URUSAN
A B C D Jml. A B C D Jml. A B C D Jml. A B C D Jml.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2008 1 - - - 1 2 3 - 3 8 8 1 1 - 10 19
Jumlah 1 8 10 19
Sumber Data : Data Kepegawaian Balai Pengelolaan DAS Lariang Mamasa Tahun 2008
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT TINGKAT GOLONGAN TAHUN 2008
No. TAHUN Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jumlah
KH NK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2008 2 2 3 1 6 - - - 6 5 11 - 19 - 19
Sumber Data : Data Kepegawaian Balai Pengelolaan DAS Lariang Mamasa Tahun 2008
KH NK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2008 - - - - - - - - - 3 3 3
Sumber Data : Data Kepegawaian Balai Pengelolaan DAS Lariang Mamasa Tahun 2008
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Target (%)
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7
1 2008 3.610.799.000 2.586.379.236 100,00 75,50
2 2008 6.654.560.000 2.733.388.400 100,00 45,51
10.265.359.000
5.319.767.636 100,00 60,54
DIPA BA 29 & DIPA 69
Jumlah
Jumlah Anggaran kegiatan/ Proyek Di Balai Pengelolaan DAS Lariang Mamasa Tahun 2008
No Tahun
Keuangan Fisik
Rp. (%) Ttb (%) Ttb Rp. % Ttb % Ttb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Rehabilitasi dan Pemulihan 3.610.799.000 35,2 3.610.799.000 100 35,2 100 35,2 2.586.379.236 71,63 25,21 78,70 27,70
cadangan Sumber Daya Alam/
Pembinaan dan Peningkatan
Usaha Pencegahan dan Pemulihan
Kerusakan Hutan, Tanah dan Air
(DIPA BA 29)
2 Program, Pembiayaan lain-lain 6.654.560.000 64,8 6.654.560.000 100 64,8 100 64,8 2.733.388.400 41,18 26,68 68,30 44,26
Kegiatan RHL
Sub Kegiatan :
Terlaksananya Keiatan RHL pada
Unit Manajemen DAS.
(DIPA BA 29)
Jumlah 10.265.359.000 100,0 10.265.359.000 - 100,0 - 100,0 5.319.767.636 - 51,89 - 71,96
Keuangan Fisik
Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Balai Pengelolaan DAS Lariang Mamasa Tahun 2008
No Kegiatan/Proyek
Anggaran Target s/d Desember 2008 Realisasi s/d Desember 2008
(Rp) Bobot (Rp)