429.294.400

100.115.153.28

0

120.138.183.

936

11. Program Peningkatan Pemahaman

dan Pengamalan Agama

1.000.000.000

2.570.000.000

3.084.000.000

3.700.800.000

4.440.960.000

5.329.152.00

0

12. Program Pembinaan Lembaga Sosial

Keagamaan

10.200.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

36.000.000.000

43.200.000.000

51.840.000.0

00

13. Program Pemeliharaan Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat

 

381.500.000

450.000.000

500.000.000

550.000.000

600.000.000

14.

Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

N/A

2.950.000.000 3.050.000.000 3.150.000.000 3.250.000.000 3.350.000.00

0

15.

Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan dan

Anak

N/A

5.550.000.000

4.700.000.000

4.700.000.000

4.700.000.000

4.700.000.00

0

16.

Program Ketahanan Keluarga dan

Kesejahteraan Keluarga

N/A

1.035.010.000

1.035.010.000

1.035.010.000

1.035.010.000

1.242.012.00

0

(33)

TERIMA

KASIH

MARI KITA WUJUDKAN

SATU DATA

PEMBANGUNAN JAWA

BARAT

Informasi lebih lanjut :

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Jalan Diponegoro No.22 Bandung

Telp. (022) 4204483

Bappeda Provinsi Jawa Barat

Jalan. Ir H.Juanda No. 287

Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731

Website : http//www.jabarprov.go.id,

www.bappeda.jabarprov.go.id

SMS JABAR

MEMBANGUN

0811 200 5500

SMS

JABAR

MEMBANGUN

0811 200 5500

SMS

SATU DATA JABAR

08778 200 5500

Contoh: RLS*JAWA

BARAT*2011#

SMS

SATU DATA JABAR

08778 200 5500

Contoh: RLS*JAWA

BARAT*2011#

Mari membuat perencanaan Jawa

Barat sepanjang hayat

KM-0 Pro Poor JABAR

-ONLINE

KM-0 Pro Poor JABAR

-ONLINE

RKPD

Jabar

-ONLINE

(34)

Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018

(35)

Total Anggaran Common Goals

2013-2018

51.66%

5.29%

22.86%

9.63%

5.58%

1.10%

1.11% 0.12% 0.60%

2.05%

CG-1

CG-2

CG-3

CG-4

CG-5

(36)

Indikator Kinerja Program

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018

(37)

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Tahun 2013-2018

No.

Strategi

Kebijakan

Arah

Indikat

or

Kinerja

(Outco

me)

Satuan

Capaian Kinerja

Progra

m

Pemban

gunan

Daerah

Bidang

Urusan

OPD Penanggung Jawab

2013

2018

Utama

Utama

Mitra

Pendukung

Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata

Pendidikan gratis Dasar dan

Menengah (SD,SLTP, dan SLTA dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada Tahun 2018

angka melanjutkan SD/MI ke SMP/ MTs

persen 95 100 Program

Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap

unit 665 683 Program

Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

APK SD/MI persen 119,31 121,88 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

APK SMP/MTS persen 94,55 99,7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

angka melanjutkan SMP ke SMA

persen 75 95 Program

Pendidikan Menengah dan Tinggi

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

APK SMP/MTS persen 94,55 99,7 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

APK

SMA/MA/SMK Sederajat

Persen

67,68 94,92

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

(38)

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Tahun 2013-2018

No.

Strategi

Kebijakan

Arah

Indikat

or

Kinerja

(Outco

me)

Satuan

Capaian Kinerja

Progra

m

Pemban

gunan

Daerah

Bidang

Urusan

OPD Penanggung Jawab

2013

2018

Utama

Utama

Mitra

Pendukung

Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

Peningkatan

sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren

Jumlah ruang kelas baru SMP/ MTs

unit

1070 1500

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro Keuangan

Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren

Jumlah ruang kelas baru SMA/ SMK/MA

unit

2000 2500

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro Keuangan

Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI

Jumlah anak-anak buruh dan TKI yang menerima beasiswa

persen 94,03 100 Program

Pendidikan Menengah dan Tinggi

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro Keuangan

Penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/ PTS

Jumlah penerima bea siswa yang melanjutkan ke PTN/PTS (pemuda, Keluarga Atlit Berprestasi, Guru, Mahasiswa)

Orang

2.196 4.696 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro Keuangan

(39)

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Tahun 2013-2018

No.

Strategi

Kebijakan

Arah

Indikat

OPD Penanggung Jawab

2013

2018

Utama

Utama

Mitra

Pendukung

Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

Peningkatan akses

transportasi sekolah didaerah terpencil

APK SD/MI persen 96,95 100 Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro Keuangan

APK SMP/MTS persen 94,03 100 Program

Pendidikan Menengah dan Tinggi

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah ruang kelas baru SMP/ MTs

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro Keuangan

2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas (SSN) jenjang SD dan SMP (SSN) jenjang SD dan SMP

unit

627

906

Program

Wajib Belajar

Pendidikan

Dasar

Pendidikan

Disdik

Biro Yansos

Bappeda;

Biro

Adm.Pemb;

Biro

Keuangan

Jumlah SMP

yang

berstandar

nasional

unit

312

1141

Program

Wajib Belajar

Pendidikan

Dasar

Pendidikan

Disdik

Biro Yansos

Bappeda;

Biro

prosen

20

30

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Referensi

Dokumen terkait

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pendidikan aqidah anak usia dini di lingkungan keluarga, dengan tinjauan materi dan metode.. Jenis penelitian yang digunakan

[r]

Mahasiswa diminta untuk mengamati sistem di suatu unit kerja sesuai dengan prosedur.. yang berlaku per kelompok (@

pada tanggal 10 Februari 2020 dengan durasi 100 menit dan dihadiri. oleh 20

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dataran fluvio-vulkanik merupakan bentuklahan terluas (60,50 %) di Kabupaten dan Kota Kediri; penggunaan lahan terluas sawah irigasi (41,9%)

Angka Bebas Jentik (ABJ) di Dusun Ngebel juga masih dibawah 95% yang menandakan bahwa Dusun Ngebel adalah daerah yang belum bebas jentik sehingga daerah tersebut merupakan

Judul : Pola Budaya Matrilineal dalam Politik (Studi Kasus Keterwakilan Perempuan di DPRD Sumatera Barat Tahun 2014)..

(B1) Mengungkapkan masalah pengambil kebijakan dalam pelaksanaan layanan BK tidak terlepas dari masukan kepala sekolah sebagai pemimpin dan pemutus kebijakan. BK