KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 188/ 26 /K/411.405/2019
TENTANG
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK,
Menimbang
: a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya
penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan
terarah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Nganjuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu disusun
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf
B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun
2015
tentang
Pedoman
Evaluasi
Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, perlu disusun rencana aksi terhadap hasil
evaluasi
akuntabilitas
kinerja
yang
belum
ditindaklanjuti;
c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana
Aksi Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2019 yang ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL. Panglima Sudirman No. 280 Nganjuk, Kode Pos 64412 Tlp. / Faks (0358) 330466
www.bpbd_kab.nganjuk@yahooo.co.id
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman
Evaluasi
Atas
Implementasi
Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Nganjuk.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN
KEPALA
PELAKSANA
BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN
KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019
KESATU
: Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini.
KEDUA
: Ruang Lingkup Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Badan
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 11 10 Bimbingan teknis kesiapsiagaan / mitigasi bencana
Jumlah pelajar paham tehnis PRB dan Kesiapsiagaan pada Lokasi Rawan Bencana
250 orang/pelajar dan pengajar
Melaksanakan Bimtek untuk pelajar/pengajar tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana di lokasi rawan bencana 100.000.000,00 Rp Kasi kesiapsiagaan Penguatan Kapasitas Relawan dan Pokja DESTANA
Jumlah Relawan dan Pokja Destana yang mengikuti penambahan kapasitas pemahaman
30 orang X 7 hari
Melaksanakan Bimtek untuk fasilitator desa tangguh bencana dari 10 desa tangguh bencana yang terbentuk 100.000.000,00 Rp Kasi kesiapsiagaan Pembentukan DESTANA
Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk
10 desa Membentuk desa tangguh bencana dengan melatih 30 orang relawan dari 10 desa rawan bencana agar memahami pengurangan resiko bencana secara terintegrasi dan berkelanjutan Rp 425.000.000,00 Kasi kesiapsiagaan Penanganan Mitigasi Struktural pra bencana pada DESTANA Jumlah kegiatan mitigasi pada lokasi desa rawan bencana
10 kegiatan / desa
Pengadaan bibit tanaman penghijauan untuk diserahkan kepada 10 desa tangguh bencana yang dibentuk tahun 2018 50.000.000,00 Rp Kasi pencegahan Pelaksanaaan aktivasi posko siaga/darurat bencana
Jumlah posko yang dilaksanakan untuk kesiapsiagaan
2 posko Membentuk posko siaga untuk bencana di musim hujan dan musim kemarau Rp 60.000.000,00 Kasi kesiapsiagaan Pengadaan tenda dan perlengkapan
Jumlah tenda dan perlengkapan yang diadakan
7 unit Pengadaan tenda dan perlengkapannya
Rp 50.000.000,00
Kasi
pencegahan
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Target Kinerja Sasaran
Tribulan PROGRAM /
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB JADWAL KEGIATAN KET TR 1 TR II TR III TR IV 3 10
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Persentase desa tangguh bencana Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Target Kinerja Sasaran
Tribulan PROGRAM /
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB JADWAL KEGIATAN KET TR 1 TR II TR III TR IV Hari Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana
Jumlah kegiatan dalam gerakan hari
pengurangan risiko bencana
4 keg Memeriahkan Hari
Kesiapsiagaan Nasional baik di provinsi maupun di dalam kabupaten Nganjuk Rp 50.000.000,00 Kasi kesiapsiagaan dilaksanakan pada saat Peringatan HKBN Diklat teknis penanggulangan bencana Metode outbound
Jumlah relawan yang mengikuti diklaat
60 orang selama 3 hari
Melaksanakan gladi lapang untuk relawan Rp 100.000.000,00 Kasi pencegahan 16 16 16 16 Penyediaan prasarana dasar tanggap darurat bencana
Jenis sarana dasar yang disediakan
100 bronjong, 379 sesek,
20.143 glangsing / sak
Menyediakan bronjong, sesek dan glangsing/sak untuk tanggap darurat bencana 200.000.000,00 Rp Kasi Tanggap Darurat Penguatan Sistem Komando Pusat Pengendalian Operasi penanganan bencana
Jumlah tenaga dan kejadian yang
tertangani pada Musim Penghujan dan Kemarau
29 trc Menyediakan tenaga TRC dan administrasi selama 12 bulan
600.000.000,00 Rp Kasi Tanggap Darurat Dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2019 Operasi Penanganan, Kebakaran hutan dan lahan Jumlah daerah terdampak karhutla yang tertangani
11 kec Melaksanakan penanganan karhutla dan pengadaan sepatu karet dan masker untuk pelaku pemadam karhutla Rp 20.000.000,00 Kasi Tanggap Darurat Penanganan tanggap darurat kekeringan ( droping air bersih )
Jumlah daerah terdampak kekeringan yang tertangani
13 desa Melaksanakan dropping air bersih di daerah terdampak kekeringan 200.000.000,00 Rp Kasi Tanggap Darurat Pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat
Jumlah bantuan dasar tanggap darurat bencana yang tersedia
200 paket sembako
Pengadaan sembako dan makanan siap saji
Rp 60.000.000,00 Kasi Logistik Persentase desa tangguh bencana Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana Rata-rata waktu respon kejadian bencana
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Target Kinerja Sasaran
Tribulan PROGRAM /
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB JADWAL KEGIATAN KET TR 1 TR II TR III TR IV Sarana Prasarana penyediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan
Jumlah prasarana penanganan darurat yang tersedia pada wilayah rawan kekeringanan
2 unit sumur bor
Memberikan bantuan stimulan untuk pembuatan sumur
Rp 450.000.000,00 Kasi Tanggap Darurat Meningkatnya pemulihan pasca bencana Persentase pemulihan daerah terdampak bencana 20 20 40 20 Penyediaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Jumlah sarana dan pemukiman dampak bencana yang direhabilitasi
5 unit Merenovasi rumah dan fasilitas umum yang terdampak bencana
Rp 50.000.000,00 Kasi Rekonstruksi Dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2019 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang diproses
1500 surat Melaksanakan pencatatan surat masuk dan surat keluar
Rp 1.800.000,00
Kasubag umum
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan telepon dan listrik
21600 kwh, 600 Mbps
Membayar Jasa Telepon, Internet dan Listrik
Rp 40.000.000,00
Kasubag umum
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan
31 jenis Membayar ATK yang dibutuhkan kantor Rp 26.400.000,00 Kasubag umum Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
7 jenis Menyediakan barang cetakan dan penggandaan Rp 10.000.000,00 Kasubag umum Prosentase sarana dan prasarana yang layak pakai Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
9 jenis Menyediakan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Rp 7.000.000,00 Kasubag umum Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3 jenis Menyediakan bahan bacaan Rp 4.800.000,00
Kasubag umum
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah kebutuahan makanan dan minuman
2 jenis Menyediakan makanan dan minuman Rp 28.500.000,00 Kasubag umum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
70 kali Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi
Rp 240.000.000,00
Kasubag umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas kebijakan dan perencanaan serta pelayanan administrasi perkantoran Prosentase dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan Peraturan Prosentase dokumen evaluasi dan pelaporan yang sesuai Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai ketentan Peraturan perundangan Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang sesuai ketentan Peraturan perundangan
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana Rata-rata waktu respon kejadian bencana
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Target Kinerja Sasaran
Tribulan PROGRAM /
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB JADWAL KEGIATAN KET TR 1 TR II TR III TR IV Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Monitoring dan evaluasi dalam daerah yang dilakukan
165 kali Melaksanakan Monitoring dan evaluasi dalam daerah
Rp 10.000.000,00 Kasubag umum Pengadaan Kendaraan dinas/operasional jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan
1 unit Menyediakan Kendaraan dinas/operasional Rp 425.000.000,00 Kasubag Keuangan Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung kantor
4 jenis Menyediakan perlengkapan gedung kantor Rp 30.000.000,00 Kasubag Penyusunan Program Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
4 jenis Menyediakan peralatan gedng/kantor
Rp 28.000.000,00 Kasubag Penyusunan
Program
Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan
3 jenis Menyediakan kebutuhan mebel Rp 15.000.000,00 Kasubag Penyusunan Program Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Luas gedung kantor yang dipelihara
± 340 m2 Melakukan pemeliharaan rutin gedung kantor Rp 50.000.000,00 Kasubag Penyusunan Program Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
19 unit Melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/ operasional Rp 165.000.000,00 Kasubag Penyusunan Program Insidental Menyediakan BBM untuk kendaraan dinas/ operasional
Kasubag Penyusunan
Program
Pembayaran pajak kendaraan Kasubag Penyusunan Program Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
21 jenis Pemeliharaan AC dan alat perbengkelan Rp 5.000.000,00 Kasubag Penyusunan Program Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
14 jenis Pemeliharaan peralatan komputer dan alat rescue
Rp 6.500.000,00 Kasubag Penyusunan Program Insidental Pemeliharaan rutin/berkala meubeler
Jumlah mebeleur yang dipelihara
8 jenis Pemeliharaan meubeler, plitur, perbaikan kunci laci dll
Rp 5.000.000,00 Kasubag Penyusunan
Program
Menyusun Laporan Kinerja
Tahunan
Menyusun LKPJ dan LPPD
jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 jenis dokumen Rp 15.000.000,00 Kasubag Keuangan Meningkatnya kualitas kebijakan dan perencanaan serta pelayanan administrasi perkantoran Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang sesuai ketentan Peraturan perundangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD