• Tidak ada hasil yang ditemukan

10211 - PUSKESMAS TAHUNAN 240 - 243

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "10211 - PUSKESMAS TAHUNAN 240 - 243"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

Urusan : 102 - KESEHATAN

SKPD : 10211 - PUSKESMAS TAHUNAN

Kode Uraian Jumlah Penjelasan

10211.4 PENDAPATAN 3.890.000.000

10211.000.000.41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.890.000.000

10211.000.000.414 PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 3.890.000.000

10211.000.000.414.16 Pendapatan blud 3.890.000.000

10211.000.000.414.16002 Pendapatan blud puskesmas 3.890.000.000

-10211.5 BELANJA 7.196.751.000

10211.000.000.51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.597.309.000

10211.000.000.511 BELANJA PEGAWAI 2.597.309.000

10211.000.000.511.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.082.509.000

10211.000.000.511.01001 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.595.062.000

10211.000.000.511.01002 Belanja Tunjangan Keluarga 175.168.000

10211.000.000.511.01003 Belanja Tunjangan Jabatan 14.420.000

10211.000.000.511.01004 Belanja Tunjangan Fungsional 181.218.000

10211.000.000.511.01005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 7.630.000

10211.000.000.511.01006 Belanja Tunjangan Beras 87.792.000

10211.000.000.511.01007 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.274.000

10211.000.000.511.01008 Belanja Pembulatan Gaji 49.000

10211.000.000.511.01009 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 11.880.000

10211.000.000.511.01020 Jaminan Kecelakaan Kerja 3.516.000

10211.000.000.511.01021 Jaminan Kematian 4.500.000

10211.000.000.511.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 514.800.000

10211.000.000.511.02001 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 514.800.000

10211.52 BELANJA LANGSUNG 4.599.442.000

10211.041 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 503.375.000

10211.041.101 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TAHUNAN (DAK NON FISIK)

503.375.000 Lokasi : Tahunan

10211.041.101.521 BELANJA PEGAWAI 2.500.000 Sumber dana : DAK

10211.041.101.521.01 Belanja Honorarium PNS 2.500.000

(2)

Kode Uraian Jumlah Penjelasan 10211.041.101.521.01002 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.500.000

10211.041.101.522 BELANJA BARANG DAN JASA 500.875.000

10211.041.101.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.040.000

10211.041.101.522.01001 Belanja Alat Tulis Kantor 140.000

10211.041.101.522.01004 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 900.000

10211.041.101.522.02 Belanja Bahan/Material 13.873.000

10211.041.101.522.02002 Belanja Bahan Kimia, Obat-obatan dan Perlengkapan Medis 875.000 10211.041.101.522.02003 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana

Praktek

3.000.000

10211.041.101.522.02004 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 9.998.000

10211.041.101.522.03 Belanja Jasa Kantor 11.148.000

10211.041.101.522.03010 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 10.710.000

10211.041.101.522.03011 Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan 438.000

10211.041.101.522.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.864.000

10211.041.101.522.06001 Belanja Cetak 6.120.000

10211.041.101.522.06002 Belanja Penggandaan/Fotokopi 744.000

10211.041.101.522.11 Belanja Makanan dan Minuman 136.965.000

10211.041.101.522.11003 Belanja Makanan dan Minuman Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi 136.965.000 10211.041.101.522.23 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber, Jasa PNS dan Non

PNS

330.985.000 10211.041.101.522.23001 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 132.600.000

10211.041.101.522.23003 Belanja Pembayaran Jasa non PNS 198.385.000

10211.049 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 3.890.000.000

10211.049.001 PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS 3.890.000.000 Lokasi : Tahunan

10211.049.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 3.434.750.000

10211.049.001.522.20 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.434.750.000

10211.049.001.522.20001 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.434.750.000

10211.049.001.523 BELANJA MODAL 455.250.000

10211.049.001.523.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 455.250.000

10211.049.001.523.02021 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 455.250.000

10211.061 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN 206.067.000

10211.061.001 PELAYANAN TEKNIS KANTOR 206.067.000 Lokasi : Tahunan

(3)

Kode Uraian Jumlah Penjelasan

10211.061.001.521 BELANJA PEGAWAI 67.200.000

10211.061.001.521.01 Belanja Honorarium PNS 67.200.000

10211.061.001.521.01001 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 18.000.000 10211.061.001.521.01002 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 49.200.000

10211.061.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 132.867.000

10211.061.001.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.707.000

10211.061.001.522.01001 Belanja Alat Tulis Kantor 6.749.000

10211.061.001.522.01002 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 2.025.000 10211.061.001.522.01003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 648.000 10211.061.001.522.01004 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.375.000 10211.061.001.522.01005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 4.680.000

10211.061.001.522.01007 Belanja Habis Pakai Komputer 2.230.000

10211.061.001.522.03 Belanja Jasa Kantor 39.520.000

10211.061.001.522.03001 Belanja Telepon 1.800.000

10211.061.001.522.03002 Belanja Air 7.200.000

10211.061.001.522.03003 Belanja Listrik 13.800.000

10211.061.001.522.03005 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.320.000

10211.061.001.522.03006 Belanja Jasa Internet (Sewa Hosting dan Broadband) 9.000.000

10211.061.001.522.03010 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.500.000

10211.061.001.522.03011 Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan 2.700.000

10211.061.001.522.03012 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 2.200.000

10211.061.001.522.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.300.000

10211.061.001.522.06001 Belanja Cetak 3.600.000

10211.061.001.522.06002 Belanja Penggandaan/Fotokopi 2.700.000

10211.061.001.522.11 Belanja Makanan dan Minuman 12.900.000

10211.061.001.522.11002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.900.000

10211.061.001.522.15 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000

10211.061.001.522.15001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000

10211.061.001.522.17 Belanja Pemeliharaan 4.940.000

10211.061.001.522.17002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.940.000 10211.061.001.522.23 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber, Jasa PNS dan Non

PNS

44.500.000

(4)

Kode Uraian Jumlah Penjelasan

10211.061.001.522.23003 Belanja Pembayaran Jasa non PNS 44.500.000

10211.061.001.523 BELANJA MODAL 6.000.000

10211.061.001.523.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000

10211.061.001.523.02012 Belanja Modal Meubelair 6.000.000

SURPLUS / DEFISIT (3.306.751.000)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Referensi

Dokumen terkait

Menerangkan bahwa Dinas kami akan memfasilitasi untuk melibatkan Warga Terdampak Proyek (WTP) di Kelurahan Bandara dan Kelurahan Dadimulya dalam Kegiatan Penghidupan

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rancangan tata letak fasilitas produksi yang baik pada SBU Galangan Surya Pelni berdasarkan metode ARC ( Activity Relationship Chart

atau bahan lain yang sejenisnya. 13) Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, di selenggarakan dengan cara di sebarkan, diberikan atau

alami yang berasal dari tumbuhan yaitu salah satunya seperti tanaman sirih yang bisa di buat pestisida nabati, ekstrak daun sirih ini bisa menggantikan pestisida sintesis atau

menolak eksepsi tersebut Tergugat sangat keberatan, bahwa majelis hakim sangat keliru dan tidak memahami terhadap yang dimaksud dengan gugatan tidak memenuhi syarat

Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat I.3.6.c.iv diatas yang belum/tidak ditarik oleh Nasabah tidak akan mendapat bunga atau

“Secara teoritis penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

Kritik sumber dimaksudkan untuk menentukan kredibilitas dari jejak sejarah (Widja, 1988: 21). Pada tahap ini dilakukan kritik intern dan kritik ekstern terhadap data yang