• Tidak ada hasil yang ditemukan

Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 15. BPBD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 15. BPBD"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

4

8

11

Halaman 1 dari 4

2

1

No.

Indikator Kinerja

10

Urusan Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dana Indikatif 2015

Capaian Program

Prioritas

Tolok ukur

Target

3

Keluaran Kegiatan

5

6

Target

Tolok ukur

7

Hasil Kegiatan

Tolok ukur

Target

9

Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

3.261.226.550,00

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 1.19.1.19.03.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

701.856.700,00 100%

02. BPBD

Penyediaan jasa surat menyurat

1.19.1.19.03.01.01. terwujudnya legalitas administrasi

selama setahun

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 999.000,00

1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19.1.19.03.01.02. Terwujudnya pembayaran rekening

telepon, air dan listrik

terdapatnya kelancaran pelaksanaan tugas

90% 36.000.000,00

1 tahun

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.19.1.19.03.01.06. Terwujudnya pembayaran pajak

dan surat-menyurat kendaraan dinas operasional

Meningatnya kelancaran pelaksanaan tugas

90% 8.715.000,00

16 unit

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19.1.19.03.01.07. Tersedianya jasa pengelola

keuangan

Meningkatnya kinerja aparatur pengelola adminstrasi keuangan

100% 101.364.000,00

13 Orang

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19.1.19.03.01.08. Tersedianya alat-alat kebersihan

kantor

Meningkatnya kinerja aparatur

100% 4.820.000,00

1 paket

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.19.1.19.03.01.09. Tersedianya peralatan yang baik

untuk kelancaran tugas

berfungsinya peralatan kerja dengan baik

100% 36.072.000,00

30 unit

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.19.1.19.03.01.10. Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya kelancaran

pelaksanaan tugas

100% 18.903.000,00

1 Tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.19.1.19.03.01.11. Tersedianya barang cetakan,

fotocopy dan penjilidan

Terwujudnya tertib administrasi surat-menyurat dan administrasi perkantoran

100% 22.920.500,00

1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.19.1.19.03.01.12. Tersedianya komponen intalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100% 7.713.200,00

1 Tahun

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.19.1.19.03.01.13. Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

82% 71.380.000,00

11 unit

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.19.1.19.03.01.15. Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur

100% 17.280.000,00

(2)

4

8

11

Halaman 2 dari 4

2

1

No.

Indikator Kinerja

10

Urusan Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dana Indikatif 2015

Capaian Program

Prioritas

Tolok ukur

Target

3

Keluaran Kegiatan

5

6

Target

Tolok ukur

7

Hasil Kegiatan

Tolok ukur

Target

9

Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penyediaan makanan dan minuman

1.19.1.19.03.01.17. Tersedianya Makan Minum rapat

kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 11.400.000,00

1 Tahun

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.19.1.19.03.01.18. Terwujudnya Koordinasi dan

sinkronisasi program dan kegiatan Pembangunan BKB & PBD

Meningkatnya kinerja dan pemahaman terhadap tugas

100% 131.400.000,00

1 tahun

Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

1.19.1.19.03.01.19. Tersedianya Tenaga Non PNS /

THL

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100% 232.890.000,00

18 orang

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran

1.19.1.19.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

384.025.800,00 100%

07. BPBD

Pengadaan mebeleur

1.19.1.19.03.02.10. Tersedianya sarana mobiler Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas

90% 50.400.000,00

96 unit

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19.1.19.03.02.22. Terwujudnya kualitas gedung kantor Terciptannya Kenyaman

dalam pelaksanaan tugas

100% 10.000.000,00

1 Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19.1.19.03.02.24. Terlaksananya Pemeliharaan

kendaraan dinas

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 323.625.800,00

22 unit

Meningkatnya disiplin aparatur

1.19.1.19.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 89.285.000,00 BPBD

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.19.1.19.03.03.02. Tersedianya pakaian dinas Meningkatnya disiplin

aparatur dalam berpakaian dinas

100% 89.285.000,00

52 orang

meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur 1.19.1.19.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

34.950.000,00 75%

02. BPBD

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.19.1.19.03.05.03. Terlaksananya bimbingan teknis

perundang-undangan bagi pegawai BPBD

Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pegawai terhadap undang-undang

75% 34.950.000,00

3 orang

Terwujudnya penanganan terhadap darurat bencana 1.19.1.19.03.24. Program Penanganan Tanggap Darurat

Pasca Bencana

319.369.000,00 100%

07. BPBD

Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat

1.19.1.19.03.24.02. Terlaksananya koordinasi

peningkatan penanganan tanggap darurat

Terwujudnya tim/ petugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana

70% 319.369.000,00

1 tahun

Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan dalam mengahadapi bencana 1.19.1.19.03.25. Program Peningkatan Kesiapsiagaan

Menghadapi Bencana

254.963.000,00 100%

07. BPBD

Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana

1.19.1.19.03.25.05. terlaksananya sosialisasi daerah

rawan bencana

Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Terhadap bencana alam

100% 84.963.000,00

(3)

4

8

11

Halaman 3 dari 4

2

1

No.

Indikator Kinerja

10

Urusan Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dana Indikatif 2015

Capaian Program

Prioritas

Tolok ukur

Target

3

Keluaran Kegiatan

5

6

Target

Tolok ukur

7

Hasil Kegiatan

Tolok ukur

Target

9

Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sosialisasi Desa/ Kelurahan / Nagari Tangguh Bencana

1.19.1.19.03.25.08. terlaksananya sosialisasi

desa/kelurahan/nagari tangguh bencana

Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan tangguh akan bencana

100% 170.000.000,00

5 Kecamatan

Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)

1.19.1.19.03.25.09. Tersedianya Tim Reaksi Cepat

yang terlatih dalam penanggulangan bencana

Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana Kota Payakumbuh

100% -

129 orang

Terwujudnya pengelolaan dan penanganan yang baik dalam menghadapi dampak bencana 1.19.1.19.03.26. Program Pengelolaan dan Penanganan

Dampak Bencana Alam

220.341.900,00 100%

07. BPBD

Pengkajian kapasitas pemulihan pasca bencana

1.19.1.19.03.26.01. Tersedianya hasil penilaian

Kerusakan dan kerugian Akibat bencana alam

tersediannya bantuan bagi korban bencana alam

60% 85.000.000,00

1 tahun

Koordinasi dan survey lokasi potensi bencana alam

1.19.1.19.03.26.02. Terlaksananya koordinasi dan

survey lokasi potensi bencana alam

tersedianya data potensi rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi potensi bencana alam

60% 97.338.000,00

1 Tahun

Pelatihan Pemulihan social psikologis korban bencana alam

1.19.1.19.03.26.03. Terlaksananya pelatihan pemulihan

sosial psikologis masyarakat korban bencana

Terlaksananya pemulihan sosial psikologis masyarakat korban bencana

60% 38.003.900,00

2 akt

Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana di Payakumbuh

1.19.1.19.03.27. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana

1.256.435.150,00 100%

07. BPBD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana

1.19.1.19.03.27.03. Terlaksananya Pengadaan sarana

dan prasarana Bencana

meningkatnya ketersediaan sarana penanggulangan kebakaran

100% 1.256.435.150,00

2 unit

1.04. PERUMAHAN 1.098.246.750,00

Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap Bahaya Kebakaran 1.04.1.19.03.19. Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

1.098.246.750,00 100%

07. BPBD

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

1.04.1.19.03.19.07. Terlaksananya penyuluhan dibidabg

kebakaran kepada publik

meningkatkan pengetahuan publik tentang penanganan dini dan pencegahan kebakaran

100% 45.714.000,00

1 paket

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1.04.1.19.03.19.09. Terlaksananya pemeliharaan dan

peremajaan kendaraan operasional kebakaran

meningkatnya kemampuan operasional kendaraan pemadam kebakaran

100% 45.000.000,00

(4)

4

8

11

Halaman 4 dari 4

2

1

No.

Indikator Kinerja

10

Urusan Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dana Indikatif 2015

Capaian Program

Prioritas

Tolok ukur

Target

3

Keluaran Kegiatan

5

6

Target

Tolok ukur

7

Hasil Kegiatan

Tolok ukur

Target

9

Organisasi / SKPD : 1.19.03. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

1.04.1.19.03.19.11. Terwujudya Pemeriksaan Tabung

Pemadam Kebakaran

Meningkatnya Kewaspadaan dan berkurangnya Resiko Penyebaran Kebakaran Pada Bangunan Publik Dan Komersial

100% 49.999.500,00

750 set

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1.04.1.19.03.19.12. Terlaksananya Siaga Pemadam

Kebakaran Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Meningkatnya Kesiagaan dan Kesiapan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

100% 957.533.250,00

1 tahun

TOTAL

4.359.473.300,00

PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014

19610716 198803 1 004.

KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Berapa fitness tertinggi yang didapat dari hasil penelitian algoritma genetika dalam optimasi penjadwalan untuk distribusi roti berdasarkan waktu

Makna yang dimunculkan bersifat negosiatif, dalam arti pemaknaan informan terhadap tayangan Boyband dan Girlband Indonesia tidak berbeda secara keseluruhan dengan

Kesenian kuda lumping harus dipertahankan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan karena merupakan warisan budaya nasional yang sarat dengan makna yang luhur.. Kata

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berjudul ‘ Pemanfaatan Analytical Hierarchy Process(AHP) sebagai

Ultimately, the decision is the parents to make, but if your child is dead against it, you might have a very difficult time in teaching them. The fact of the matter is that an

Subi Pengadaan Langsung 10 ha Subi Rp 57.500.000 APBD April 2012 - Belanja Modal Pengadaan Penggilingan Hasil Pertanian Pelelangan Sederhana 3 Unit Kab.. Natuna Rp

The Hillsborough County School District has about 191,000 students, many of which belong to the Tampa schools (the county seat).. These