PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.06 Bidang Jasa Konstruksi
KODE
REKENING URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA 564.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5 600.000.000,00 (36.000.000,00) (6,00) BELANJA LANGSUNG 564.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2 600.000.000,00 (36.000.000,00) (6,00) 564.000.000,00 Program Pengaturan Jasa Konstruksi
1.03 . 1.03.01 . 36 600.000.000,00 (36.000.000,00) (6,00)
338.400.000,00
Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jasa
Konstruksi dan Bangunan
1.03 . 1.03.01 . 36.01
Sumber Dana :
Dana Alokasi Umum (D
A U)
360.000.000,00 (21.600.000,00) (6,00)
Lokasi Kegiatan :
Provinsi Bengkulu
Belanja Pegawai 67.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1 67.900.000,00 0,00 0,00
60.900.000,00 Honorarium PNS
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.01 60.900.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 46.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.01.01 46.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 425.000,00 = 5.100.000,00 Ketua 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 anggota (9 org x 12) 108 OB x 300.000,00 = 32.400.000,00
Honorarium Panitia Penyelenggara 14.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.01.07 14.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Penanggung Jawab 4 OK x 450.000,00 = 1.800.000,00 Ketua 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 4 OK x 350.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (8 org X 4 Kgt) 32 OK x 300.000,00 = 9.600.000,00 7.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.02 7.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.02.02 5.400.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 24 OB x 225.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Panitia Penyelenggara 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.02.15 1.600.000,00 0,00 0,00
Panitia Penyelenggara Kegiatan (Non PNS) Panitia Penyelenggara Kegiatan (Non PNS) 2 org x 4kgt
8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 270.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2 292.100.000,00 (21.600.000,00) (7,39)
18.720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.01 26.720.000,00 (8.000.000,00) (29,94)
Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.01.01 26.000.000,00 (8.000.000,00) (30,77)
Belanja Alat Tulis kantor
12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja alat Tulis kantor (Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi dan Bangunan)
4 kgt x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 720.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.01.04 720.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko,Materai dan Benda pos lainnya 12 bln x 60.000,00 = 720.000,00 3.200.000,00 Belanja Bahan/Material 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.02 3.200.000,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi 1.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.02.09 1.600.000,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi
Belanja Dekorasi (Spanduk) 4 kgt x 400.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Dokumentasi 1.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.02.10 1.600.000,00 0,00 0,00 Belanja Dokumentasi 4 kgt x 400.000,00 = 1.600.000,00 121.580.000,00
Belanja Jasa Kantor
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.03 134.380.000,00 (12.800.000,00) (9,53)
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 43.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.03.21 43.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Peserta Sosialisasi&BIMTEK (30 org x 2 kgt x 2 hari)
120 ok x 110.000,00 = 13.200.000,00 Belanja Jasa transport dan Akomodasi Narasumber Sosialisasi & BIMTEK Jasa Konstruksi (2orgX2kgt)
4 ok x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Peserta Forum JAKON (30 org x 2 kgt x 1 hari)
60 OK x 110.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Jasa transport dan Akomodasi Forum Jasa Konstruksi (2orgX2kgt)
4 OK x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator /
Narasumber
77.780.000,00
1 2 3 4 5 6 7 Belanja jasa tenaga ahli/ moderator/ narasumber/ assesor
Honor Moderator (1 org x 4 kgt) 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 Honor narasumber Forum Jasa Konstruksi (2org x 8 jp x 2kgt x 1 hari)
32 OJ x 900.000,00 = 28.800.000,00 Honor Narasumber Sosialisasi dan Bimtek Jasa konstruksi (2org x 8jp x 2kgtX2 hari)
64 OJ x 700.000,00 = 44.800.000,00 Honorarium Pembawa acara Kegiatan (4 kgt x 1 org)
4 OK x 245.000,00 = 980.000,00 Honorarium Pembaca Doa Kegiatan (4kgt x 1 org)
4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 11.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.06 12.000.000,00 (800.000,00) (6,67) Belanja Cetak 3.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.06.01 4.000.000,00 (800.000,00) (20,00) Belanja Cetak 4 kgt x 800.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.06.02 8.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan (Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi dan Bangunan)
4 kgt x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 61.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.15 61.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.15.01 13.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.15.02 48.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah
1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 54.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.17 54.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sosialisasi 54.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.17.02 54.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sosialisasi (Fullday) Kegiatan Jasa konstruksi
Belanja Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi (Paket Sewa gedung & Makan Minum kegiatan) (45 org x 2 kgt x 2 hr)
180 OK x 200.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Sosialisasi Kegiatan Forum Jasa Konstruksi (Paket Sewa gedung & Makan Minum kegiatan) (45 org x 2 kgt x 1 hr)
1 2 3 4 5 6 7 75.200.000,00
Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Bengkulu
1.03 . 1.03.01 . 36.02
Sumber Dana :
Dana Alokasi Umum (D
A U)
80.000.000,00 (4.800.000,00) (6,00)
Lokasi Kegiatan :
Propinsi Bengkulu
Belanja Pegawai 24.925.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1 28.475.000,00 (3.550.000,00) (12,47)
19.525.000,00 Honorarium PNS
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1.01 23.075.000,00 (3.550.000,00) (15,38)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 17.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1.01.01 21.300.000,00 (3.550.000,00) (16,67)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Jasa konstruksi
Penanggung Jawab 10 OB x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 10 OB x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 10 OB x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota (4 org x 10 bln) 40 OB x 225.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Panitia Penyelenggara 1.775.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1.01.07 1.775.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Pengembangan Jasa konstruksi (PNS)
Penanggung jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota (4 org x 1 kgt) 4 OK x 225.000,00 = 900.000,00 5.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1.02 5.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1.02.02 5.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer tidak tetap Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi
Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap 24 OB x 225.000,00 = 5.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 50.275.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2 51.525.000,00 (1.250.000,00) (2,43)
5.525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.01 5.000.000,00 525.000,00 10,50
Belanja Alat Tulis Kantor 5.525.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.01.01 5.000.000,00 525.000,00 10,50 Belanja ATK 1 kgt x 5.525.000,00 = 5.525.000,00 800.000,00 Belanja Bahan/Material 1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.02 800.000,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi 400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.02.09 400.000,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi
Belanja Dekorasi (Spanduk Kegiatan) 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
Belanja Dokumentasi 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.02.10 400.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00 12.900.000,00
Belanja Jasa Kantor
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.03 14.675.000,00 (1.775.000,00) (12,10)
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 8.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.03.21 8.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Transportasi dan Akomodasi peserta (20 org x1 kgt x 1hari)
20 OK x 110.000,00 = 2.200.000,00 Transportasi dan Akomodasi Narasumber (2 org x 1 kgt x 1 hari)
2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator /
Narasumber
4.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.03.34 4.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Moderator/ Narasumber/ Assesor
Honorarium Narasumber (1 org x4 jp x 1 kgt) 4 OJ x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Moderator ( 1 org x 1kgt )
1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pembawa acara Kegiatan (1 org X 1 kgt)
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pembaca doa Kegiatan (1 org x 1 kgt)
1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
Belanja Jasa Kantor Lainnya 0,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.03.47 1.775.000,00 (1.775.000,00) (100,00)
2.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.06 2.550.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.06.01 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja cetak 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.06.02 1.550.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 kgt x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 1.500.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.07 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.07.02 1.500.000,00 0,00 0,00
Sewa Gedung/Tempat kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi
Sewa Gedung/tempat kegiatan 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 3.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.11 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.11.05 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan & Minum Kegiatan Makan dan Minum kegiatan (30 org x 1 kgt x 1 hari)
30 OK x 100.000,00 = 3.000.000,00 24.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.15 24.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.15.02 18.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 150.400.000,00
Pendukung Sistem Informasi Pembinaan Jasa
Konstruksi (SIPJAKI) Provinsi Bengkulu
1.03 . 1.03.01 . 36.05
Sumber Dana :
Dana Alokasi Umum (D
A U)
160.000.000,00 (9.600.000,00) (6,00)
Lokasi Kegiatan :
Propinsi Bengkulu
Belanja Pegawai 12.390.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.1 21.240.000,00 (8.850.000,00) (41,67)
12.390.000,00 Honorarium PNS
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.1.01 21.240.000,00 (8.850.000,00) (41,67)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12.390.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.1.01.01 21.240.000,00 (8.850.000,00) (41,67)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pendukung SIPJAKI Propinsi Bengkulu
Penanggung Jawab (1 org x 7 bln) 7 Bulan x 350.000,00 = 2.450.000,00 Ketua (1 org x 7 bln)
7 bln x 320.000,00 = 2.240.000,00 Sekretaris (1 org x 7 bln)
7 bln x 290.000,00 = 2.030.000,00 Anggota/Operator SIPJAKI (3 org x 7 bln)
21 bln x 270.000,00 = 5.670.000,00
Belanja Barang dan Jasa 138.010.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2 138.760.000,00 (750.000,00) (0,54)
12.010.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.01 12.760.000,00 (750.000,00) (5,88)
Belanja Alat Tulis Kantor 11.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.01.01 12.000.000,00 (750.000,00) (6,25)
Alat Tulis Kantor Kegiatan Belanja ATK Kegiatan
1 Tahun x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 760.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.01.04 760.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko,Materai dan benda Pos lainnya 1 tahun x 760.000,00 = 760.000,00 400.000,00 Belanja Bahan/Material 1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.02 400.000,00 0,00 0,00 Belanja Dokumentasi 400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.02.10 400.000,00 0,00 0,00 Dokumentasi Kegiatan Belanja Dokumentasi 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00 6.100.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.06 6.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.06.01 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Belanja Cetak Kegiatan
1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Penggandaan 3.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.06.02 3.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 1.500.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.07 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.07.02 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa Gedung/Kantor/tempat Sewa gedung/kantor rapat/kegiatan
1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 2.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.11 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.11.05 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makan&Minum kegiatan Makan & Minum Kegiatan /Rapat
1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 116.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.15 116.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.15.01 44.000.000,00 0,00 0,00
Perjalanan Dinas dalam Daerah
1 Tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.15.02 72.000.000,00 0,00 0,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja PerJalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (600.000.000,00) (564.000.000,00) 36.000.000,00 (6,00)
Bengkulu, 7 Desember 2016 GUBERNUR BENGKULU