Pemerintah Kabupaten Kerinci
Dinas Pekerjaan Umum
Bab 11 - 1
Dokumen RPI2JM Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020
Pemerintah Kabupaten Kerinci
Dinas Pekerjaan Umum
Bab 11 - 2
Dokumen RPI2JM Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020
Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, telah ditetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat/provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyediaan infrastruktur
permukiman menjadi kewenangan wajib bagi pemerintah kabupaten/kota,
sehingga lebih mendekatkan antara pengambil kebijakan dengan masyarakat
pengguna infrastruktur permukiman.
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, kami menyadari bahwa
diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam
pengembangan infrastruktur permukiman secara komprehensif yang
terintegrasi baik dalam konteks kewilayahan maupun terkait dengan
pengembangan sektor lain dalam konstelasi pembangunan regional dan
nasional yang berkelanjutan. Untuk itu kami menyepakati Rencana Program
Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya (RPI2-JM BIDANG
CK) Tahun 2016-2020 Kabupaten Kerinci ini, pada dasarnya memuat rencana
kerja yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kerinci dari berbagai
sumber pembiayaan.
Berkenaan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kerinci sepakat
untuk saling mendukung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
bidang Cipta karya pada tahun 2016-2020, yang tertuang secara rinci dalam
lampiran memorandum ini, yang akan dilaksanakan dengan rincian pendanaan
untuk Instansi Pekerjaan Umum Bidang Cipta karya Kabupaten Kerinci,
Provinsi Jambi, maupun Pusat (APBN/LOAN)
Usulan-usulan program dan kegiatan yang disampaikan ini, kami
harapkan mendapatkan perhatian baik dari Pemerintah Provinsi maupun
Pusat, sehingga berkenan mengucurkan pendanaan yang berkaitan dengan
Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya
(RPI2-JM BIDANG CK) Tahun 2016-2020 Kabupaten Kerinci secara bertahap dan
berkelanjutan.
Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta
Karya (RPI2-JM BIDANG CK) Tahun 2016-2020 Kabupaten Kerinci ini pada
dasarnya dapat dilanjutkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan
Pemerintah Kabupaten Kerinci
Dinas Pekerjaan Umum
Bab 11 - 3
Dokumen RPI2JM Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020
Usulan dan prioritas program disusun atas dasar hasil analisis
kemampuan dan system yang ada, serta target pencapaian dan kemampuan
pendanaan dan kelembagaan. Usulan diupayakan untuk mewujudkan system
penyediaan pelayanan yang ada baik dalam hal teknis, keuangan,
kelembagaan dan aspek kelayakan yang ada. Berdasarkan kemampuan/supply
serta tingkat efisiensi dan efektivitas yang bisa dicapai dapat disusun skala
prioritas, yang diwujudkan dalam :
a.
Consolidated Expenders
program (Rencana Pendanaan yang Terkonsolidasi)
yang
mencakup
kegiatan/komponen
yang
diusulkan
berdasarkan
pertimbangan kemampuan, efisiensi dan efektivitas, program-program
yang diusulkan adalah program-program yang paling mungkin dilaksanakan
mengacu kepada strategi dan criteria penanganan yang diterapkan dari
kebijakan dan strategi pengembangan kota.
b.
Prediksi kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai dan membiayai
program yang diusulkan dengan menggali dari berbagai sumber pendanaan
dan pembiayaan yang ada. Serta penggambaran kemampuan peningkatan
pendapatan serta kemampuan kelembagaan yang terkait dengan usulan
program tersebut.
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan potensi yang dimiliki oleh
Kabupaten Kerinci, maka dalam tabel-tabel berikut ini disampaikan Matriks
Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya
Rincian Kegiatan Rp. MURNI PHLN
1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TAHUN ANGGARAN
Sub Output
Kecamatan DETAIL LOKASI
APBN APBD PROV. APBD KAB/KOTA MASY. SWASTA NO
Output Lokasi
2016 2017 2018 SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-
CSR 2019 2020
VOLUME
SATUAN
Pengadaan Lahan untuk Transfer Depo Kayu Aro Kab. Kerinci 500 M2 200,000 200,000
Pembangunan Transfer Depo Kayu Aro Kab. Kerinci 1 Unit 175000 175,000
Pengadaan Amroll Truck Kab. Kerinci 6 Unit 700,000 350,000 350,000 700,000 700,000
Pengadaan Dump Truck Kab. Kerinci 12 Unit 700,000 1,750,000 350,000 350,000 700,000 700,000 1,050,000 Pengadaan Dump Truck Compactor Kab. Kerinci 2 Unit 900,000 900,000 900,000 900,000 Operasional dan Pemeliharaan Kab. Kerinci 5 Tahun 1,000,000 100,000 150,000 300,000 450,000 Pengadaan Alat Berat TPA Kab. Kerinci 2 Unit 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1500000
Pengawasan Teknik dan Supervisi 800,000 - - - - - - - - - 800,000 -
Supervisi Pembangunan TPA Sanitary Landfill 1 Paket 800,000 800000
8 8.1
Perencanaan Teknis (DED)
Pembinaan/Pemberdayaan Lainnya
Peningkatan/Pembangunan TPST/3R 7,200,000 - - - - - - 800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 Pembangunan TPST/3R Kab. Kerinci 18 Unit 7,200,000 800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Fisik Penunjang
Pengawasan Teknik dan Supervisi
49,640,000 - 13,975,000 27,517,000 400,000 1,150,000 2,670,000 4,359,000 20,056,750 12,244,000 46,249,250 13,443,000 Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R
Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R
JUMLAH……….>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MATRIKS KEGIATAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA (RPI2-JM) BIDANG CIPTA KARYA
Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan Air Minum
Kabupaten Kerinci
Rincian Kegiatan Rp. MURNI PHLN
1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 2.1
Penyusunan NSPK
Pengaturan Lainnya - - 500,000.00 - - - - - 500,000.00 - - - Pengembangan SPAM Regional Kab. Kerinci 500,000.00 500,000.00
3.00 3.10
Pengaturan Lainnya - - - - - - - - - - - -
3.20
Studi Alternatif Pembiayaan
Pra Studi kelayakan - - - - - - - - - - - -
Fasilitasi - - - - - - - - - - - -
Perkuatan Kelembagaan (Capacity Building) - - - - - - - - - - - -
3.30
Penyiapan Materi dan Peralatan Pendukung
Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Seminar - - - - - - - - - - - -
Pendidikan dan Pelatihan - - - - - - - - - - - -
Informasi/Komunikasi/Produk Audio Visual - - - - - - - - - - - -
Fasilitasi - - - - - - - - - - - -
Perkuatan Kelembagaan (Capacity Building)
3.40
Penyusunan Rencana Induk
4.00 4.10
Bantuan Teknis/Administratif/Manajemen - - - - - - - - - - - -
4.20
MASY. SWASTA
Output Lokasi
VOLUME SATUAN
SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-
CSR Kecamatan DETAIL
LOKASI
APBN
APBD PROV. APBD KAB/KOTA
Laporan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bidang Air Minum
2016 2017 2018 2019 2020
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM NO
Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan SPAM Draft NSPK Daerah Bidang Air Minum
Rekomendasi Sumber Pembiayaan & Pola Investasi Bidang Air Minum
TAHUN ANGGARAN Sub Output
Rencana Induk Bidang Air Minum
Penyelenggara SPAM Terfasilitasi
PDAM yang Memperoleh Pembinaan
DETAIL
Rincian Kegiatan LOKASI Rp. MURNI PHLN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020
NO
TAHUN ANGGARAN Sub Output
Kecamatan APBN APBD
PROV.
APBD
KAB/KOTA MASY. SWASTA CSR 2016
Output Lokasi
VOLUME SATUAN
SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-
5.3
Pembangunan
- - - - - - -Istana Kepresidenan
DETAIL
Rincian Kegiatan LOKASI Rp. MURNI PHLN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020
NO
TAHUN ANGGARAN Sub Output
Kecamatan APBN APBD
PROV.
APBD
KAB/KOTA MASY. SWASTA CSR 2016
Output Lokasi
VOLUME SATUAN
SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-
6.3
Pembangunan Lainnya
Perencanaan Teknik
Pembangunan
Pengawasan Teknik dan Supervisi
- - - - - - -6.4
Pembangunan Lainnya
- - - - - - -Perencanaan Teknik
Pembangunan
Pengawasan Teknik dan Supervisi
- - - - - - -7
7.1
Monitoring dan Evaluasi
- - - - - - -Pembinaan/Pemberdayaan Lainnya
- - - - - - -BLM Fisik
- - - - - -
-JUMLAH……….>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3,100,000 - - - - - Sarana dan prasarana Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sarana dan prasarana Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional/Bersejarah
Keswadayaan Masyarakat Tanpa Sub Output
DETAIL
Rincian Kegiatan LOKASI Rp. MURNI PHLN 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SWASTA CSR
NO
SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-
TAHUN ANGGARAN Sub Output
Kecamatan APBN APBD PROV. APBD
KAB/KOTA MASY.
Output LOKASI
VOLUME SATUAN
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial yang Meningkat Kualitasnya Perencanaan Teknis (DED)
DED Pembangunan Jalan Usaha Tani (Perkerasan Jalan) : Siulak Siulak 1 (Satu) KWS 200,000 200,000
DED Pembangunan Jalan Usaha Tani (Perkerasan Jalan) : Bukit Kerman 1 (Satu) KWS 200,000 200,000
DED Pembangunan Jalan Usaha Tani (Perkerasan Jalan) : Air Hangat
Barat 1 (Satu) KWS 200,000 - - 200,000
Pembangunan
Dukungan PSD KTM Siulak 1 (Satu) KWS 4,000,000 4,000,000
Dukungan PSD KTM Bukit Kerman 1 (Satu) KWS 4,000,000 4,000,000
Dukungan PSD KTM Air Hangat
Barat 1 (Satu) KWS 4,000,000 4,000,000
Manajemen Pengendalian
Infrastruktur Kawasan Permukiman Rawan Bencana Perencanaan Teknis (DED)
Pembangunan
Manajemen Pengendalian
Infrastruktur Kawasan Permukiman di Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar Perencanaan Teknis (DED)
Pembangunan
Manajemen Pengendalian
8
Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Dan Sosial (RISE) Pembinaan/Pemberdayaan Lainnya
BLM Fisik
9
PPIP
Pembinaan/Pemberdayaan Lainnya
-BOP -
--BOP -
-BLM Fisik
RIS-PNPM
Pembinaan/Pemberdayaan Lainnya
BLM Fisik
JUMLAH……….>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 44,000,000 - 600,000 300,000 - - - 8,200,000 8,500,000 12,200,000 12,000,000 4,000,000 Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Dan Sosial (RISE)
Infrastruktur Perdesaan (PPIP)