ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPA-OPD
TAHUN ANGGARAN 2017
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :
:
: : :
c. Jabatan b. NIP a. Nama
NIP. 19661210199303 1009
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PENGGUNA ANGGARAN :
Ir. R.P. H. MOH. ZIS, MT
NAMA FORMULIR KODE
DPA - OPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
DPA - OPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Organisasi Perangkat Daerah
DPA - OPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah
DPA- OPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
DPA - OPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017
: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Urusan Pemerintahan
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DPA-OPD
Organisasi
Kode Rekenin Uraian Jumlah
3 1 2
4. PENDAPATAN 340.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 340.000.000,00
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 340.000.000,00
4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 340.000.000,00
4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 120.000.000,00
4.1.2.15.06. Sewa Alat Berat 220.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 340.000.000,00
5. BELANJA 215.416.813.963,73
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.012.854.563,73
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 9.012.854.563,73
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 8.066.174.563,73
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.109.997.885,90
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 608.583.702,65
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1) 354.794.999,35
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 267.259.999,35
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 390.198.960,48
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 335.150.516,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 188.500,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 946.680.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 360.600.000,00
5.1.1.02.06. Pemberian uang makan PNS 586.080.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 206.403.959.400,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 713.658.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 632.200.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 297.350.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 307.950.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 22.900.000,00
5.2.1.01.04. Biaya Harian Pengawasan 4.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Kontrak Daerah 60.000.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 21.458.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 21.458.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.740.291.400,00
5.2.2.01. Belanja Barang Pakai Habis 556.958.500,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 134.183.500,00
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasi tender 26.000.000,00
Kode Rekenin Uraian Jumlah 3 2
1
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 17.293.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 10.176.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 79.366.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 265.780.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul 13.760.000,00
5.2.2.01.11. Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard) 7.700.000,00
5.2.2.01.19. Belanja Dekorasi 300.000,00
5.2.2.01.20. Belanja Dokumentasi 2.400.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.829.349.050,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.821.649.050,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 7.700.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 386.500.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 2.400.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 108.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.600.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 33.900.000,00
5.2.2.03.14. Belanja jasa publikasi 47.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Administrasi Pertanahan 167.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 512.540.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 80.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 150.800.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 239.890.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.300.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 39.550.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 143.334.700,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 48.782.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 94.552.200,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah 41.270.950,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.800.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 10.000.000,00
5.2.2.07.05. Belanja sewa tanah 28.470.950,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 127.300.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 127.300.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 2.500.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 500.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 160.110.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 19.800.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 43.095.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 7.350.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 89.865.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 6.400.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 6.400.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.167.690.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.449.170.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 718.520.000,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
50.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 50.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.201.540.000,00
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan/Jembatan/Irigasi 1.101.540.000,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 100.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 1.790.721.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.082.641.000,00
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Pendataan 420.000.000,00
5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Peraturan 288.080.000,00
5.2.2.27. Belanja Jasa Pegawai 1.764.077.200,00
5.2.2.27.01. Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor 53.600.000,00
5.2.2.27.02. Belanja Jasa Tenaga Ahli 137.600.000,00
5.2.2.27.03. Belanja Upah Pekerja 1.572.877.200,00
5.2.3. BELANJA MODAL 194.950.010.000,00
5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
2.515.000.000,00
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 1.000.000.000,00 5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air 1.515.000.000,00 5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 15.000.000,00
5.2.3.14.11. Belanja modal Pengadaan Mesin Proses 15.000.000,00
5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 10.000.000,00
5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 10.000.000,00
5.2.3.22. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 605.000.000,00 5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service 605.000.000,00
5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 326.500.000,00
5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal 200.000.000,00
5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 126.500.000,00
5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 88.900.000,00
5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 83.000.000,00
5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 5.900.000,00
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 33.500.000,00
5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 24.000.000,00
5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
9.500.000,00
5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 133.300.000,00
5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 1.300.000,00 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 39.000.000,00
5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 93.000.000,00
5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
78.200.000,00
Kode Rekenin Uraian Jumlah 3 2
1
5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 43.000.000,00
5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 35.200.000,00
5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 27.500.000,00
5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 5.000.000,00
5.2.3.31.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 22.500.000,00
5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 144.650.000,00
5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 144.650.000,00
5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 135.902.070.000,00
5.2.3.60.03. Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 75.419.070.000,00
5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 59.058.000.000,00
5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 1.425.000.000,00
5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 13.277.448.000,00
5.2.3.61.03. Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 10.720.448.000,00
5.2.3.61.04. Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa 2.557.000.000,00
5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 21.218.942.000,00 5.2.3.62.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi 16.630.942.000,00 5.2.3.62.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi 4.588.000.000,00 5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam
4.526.000.000,00
5.2.3.65.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
4.526.000.000,00
5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 4.087.000.000,00 5.2.3.67.01. Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku 4.087.000.000,00 5.2.3.68. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 11.961.000.000,00 5.2.3.68.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 11.961.000.000,00 JUMLAH BELANJA 215.416.813.963,73 SURPLUS/(DEFISIT) (215.076.813.963,73) Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung Belanja Langsung
3 4 5 6 7
50.000.000,00 85.000.000,00 95.000.000,00 110.000.000,00 340.000.000,00 2.594.289.299,80 2.561.772.719,76 2.004.884.474,36 1.851.908.069,81 9.012.854.563,73 19.669.306.425,00 30.774.731.425,00 57.167.262.425,00 98.792.659.125,00 206.403.959.400,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si NIP.19610114 198603 1008
Menyetujui, SAMPANG, 5 JANUARI 2017 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017
DPA-OPD 2.2
Urusan Pemerintahan :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.
Organisasi :
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Prog. Keg. (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 724.757.500,00
5.533.375,00 5.533.375,00
6.383.375,00 5.533.375,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.983.500,00
01. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
30.600.000,00 30.600.000,00
30.600.000,00 30.600.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 122.400.000,00
02. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
9.887.500,00 9.887.500,00
12.187.500,00 9.887.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
41.850.000,00
06. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
28.891.500,00 28.891.500,00
28.891.500,00 28.891.500,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 115.566.000,00
08. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
10.075.000,00 9.975.000,00
9.975.000,00 9.975.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00
10. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
100.000,00 17.835.000,00
15.835.000,00 15.835.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.605.000,00
11. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
4.423.250,00 4.323.250,00
4.323.250,00 4.323.250,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.393.000,00
12. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
2.500.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00
13. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
900.000,00 900.000,00
900.000,00 900.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.600.000,00
15. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
4.950.000,00 4.950.000,00
8.625.000,00 8.625.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 27.150.000,00
17. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
49.952.500,00 49.952.500,00
49.952.500,00 49.952.500,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 199.810.000,00
18. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
15.000.000,00 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 60.000.000,00
19. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
3.600.000,00 3.600.000,00
3.600.000,00 3.600.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 14.400.000,00
20. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.159.070.000,00
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Prog. Keg. (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
- -
1.700.000,00 78.200.000,00
Pengadaan Meubeulair 79.900.000,00
10. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
250.000,00 80.095.000,00
Pengadaan Komputer 80.345.000,00
11. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
1.200.000,00 89.250.000,00
Pengadaan Peralatan Kantor 90.450.000,00
12. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
16.000.000,00 100.000,00
Pengadaan alat-alat berat 16.100.000,00
14. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
300.000,00 202.700.000,00
Pengadaan alat-alat ukur 203.000.000,00
17. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
250.000,00 44.375.000,00
Pengadaan Perlengkapan Kantor 44.625.000,00
19. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
2.410.000,00 12.640.000,00
12.640.000,00 2.310.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 30.000.000,00
21. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
3.100.000,00 29.450.000,00
29.450.000,00 3.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 65.000.000,00
22. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
91.600.000,00 91.350.000,00
91.350.000,00 91.350.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 365.650.000,00
24. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
8.575.000,00 8.475.000,00
8.475.000,00 8.475.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34.000.000,00
30. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
600.000,00 1.040.000,00
146.760.000,00 1.600.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 150.000.000,00
36. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 104.000.000,00
- -
52.000.000,00 52.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 104.000.000,00
01. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26.000.000,00
- -
- 10.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
10.000.000,00
01. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
3.000.000,00 -
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00
02. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
3.000.000,00 -
- -
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00
04. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
5.075.000,00 -
- 4.925.000,00
Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD 10.000.000,00
05. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 36.793.452.000,00
2
1 3
Prog. Keg.
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Dana I II III IV
10.342.565.000,00 10.350.939.500,00
5.686.309.500,00 250.000.000,00
Pembangunan jalan 26.629.814.000,00
02. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
3.796.948.000,00 4.035.850.000,00
2.230.840.000,00 100.000.000,00
Pembangunan jembatan 10.163.638.000,00
03. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 16. Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
12.300.000.000,00
4.642.180.000,00 4.641.287.000,00
2.614.985.000,00 101.548.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 12.000.000.000,00
02. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
80.726.000,00 80.050.000,00
139.224.000,00 -
Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong dan Trotoar 300.000.000,00
03. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 52.369.401.950,00
25.011.932.000,00 25.059.682.000,00
156.044.000,00 1.202.972.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 51.430.630.000,00
02. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
12.417.500,00 400.029.000,00
513.812.350,00 12.513.100,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 938.771.950,00
03. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
21. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 362.750.000,00
90.687.500,00 90.687.500,00
90.687.500,00 90.687.500,00
Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 362.750.000,00
01. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
23. Program pengendalian banjir 15.378.887.950,00
1.763.172.000,00 2.021.500.000,00
2.163.435.000,00 2.318.923.000,00
Pembangunan reservoir pengendali banjir 8.267.030.000,00
01. Kabupaten Sampang -
1.009.612.000,00 1.013.700.000,00
1.656.655.000,00 1.032.521.250,00
Pembangunan prasarana pengamanan bantaran dan tanggul sungai
4.712.488.250,00
02. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
996.000,00 3.000.000,00
239.653.000,00 256.351.000,00
Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 500.000.000,00
03. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
187.340.000,00 162.660.000,00
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 350.000.000,00
04. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
784.061.700,00 765.308.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
1.549.369.700,00
05. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 24. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya
4.634.000.000,00
- -
12.610.800,00 4.621.389.200,00
Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
4.634.000.000,00
01. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 25. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
9.598.611.000,00
- -
2.800.000,00 57.200.000,00
Perencanaan pembangunan dan Pengembangan Jaringan Irigasi
60.000.000,00
01. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Prog. Keg. (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
- -
24.815.000,00 325.185.000,00
Perencanaan pengelolaan saluran sungai 350.000.000,00
02. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Barang
- 673.475.000,00
3.606.961.875,00 3.655.204.125,00
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi 7.935.641.000,00
05. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
- -
208.870.000,00 191.130.000,00
Pemberdayaan petani pemakai air 400.000.000,00
07. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
521.175.000,00 331.795.000,00
Pelaksanaan WISMP 852.970.000,00
08. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
26. Program penyediaan dan pengelolaan air baku 8.843.582.000,00
- -
4.244.930.000,00 1.665.070.000,00
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung air lainnya
5.910.000.000,00
05. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
443.071.000,00 305.980.000,00
Rehabilitasi /pemeliharaan sumur-sumur air tanah 749.051.000,00
07. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
1.678.046.875,00 446.953.125,00
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
2.125.000.000,00
08. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
29.851.000,00 29.680.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 59.531.000,00
09. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 28. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
62.864.400.000,00
51.759.275.000,00 8.349.609.500,00
2.590.649.500,00 64.866.000,00
Pembangunan/peningkatan infrastruktur 62.764.400.000,00
03. Kabupaten Sampang Desa yang akses jalannya
rusak
1.375.000,00 34.195.300,00
63.154.700,00 1.275.000,00
Pemeliharaan rutin batas wilayah Kabupaten 100.000.000,00
04. Kabupaten Sampang Masyarakat
30. Program Perencanaan Tata Ruang 276.700.000,00
- -
75.000.000,00 -
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
75.000.000,00
02. Kabupaten Sampang masyarakat
- 36.350.000,00
38.650.000,00 -
Koordinasi , Integrasi, dan Sinkronisasi Perencanaan Program tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)
75.000.000,00
03. Kabupaten Sampang SKPD Terkait
- 36.410.000,00
90.290.000,00 -
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 126.700.000,00
06. Kabupaten Sampang Masyarakat
33. Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi 49.680.000,00
- 13.594.500,00
36.085.500,00 -
Sosialisasi dan diseminisasi peraturan perundang-undang dan peraturan lainnya yang terkait
49.680.000,00
01. Kabupaten Sampang Masyarakat, Semua
SKPD, Penyedia 34. Program Pembangunan sistem informasi/data base
Pekerjaan Umum
222.992.000,00
- -
600.000,00 92.392.000,00
Penyusunan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air 92.992.000,00
02. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
2
1 3
Prog. Keg.
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Dana I II III IV
- -
1.300.000,00 128.700.000,00
Pengolahan Data Hidrologi 130.000.000,00
03. Kabupaten Sampang Masyarakat Kabupaten
Sampang 35. Program peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan
Umum
695.675.000,00
- -
3.575.000,00 605.000.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 608.575.000,00
05. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- -
87.100.000,00 -
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 87.100.000,00
10. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
19.669.306.425,00 30.774.731.425,00 57.167.262.425,00 98.792.659.125,00 206.403.959.400,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Mengesahkan, SAMPANG, 5 JANUARI 2017
Ir. R.P. H. MOH. ZIS, MT
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NIP : 19661210199303 1009 Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI
NIP: 19641005199210 2001