• Tidak ada hasil yang ditemukan

KATA PENGANTAR. Kepala Desa Bejharjo Y A N T O

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KATA PENGANTAR. Kepala Desa Bejharjo Y A N T O"

Copied!
32
0
0

Teks penuh

(1)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan ini Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2017 telah dapat kami selesaikan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 pasal 3 (delapan) Tentang Laporan Kepala Desa maka Kepala Desa memberikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada masyarakat secara tertulis palingf lambat 3 ( tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2017.

Materi muatan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah Pendahuluan, Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan, Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017, Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan, dan pemecahan masalah yang dihadapi, Penutup. Selain itu juga dilaporkan program kegiatan pembangunan yang diterima desa dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

Akhirnya Kami sampaikan banyak terimakasih kepada semua Perangkat Desa, BPD serta Lembaga –Lembaga desa dan warga masyarakat yang telah membantu pelaksanaan program-program pembangunan desa. Untuk selanjutnya kami mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk setiap program pembangunan yang ada di Desa sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan Pemerintah Desa dan masyarakat.

Kepala Desa Bejharjo

(2)

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 48 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;

3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Selain itu sesuai dengan ketentuan pasal 52 peraturan pemerintah tersebut diatas Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini disusun.Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun ini adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran 2017.

1. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran2017 ini adalah :

a. Untuk memenuhi kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya untuk memberikan laporan kepada Bupati melalui Camat.

b. Untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat.

c. Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa , BPD dan Bupati melalui Camat dalam mengukur kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

(3)

d. Sebagai dasar bagi Bupati, BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan desa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.

2. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. Visi Desa Bejharjo

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Visi Desa Bejharjo sebagaimana tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2014-2019 yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA BEJIHARJO YANG MAJU, MANDIRI, BERKARAKTER, BERBUDAYA, RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”.

Visi tersebut diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga terwujudnya kondisi yang lebih baik dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian menuju masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

2. Misi Desa Bejiharjo

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Rumusan misi desa Bejharjo adalah sebagai berikut : a. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan desa

b. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi seluruh potensi sumber daya alam yang ada.

c. Memupuk dan melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa.

d. Mengembangkan kualitas kehidupan beragama bagi semua lapisan masyarakat dan meningkatkan toleransi antar umat beragama.

e. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan dan pemerataan pembangunan berbasis pembangunan padukuhan

f. Menciptakan penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

(4)

3. Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

No Misi Strategi Kebijakan

1 Melanjutkan dan meningkatkan

pembangunan desa

Membangun infrastruktur

Membangun infrastruktur desa meliputi : - Infrastruktur Pemerintah desa dan

padukuhan

- Infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan desa dan padukuhan - Infrastuktur lainnya

Membangun sumber daya manusia

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui berbagai cara

- Membantu biaya operasional penyelenggaraan paud dan pendidikan non formal lainnya

- Melibatkan masyarakat dalam peningkatan SDM ( Pelatihan, sosialisasi dan sejenisnya)

- Menjalin kemitraan dengan pemerintah dan swasta dalam kegiatan peningkatan kualitas SDM

Membangun ekonomi desa

- Memberdayakan sumber – sumber perekonomian yang telah ada di desa dalam berbagai bidang (pertanian, peternakan, industri, pariwisata, perdagangan, jasa dsb).

- Mendirikan Badan Usaha Milik Desa - Mendorong tumbuhnya bidang

kegiatan perekonomian baru

- Menggandeng investor dalam upaya pembangunan ekonomi desa

- Meningkatkan pembangunan

infrastuktur penunjang kegiatan perekonomian di desa

2 Memperkuat

ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi seluruh potensi sumber daya alam yang ada

Pengembangan Skil (ketrampilan) SDM dalam produksi dan manajemen ( Capacity Building)

- Pelatihan kewirausahaan

- Meningkatkan keterampilan SDM - Sosialisasi tentang regulasi

- Studi banding

(5)

(pengucuran)

permodalan untuk meningkatkan akses masyarkat pada modal

usaha ekonomi kerakyatan melalui hibah, pinjaman dan rekomendasi atas usaha penguatan modal.

- Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak – pihak penyedia modal Pengembangan pasar

tradisional

- Meningkatkan management

pengelolaan pasar

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pasar

- Menekan pertumbuhan pusat pembelanjaan konvensional

Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, mutu dan diversifikasi

(penganekaragaman) produk

- Pelatihan ketrampilan pengolahan sumber daya alam

- Pelatihan kewirausahaan - Sosialisasi tentang regulasi - Studi banding

Pengembangan

kelembagaan dan kemitraan usaha dan pemasaran

- Mendorong tumbuh dan

berkembangnya UMKM

- Pendampingan terhadap industry rumah tangga

- Membantu promosi produk dengan berbagai media

- Membantu pengembangan jaringan kemitrausahaan dengan pemerintah maupun swasta

3 Memupuk dan

melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa

Memperkuat

kelembagaan desa budaya

- Meningkatkan kualitas pengurus desa budaya melalui berbagai cara : pelayihan, studi banding

- Menyediakan anggaran untuk kelembagaan desa budaya

- Memonitoring dan mengevaluasi kinerja pengurus desa budaya

Memperkuat kelompok seni dan budaya

- Melakukan pembinaan kelompok seni dan budaya yang sudah ada

- Memberikan bantuan modal maupun sarana kepada kelompok seni dan budaya

- Mendorong tumbuhnya kelompok – kelompok seni dan budaya

(6)

Menumbuhkan rasa cinta adat istiadat dan budaya pada diri masyarakat

- Atraksi budaya dan adat - Festival budaya

- Sosialisasi dan pelatihan adat dan budaya

- Memberikan penghargaan terhadap pelestari ,pemerhati, tokoh adat dan budaya 4 Mengembangan kualitas kehidupan beragama bagi semua lapisan masyarakat dan meningkatkan

toleransi antar umat beragama Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan beragama serta keharmonisan masyarakat

- Memfasilitasi, melakukan pembinaan, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/pelaku kehidupan beragama dan masyarakat luas

5 Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan dan pemerataan pembangunan berbasis pembangunan padukuhan Memperkuat lembaga pemberdayaan masyarakat ( LMPD dan LPMP )

- Meningkatkan kualitas pengurus LPMD dan LPMP melalui berbagai cara - Menyediakan anggaran untuk LPMD

dan LPMP

- Memonitoring dan mengevaluasi kinerja pengurus LPMD dan LPMP

Mengembangkan

komunikasi, konsultasi, dan diskusi public bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan

- Melaksanakan musyawarah

pembangunan ditingkat padukuhan dan desa

- Melakukan jarring aspirasi

- Membuka peluang kepada masyarakat untuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintah desa

- Melaksanakan sarasehan Membangun kemitraan

dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan

- Membangun kemitraan SKPD tingkat Kabupaten dan Provinsi

- Membangun kemitraan dengan kementrian terkait

- Membangun kemitraan dengan desa tetangga

(7)

masyarakat swasta Memotivasi tokoh –

tokoh masyarakat, baik yang berada di desa maupun dirantau untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program – program pemberdayaan

masyarakat

- Melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap upaya pembangunan

- Menjalin kerjasama dengan komunitas warga rantau dalam upaya pembangunan desa

- Memberikan reward atas prestasi pemberdayaan masyarakat 6 Menciptakan penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatkan kualitas Perangkat Desa

- Mengikutkan perangkat desa dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenisnya

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi intern perangkat desa - Mendorong perangkat desa untuk

melakukan autodidak Meningkatkan kualitas

produk hukum dan kebijakan desa

- Membahas dan meminta persetujuan BPD terhadap produk hokum kebijakan desa yang dianggap perlu - Meminta pendapat, saran dan

masukan kepada masyarakat dalam menyusun produk hokum dan kebijakan desa yang dipandang perlu - Mensosialisasikan produk hukum dan

kebijakan desa kepada masyarakat - Melibatkan pemerintah padukuhan

dan atau RT/RW dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(8)

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No. Sub Bidang Kegiatan Banyaknya/ Jumlah

1 2 3 4

1. Peraturan Perundang- a. Peraturan Desa 8 Buah Undangan b. Peraturan Bersama Kepala Desa 1 Buah c. Peraturan Kepala Desa 1 Buah d. Keputusan Kepala Desa 38 Buah 2. Kependudukan a. Jumlah Penduduk :

1) Laki-laki 2) Perempuan

3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah RTM 15.349 7.666 7.683 4.483 1.600 Jiwa jiwa jiwa jiwa RTM b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat

Pendidikan : 1) Belum lulus SD 2) Tidak lulus SD 3) Lulus SD/sederajat 4) Lulus SMP/sederajat 5) Lulus SLTA/sederajat 6) Diploma 7) S1, S2 & S3 1.224 1.034 5.489 3.660 3.420 203 327 orang orang orang orang orang orang orang c. Jumlah Penduduk Menurut Mata

Pencaharian : 1) PNS 2) TNI/Polri

3) Kepala Desa/Perangkat Desa 4) Petani/Pekebun 5) Swasta 165 27 34 3.592 1.180 orang orang orang orang orang 3. Pertanahan a. Status Tanah :

1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai

12.011 - - bidang bidang bidang b. Luas Tanah / Jumlah Bidang

1) Bersertifkat 2) Belum Bersertifikat 2.050 1.800 250 Ha/bidang bidang bidang c. Tanah Desa : 1) Kas Desa 2) Lungguh 3) Pengarem-arem 36 45,9400 36 Ha/bidang Ha/bidang Ha/bidang d. Peruntukan : 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan

5) Ruang Fasilitas Umum

41 900 34 500 85 Ha Ha Ha Ha Ha e. Tanah yang Belum Dikelola

1) Hutan 2) Rawa-rawa - 5 Ha Ha

(9)

No. Sub Bidang Kegiatan Banyaknya/ Jumlah 4. Manajemen

Pemerintahan

a. Jumlah Aparat Pemerintah Desa 1) PNS 2) Non PNS - 34 orang orang

b. Jumlah Anggota BPD 11 Orang

c. Musyawarah Desa 2 Kali

d. Musrenbangdes 1 Kali e. Musyawarah BPD 16 Kali 5. Ketentraman dan Ketertiban a. Pembinaan Linmas : 1) Jumlah Anggota

2) Alat Pemadam Kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih

6 66 20 66 Kali orang buah orang b. Ketentraman dan Ketertiban

1) Jumlah Kejadian Kriminal 2) Jumlah Bencana Alam

3) Jumlah Operasional Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan

5) Jumlah Kecelakaan Remaja

1 2 - 110 0 kali kali kali kali kali 6. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan 1) RT/RW

2) PKK

3) Karang Taruna

4) Pos Pelayanan Terpadu 5) LPMD/LPMP 144/20 21 21 21 1/20 lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga b. Lembaga kemasyarakatan yang membantu

pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberadayaan masyarakat

6 Lembaga

c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa

6 Lembaga

d. Lembaga kemasyaraktan diikutsertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah

6 Lembaga

e. Lembaga Adat 0 Lembaga

f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan desa terpisah dengan lembaga

kemasyarakatan

0 Lembaga

B. RENCANA PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyakat dan pelaksanaan pembangunan di desa dengan tujuan secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Selain itu juga untuk memperkuat kedudukan Pemerintah Desasebagai wujud pelaksanaan otonomi desa dengan didukung kualitas perangkat desa yang baik sehingga dapat dicapai kinerja yang baik dalam bidang administrasi pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin/pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa atas dasar kebijakan yang ditetapkan BPD 2. Menyiapkan dan menyusun APBDes

(10)

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi

5. Melaksanakan tata pemerintah yang bersih dari KKN

6. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, meliputi : administrasi kependudukan, keuangan, pertanahan, nikah, talak, cerai, rujuk dan sebagainya

7. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa 8. Membina sosial budaya dan nilai adat istiadat

9. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra kerja Pemerintah Desa 10. Melaksanakan tugas pembantuan

C. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 2. Kegiatan Operasional Perkantoran

3. Tunjangan dan Operasional BPD

4. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 5. Pengadaan Peralatan Kerja

6. Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor 7. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor

8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9. Operasional RT, RW dan LPMP

10. Operasional PKK 11. Operasional LPMD

12. Operasional Karang Taruna 13. Pengadaan Seragam/pakaian dinas

14. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyusunan monografi desa

16. Penyusuna profil desa

17. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)

18. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa 19. Penyelenggaraan Musdes

20. Penyelenggaraan Musrenbangdes

21. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

22. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa 23. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semester

24. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa 2017 25. Intensifikasi pemungutan pajak daerah/PBB

26. Sertifikasi Tanah Milik Desa 27. Pengisian Perangkat Desa

28. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintahan Desa 29. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(11)

BAB III

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

No. Sub Bidang Kegiatan Jumlah/

Ada/Tidak Ada

1 2 3 4

1. Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa (Km) 12,8 b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 23,4

c. Jalan Provinsi (Km) -

d. Jalan Negara (Km) -

e. Jembatan (buah) 7

f. Kantor Kepala Desa 1

2. Pembangunan Pendidikan

a. Tempat Pendidikan Umum 1) Kelompok Bermain (Jumlah) 2) Taman Kanak-kanak (Jumlah) 3) Sekolah Dasar (Jumlah) 4) Sekolah Menengah (Jumlah) 5) Akademi (Jumlah)

6) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)

9 10 8 1 - - b. Tempat Pendidikan Khusus

1) Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2) Madrasah (Jumlah)

3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4) Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5) Kursus-Kursus (Jumlah) - - - - - 3. Pembangunan a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) - Kesehatan b. Rumah Sakit Swasta (Jumlah) 1 c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) - d. Rumah Sakit Mata (Jumlah) - e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) - f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) -

g. Rumah Bidan (Jumlah) 1

h. Puskesmas (Jumlah) 2 i. Apotik (Jumlah) 1 4. Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan a. Sarana Olahraga :

1) Lapangan Umum (Jumlah) 2) Lapangan Khusus (Jumlah)

6 - b. Sarana Kesenian/Kebudayaan :

1) Gelanggang Remaja (Jumlah) 2) Gedung Kesenian (Jumlah) 3) Gedung Teater (Jumlah) 4) Gedung Bioskop (Jumlah)

- 1 - - c. Sarana Sosial :

1) Panti Asuhan (Jumlah)

2) Panti Pijat Tuna Netra (Jumlah) 3) Panti Wordo (Jumlah)

4) Panti Jompo (Jumlah)

- - - - d. Sarana Komunikasi :

(12)

2) Papan Pengumuman (Jumlah) 21

No. Sub Bidang Kegiatan Jumlah/

Ada/Tidak Ada 5. Pembangunan

Lingkungan Hidup dan

a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)

-

Pemukiman b. Industri Besar (Jumlah) -

c. Industri Sedang (Jumlah) - d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) 29 e. Tempat Rekreasi (Jumlah) 13

f. Hotel (Jumlah) 21

g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) 5 h. Saluran Irigasi (Jumlah) -

B. RENCANA PROGRAM KERJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Penyelenggaraan pembangunan Desa diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan.

Dengan adanya lembaga-lembaga desa hal tersebut sedikit demi sedikit sudah dapat tercapai sehingga program pembangunan desa merupakan perwujudan keinginan masyarakat sehingga hasilnya dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Titik berat pembangunan desa bukan hanya mengejar kemajuan di bidang fisik/infrastuktur tetapi mulai diarahkan pada peningkatan kesejahteraan/ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi ekonomi baik berupa sumber daya alam maupun sumberdaya manusia yang ada di desa. Titik berat sektor pembangunan fisik adalah peningkatan sarana transportasi berupa pembangunan jalan, Cor rabat jalan lingkungan pemukiman dan pembangunan jalan usaha tani. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Menyiapkan dan menyusun program pembangunan

2. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif 3. Mengembangkan perekonomian Desa

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5. Melakukan kerjasama pada bidang pertanian, hutan rakyat, perdagangan, industri kecil, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup dalam rangka pembinaan pengembangan/peningkatan kegiatan serta usaha

C. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017.

1. Insentif pendidik dan dukungan penyelenggaraan PAUD 2. Pengelolaan Perpustakaan Desa

3. Pengembangan Obyek wisata yang dikelola desa 4. Pembangunan Jalan Desa

5. Pembangunan Jalan Pemukiman 6. Pembangunan Jalan Usaha Tani

7. Pembangunan Pasar Desa ( Pemasangan Listrik ) 8. Pembinaan dan Pengembangan Posyandu

(13)

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

A. GAMBARAN UMUM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

No. Sub Bidang Kegiatan Jumlah/

Ada/Tidak Ada

1 2 3 4

1. Sosialisasi Produk Hukum Desa

a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa

1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berapa Kali)

6 kali

2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)

3 kali

3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)

3 kali

b. Sosialisasi Kebijakan Pemrintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa

(Berapa Kali)

3 kali

2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota tentang Desa (Berapa Kali)

5 kali

c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali) 8 kali 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa

(Berapa Kali)

1 kali

3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)

1 kali

2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)

50 kali

Masyarakat b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)

23 kali

c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ada/Tidak)

360 kali

d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ada/Tidak)

360 kali

3. Sosial Budaya Masyarakat

a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)

15 kali

b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)

15 kali

c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa Kali)

25 kali

d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Berapa Kali)

22 kali

e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)

22 kali

f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan (Berapa Kali)

20 kali

4. Sosial Keagamaan a. Majelis Taklim (Jumlah) 20 b. Majelis Gereja (Jumlah) 3 c. Majelis Budha (Jumlah) -

(14)

d. Majelis Hindu (Jumlah) -

No. Sub Bidang Kegiatan Jumlah/

Ada/Tidak Ada e. Remaja Masjid (Jumlah) 23 f. Remaja Gereja (Jumlah) 3 g. Remaja Budha (Jumlah) - h. Remaja Hindu (Jumlah) - 5. Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah) - b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah) -

B. RENCANA PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pelaksanaan kegiatan di bidang Kemasyarakatan Desa diarahkan untuk memotifasi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya dengan memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan pemenuhan kebutuhan hidup minimalnya.Semua kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan pemenuhan kebutuhan minimal masyarakat mengacu kepada program-program yang ada pada pemerintah ditingkat yang lebih tinggi selain juga atas inisiatif dari masyarakat dan pemerintah desa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Membina kehidupan masyarakat Desa

2. Membina kehidupan masyarakat kepada Tuhan YME 3. Membina kegiatan bidang sosial

4. Membina kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan

5. Membina kegiatan bidang pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan 6. Membina pada bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat

C. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017.

1. Pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional

2. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS )

3. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa ( TKPKD ) 4. Pemberdayaan Bagi Warga Difabel / Penyandang Disabilitas

5. Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah 6. Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan

(15)

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No. Sub Bidang Kegiatan Keterangan

1. Sosialisasi dan a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) 22 Kali motivasi mayarakat b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) 22 Kali c. Bidang Politik (Berapa Kali) 22 Kali d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa Kali) 22 Kali 2. Pemberdayaan a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) 22 Kali Masyarakat b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) 22 Kali c. Pemberdayaan Olahraga (Berapa Kali) 22 Kali d. Pemberdayaan Karangtaruna (Berapa Kali) 22 Kali 3. Penggalangan a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) 22 Kali

Partisipasi Masyarakat

b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) 22 Kali

B. RENCANA PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakat serta berdayaguna demi berkembangnya kemajuan desa.

Dengan adanya lembaga-lembaga desa hal tersebut sedikit demi sedikit sudah dapat tercapai sehingga program pemberdayaan masyarakat desa merupakan perwujudan keinginan masyarakat sehingga hasilnya dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

C. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017.

1. Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

2. Pelatihan Kelompok Perempuan Dalam Bidang Ekonomi Produktif 3. Pembentukkan dan Pengembangan BUMDes

4. Penetapan dan pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa 5. Pemberian bantuan stimulant jamban sehat

6. Pemberian bantuan stimulant Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 7. Pembinaan Kader Kesehatan / KB

(16)

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. RINCIAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2017

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, secara umum APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.767.957.100,00

2. Belanja Desa

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 1.202.331.300,00 b) Bidang Pembangunan Rp. 649.860.600,00 c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 137.390.200,00 d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 773.050.000,00 e) Bidang Tidak Terduga Rp. 5.325.000,00

f) Jumlah Belanja Rp. 2.767.957.100,00 g) Surplus / Defisit Rp. 0,00 3. Pembiayaan a) Penerimaan Pembiayaan Rp. 171.175.889,00 b) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 171.000.000,00 c) Selisih Pembiayaan Rp. 175.889,00

Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

B. RINCIAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2017

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, secara umum realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.772.401.326,00

2. Belanja Desa

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 1.131.763.739,00 b) Bidang Pembangunan Rp. 645.125.600,00 c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 100.779.116,00 d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 771.631.700,00 e) Belanja Tak terduga Rp. 5.325.000,00

f) Jumlah Belanja Rp. 2.654.625.155,00 g) Surplus / Defisit Rp. 117.776.171,00 3. Pembiayaan a) Penerimaan Pembiayaan Rp. 171.175.889,00 b) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 171.000.000,00 c) Selisih Pembiayaan Rp. 175.889,00 4. Silpa 2017 Rp. 117.952.060,00

Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

(17)

BAB VII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1. Keberhasilan Yang Dicapai

- Menyusun Siklus Tahunan Desa.

- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban APBDes. - Menyusun LPPD.

- Memberikan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa. - Memberikan Tunjangan dan Operasional BPD. - Memberikan Operasional RT/RW.

- Memberikan Operasional LPMD. - Memberikan Operasional PKK. - Pengadaan Peralatan Kerja. - Menyelenggarakan Musdes. - Menyelenggarakan Musrenbang. - Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor. - Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID). - Pelantikan Perangkat Desa.

2. Permasalahan

- Masih rendahnya SDM yang ada.

- Pengelolaan SID yang masih dibawah standar

- Dana transfer turunnya tidak tepat waktuya sehingga menghambat kinerja pemerintahan, sehingga pembangunan juga terlambat.

- Data SPPT PBB banyak yang tidak sesuai

3. Upaya Yang Ditempuh

- Memanfaatkan tenaga yang ada

- Meningkatkan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan - pelatihan - Mengoptimalkan Pengelolaan SID

- Meminta pemutakiran data PBB

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1. Keberhasilan Yang Dicapai

- Memberikan insentif pendidik PAUD - Pengelolaan perpustakaan desa - Mengaspal Jalan Desa

- Membangun Talud dan cor rabat jalan lingkungan pemukiman - Membangun Jalan Usaha Tani

- Pembinaan Kader Kesehatan/Posyandu - Pengembangan Desa Siaga

- Pengembangan Obyek wisata

(18)

2. Permasalahan

- Insentif PAUD yang masih Minim

- Masih perlu peningkatan talud dan cor rabat jalan di Padukuhan. - Masih banyak jalan desa yang harus direhabilitasi dan diaspal - Masih rendahnya honor petugas jaga perpustakaan

3. Upaya Yang Ditempuh

- Secara bertahap perlu dana untuk talud dan cor rabat di jalan-jalan padukuhan - Lobi – lobi ke dinas terkait untuk pengaspalan jalan

- Menambah Kesejahteraan Pendidik PAUD - Meningkatkan honor petugas jaga perpustakaan - Mengembangkan obyek wisata baru

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1. Keberhasilan Yang Dicapai

- Tirakatan Malam 17 Agustus di masing – masing padukuhan berjalan lancer

- Juara 2 Lomba Penganggungan tingkat kecamatan, Juara 1 gejog lesung, juara 3 reog dan juara 2 bola voly putrid saat acara 17 Agustus

- Pemberian PMT bagi balita dan lansia berjalan lancar dan adanya senam lansia - Pelatihan jaga warga berjalan lancar

- Pemberdayaan bagi warga difabel

- Adanya latihan dalang cilik dan karawitan

2. Permasalahan

- Pelaksanaan upacara adat masih terkendala sarana prasarana di lokasi kegiatan (jalan dan gedung untuk upacara).

- Pelatih karawitn dan kesenian hanya sedikit - Belum optimalnya Peran TKPK Desa

- Data penerima Raskin dan PKH banyak yang tidak sesuai, banyak warga yang seharusnya mendapat raskin dan PKH tetapi tidak mendapatkan

3. Upaya Yang Ditempuh

- Memanfaatkan dana dan prasarana yang ada, sehingga tidak mengurangi dari makna upacara adat.

- Tetap memberikan bimbingan berbagai kesenian yang ada, dan pemerinah desa akan mendafarkan ke Dinas Kebudayaan sebagai Desa Budaya.

- Mengoptimalkan Peran TKPK Desa

- Diadakan musdes penerima PKH dan Raskin

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Keberhasilan Yang Dicapai

- Pelatihan aparatur pemerintah desa. - Pelaksanaan bulan bakti gotong royong.

- Stimulan pembangunan infrastruktur padukuhan.

- Pelantikan Pengurus dan pengesahan AD ART BUMDes. - Pelatihan Ekonomi Produktif

- Pemberian Stimulan Jamban Sehat - Terbentuknya kampung KB - Pemberian Stimulan RTLH

(19)

2. Permasalahan

- Rendahnya SDM Perangkat Desa dan Lembaga Desa banyak yang sudah tua - tua - Kemampuan aparatur yang harus selalu ditingkatkan..

- Masih minimnya infrastruktur di padukuhan - Masih banyaknya RTL

3. Upaya Yang Ditempuh

- Pemberian Stimulan Jamban Sehat utk meningkatkan pola hidup bersih sehat masyarakat.

- Pemberian stimulan Infrastruktur di masing2 padukuhan.

- Pelatihan Untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa - Pelatihan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

(20)

LAMPIRAN I. Rincian APBDes Tahun Anggaran 2017

Kode Rek Uraian

Anggaran KET Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 PENDAPATAN

11 Pendapatan Asli Desa 77.700.000,00 34.500.000,00

111 Hasil Usaha Desa 0,00 15.000.000,00

112 Hasil Pengelolaan Aset Desa 3.000.000,00 2.100.000,00

113 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 10.000.000,00 0,00

114 Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 64.700.000,00 17.400.000,00

12 Pendapatan Transfer 2.103.457.100,00 2.103.457.100,00

121 Dana Desa dari APBN 1.160.200.000,00 1.160.200.000,00

122 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 68.290.200,00 68.290.200,00

123 Alokasi Dana Desa 874.966.900,00 874.966.900,00

13 Pendapatan Lain - Lain 725.574.500,00 630.000.000,00

132 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 725.574.500,00 630.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.906.731.600,00 2.767.957.100,00

2 BELANJA

21 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.326.704.000,00 1.202.331.300,00

211 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 702.285.480,00 698.165.480,00

212 Tunjangan dan Operasional BPD 21.900.000,00 21.900.000,00

213 Operasional Pemerintah Desa 107.592.900,00 110.142.900,00

214 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.931.500,00 4.931.500,00

217 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.200.000,00 1.520.000,00

218 Pembangunan Gedung Kantor Desa 149.911.900,00 0,00

2111 Pengadaan Peralatan Kerja 10.000.000,00 7.547.203,00

2114 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.690.600,00 3.550.000,00

2115 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.989.600,00 2.989.600,00

2120 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100.000.000,00 145.126.097,00

2122 Operasional RT dan RW 68.640.000,00 68.640.000,00

2123 Operasional PKK 17.500.000,00 17.500.000,00

2124 Operasional LPMD 10.000.000,00 10.000.000,00

2125 Operasional Karangtaruna 10.000.000,00 10.000.000,00

2126 Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas 9.625.000,00 9.625.000,00

2128 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00

2129 Penyusunan Monografi Desa 1.300.000,00 2.600.000,00

2130 Penyusunan Profil Desa 6.325.000,00 6.925.000,00

2132 Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) 17.540.200,00 17.540.200,00

2134 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa 0,00 2.175.000,00

2136 Perubahan RKPDesa 2.175.000,00 0,00

(21)

2139 Penyelenggaraan Musrenbang Desa 7.500.000,00 4.200.000,00

2140 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2.025.000,00 1.825.000,00

2141 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

APBDesa 2.025.000,00 1.825.000,00

2143 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa ttg.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 2.025.000,00 1.825.000,00

2147 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah /PBB 16.530.000,00 10.945.297,00

2153 Pengisian Perangkat Desa 28.233.520,00 23.387.500,00

2158 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi

Pemerintah Desa 0,00 5.305.000,00

2160 Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat Secara Massal 9.858.300,00 7.119.143,00

2162 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LPPDesa) 1.700.000,00 1.821.380,00

22 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 812.110.600,00 649.860.600,00

221 Pembangunan Gedung PAUD 120.000.000,00 0,00

224 Insentif Pendidik dan Dukungan Penyelenggaran PAUD 47.500.000,00 47.500.000,00

2211 Pengelolaan Perpustakaan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00

2215 Pengembangan Obyek Wisata YAng Dikelola Desa 184.430.600,00 184.430.600,00

2218 Pembangunan Jalan Desa 170.280.000,00 170.280.000,00

2220 Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman 205.500.000,00 205.500.000,00

2231 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gapura 10.000.000,00 0,00

2250 Pembangunan Pasar Desa 0,00 2.750.000,00

2254 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 45.000.000,00 10.000.000,00

2268 Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Pos

Yandu) 20.400.000,00 20.400.000,00

2269 Pengembangan Desa Siaga 4.000.000,00 4.000.000,00

23 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 118.928.700,00 137.390.200,00

234 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 0,00 29.875.000,00

235 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). 21.626.700,00 18.825.000,00

239 Pembinaan Dalam Rangka Pencegahan Kenakalan Remaja 3.652.000,00 0,00

2322 Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Desa (TKPK Desa) 26.825.000,00 23.865.200,00

2325 Pemberdayaan Bagi Warag Difabel/Penyandang Disabilitas 4.425.000,00 4.425.000,00

2328 Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah 58.400.000,00 58.400.000,00

2330 Pengembangann Kehidupan Sosial Keagamaan 4.000.000,00 2.000.000,00

24 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 634.127.900,00 773.050.000,00

243 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dibidang Manajemen

Pemerintahan Desa 15.000.000,00 0,00

245 Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 30.380.000,00 25.380.000,00

2412 Pelatihan Kelompok Perempuan Dalam Bidang Ekonomi

Produktif 15.000.000,00 7.500.000,00

2417 Pembentukan dan Pengembangan BUMDes 70.000.000,00 70.000.000,00

2428 Penetapan dan Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian

dan Perikanan Desa 236.000.000,00 316.000.000,00

2436 Pemberian Bantuan /Stimulan Jamban Sehat 57.227.900,00 41.150.000,00

2437 Pemberian Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH) 100.000.000,00 202.500.000,00

2443 Pembinaan Kader Kesehatan/KB 110.520.000,00 110.520.000,00

25 Bidang Tidak Terduga 14.860.400,00 5.325.000,00

251 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 14.860.400,00 5.325.000,00

(22)

3 PEMBIAYAAN

31 Penerimaan Pembiayaan 171.175.889,00 171.175.889,00

311 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 171.175.889,00 171.175.889,00

32 Pengeluaran Pembiayaan 171.000.000,00 171.000.000,00

322 Penyertaan Modal Desa 171.000.000,00 171.000.000,00

(23)

LAMPIRAN II. Rincian Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 KODE REK URAIAN ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH/(KUR ANG) (Rp) KET 1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Desa 34.500.000 23.621.826 -10.878.174

1.1.1. Hasil Usaha Desa 15.000.000 0 -15.000.000

1.1.1.01. Bagian Laba Bersih Bumdes 15.000.000 0 -15.000.000

1.1.2. Hasil Pengelolaan Aset Desa 2.100.000 2.100.000 0

1.1.2.02 Pasar Desa 2.100.000 2.100.000 0

1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0 0 0

1.1.3.02. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong (

Non-Tunai) 0 0 0

1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 17.400.000 21.521.826 4.121.826

1.1.4.01. Pungutan Desa 15.000.000 17.976.000 2.976.000

1.1.4.02. Pendapatan Bunga 2.400.000 3.545.826 1.145.826

1.2. Pendapatan Transfer 2.103.457.100 2.111.417.500 7.960.400 1.2.1. Dana Desa dari APBN 1.160.200.000 1.160.200.000 0

1.2.1.01. Dana Desa 1.160.200.000 1.160.200.000 0

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 68.290.200 68.290.200 0

1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak Daerah 32.792.500 32.792.500 0

1.2.2.03. Bagi Hasil Retribusi Daerah 35.497.700 35.497.700 0

1.2.2.04. Kekurangan bagian hasil retribusi daerah tahun

sebelumnya 7.960.400 7.960.400

1.2.3. Alokasi Dana Desa 874.966.900 874.966.900 0

1.2.3.01. Alokasi Dana Desa ( ADD ) 874.966.900 874.966.900 0

1.3. Pendapatan Lain - Lain 630.000.000 610.740.000 -7.362.000 1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 630.000.000 637.362.000 -7.362.000 1.3.2.01. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa 20.000.000 19.390.000 -610.000

1.3.2.02. Hasil Kerjasama Desa 470.000.000 477.972.000 -7.972.000

Hasil Kerjasama dengan UPK 40.000.000 40.000.000 0

1.3.2.06. Pengembalian Atas Temuan Hasil Pemeriksaan

Keuangan Desa 100.000.000 100.000.000 0

JUMLAH 2.767.957.100 2.772.401.326 4.444.226

2 BELANJA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.202.331.300 1.131.763.739 70.567.561 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades

dan Perangkat Desa 698.165.480 688.220.220 9.945.260

2.1.1.1 Belanja Pegawai 698.165.480 688.220.220 9.945.260

2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

Desa 565.396.000 563.666.000 1.730.000 ADD

2.1.1.1.2 Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 13.600.000 12.700.000 900.000 DLL

(24)

2.1.1.1.2.2 Petugas Jaga Malam Balai Desa 2.800.000 2.800.000 0

2.1.1.1.3 Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan

Perangkat Desa 90.000.000 88.000.000 2.000.000 DLL

2.1.1.1.4 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 17.169.480 11.854.220 5.315.260 ADD

2.1.1.1.10 Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 12.000.000 12.000.000 0 DLL

2.1.2 Tunjangan dan Operasional BPD 21.900.000 21.900.000 0 ADD

2.1.2.1. Belanja Pegawai 21.900.000 21.900.000 0

2.1.2.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 21.900.000 21.900.000 0

2.1.3 Operasional Pemerintah Desa 110.142.900 84.504.400 25.638.500

2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 110.142.900 84.504.400 25.638.500

2.1.3.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 11.400.000 8.095.000 3.305.000 DLL

2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 9.997.900 9.764.400 233.500 ADD

2.1.3.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 600.000 600.000 0 ADD

2.1.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 9.670.000 8.507.500 1.162.500 ADD

2.1.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 61.300.000 43.762.500 17.537.500 ADD

2.1.3.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 17.175.000 13.775.000 3.400.000 DLL

2.1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.931.500 4.385.000 546.500 DLL

2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa 4.931.500 4.385.000 546.500

2.1.4.2.18 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga 4.931.500 4.385.000 546.500

2.1.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.520.000 1.375.000 145.000 DLL

2.1.7.2. Belanja Barang dan Jasa 1.520.000 1.375.000 145.000

2.1.7.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1.520.000 1.375.000 145.000

2.1.8 Pembangunan Gedung Kantor Desa 0 0 0

2.1.8.2. Belanja Barang dan Jasa 0 0 0

2.1.8.2.23 Belanja Honorarium Lainnya 0 0 0

2.1.8.3 Belanja Modal 0 0 0

2.1.8.3.22 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang 0 0 0 2.1.11 Pengadaan Peralatan Kerja 7.547.203 7.000.000 547.203 DLL

2.1.11.3. Belanja Modal 7.547.203 7.000.000 547.203

2.1.11.3.19 .

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 7.547.203 7.000.000 547.203

2.1.15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.550.000 0 3.550.000 PAD

2.1.15.2. Belanja Barang dan Jasa 3.550.000 0 3.550.000

2.1.15.2.19 Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan

Sarana Prasarana 3.550.000 0 3.550.000

2.1.15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 2.989.600 1.661.650 1.327.950 DLL

2.1.15.2 Belanja Barang dan Jasa 2.989.600 1.661.650 1.327.950 2.1.15.2.12

. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.989.600 1.661.650 1.327.950 2.1.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 145.126.097 132.733.597 12.392.500 DLL 2.1.20.2. Belanja Barang dan Jasa 145.126.097 132.733.597 12.392.500 2.1.20.2.24

(25)

2.1.22 Operasional RT dan RW 68.640.000 68.640.000 0 ADD 2.1.22.2. Belanja Barang dan Jasa 68.640.000 68.640.000 0 2.1.22.2.20

.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat 68.640.000 68.640.000 0

2.1.23 Operasional PKK 17.500.000 10.000.000 7.500.000

2.1.23.2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000 10.000.000 7.500.000 2.1.23.2.19

.

Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan

Sarana Prasarana 7.500.000 7.500.000 DLL

2.1.23.2.24

. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 ADD

2.1.24 Operasional LPMD 10.000.000 10.000.000 0 ADD

2.1.24.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2.1.24.2.24 Belanja Barang dan Jasa Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 2.1.25 Operasional Karangtaruna 10.000.000 10.000.000 0 ADD

2.1.25.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0

2.1.25.2.24

. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 10.000.000 10.000.000 0

2.1.26 Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas 9.625.000 9.349.375 275.625 DLL 2.1.26.2. Belanja Barang dan Jasa 9.625.000 9.349.375 275.625 2.1.26.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 9.625.000 9.349.375 275.625 2.1.28 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 1.200.000 570.000 630.000 DLL

2.1.28.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 570.000 630.000 2.1.28.2.24 Belanja Barang dan Jasa Lainnya 1.200.000 570.000 630.000 2.1.29 Penyusunan Monografi Desa 2.600.000 2.000.000 600.000 ADD 2.1.29.2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000 2.000.000 600.000 2.1.29.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 400.000 600.000 2.1.29.2.14 Belanja Honorarium Tim Panitia 1.600.000 1.600.000 0

2.1.30 Penyusunan Profil Desa 6.925.000 6.925.000 0 ADD

2.1.30.2. Belanja Barang dan Jasa 6.925.000 6.925.000 0

2.1.30.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.350.000 1.350.000 0 2.1.30.2.14

. Belanja Honorarium Tim Panitia 5.575.000 5.575.000 0

2.1.32 Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) 17.540.200 17.540.200 0 ADD 2.1.32.2. Belanja Barang dan Jasa 17.540.200 17.540.200 0

2.1.32.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 440.200 440.200 0

2.1.32.2.14

. Belanja Honorarium Tim Panitia 17.100.000 17.100.000 0

2.1.34 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

tentang RKPDesa 2.175.000 2.118.000 57.000 ADD

2.1.34.2. Belanja Barang dan Jasa 2.175.000 2.118.000 57.000

2.1.34.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 150.000 93.000 57.000

2.1.34.2.14

. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.025.000 2.025.000 0

(26)

2.1.36.1. Belanja Pegawai 0 0 0 2.1.36.1.12

. Belanja Pegawai Lainnya 0 0 0

2.1.36.2. Belanja Barang dan Jasa 0 0 0

2.1.36.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0

2.1.38 Penyelenggaraan Musyawarah Desa 2.000.000 2.000.000 0 DLL

2.1.38.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0

2.1.38.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000 1.500.000 0

Honor Narasumber 400.000 400.000 0

Banner 100.000 100.000 0

2.1.39 Penyelenggaraan Musrenbang Desa 4.200.000 4.200.000 0 DLL

2.1.39.1 Belanja Pegawai 500.000 500.000 0

2.1.39.1.12

. Belanja Pegawai Lainnya 500.000 500.000 0

2.1.39.2. Belanja Barang dan Jasa 3.700.000 3.700.000 0

2.1.39.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000 3.300.000 0

ATK 300.000 300.000 0

Banner 100.000 100.000 0

2.1.40 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa 1.825.000 1.825.000 0

2.1.40.2. Belanja Barang dan Jasa 1.825.000 1.825.000 0

2.1.40.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 250.000 250.000 0 ADD

2.1.40.2.14

. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.375.000 1.375.000 0 ADD

2.1.40.2.15 .

Belanja Honorarium

Instruktur/Pelatih/Narasumber 200.000 200.000 0 PAD

2.1.41 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

tentang Perubahan APBDesa 1.825.000 1.825.000 0 ADD

2.1.41.2 Belanja Barang dan Jasa 1.825.000 1.825.000 0

2.1.41.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 250.000 250.000 0 2.1.41.2.14 Belanja Honorarium Tim Panitia 1.375.000 1.375.000 0 2.1.41.2.15 Belanja Honorarium

Instruktur/Pelatih/Narasumber 200.000 200.000 0

2.1.43 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa ttg.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 1.825.000 0 1.825.000 PAD

2.1.43.2. Belanja Barang dan Jasa 1.825.000 0 1.825.000

2.1.43.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 250.000 0 250.000 2.1.43.2.14

. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.375.000 0 1.375.000

2.1.43.2.15 .

Belanja Honorarium

Instruktur/Pelatih/Narasumber 200.000 0 200.000

2.1.47 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah

/PBB 10.945.297 10.945.297 0 ADD

2.1.47.2 Belanja Barang dan Jasa 10.945.297 10.945.297 0 2.1.47.2.14

. Belanja Honorarium Tim Panitia 4.000.000 4.000.000 0

2.1.47.2.24

. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 6.945.297 6.945.297 0

(27)

2.1.53.2 Belanja Barang dan Jasa 23.387.500 23.387.500 0

2.1.53.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 448.000 448.000 0

2.1.53.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 52.000 52.000 0 2.1.53.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 9.762.500 9.762.500 0 2.1.53.2.11

. Belanja Sewa Peralatan 1.000.000 1.000.000 0

2.1.53.2.14

. Belanja Honorarium Tim Panitia 4.500.000 4.500.000 0

2.1.53.2.15 .

Belanja Honorarium

Instruktur/Pelatih/Narasumber 500.000 500.000 0

2.1.53.2.17

. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 425.000 425.000 0

2.1.53.2.21

. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 1.000.000 1.000.000 0

2.1.53.2.23

. Belanja Honorarium Lainnya 5.700.000 5.700.000 0

2.1.58 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

tentang Organisasi Pemerintah Desa 5.305.000 5.305.000 0 ADD

2.1.58.2. Belanja Barang dan Jasa 5.305.000 5.305.000 0

2.1.58.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 3.850.000 3.850.000 0 2.1.58.2.17

. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 455.000 455.000 0

2.1.58.2.23

. Belanja Honorarium Lainnya 1.000.000 1.000.000 0

2.1.60 Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik

Masyarakat Secara Massal 7.119.143 1.653.500 5.465.643 ADD 2.1.60.2. Belanja Barang dan Jasa 7.119.143 1.653.500 5.465.643 2.1.60.2.20

.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat 7.119.143 1.653.500 5.465.643

2.1.62 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (LPPDesa) 1.821.380 1.700.000 121.380 ADD 2.1.62.2. Belanja Barang dan Jasa 1.821.380 1.700.000 121.380 2.1.62.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 421.380 300.000 121.380 2.1.62.2.14

. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.400.000 1.400.000 0

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 649.860.600 645.125.600 4.735.000

2.2.1 Pembangunan Gedung PAUD 0 0 0 DD

2.2.1.3 Belanja Modal 0 0 0

2.2.1.3.22 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang 0 0 0

2.2.4 Insentif Pendidik dan Dukungan

Penyelenggaran PAUD 47.500.000 47.500.000 0 DD

2.2.4.2. Belanja Barang dan Jasa 47.500.000 47.500.000 0

2.2.4.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 47.500.000 47.500.000 0

2.2.11 Pengelolaan Perpustakaan Desa 5.000.000 5.000.000 0 PAD

2.2.11.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0

2.2.11.2.20 .

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat 5.000.000 5.000.000 0

2.2.15 Pengembangan Obyek Wisata YAng Dikelola

Desa 184.430.600 184.430.600 0 DLL

2.2.15.2 Belanja Barang dan Jasa 184.430.600 184.430.600 0 2.2.15.2.23

(28)

2.2.15.2.24

. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 26.930.600 26.930.600 0

2.2.18 Pembangunan Jalan Desa 170.280.000 169.791.000 489.000 DD

2.2.18.3. Belanja Modal 170.280.000 169.791.000 489.000

2.2.18.3.27

. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 170.280.000 169.791.000 489.000 2.2.20 Pembangunan Jalan Lingkungan

Permukiman 205.500.000 201.854.000 3.646.000 DD

2.2.20.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 3.828.000 1.672.000 2.2.20.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.650.000 1.178.000 1.472.000 2.2.20.2.14

. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.850.000 2.650.000 200.000

2.2.20.3. Belanja Modal 200.000.000 198.026.000 1.974.000 2.2.20.3.26

. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 200.000.000 198.026.000 1.974.000

2.2.31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gapura 0 0 0 PAD

2.2.31.2. Belanja Barang dan Jasa 0 0 0

2.2.31.2.19 Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan

Sarana Prasarana 0 0 0

2.2.50 Pembangunan Pasar Desa 2.750.000 2.750.000 0 DLL

2.2.50.3 Belanja Modal 2.750.000 2.750.000 0

2.2.50.3.31 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan

Telepon 2.750.000 2.750.000 0

2.2.54 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 10.000.000 10.000.000 0 DD 2.2.54.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2.2.54.2.20

.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat 10.000.000 10.000.000 0

2.2.68 Pembinaan dan Pengembangan Pos

Pelayanan Terpadu (Pos Yandu) 20.400.000 19.800.000 600.000 DD 2.2.68.2. Belanja Barang dan Jasa 20.400.000 19.800.000 600.000 2.2.68.2.20

.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat 20.400.000 19.800.000 600.000

2.2.69 Pengembangan Desa Siaga 4.000.000 4.000.000 0 PAD

2.2.69.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0

2.2.69.2.24

. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 4.000.000 4.000.000 0

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 137.390.200 100.779.116 36.611.084 2.3.4 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 29.875.000 29.475.000 400.000 2.3.4.2 Belanja Barang dan Jasa 29.875.000 29.475.000 400.000 2.3.4.2.24 Belanja Barang dan Jasa Lainnya 19.875.000 19.875.000 0 DLL 2.3.4.2.24 Belanja Barang dan Jasa Lainnya 10.000.000 9.600.000 400.000 PBH 2.3.5 Pembinaan Satuan Perlindungan

Masyarakat (Linmas). 18.825.000 16.930.000 1.895.000 2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.825.000 16.930.000 1.895.000

2.3.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 0 0 0

2.3.5.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 6.000.000 4.100.000 1.900.000 ADD 2.3.5.2.15. Belanja Honorarium

Instruktur/Pelatih/Narasumber 0 0 0

2.3.5.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 9.800.000 9.805.000 -5.000 DLL 2.3.5.2.24. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 3.025.000 3.025.000 0 ADD

(29)

2.3.9 Pembinaan Dalam Rangka Pencegahan

Kenakalan Remaja 0 0 0

2.3.9.2. Belanja Barang dan Jasa 0 0 0 DLL

2.3.9.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0

2.3.9.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 0 0 0

2.3.9.2.15. Belanja Honorarium

Instruktur/Pelatih/Narasumber 0 0 0

2.3.9.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 0 0 0

2.3.22

Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)

23.865.200 18.825.000 5.040.200 PBH 2.3.22.2. Belanja Barang dan Jasa 23.865.200 18.825.000 5.040.200 2.3.22.2.14

. Belanja Honorarium Tim Panitia 6.825.000 6.825.000 0

2.3.22.2.24

. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 17.040.200 12.000.000 5.040.200

2.3.25 Pemberdayaan Bagi Warag

Difabel/Penyandang Disabilitas 4.425.000 4.425.000 0 PBH

2.3.25.2. Belanja Barang dan Jasa 4.425.000 4.425.000 0

2.3.25.2.24

. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 4.425.000 4.425.000 0

2.3.28 Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya

Daerah 58.400.000 31.124.116 27.275.884

2.3.28.2. Belanja Barang dan Jasa 58.400.000 31.124.116 27.275.884 2.3.28.2.20

.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat 58.400.000 31.124.116 27.275.884

Peringatan Hari Jadi Bejiharjo 16.000.000 15.454.000 546.000 PBH

Upacara Adat Desa 1.500.000 1.500.000 0 PBH

Pembinaan Kelompok Seni 12.500.000 2.500.000 10.000.000 PBH

Operasional Desa Budaya 15.800.000 11.670.116 4.129.884 DLL

Operasional Desa Budaya 12.600.000 0 12.600.000 PAD

2.3.30 Pengembangann Kehidupan Sosial

Keagamaan 2.000.000 0 2.000.000 PAD

2.3.30.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 0 2.000.000

2.3.30.2.20 .

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat 2.000.000 0 2.000.000

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 773.050.000 771.631.700 1.418.300 2.4.3 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

Dibidang Manajemen Pemerintahan Desa 0 0 0 DD

2.4.3.2 Belanja Barang dan Jasa 0 0 0

2.4.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 0 0 0

2.4.3.2.11. Belanja Sewa Peralatan 0 0 0

2.4.3.2.15. Belanja Honorarium

Instruktur/Pelatih/Narasumber 0 0 0

2.4.3.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 0 0 0

2.4.3.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 0 0 0

2.4.5 Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 25.380.000 25.380.000 0 DLL

2.4.5.1. Belanja Pegawai 25.380.000 25.380.000 0

2.4.5.1.6 Tunjangan BPD dan Anggotanya 25.380.000 25.380.000 0

2.4.5.2. Belanja Barang dan Jasa 0 0 0

(30)

2.4.5.2.7 Belanja Makanan dan Minuman 0 0 0

2.4.5.2.11 Belanja Sewa Peralatan 0 0 0

2.4.5.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 0 0 0

2.4.12 Pelatihan Kelompok Perempuan Dalam

Bidang Ekonomi Produktif 7.500.000 7.500.000 0 DD

2.4.12.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0

2.4.12.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000 1.750.000 0 2.4.12.2.11

. Belanja Sewa Peralatan 0 0 0

2.4.12.2.15 .

Belanja Honorarium

Instruktur/Pelatih/Narasumber 750.000 750.000 0

2.4.12.2.23

. Belanja Honorarium Lainnya 1.250.000 1.250.000 0

2.4.12.2.24

. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 3.750.000 3.750.000 0

2.4.17 Pembentukan dan Pengembangan BUMDes 70.000.000 69.781.700 218.300 DD 2.4.17.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 69.781.700 218.300 2.4.17.2.24

. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 70.000.000 70.000.000 0

2.4.28 Penetapan dan Pengembangan Komoditas

Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa 316.000.000 316.000.000 0 DD 2.4.28.2 Belanja Barang dan Jasa 316.000.000 316.000.000 0 2.4.28.2.20 Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat 316.000.000 316.000.000 0

2.4.36 Pemberian Bantuan /Stimulan Jamban Sehat 41.150.000 41.150.000 0 DLL 2.4.36.2. Belanja Barang dan Jasa 41.150.000 41.150.000 0 2.4.36.2.14

. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.150.000 1.150.000 0

2.4.36.2.20 .

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat 40.000.000 40.000.000 0

2.4.37 Pemberian Stimulan Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) 202.500.000 202.500.000 0 DD

2.4.37.2 Belanja Barang dan Jasa 202.500.000 202.500.000 0 2.4.37.2.20 Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat 202.500.000 202.500.000 0

2.4.43 Pembinaan Kader Kesehatan/KB 110.520.000 109.320.000 1.200.000 DD 2.4.43.2. Belanja Barang dan Jasa 110.520.000 109.320.000 1.200.000 2.4.43.2.23

. Belanja Honorarium Lainnya 110.520.000 110.520.000 0

2.5 Bidang Tidak Terduga 5.325.000 5.325.000 0

2.5.1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 5.325.000 5.325.000 0 PAD

2.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 5.325.000 5.325.000 0

2.5.1.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat 5.325.000 5.325.000 0

JUMLAH BELANJA DESA 2.767.957.100 2.654.625.155 117.776.171

SURPLUS / ( DEFISIT ) 117.776.171

3 PEMBIAYAAN DESA 89.235.871 101.235.871

3.1. Penerimaan Pembiayaan 171.175.889 171.175.889 0

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Referensi

Dokumen terkait

Adapun tujuannya adalah untuk menginventarisasi komoditas basis HHBK yang digunakan masyarakat di kawasan PT UDIT, menggali potensi yang berasal dari HHBK tersebut

Diamati dari prosesnya, kebiasaan belajar memang lebih dominan pada tindakan siswa atau tingkah laku setiap kali melakukan proses pembelajaran secara konsisten, maksudnya

Prakiraan SPBK untuk tanggal26 Juni 2016, menunjukkan sebagian besar wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Banten, DKI

Solusi Time Management and Security Systems dari Datascrip adalah solusi pengelolaan kinerja seluruh karyawan dalam perusahaan melalui pengaplikasian sarana human resource, seperti

• Kontrol fuzzy T-S berbasis performansi H ∞ dengan batasan input-output mampu menstabilkan pendulum pada posisi terbalik dan mempertahankan kereta pada titik tengah rel. •

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Cooperative Integrated Reading and Composition ( CIRC) dan pembelajaran konvensional terhadap hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage dan likuiditas yang masing masing diproksikan secara berurutan dengan return on equity,

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik (logistic regression), yaitu dengan melihat pengaruh pergantian manajemen, ukuran