PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
INDIKASI RENCANA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
RPJMD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018
Disampaikan oleh :
ISU STRATEGIS
1. Pengembangan Sistem Transportasi
2. Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota 4. Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas RTH
5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur 7. Peningkatan Pelayanan Publik 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan 9. Peningkatan Kualitas Kesehatan
Masyarakat
KERANGKA PENDANAAN DAN
ASUMSI EKONOMI MAKRO
APBD
2013 49.979,89 6,90 5,0 – 6,0 2017 120.385,5
9 7,30 6,0 – 7,0
RPJMD
DKI
JAKARTA
ISU STRATEGIS
1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Pengurangan Pengangguran;
3. Pembangunan Infratstuktur;
4. Kedaulatan Pangan
5. Kedaulatan Energi
6. Tata
Kelola
Pemerintahan,
Demokratisasi
dan
Kondusivitas Daerah
ISU STRATEGIS
1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Pengurangan Pengangguran;
3. Pembangunan Infratstuktur;
4. Kedaulatan Pangan
5. Kedaulatan Energi
6. Tata
Kelola
Pemerintahan,
Demokratisasi
dan
Kondusivitas Daerah
KERANGKA PENDANAAN DAN
ASUMSI EKONOMI MAKRO
APBD
2013 13.819,25 5,80 7,39
2018 21.430,95 6,20 –
6,70 4,50 – 5,50
RPJMD
JAWA
TENGAH
ISU STRATEGIS
1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat,
2. Pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Ketersediaan dan pelayanan
infrastruktur,
4. penanganan kemiskinan dan pengangguran,
5. Penanganan bencana alam, 6. Pengendalian lingkungan hidup, 7. Penanganan ketenagakerjaan,
Pemerintahan dan politik, 8. Pengendalian kependudukan, 9. Pemberdayaan ekonomi, 10.Apresiasi budaya daerah 11.Pemerintahan otonom ISU STRATEGIS
1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat,
2. Pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Ketersediaan dan pelayanan
infrastruktur,
4. penanganan kemiskinan dan pengangguran,
5. Penanganan bencana alam, 6. Pengendalian lingkungan hidup, 7. Penanganan ketenagakerjaan,
Pemerintahan dan politik, 8. Pengendalian kependudukan, 9. Pemberdayaan ekonomi, 10.Apresiasi budaya daerah
11.Pemerintahan otonom
KERANGKA PENDANAAN DAN
ASUMSI EKONOMI MAKRO
APBD
2012 3.902,08 5,83 7,39
2017 7.820,22 6,00 –
6,50 4,50 – 5,50
RPJMD
BANTEN
ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK
JAWA BARAT
1. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa Bali
2. Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah dari Aktivitas Perdagangan Internasional
3. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian
4. Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional
5. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya
6. Tingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi
7. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan 8. Menurunnya daya dukung lingkungan 9. Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM
dalam menghadapi persaingan global 10.Besarnya dampak bencana alam terhadap
kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat
INDIKATOR
JAWA BARAT
2010
2014
Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,0 – 5,6
6,2 - 6,8
Kemiskinan (%)
9,12 – 8,91 4,15 - 4,12
Pengangguran (%)
10,4 – 11,5
8,8 – 9,8
Angka Kematian Bayi
27
24
Rata-Rata Lama Sekolah
8,10
8,70
Angka Harapan Hidup
70,36
71,41
Pendapatan Perkapita
(Rp.Ribu)
7.535,00
8.650,10
SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT
BERDASARKAN RPJMN 2010-2014
ISU STRATEGIS
1. Pengembangan Sistem Transportasi 2. Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kota 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH 5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi
dan Perluasan Kesempatan Kerja 6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur 7. Peningkatan Pelayanan Publik 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan 9. Peningkatan Kualitas Kesehatan
Masyarakat
2013 49.979,89 6,90 5,0 – 6,0 2017 120.385,5
9 7,30 6,0 – 7,0
RPJMD DKI JAKARTA 2012
- 2017
ISU STRATEGIS
1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Pengurangan Pengangguran;
3. Pembangunan Infratstuktur;
4. Kedaulatan Pangan
5. Kedaulatan Energi
6. Tata
Kelola
Pemerintahan,
Demokratisasi dan Kondusivitas
Daerah
ISU STRATEGIS
1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Pengurangan Pengangguran;
3. Pembangunan Infratstuktur;
4. Kedaulatan Pangan
5. Kedaulatan Energi
6. Tata
Kelola
Pemerintahan,
Demokratisasi dan Kondusivitas
Daerah
ISU STRATEGIS
1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat,
2. Pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Ketersediaan dan pelayanan
infrastruktur,
4. penanganan kemiskinan dan pengangguran,
5. Penanganan bencana alam, 6. Pengendalian lingkungan hidup, 7. Penanganan ketenagakerjaan,
Pemerintahan dan politik, 8. Pengendalian kependudukan, 9. Pemberdayaan ekonomi, 10.Apresiasi budaya daerah 11.Pemerintahan otonom ISU STRATEGIS
1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat,
2. Pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Ketersediaan dan pelayanan
infrastruktur,
4. penanganan kemiskinan dan pengangguran,
5. Penanganan bencana alam, 6. Pengendalian lingkungan hidup, 7. Penanganan ketenagakerjaan,
Pemerintahan dan politik, 8. Pengendalian kependudukan, 9. Pemberdayaan ekonomi, 10.Apresiasi budaya daerah 11.Pemerintahan otonom
2012 3.902,08 5,83 7,39
2017 7.820,22 6,00 –
6,50 4,50 – 5,50
RPJMD BANTEN 2012 -
2017
ISU STRATEGIS DARI RPJMN
UNTUK JAWA BARAT
1. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa Bali
2. Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah dari Aktivitas
Perdagangan Internasional
3. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian
4. Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional
5. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya
6. Tingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi 7. Tingginya tingkat kemiskinan
perdesaan
8. Menurunnya daya dukung lingkungan 9. Rendahnya kapasitas dan daya saing
SDM dalam menghadapi persaingan global
10.Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat
JAWA BARAT (RPJMN 2010-2014)
ISU STRATEGIS
1. Pertumbuhan penduduk dan
persebarannya.
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan
dan kesehatan.
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.
4. Pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan kesejahteraan
masyarakat.
5. Kualitas dan cakupan pelayanan
infrastruktur dasar dan strategis
6. Kualitas lingkungan hidup untuk
mendukung terwujudnya
Jabar Green
Province
.
7. Kualitas demokrasi
8. Kecepatan dan ketepatan penaganan
bencana serta adaptasi masyarakat
terhadap bencana
9. Pemerintahan daerah yang efektif
dan efsien.
10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan
budaya lokal
11. Pengembangan Industri Wisata Jawa
Barat
12. Penanggulangan penduduk miskin.
13. Pasar global dan
Asean – China Free
Trade Area
(ACFTA)
14. Pencegahan dan Penanganan
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke
non pertanian dan penertiban
okupasi lahan tidur (HGU)
16. Ketahanan Pangan
17. Keamanan dan ketertiban daerah
ISU STRATEGIS
1. Pertumbuhan penduduk dan
persebarannya.
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan
dan kesehatan.
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.
4. Pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan kesejahteraan
masyarakat.
5. Kualitas dan cakupan pelayanan
infrastruktur dasar dan strategis
6. Kualitas lingkungan hidup untuk
mendukung terwujudnya
Jabar Green
Province
.
7. Kualitas demokrasi
8. Kecepatan dan ketepatan penaganan
bencana serta adaptasi masyarakat
terhadap bencana
9. Pemerintahan daerah yang efektif
dan efsien.
10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan
budaya lokal
11. Pengembangan Industri Wisata Jawa
Barat
12. Penanggulangan penduduk miskin.
13. Pasar global dan
Asean – China Free
Trade Area
(ACFTA)
14. Pencegahan dan Penanganan
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke
non pertanian dan penertiban
okupasi lahan tidur (HGU)
16. Ketahanan Pangan
Visi dan Misi 2013-2018
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018
4
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI
PENCIRI
Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA
TAHUN 2025
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI
PENCIRI
Jawa Barat
TERMAJU DI INDONESIA
TAHUN 2025
1.
PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG
Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel
dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.
2.
Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan
Berdaya Saing TINGGI.
3.
PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan
.
4.
Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
5.
Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan
INDUSTRI KREATIF.
6.
Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
YANG BERIMBANG
Untuk
Pembangunan Yang Berkelanjutan.
7.
Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi
Destinasi Wisata DUNIA.
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DAN
VISI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DAN
VISI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
MISI
MISI PERTAMA :
Membangun Masyarakat yang
Berkualitas dan Berdaya saing
MISI KEDUA :
Membangun Perekonomian yang Kokoh
dan Berkeadilan
MISI KETIGA :
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,
Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik
MISI KEEMPAT :
Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman
dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis yang Berkelanjutan
MISI KE LIMA :
Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni
dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah
Raga serta Pengembangan Pariwisata
dalam Bingkai Kearifan Lokal
VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT
TAHUN
2013-2018
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA
UNTUK SEMUA
VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT
TAHUN
2013-2018
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA
UNTUK SEMUA
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Indeks Pembangunan
Manusia
Poin
73,19
73,50 – 73,80
73,80 – 74,00
74,00 – 74,50
74,50 – 75,50
75,50 – 76,00
76,50 – 77,00
2.
Angka Melek Huruf
Persen
96,97
97,00 – 97,50
97,50 – 98,00
98,00 – 98,50
98,50 – 99,00
99,00 – 99,50
99,00 – 99,50
3.
Angka Rata-rata Lama
Sekolah
Tahun
8,15
8,20 - 8,25
8,25 - 8,30
8,30 - 8,50
8,50 - 8,75
8,75 - 9,10
9,10 - 9,50
4.
APK Sekolah
Menengah
Persen
67,78
72,68
80,48
87,48
92,80
94,10
95,50
5.
APK Pendidikan Tinggi
Persen
15,19
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 22
22 - 25
6.
AHH (Angka Harapan
Hidup)
Tahun
68,60
68,70 - 68,9
69 - 69,2
70 - 70,25
70,5 - 71
70,75 - 71,5
71 - 72
7.
Jumlah Karya IPTEK
yang didaftarkan untuk
mendapat HAKI
Buah
N/A
5
10
20
25
30
40
8.
Jumlah Penduduk
Melek TIK usia 12
tahun keatas
Orang
N/A
11.400.000
12.540.000
13.794.000
15.173.400
16.690.740
18.359.814
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
MISI
1
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Nilai Tukar Petani
(NTP)
Poin
108,93
109
109,5
110
110,5
111
111,5
2.
Skor Pola Pangan
Harapan
poin
70,2
72
74
76
78
80
82
3.
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
Persen
63,78
63,80 - 64,00
64,00 - 65,00
65,00 - 66,00
66,00 - 67,00
67,00 - 68,00
68,00 - 69,00
4.
Jumlah Penerima
Manfaat Kredit Modal
Usaha
Juta orang
4
4,5
4,75
5,25
5,55
5,75
6
5.
Daya Beli Masyarakat ribu rupiah
637.670
644.041
645.000
650.000
655.000
660.000
665
6.
PDRB Per Kapita
(ADHB)
juta rupiah
21,25
21,25 - 21,50
21,50 – 22,00
22,00 – 24,00
24,00 – 26,00
26,00 – 28,00
28,00 – 30,00
7.
Laju Pertumbuhan
Ekspor
Persen
5,48
5,5 – 6,0
6,0 – 6,5
6,5 - 7,0
7,0 – 7,5
7,5 – 8,0
8 – 8,5
8.
Nilai Investasi PMA –
PMDN
Rupiah
Trilyun
52,68
76,72
85,55
95,81
107,79
121,80
138,85
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
MISI
2
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
9.
Nilai Investasi/PMTB
adhb
Rupiah
Trilyun
165,20
127.872
142,58
159,69
179,65
203,00
231,42
10.
Nilai Penanaman Modal
Asing (PMA)
Rupiah
Trilyun
175,2
190
200
210
220
230
250
11.
Nilai Investasi/PMTB
adhb
Rupiah
Trilyun
175,20
154,18 - 174,2
174,2 - 194,2
198,6 - 208,6
226,4 - 246,4
267,2 - 287,2
315,3 - 335,3
12.
Inflasi
Persen
3,86
8,5 - 9,5
6,0 - 7,0
6,3 - 7,3
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
4,0 - 5,0
13.
Laju Pertumbuhan
Ekonomi
per Tahun
Persen
6,21
5,2 - 5,8
5,9 - 6,5
6,2 - 6,8
6,3 - 6,9
6,3 - 6,9
6,4 - 7
14.
Indeks Gini
Poin
0,41
0,4 - 0,39
0,38 – 0,37
0,37 – 0,36
0,36 – 0,35
0,35 – 0,34
0,34 – 0,33
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
MISI
2
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Layanan Pemerintahan
Nilai
Interval
Skala 1 - 4
3
3
3
4
4
4
4
2.
Jumlah Penerbitan
Perijinan
Izin
35,481
39,029
42,931
47,224
51,946
57,14
62.854
3.
Skala Komunikasi
Organisasi
Pemerintahan
Skala 1 - 7
N/A
N/A
3
3,5
4
5
6
4.
Tingkat Partisipasi
Pemilihan Umum
Persen
54
57
60
63
65
68
70
5.
Indeks Demokrasi
Poin
N/A
66,20 – 66,50
66,50 – 67,00
67,00 – 67,50
67,50 – 68,00
68,50 – 69,00
68,50 – 69,00
6.
Indeks Keterbukaan
Informasi Publik
Poin
46
50
60
70
75
80
85
7.
Indeks Persepsi
Korupsi
Poin
5,11
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8.
Pendapatan Asli
Daerah
Rupiah
Trilyun
9,99
11,0
12,1
13,3
14,6
16,1
17,7
9.
Indeks Kebahagiaan
Poin
N/A
55 – 57
57 – 59
59 – 61
61 – 63
63 – 65
63 – 65
10.
Indikator Daya Saing
Provinsi
Rangking
6
05 - 06
04 - 05
03 - 04
02 - 03
01 - 02
01 - 02
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
MISI
3
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Jumlah Penduduk
Jiwa
44.548.431
45.284.209
46.035.927
46.800.123
47.577.005
48.366.784
49.169.672
2.
Capaian Fungsi
Kawasan Lindung
terhadap Luas Wilayah
Persen
N/A
36-37
37-38
38-39
39-41
41-43
43-45
3.
Penurunan emisi Gas
Rumah Kaca (GRK)
per Tahun
Persen
1,79
03-Feb
04-Mar
05-Apr
06-Mei
07-Jun
07-Jun
4.
Pencapaian Status
Mutu Sungai Utama dan
Waduk Besar dengan
tingkat cemar sedang
Persen
9,6
9,6-10,4
10,4-10,8
10,8-11,2
11,2-11,7
11,7-12,3
12,3-13
5.
Tingkat Kemantapan
Jalan Provinsi (kondisi
baik & sedang)
Persen
97,05
97 - 97,3
97,1 - 97,4
97,2 - 97,5
97,3 - 97,6
97,4 – 97,7
97,5 - 98
6.
Tingkat Ketersediaan
Fasilitas Perlengkapan
Jalan Provinsi
Persen
10,86
11,5-12,03
12,03-25,90
25,90-39,77
39,77-53,64
53,64-67,51
67,51-80
7.
Tingkat Kondisi Baik
Jaringan Irigasi di
Daerah Irigasi
Kewenangan Provinsi
Persen
64,52
64 - 66
66 - 71
71 - 76
76 - 81
81 - 86
86 - 90
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
MISI
4
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
8.
Rasio Elektrifikasi
Rumah Tangga
Persen
73,55
73-75
75-77
77-78
78-79
79-81
81-83
9.
Cakupan Pelayanan
Persampahan
Perkotaan
Persen
63,53
63-64
64-65
65-67
67-69
69-70
70-71
10.
Cakupan Pelayanan Air
Minum
Persen
51,76
54-58
58-63
63-70
70-73
73-74
74-76
11.
Cakupan Pelayanan Air
Limbah Domestik
Persen
63,21
63-63,5
63,5-64
64-65
65-67
67-68
68-69
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
MISI
4
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Angka Kemiskinan
Persen
9,52
8,80 - 7,80
7,80 - 6,80
6,80 - 5,90
5,90– 5,00
5,00 - 4,10
5,00 - 4,10
2.
Tingkat Pengangguran
Terbuka
Persen
9,08
9,00 - 8,50
8,50 - 8,00
8,00 - 7,50
7,50 – 7,00
7,00 - 6,50
6,50 – 6,00
3.
Jumlah PMKS yang
ditangani
Orang
334,255
479,255
527,181
579,899
637,888
701,677
771.845
4.
Jumlah Pekerja Anak
Orang
574,301
562,815
551,558
540,527
529,717
519,122
508,74
5.
Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Mancanegara (target
optimis)
Orang
N/A
700
810
950
1.100.000
1.300.000
1.500.000
6.
Jumlah Karya Seni dan
Budaya yang
didaftarkan untuk
memperoleh
HAKI/sertifikasi Badan
Internasional
Buah
3
3
2
2
2
2
2
7.
Jumlah Pemuda
Berprestasi Skala
Internasional
Orang
N/A
1
2
3
3
4
5
8.
IndeksPemberdayaan
Gender (IDG)
Poin
68,08
69,7
70
72,02
73
73,5
75
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
MISI
5
Janji Gubernur 2013-2018
1.
PENDIDIKAN
GRATIS SD, SLTP
DAN
SLTA
DI SELURUH JAWA BARAT
SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU
2.
BEASISWA
PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA
KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU
3.
REVITALIASI
POSYANDU
DAN
DANA OPERASIONAL KADER
POSYANDU
4.
MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA
BARU
DAN MENCETAK
100.000 WIRAUSAHAAN BARU
JAWA BARAT
5.
ALOKASI
4 TRILIYUN
UNTUK
INFRASTRULTUR DESA DAN
PERDESAAN
6.
REHABILITASI 100.000
RUMAH
RAKYAT MISKIN
7.
PEMBANGUNAN
PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI
KABUPATEN/ KOTA
8.
PEMBANGUNAN
GELANGGANG OLAHRAGA DI
KABUPATEN/ KOTA
18
Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah
pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat
Kerangka Pendanaan
Program
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018
14
15
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD
2013-2018
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD
2013-2018
URAIAN
PENDAPATA
N
2012
TARGET 2013-2018
2013
2014
2015
2016
2017
2018
PENDAPATAN DAERAH
16.936.016.555.94
4,00 17.380.163.669.990,20 15.878.342.087.403,00 16.800.313.513.710,60 18.366.871.276.186,50 20.028.670.235.053,10 21.871.135.645.265,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH
10.040.804.975.71
2,00 10.513.980.746.509,20 13.042.056.434.421,00 14.416.031.751.655,30 15.798.611.949.594,90 17.251.534.266.859,70 18.866.634.535.014,30
PAJAK DAERAH 9.149.214.329.501
,00
9.714.912.691.000
,00 12.215.081.305.000,00 13.498.655.298.000,00 14.745.975.516.400,00 16.110.759.718.712,00 17.604.215.784.449,00
1. PKB 3.622.079.065.860 DAERAH YANG DIPISAHKAN
16
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD
2013-2018
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD
2013-2018
URAIAN
PENDAPATAN
2012
TARGET 2013-2018
2013
2014
2015
2016
2017
2018
DANA
PERIMBANGAN
2.832.746.608.832 ,00
2.741.250.361.000
,00
2.810.356.390.222
,00
2.365.498.833.769
,67
2.547.442.207.172
,76
2.754.064.354.741
,39
2.978.930.841.062
,72 1. Dana Bagi
Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak
1.514.429.568.832,0 0
1.188.725.300.000
,00
1.044.454.974.222
,00
861.084.826.845,0
0
910.038.002.035,9
5
971.913.617.870,4
9
1.038.967.979.052
,43
2. Dana Alokasi Umum
1.269.960.760.000,0 0
1.472.453.011.000
,00
1.687.686.386.000
,00
1.504.414.006.924
,67
1.637.404.205.136
,81
1.782.150.736.870
,90
1.939.962.862.010
,29 3. Dana Alokasi
Khusus 48.356.280.000,00 80.072.050.000,00 78.215.030.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
4.062.464.971.400 ,00
4.124.932.562.481
,00
25.929.262.760,00 18.782.928.285,55 20.817.119.418,87 23.071.613.451,94 25.570.269.188,78
17
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD
2013-2018
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD
2013-2018
PAD Murni
Pendapatan Lain-lain Yang Sah
43
15
Total Pendapatan Daerah
Dana Perimbangan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
10,514
13,042
14,416
15,799
17,252
18,867
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2,741
2,810
2,365
2,547
2,754
2,979
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
25.93
18.78
20.82
23.07
25.57
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
17,380
15,878
16,800
18,367
20,029
Misi 1 :
“Membangun Masyarakat yang berkualitas dan
berdaya saing”
Sosok 2018
: Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal
sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan
internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1
No
.
Sasaran Misi
Awal 2013
Kinerja
Target Pendanaan Misi 1
2014
2015
2016
2017
2018
I. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;
247.315.961.567 4.233.483.939.2
12
4.603.708.232.4
48
4.987.427.733.4
03
5.397.879.613.2
55
5.840.944.139.9
31
II. Meningkatnya kualitas
layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;
68.209.976.488 534.800.034.606 502.922.213.000 507.654.733.100 512.857.789.970 518.582.855.494
III. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK
45.517.871.800 79.363.420.000 84.046.250.000 96.542.828.000 107.576.787.800 121.989.138.580
Jumlah Misi 1
361.043.809.8
55
4.847.647.393.
818
5.190.676.695.
448
5.591.625.294.
503
6.018.314.191.
025
6.481.516.134.
005
No Program Pembangunan Daerah 2013 2014 2015 TARGET (Rp.) 2016 2017 2018
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 150.040.973.1 43
1.777.724.577.
188
1.878.966.746.
047
1.980.146.083.
349
2.087.122.887.
517
2.200.806.481.
893
2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 55.015.403.15 2
1.609.669.800.
000
1.749.486.780.
000
1.903.285.458.
000
2.072.464.003.
800
2.258.560.404.
180
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 50.000.000.00 0
60.000.000.00
0
72.000.000.00
0
86.400.000.00
0
103.680.000.00
0
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan N/A 11.144.000.000 13.848.000.000 15.552.000.000 17.352.000.000 19.987.200.000
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal 4.558.234.385 402.631.072.1 14
477.754.318.5
09
552.928.326.5
83
628.159.258.3
74
703.454.098.83
1
6. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 17.599.391.38 7
378.350.000.0
00
418.895.000.0
00
457.807.000.0
00
499.530.825.0
00
546.235.188.75
0 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 20.101.959.500 3.964.489.910 4.757.387.892 5.708.865.470 6.850.638.564 8.220.766.277
8. Program Promosi Kesehatan N/A 711.000.000 782.100.000 860.310.000 946.341.000 1.040.975.100
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1...
(lanjutan)
No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018
9. Program Pengembangan lingkungan sehat N/A 2.735.000.000 1.203.400.000 1.323.740.000 1.456.114.000 1.601.725.400
10. Program Pelayanan Kesehatan 13.238.357.021 497.641.044.60 6
466.111.425.00
0
467.722.567.50
0
469.494.824.25
0
471.444.306.68
0 11. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.849.700.000 16.705.000.000 17.220.000.000 18.942.000.000 20.836.200.000 22.919.820.000
12. Program Sumber Daya Kesehatan 53.121.919.467 12.600.000.000 13.230.000.000 13.891.500.000 14.586.075.000 15.315.378.750
13. Program Manajeman Kesehatan 3.143.000.000 2.857.300.000 3.093.030.000 3.352.333.000 3.637.566.300
14. Program Pelayanan KB N/A 1.000.000.000 1.200.000.000 1.440.000.000 1.728.000.000 2.073.600.000 15. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) N/A 264.990.000 317.988.000 381.585.600 457.902.720 549.483.264
16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 21.370.829.800 29.075.000.000 31.508.000.000 35.567.300.000 40.510.930.000 48.613.116.000
17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3.540.300.000 7.389.800.000 8.150.480.000 10.384.928.000 10.949.120.800 11.491.132.880
18. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 15.825.000.000 29.118.620.000 30.179.770.000 34.841.800.000 39.003.057.000 43.270.241.700
19. Program Pengembangan Transmigrasi 4.781.742.000 13.780.000.000 14.208.000.000 15.748.800.000 17.113.680.000 18.614.648.000
Misi 2
: “Membangun Perekonomian yang Kokoh
dan Berkeadilan”
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 2
No
.
Sasaran Misi
Awal 2013
Kinerja
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
IV.
Jawa Barat sebagai
Daerah Pertanian
Berbasis Agrikultur
VIII.
Meningkatnya
pembangunan ekonomi
perdesaan dan regional
N/A
468.700.000.0
Jumlah Misi 2
291.044.878.9
36
1.661.939.470
.000
1.729.222.927
.000
1.903.944.757
.300
2.328.981.754
.910
2.712.059.876
.270
No Program Pembangunan Daerah 2013 2014 2015 TARGET (Rp.) 2016 2017 2018
4. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan kehutanan
9. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi N/A 13.468.000.000 15.445.400.000 17.627.720.000 20.217.106.000 23.286.664.800
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 2...
(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
11.
Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
14.
Program Penataan Struktur dan Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
16.
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan
dan Jembatan
N/A
17.
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
18.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
20.
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
22. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
23. Program Penataan ruang
N/A
1.700.000.00
0
1.870.000.00
0
2.057.000.00
0
2.262.700.00
0
2.488.970.00
0
Misi 3
:
“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur,
dan Perluasan
Partisipasi Publik”
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 3
No
.
Sasaran Misi
Awal 2013
Kinerja
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
IX. Meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas layanan
Pemerintahan serta
mewujudkan perluasan
partisipasi publik
X. Meningkatnya kualitas
tata kelola Pemerintahan
berbasis IPTEK
39.100.119.744
40.711.115.000
42.382.286.000
47.612.484.000
53.089.848.000
56.344.280.800
XI. Meningkatnya
profesionalisme dan
kualitas kesejahteraan
aparatur
XII. Meningkatnya stabilitas
tibumtranmas, kesadaran
politik dan hukum
Jumlah Misi 3
1.368.522.404
.001
2.411.816.203
.584
2.693.510.275
.142
2.948.003.994
.103
3.701.069.490
.735
3.775.445.495
.543
No Program Pembangunan Daerah 2013 2014 2015 TARGET (Rp.) 2016 2017 2018
7. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah N/A 41.788.668.000 99.407.709.800 56.431.968.280 62.695.465.108 69.718.224.119
8. Program Penelitian, Studi dan Survei N/A 15.250.000.000 18.300.000.000 21.960.000.000 26.352.000.000 31.622.400.000
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 16.222.039.500 12.343.751.131 14.070.001.244 15.318.501.369 16.542.551.505 18.401.256.656
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 3...
(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
11. Program Pengelolaan Administrasi
Kependudukan
2.375.000.000 1.575.000.000 1.900.000.000 2.200.000.000 1.900.600.000 2.800.000.00012. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
484.986.152.88 8213.721.310.66
4
225.428.840.73
0
284.200.524.10
3
208.324.676.51
4
165.224.383.26
5
13.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Umum
214.006.534.45 5
80.745.494.338 86.039.254.712 91.693.041.483 98.615.130.931
104.820.202.02
5
14. Program Kerjasama Pembangunan
4.795.000.000 3.400.000.000 2.575.000.000 2.480.000.000 2.690.500.000 3.132.050.00015. Program Pemantapan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
6.963.766.500 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 3.200.000.000 1.925.000.00016. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
dan Partisipasi Masyarakat
N/A 16.500.000.000 19.800.000.000 23.760.000.000 28.512.000.000 34.214.400.00017. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan
N/A 900.000.000.000 918.000.000.000 936.360.000.000 955.087.200.000 974.188.944.00018.
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
39.100.119.744
40.711.115.000 42.382.286.000 47.612.484.000 53.089.848.000 56.344.280.800
19. Program Pengembangan kompetensi
Aparatur
N/A 50.743.324.000 57.000.156.400 63.614.672.040 70.113.139.244 76.007.453.16820. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber
Daya Aparatur
N/A 664.943.537.67 5797.932.245.21
0
957.518.694.25
2
1.692.358.715.
333
1.713.244.380.
124
21. Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
9.206.200.000 650.000.000 1.150.000.000 675.000.000 1.175.000.000 700.000.00022. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
3.052.980.000 8.124.285.714 8.562.158.730 8.757.631.746 9.053.024.762 9.355.521.77823. Program Pendidikan Politik Masyarakat
8.438.223.245 4.700.001.750 14.075.000.500 16.560.000.000 18.450.000.500 20.250.000.00024. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
54.731.930.600 45.000.000.000 46.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 50.000.000.000Misi 4 :
“Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan
Pembangunan Infrastruktur Strategis
Yang Berkelanjutan”
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 4
No.
Sasaran Misi
Awal 2013
Kinerja
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
XIII. Meningkatnya daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
serta kualitas
penanganan bencana
XIV. Meningkatnya kualitas
pemenuhan infrastruktur
dasa rmasyarakat
XV. Meningkatnya
percepatan
Jumlah Misi 4
1.313.069.24
3.045
4.097.874.40
3.100
3.940.155.72
2.639
4.233.043.52
8.643
3.758.418.61
8.089
4.032.045.96
2.732
No
Program Pembangunan Daerah
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
1. Program Penataan Ruang
N/A
9.200.000.00
0
8.000.000.00
0
7.200.000.00
0
8.400.000.00
0
7.600.000.00
0
2.
Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
7.
Program Pembinaan pengembangan
ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi
N/A
9. Program Pembinaan, Pengembangan Sumber
Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah
N/A
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 4...
18. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;
Misi 5
:
“Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya,
Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam
Bingkai Kearifan Lokal”
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5
No.
Sasaran Misi
Kinerja Awal
2013
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
XVI. Pencegahan dan
Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
XVII. Meningkatnya peran
pemuda, organisasi
kemasyarakatan dan
prestasi olahraga serta
penanganan komunitas
tertentu
XVIII. Meningkatnya peran
masyarakat dalam
pembangunan olah raga,
seni, budaya dan
pariwisata
XIX. Meningkatnya kualitas
kehidupan masyarakat
dan kerukunan antar umat
beragama
11.200.000.000
27.951.500.000
33.534.000.000
40.200.800.000
48.190.960.000
57.769.152.000
XX. Meningkatnya kualitas
ketahanan keluarga
Jumlah Misi 5
311.833.924.0
14
153.516.742.0
00
200.090.443.6
00
234.264.761.7
80
274.699.452.4
64
333.444.103.3
21
No Program Pembangunan Daerah 2013 2014 2015 TARGET (Rp.) 2016 2017 2018
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
N/A 7.921.280.000 18.076.072.00 3. Program Perlindungan Sosial
N/A 7.256.500.000 21.769.500.00
4. Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana
Sosial dan Perlindungan Masyarakat; 54.731.930.600 15.000.000.000 18.000.000.000 21.600.000.000 25.920.000.000 31.104.000.000 5. Program Peningkatan dan pembinaan peran serta
masyarakat dalam pembangunan. N/A 5.600.000.000 5.600.000.000 5.950.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000
6, Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 4.794.719.000 2.675.000.000 2.987.500.000 3.261.250.000 4.217.720.000 4.676.026.500
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5...
(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
7.
Program Pembinaan, Pemasyarakatan
dan Pengembangan Olah Raga
179.327.606.30
0
1.500.000.000 1.500.000.000
1.650.000.000
1.700.000.000 1.700.000.00
0
8.
Program Peningkatan dan Pembinaan
Peran Serta Pemuda;
9.043.345.000
500.000.000
600.000.000
720.000.000
864.000.000
1.036.800.00
0
9.
Program Pengembangan Nilai Budaya
21.905.323.114
12.679.192.000
13.785.449.600
17.921.084.480
23.297.409.824
30.286.632.7
71
10.
Program Pengelolaan Kekayaan dan
Keragaman Budaya
30.831.000.000
57.937.010.000
69.524.412.000
83.429.294.400
100.115.153.28
0
120.138.183.
936
11. Program Peningkatan Pemahaman
dan Pengamalan Agama
1.000.000.000
2.570.000.000
3.084.000.000
3.700.800.000
4.440.960.000
5.329.152.00
0
12. Program Pembinaan Lembaga Sosial
Keagamaan
10.200.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
36.000.000.000
43.200.000.000
51.840.000.0
00
13. Program Pemeliharaan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat
381.500.000
450.000.000
500.000.000
550.000.000
600.000.000
14.
Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
N/A
2.950.000.000 3.050.000.000 3.150.000.000 3.250.000.000 3.350.000.00
0
15.
Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan dan
Anak
N/A
5.550.000.000
4.700.000.000
4.700.000.000
4.700.000.000
4.700.000.00
0
16.
Program Ketahanan Keluarga dan
Kesejahteraan Keluarga
N/A
1.035.010.000
1.035.010.000
1.035.010.000
1.035.010.000
1.242.012.00
0
TERIMA
KASIH
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA
BARAT
Informasi lebih lanjut :
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : http//www.jabarprov.go.id,
www.bappeda.jabarprov.go.id
SMS JABAR
MEMBANGUN
0811 200 5500
SMS
JABAR
MEMBANGUN
0811 200 5500
SMS
SATU DATA JABAR
08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA
BARAT*2011#
SMS
SATU DATA JABAR
08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA
BARAT*2011#
Mari membuat perencanaan Jawa
Barat sepanjang hayat
KM-0 Pro Poor JABAR
-ONLINE
KM-0 Pro Poor JABAR
-ONLINE
RKPD
Jabar
-ONLINE
Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018
Total Anggaran Common Goals
2013-2018
51.66%
5.29%
22.86%
9.63%
5.58%
1.10%
1.11% 0.12% 0.60%
2.05%
CG-1
CG-2
CG-3
CG-4
CG-5
Indikator Kinerja Program
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Kebijakan
Arah
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Satuan
Capaian Kinerja
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
Bidang
Urusan
OPD Penanggung Jawab
2013
2018
Utama
Utama
Mitra
PendukungMisi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata
Pendidikan gratis Dasar dan
Menengah (SD,SLTP, dan SLTA dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada Tahun 2018
angka melanjutkan SD/MI ke SMP/ MTs
persen 95 100 Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap
unit 665 683 Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
APK SD/MI persen 119,31 121,88 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
APK SMP/MTS persen 94,55 99,7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
angka melanjutkan SMP ke SMA
persen 75 95 Program
Pendidikan Menengah dan Tinggi
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
APK SMP/MTS persen 94,55 99,7 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
APK
SMA/MA/SMK Sederajat
Persen
67,68 94,92
Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Kebijakan
Arah
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Satuan
Capaian Kinerja
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
Bidang
Urusan
OPD Penanggung Jawab
2013
2018
Utama
Utama
Mitra
PendukungMisi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
Peningkatansarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren
Jumlah ruang kelas baru SMP/ MTs
unit
1070 1500
Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren
Jumlah ruang kelas baru SMA/ SMK/MA
unit
2000 2500
Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI
Jumlah anak-anak buruh dan TKI yang menerima beasiswa
persen 94,03 100 Program
Pendidikan Menengah dan Tinggi
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro Keuangan
Penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/ PTS
Jumlah penerima bea siswa yang melanjutkan ke PTN/PTS (pemuda, Keluarga Atlit Berprestasi, Guru, Mahasiswa)
Orang
2.196 4.696 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro Keuangan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Kebijakan
Arah
Indikat
OPD Penanggung Jawab
2013
2018
Utama
Utama
Mitra
PendukungMisi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
Peningkatan aksestransportasi sekolah didaerah terpencil
APK SD/MI persen 96,95 100 Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro Keuangan
APK SMP/MTS persen 94,03 100 Program
Pendidikan Menengah dan Tinggi
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah ruang kelas baru SMP/ MTs
Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro Keuangan
2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas (SSN) jenjang SD dan SMP (SSN) jenjang SD dan SMP