REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
3.261.226.550,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 1.19.1.19.03.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
701.856.700,00 100%
02. BPBD
Penyediaan jasa surat menyurat
1.19.1.19.03.01.01. terwujudnya legalitas administrasi
selama setahun
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 999.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19.1.19.03.01.02. Terwujudnya pembayaran rekening
telepon, air dan listrik
terdapatnya kelancaran pelaksanaan tugas
90% 36.000.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.03.01.06. Terwujudnya pembayaran pajak
dan surat-menyurat kendaraan dinas operasional
Meningatnya kelancaran pelaksanaan tugas
90% 8.715.000,00
16 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.1.19.03.01.07. Tersedianya jasa pengelola
keuangan
Meningkatnya kinerja aparatur pengelola adminstrasi keuangan
100% 101.364.000,00
13 Orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19.1.19.03.01.08. Tersedianya alat-alat kebersihan
kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
100% 4.820.000,00
1 paket
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.19.1.19.03.01.09. Tersedianya peralatan yang baik
untuk kelancaran tugas
berfungsinya peralatan kerja dengan baik
100% 36.072.000,00
30 unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.03.01.10. Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
100% 18.903.000,00
1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19.1.19.03.01.11. Tersedianya barang cetakan,
fotocopy dan penjilidan
Terwujudnya tertib administrasi surat-menyurat dan administrasi perkantoran
100% 22.920.500,00
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.1.19.03.01.12. Tersedianya komponen intalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100% 7.713.200,00
1 Tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.19.1.19.03.01.13. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
82% 71.380.000,00
11 unit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19.1.19.03.01.15. Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur
100% 17.280.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan makanan dan minuman
1.19.1.19.03.01.17. Tersedianya Makan Minum rapat
kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 11.400.000,00
1 Tahun
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19.1.19.03.01.18. Terwujudnya Koordinasi dan
sinkronisasi program dan kegiatan Pembangunan BKB & PBD
Meningkatnya kinerja dan pemahaman terhadap tugas
100% 131.400.000,00
1 tahun
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.19.1.19.03.01.19. Tersedianya Tenaga Non PNS /
THL
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100% 232.890.000,00
18 orang
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran
1.19.1.19.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
384.025.800,00 100%
07. BPBD
Pengadaan mebeleur
1.19.1.19.03.02.10. Tersedianya sarana mobiler Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
90% 50.400.000,00
96 unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19.1.19.03.02.22. Terwujudnya kualitas gedung kantor Terciptannya Kenyaman
dalam pelaksanaan tugas
100% 10.000.000,00
1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.03.02.24. Terlaksananya Pemeliharaan
kendaraan dinas
Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 323.625.800,00
22 unit
Meningkatnya disiplin aparatur
1.19.1.19.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 89.285.000,00 BPBD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19.1.19.03.03.02. Tersedianya pakaian dinas Meningkatnya disiplin
aparatur dalam berpakaian dinas
100% 89.285.000,00
52 orang
meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur 1.19.1.19.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
34.950.000,00 75%
02. BPBD
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.19.1.19.03.05.03. Terlaksananya bimbingan teknis
perundang-undangan bagi pegawai BPBD
Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pegawai terhadap undang-undang
75% 34.950.000,00
3 orang
Terwujudnya penanganan terhadap darurat bencana 1.19.1.19.03.24. Program Penanganan Tanggap Darurat
Pasca Bencana
319.369.000,00 100%
07. BPBD
Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
1.19.1.19.03.24.02. Terlaksananya koordinasi
peningkatan penanganan tanggap darurat
Terwujudnya tim/ petugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana
70% 319.369.000,00
1 tahun
Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan dalam mengahadapi bencana 1.19.1.19.03.25. Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana
254.963.000,00 100%
07. BPBD
Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
1.19.1.19.03.25.05. terlaksananya sosialisasi daerah
rawan bencana
Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Terhadap bencana alam
100% 84.963.000,00
4
8
11
Halaman 3 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sosialisasi Desa/ Kelurahan / Nagari Tangguh Bencana
1.19.1.19.03.25.08. terlaksananya sosialisasi
desa/kelurahan/nagari tangguh bencana
Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan tangguh akan bencana
100% 170.000.000,00
5 Kecamatan
Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)
1.19.1.19.03.25.09. Tersedianya Tim Reaksi Cepat
yang terlatih dalam penanggulangan bencana
Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana Kota Payakumbuh
100% -
129 orang
Terwujudnya pengelolaan dan penanganan yang baik dalam menghadapi dampak bencana 1.19.1.19.03.26. Program Pengelolaan dan Penanganan
Dampak Bencana Alam
220.341.900,00 100%
07. BPBD
Pengkajian kapasitas pemulihan pasca bencana
1.19.1.19.03.26.01. Tersedianya hasil penilaian
Kerusakan dan kerugian Akibat bencana alam
tersediannya bantuan bagi korban bencana alam
60% 85.000.000,00
1 tahun
Koordinasi dan survey lokasi potensi bencana alam
1.19.1.19.03.26.02. Terlaksananya koordinasi dan
survey lokasi potensi bencana alam
tersedianya data potensi rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi potensi bencana alam
60% 97.338.000,00
1 Tahun
Pelatihan Pemulihan social psikologis korban bencana alam
1.19.1.19.03.26.03. Terlaksananya pelatihan pemulihan
sosial psikologis masyarakat korban bencana
Terlaksananya pemulihan sosial psikologis masyarakat korban bencana
60% 38.003.900,00
2 akt
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana di Payakumbuh
1.19.1.19.03.27. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana
1.256.435.150,00 100%
07. BPBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana
1.19.1.19.03.27.03. Terlaksananya Pengadaan sarana
dan prasarana Bencana
meningkatnya ketersediaan sarana penanggulangan kebakaran
100% 1.256.435.150,00
2 unit
1.04. PERUMAHAN 1.098.246.750,00
Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap Bahaya Kebakaran 1.04.1.19.03.19. Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
1.098.246.750,00 100%
07. BPBD
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1.04.1.19.03.19.07. Terlaksananya penyuluhan dibidabg
kebakaran kepada publik
meningkatkan pengetahuan publik tentang penanganan dini dan pencegahan kebakaran
100% 45.714.000,00
1 paket
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04.1.19.03.19.09. Terlaksananya pemeliharaan dan
peremajaan kendaraan operasional kebakaran
meningkatnya kemampuan operasional kendaraan pemadam kebakaran
100% 45.000.000,00
4
8
11
Halaman 4 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1.04.1.19.03.19.11. Terwujudya Pemeriksaan Tabung
Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Kewaspadaan dan berkurangnya Resiko Penyebaran Kebakaran Pada Bangunan Publik Dan Komersial
100% 49.999.500,00
750 set
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.04.1.19.03.19.12. Terlaksananya Siaga Pemadam
Kebakaran Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Meningkatnya Kesiagaan dan Kesiapan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
100% 957.533.250,00
1 tahun
TOTAL
4.359.473.300,00PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
19610716 198803 1 004.
KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH