• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022 Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022 Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

0 1,098,302,802 23.44 % 3,587,144,198

JUMLAH SELURUHNYA 4,685,447,000 734,971,043 363,331,759

Program Dukungan Manajemen 4,685,447,000 1,098,302,802 23.44 % 3,587,144,198

WA 0 734,971,043 363,331,759

WA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administrasi 4,170,447,000 0 724,971,043 304,331,759 1,029,302,802 24.68 % 3,141,144,198

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,170,447,000 0 724,971,043 304,331,759 1,029,302,802 24.68 % 3,141,144,198

EBA.962 Layanan Umum 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

051.A Penanganan Covid-19 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

000080. Swab/ Antigen PCR 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

EBA.994 Layanan Perkantoran 4,165,447,000 0 724,971,043 304,331,759 1,029,302,802 24.71 % 3,136,144,198

001 Gaji dan Tunjangan 2,882,976,000 0 510,005,352 174,896,668 684,902,020 23.76 % 2,198,073,980

001.A Pembayaran gaji dan tunjangan 2,882,976,000 0 510,005,352 174,896,668 684,902,020 23.76 % 2,198,073,980

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,079,827,000 0 196,009,380 66,910,120 262,919,500 24.35 % 816,907,500

000001. Belanja Gaji Pokok PNS 925,565,000 0 196,009,380 66,910,120 262,919,500 28.41 % 662,645,500

000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 77,131,000 0 0 0 0 0.00 % 77,131,000

000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 77,131,000 0 0 0 0 0.00 % 77,131,000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20,000 0 3,217 1,266 4,483 22.41 % 15,517

000004. Belanja Pembulatan Gaji PNS 16,000 0 3,217 1,266 4,483 28.02 % 11,517

000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 2,000 0 0 0 0 0.00 % 2,000

000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 2,000 0 0 0 0 0.00 % 2,000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 107,985,000 0 15,481,450 4,712,750 20,194,200 18.70 % 87,790,800

000007. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 92,557,000 0 15,481,450 4,712,750 20,194,200 21.82 % 72,362,800

000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 7,714,000 0 0 0 0 0.00 % 7,714,000

000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 7,714,000 0 0 0 0 0.00 % 7,714,000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 28,669,000 0 5,330,318 1,596,780 6,927,098 24.16 % 21,741,902

000010. Belanja Tunj.Anak PNS 24,573,000 0 5,330,318 1,596,780 6,927,098 28.19 % 17,645,902

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

(2)

000011. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 2,048,000 0 0 0 0 0.00 % 2,048,000

000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 2,048,000 0 0 0 0 0.00 % 2,048,000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 28,140,000 0 6,030,000 2,010,000 8,040,000 28.57 % 20,100,000

000013. Belanja Tunjangan Struktural PNS 24,120,000 0 6,030,000 2,010,000 8,040,000 33.33 % 16,080,000

000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 2,010,000 0 0 0 0 0.00 % 2,010,000

000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 2,010,000 0 0 0 0 0.00 % 2,010,000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,129,100,000 0 213,705,000 71,235,000 284,940,000 25.24 % 844,160,000

000016. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 967,800,000 0 213,705,000 71,235,000 284,940,000 29.44 % 682,860,000

000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 80,650,000 0 0 0 0 0.00 % 80,650,000

000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14) 80,650,000 0 0 0 0 0.00 % 80,650,000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 144,401,000 0 21,517,127 7,194,392 28,711,519 19.88 % 115,689,481

000019. Belanja Tunjangan PPh PNS 123,765,000 0 21,517,127 7,194,392 28,711,519 23.20 % 95,053,481

000020. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 10,318,000 0 0 0 0 0.00 % 10,318,000

000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 10,318,000 0 0 0 0 0.00 % 10,318,000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 65,664,000 0 13,252,860 4,200,360 17,453,220 26.58 % 48,210,780

000022. Belanja Tunj Beras PNS 65,664,000 0 13,252,860 4,200,360 17,453,220 26.58 % 48,210,780

511129 Belanja Uang Makan PNS 188,760,000 0 13,281,000 8,571,000 21,852,000 11.58 % 166,908,000

000023. Belanja Uang Makan PNS 188,760,000 0 13,281,000 8,571,000 21,852,000 11.58 % 166,908,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 5,110,000 0 1,095,000 365,000 1,460,000 28.57 % 3,650,000

000024. Belanja Tunjangan Umum PNS 4,380,000 0 1,095,000 365,000 1,460,000 33.33 % 2,920,000

000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 365,000 0 0 0 0 0.00 % 365,000

000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 365,000 0 0 0 0 0.00 % 365,000

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 105,300,000 0 24,300,000 8,100,000 32,400,000 30.77 % 72,900,000

000027. Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 105,300,000 0 24,300,000 8,100,000 32,400,000 30.77 % 72,900,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,282,471,000 0 214,965,691 129,435,091 344,400,782 26.85 % 938,070,218

002.A KEBUTUHAN SEHARI - HARI PERKANTORAN 374,952,000 0 58,531,800 34,613,000 93,144,800 24.84 % 281,807,200

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 324,872,000 0 49,462,500 25,304,000 74,766,500 23.01 % 250,105,500

(3)

000028. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PPNPN) 0 0 0 0 0 0.00 % 0

000029. Satpam 148,224,000 0 24,704,000 12,352,000 37,056,000 25.00 % 111,168,000

000030. THR Satpam 12,352,000 0 0 0 0 0.00 % 12,352,000

000031. Pengemudi 74,112,000 0 12,352,000 6,176,000 18,528,000 25.00 % 55,584,000

000032. THR Pengemudi 6,176,000 0 0 0 0 0.00 % 6,176,000

000033. Pramubakti 67,392,000 0 11,232,000 5,616,000 16,848,000 25.00 % 50,544,000

000034. THR Pramubakti 5,616,000 0 0 0 0 0.00 % 5,616,000

000035. Operasional lainnya 0 0 0 0 0 0.00 % 0

000036. Langganan Koran/Majalah, Air Minum dan operasional

lainnya 11,000,000 0 1,174,500 1,160,000 2,334,500 21.22 % 8,665,500

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5,000,000 0 3,873,000 400,000 4,273,000 85.46 % 727,000

000037. Belanja keperluan perkantoran lainnya 5,000,000 0 3,873,000 400,000 4,273,000 85.46 % 727,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 45,080,000 0 5,196,300 8,909,000 14,105,300 31.29 % 30,974,700

000038. Belanja keperluan sehari-hari perkantoran ( pegawai 40

orang) 45,080,000 0 5,196,300 8,909,000 14,105,300 31.29 % 30,974,700

002.B LANGGANAN DAYA DAN JASA 330,600,000 0 38,611,599 22,351,308 60,962,907 18.44 % 269,637,093

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 211,000,000 0 25,592,870 17,172,085 42,764,955 20.27 % 168,235,045

000039. Langganan Internet 208,000,000 0 25,592,870 17,172,085 42,764,955 20.56 % 165,235,045

000040. Lisensi Video Conference 3,000,000 0 0 0 0 0.00 % 3,000,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 7,200,000 0 0 0 0 0.00 % 7,200,000

000041. Biaya Pengiriman Surat Dinas 7,200,000 0 0 0 0 0.00 % 7,200,000

522111 Belanja Langganan Listrik 102,000,000 0 12,781,257 5,063,671 17,844,928 17.50 % 84,155,072

000042. Langganan Listrik 102,000,000 0 12,781,257 5,063,671 17,844,928 17.50 % 84,155,072

522112 Belanja Langganan Telepon 2,400,000 0 237,472 115,552 353,024 14.71 % 2,046,976

000043. Langganan Telepon 2,400,000 0 237,472 115,552 353,024 14.71 % 2,046,976

522141 Belanja Sewa 8,000,000 0 0 0 0 0.00 % 8,000,000

000044. Sewa Web Hosting 8,000,000 0 0 0 0 0.00 % 8,000,000

002.C PEMELIHARAAN KANTOR 253,109,000 0 34,055,212 29,813,967 63,869,179 25.23 % 189,239,821

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

(4)

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 159,504,000 0 25,896,093 18,900,353 44,796,446 28.08 % 114,707,554

000045. Pemeliharaan Gedung Kantor 132,004,000 0 13,900,093 18,900,353 32,800,446 24.85 % 99,203,554

000046. Pemeliharaan Taman / Halaman Kantor 12,000,000 0 11,996,000 0 11,996,000 99.97 % 4,000

000087. Tambahan Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor 12,000,000 0 0 0 0 0.00 % 12,000,000

000047. Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor 2,600,000 0 0 0 0 0.00 % 2,600,000

000048. Pemeliharaan Pos Jaga 900,000 0 0 0 0 0.00 % 900,000

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 13,183,000 0 0 0 0 0.00 % 13,183,000

000049. Pemeliharaan bangunan rumah ibadah 3,080,000 0 0 0 0 0.00 % 3,080,000

000088. Tambahan Pemeliharaan Bangunan Rumah Ibadah 1,920,000 0 0 0 0 0.00 % 1,920,000

000050. Pemeliharaan Gedung Kantor lainnya 4,900,000 0 0 0 0 0.00 % 4,900,000

000089. Tambahan Pemeliharaan Gedung Kantor Lainnya 3,283,000 0 0 0 0 0.00 % 3,283,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80,422,000 0 8,159,119 10,913,614 19,072,733 23.72 % 61,349,267

000051. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 36,128,000 0 5,325,119 7,387,614 12,712,733 35.19 % 23,415,267

000052. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 6,000,000 0 600,000 1,116,000 1,716,000 28.60 % 4,284,000

000053. Pemeliharaan Komputer / PC 8,874,000 0 250,000 0 250,000 2.82 % 8,624,000

000054. Pemeliharaan Laptop 8,874,000 0 0 2,240,000 2,240,000 25.24 % 6,634,000

000055. Pemeliharaan Printer 8,280,000 0 0 170,000 170,000 2.05 % 8,110,000

000056. Pemeliharaan AC (Air Conditioner) 6,090,000 0 700,000 0 700,000 11.49 % 5,390,000

000057. Bahan Bakar Genset 4,800,000 0 0 0 0 0.00 % 4,800,000

000058. Pemeliharaan Genset 1,376,000 0 1,284,000 0 1,284,000 93.31 % 92,000

002.D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 56,460,000 0 12,590,000 4,590,000 17,180,000 30.43 % 39,280,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12,060,000 0 8,890,000 890,000 9,780,000 81.09 % 2,280,000

000059. Pengadaan Pakaian dinas Non Hakim 8,000,000 0 8,000,000 0 8,000,000 100.00 0

000060. Pengadaan Pakaian Dinas Satpam 2,280,000 0 0 0 0 0.00 % 2,280,000

000061. Pengadaan Pakaian Dinas Pengemudi 890,000 0 890,000 0 890,000 100.00 0

000062. Pengadaan Pakaian dinas pramubakti 890,000 0 0 890,000 890,000 100.00 0

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 44,400,000 0 3,700,000 3,700,000 7,400,000 16.67 % 37,000,000

(5)

000063. Honor Kuasa Pengguna Anggaran 9,000,000 0 750,000 750,000 1,500,000 16.67 % 7,500,000

000064. Honor Pejabat Pembuat Komitmen 7,800,000 0 650,000 650,000 1,300,000 16.67 % 6,500,000

000065. Honor Penguji SPP dan Penandatangan SPM 7,200,000 0 600,000 600,000 1,200,000 16.67 % 6,000,000

000066. Honor Bendahara Pengeluaran 7,200,000 0 600,000 600,000 1,200,000 16.67 % 6,000,000

000067. Honor Staf Pengelola Anggaran 9,600,000 0 800,000 800,000 1,600,000 16.67 % 8,000,000

000068. Honor Pengelola PNBP 3,600,000 0 300,000 300,000 600,000 16.67 % 3,000,000

002.E Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim 166,320,000 0 35,640,000 31,680,000 67,320,000 40.48 % 99,000,000

522141 Belanja Sewa 166,320,000 0 35,640,000 31,680,000 67,320,000 40.48 % 99,000,000

000069. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim 166,320,000 0 35,640,000 31,680,000 67,320,000 40.48 % 99,000,000

002.F PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 750,000 0 0 0 0 0.00 % 750,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 750,000 0 0 0 0 0.00 % 750,000

000070. Spanduk 750,000 0 0 0 0 0.00 % 750,000

002.G RAPAT KOORDINASI INTERNAL 9,600,000 0 0 876,816 876,816 9.13 % 8,723,184

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9,600,000 0 0 876,816 876,816 9.13 % 8,723,184

000071. Bahan, Konsumsi 9,600,000 0 0 876,816 876,816 9.13 % 8,723,184

002.H KOORDINASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA 60,320,000 0 33,286,100 4,630,000 37,916,100 62.86 % 22,403,900

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60,320,000 0 33,286,100 4,630,000 37,916,100 62.86 % 22,403,900

000072. Uang harian 18,240,000 0 14,068,000 3,840,000 17,908,000 98.18 % 332,000

000073. Penginapan/Akomodasi 12,800,000 0 9,018,100 590,000 9,608,100 75.06 % 3,191,900

000074. Transport 10,800,000 0 10,200,000 200,000 10,400,000 96.30 % 400,000

000090. Tambahan Belanja Perjalanan Dinas 18,480,000 0 0 0 0 0.00 % 18,480,000

002.I KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL 23,360,000 0 1,160,000 580,000 1,740,000 7.45 % 21,620,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23,360,000 0 1,160,000 580,000 1,740,000 7.45 % 21,620,000

000075. Uang harian 12,160,000 0 760,000 380,000 1,140,000 9.38 % 11,020,000

000076. Penginapan/Akomodasi 6,400,000 0 0 0 0 0.00 % 6,400,000

000077. Transport 4,800,000 0 400,000 200,000 600,000 12.50 % 4,200,000

002.J PENANGANAN COVID-19 7,000,000 0 1,090,980 300,000 1,390,980 19.87 % 5,609,020

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

(6)

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 2,000,000 0 1,090,980 300,000 1,390,980 69.55 % 609,020

000078. vitamin/masker/handsanitizer 2,000,000 0 1,090,980 300,000 1,390,980 69.55 % 609,020

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

000079. Penyemprotan Disinfektan 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 515,000,000 0 10,000,000 59,000,000 69,000,000 13.40 % 446,000,000

EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 515,000,000 0 10,000,000 59,000,000 69,000,000 13.40 % 446,000,000

EBB.951 Layanan Sarana Internal 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 100.00 0

052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 100.00 0

052.A Pengadaan Alat Pengolah Data 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 100.00 0

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 100.00 0

000085. Printer 1 Paket (3 Unit) 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 100.00 0

EBB.971 Layanan Prasarana Internal 505,000,000 0 0 59,000,000 59,000,000 11.68 % 446,000,000

051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 505,000,000 0 0 59,000,000 59,000,000 11.68 % 446,000,000

051.A Renovasi Gedung 505,000,000 0 0 59,000,000 59,000,000 11.68 % 446,000,000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 505,000,000 0 0 59,000,000 59,000,000 11.68 % 446,000,000

000081. Fisik 370,999,000 0 0 0 0 0.00 % 370,999,000

000082. Perencana 59,000,000 0 0 59,000,000 59,000,000 100.00 0

000083. Pengawasan 35,000,000 0 0 0 0 0.00 % 35,000,000

000084. Pengelola Kegiatan 40,001,000 0 0 0 0 0.00 % 40,001,000

Referensi

Dokumen terkait

Usulan Revisi Anggaran Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA dan POK telah disahkan dan Database RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.

• Pasal 38 ayat (5) bahwa dalam hal usulan revisi dapat disetujui dan mengakibatkan perubahan pagu DIPA Induk, Direktur Anggaran I menetapkan Revisi DHP RKA-KL dan mencetak