• Tidak ada hasil yang ditemukan

1.25.1.25.01.18.10.5.2.Pekan Informasi Nasional Tahun 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "1.25.1.25.01.18.10.5.2.Pekan Informasi Nasional Tahun 2013"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

1.25.1.25.01.18.10.5.2.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2013

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.1.25.01.18.10. - Pekan Informasi Nasional Tahun 2013

:

Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :

Lokasi Kegiatan PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terlaksana kegiatan Pekan Informasi Tk. Nasional 100%

Masukan Jumlah Dana 196.000.000,00

Keluaran Menginformasikan Hasil Pembangunan dan Kebudayaan Provinsi Riau ke seluruh Indonesia

80%

Hasil Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Provinsi Riau.

19 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga komunikasi sosial

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

196.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

30.170.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

1.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

1.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab 1.00 ok 400,000 400.000,00

Ketua 1.00 ok 350,000 350.000,00

Sekretaris 1.00 ok 250,000 250.000,00

Wk. Sekretaris 1.00 ok 200,000 200.000,00

500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.00 ob 250,000 500.000,00

28.470.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.800.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Instruktur Pusat 1 org x 6 jam x 4 hr 24.00 oj 200,000 4.800.000,00

23.670.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga

Pimpinan Produksi 1 org 1.00 ob 1,500,000 1.500.000,00

165.830.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.912.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.912.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

(2)

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Tinta Printer 2.00 ktk 50,000 100.000,00

Batterey Alkalin 15.00 buah 15,450 231.750,00

4.150.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

4.150.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi

Dokumentasi Fhoto 1.00 kl 750,000 750.000,00

Video / DVD 1.00 kali 3,400,000 3.400.000,00

1.500.150,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.180.150,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Blangko Pajak 5.00 bh 5,225 26.125,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Foto Copy persiapan kegiatan 600.00 lbr 200 120.000,00

Penggandaan Laporan 4 bh 4.00 bh 50,000 200.000,00

13.945.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

13.945.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Akomodasi Peserta 3 kmr x 5 hr 15.00 ok 380,000 5.700.000,00

Akomodasi Peserta 7 kmr x 2 hr (PKU PP) 14.00 ok 380,000 5.320.000,00

Akomodasi Instruktur 1 kmr x 5 hr 5.00 ok 585,000 2.925.000,00

29.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

13.500.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Sewa Kendaraan Roda 4 4 unit x 5 hr 15.00 uh 500,000 7.500.000,00

Transportasi peserta 14 org dari Kab. Ke PKU (PP) 14.00 oh 400,000 5.600.000,00

Transportasi Instruktur 1 org ke Kab. (PP) 1.00 ot 400,000 400.000,00

15.500.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

Transportasi Peserta PIN 6.00 ot 2,000,000 12.000.000,00

Transportasi Instruktur pusat 1.00 ot 3,500,000 3.500.000,00

6.717.250,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

6.717.250,00 5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Pakaian tradisional 1.00 pkt 5,217,250 5.217.250,00

Asesoris 1.00 pkt 1,500,000 1.500.000,00

15.655.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

1.125.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Makan rapat 20 org x 2 kl 30.00 ktk 25,000 750.000,00

Minum rapat 20 org x 2 kl 30.00 ktk 12,500 375.000,00

14.530.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Makan Peserta 6 org x 6 hr x 2 kl (Nas) 72.00 ok 45,000 3.240.000,00

8.550.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

8.550.000,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional

Pakian Batik 19.00 os 450,000 8.550.000,00

79.400.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

16.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x 2 kl (3 hr, 5 hr) 8.00 oh 700,000 5.600.000,00

Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 2 kl (3 hr, 5 hr) 8.00 oh 550,000 4.400.000,00

Lumpsum Gol.III non eselon 1 org x 2 kl ( 3 hr,5 hr) 8.00 oh 450,000 3.600.000,00

Transportasi PKU - Kab (PP) 3 org x 2 kl 6.00 ot 400,000 2.400.000,00

63.400.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Konsultasi ke Jakarta 0 16.900.000,00

Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x 3 hr 3.00 oh 1,700,000 5.100.000,00

Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 3 hr 3.00 oh 1,400,000 4.200.000,00

Transportasi PKU - Jakarta (PP) 2 org 2.00 ot 3,500,000 7.000.000,00

Taksi 2 org 2.00 ot 300,000 600.000,00

(3)

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 3 hr 3.00 oh 1,400,000 4.200.000,00

Lumpsum Gol.III non eselon 1 org x 3 hr 3.00 oh 1,000,000 3.000.000,00

Transportasi PKU - Medan (PP) 2 org 2.00 ot 2,000,000 4.000.000,00

Taksi 2 org 2.00 ot 300,000 600.000,00

Pekan Informasi Nasional 0 34.700.000,00

Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x 5 hr 5.00 oh 1,700,000 8.500.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp. Rp. Rp. Rp.

64.907.750,00 131.092.250,00

Jumlah Rp. 196.000.000,00

196.000.000,00

Pengguna Anggaran

H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. DR. M. RAMLI, M.Si

DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.

H. KASIARUDIN, SH 3.

19610823 198903 1 003

19550625 198003 1 005

19580822 198603 1 007

Wakil Ketua I

Wakil Ketua V

Wakil Sekretaris

Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Referensi

Dokumen terkait

Bahwa upah yang berlaku (Wi) pada umumnya lebih besar dari pada upah ekuilibrium (We). Pada tingkat upah Wi, jumlah penyediaan tenaga adalah Ls sedangkan permintaan

Dapat dilihat bahwa di setiap saat, grafik amplitudo sel[1,1] pada simulasi tanpa anomali (warna merah) selalu lebih tinggi daripada grafik simulasi dengan anomali.

Posredne komplikacije mogu biti: razvoj koronarne bolesti, od angine pektoris do infarkta srca, iznenadna smrt zbog zlo udne promjene ritma srca, vre asto proširenje

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa jumlah sel Goblet pada usus lele lokal berbeda sangat nyata (p<0,01), dari arah proksimal ke arah distal jumlah sel Goblet

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (i) seberapa besar rasio pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Karanganyar (ii) Bagaimana

Fokus utama pada bulan-bulan tersebut ialah penstabilan operasional Direktorat Layanan, Direktorat Pendukung dan Administrasi (Direktorat P&A) dan juga Direktorat

Bayu Inti Megah Abadi meliputi prosedur pemesanan barang, persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan, pencatatan akuntansi dengan melibatkan bagian

Jenis garam kalsium berpengaruh terhadap kadar air dan kerutan (organoleptik) sukade lapisan endodermis kulit buah melon tetapi tidak berpengaruh terhadap tekstur,