• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENJABARAN PERUBAHAN APBD"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

Sub Unit Organisasi : 1.03.01.06 Bidang Jasa Konstruksi

KODE

REKENING URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 BELANJA 564.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5 600.000.000,00 (36.000.000,00) (6,00) BELANJA LANGSUNG 564.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2 600.000.000,00 (36.000.000,00) (6,00) 564.000.000,00 Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1.03 . 1.03.01 . 36 600.000.000,00 (36.000.000,00) (6,00)

338.400.000,00

Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jasa

Konstruksi dan Bangunan

1.03 . 1.03.01 . 36.01

Sumber Dana :

Dana Alokasi Umum (D

A U)

360.000.000,00 (21.600.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan :

Provinsi Bengkulu

Belanja Pegawai 67.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1 67.900.000,00 0,00 0,00

60.900.000,00 Honorarium PNS

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.01 60.900.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 46.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.01.01 46.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 425.000,00 = 5.100.000,00 Ketua 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 anggota (9 org x 12) 108 OB x 300.000,00 = 32.400.000,00

Honorarium Panitia Penyelenggara 14.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.01.07 14.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Penanggung Jawab 4 OK x 450.000,00 = 1.800.000,00 Ketua 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 4 OK x 350.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (8 org X 4 Kgt) 32 OK x 300.000,00 = 9.600.000,00 7.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.02 7.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.02.02 5.400.000,00 0,00 0,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 24 OB x 225.000,00 = 5.400.000,00

Honorarium Panitia Penyelenggara 1.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.1.02.15 1.600.000,00 0,00 0,00

Panitia Penyelenggara Kegiatan (Non PNS) Panitia Penyelenggara Kegiatan (Non PNS) 2 org x 4kgt

8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 270.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2 292.100.000,00 (21.600.000,00) (7,39)

18.720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.01 26.720.000,00 (8.000.000,00) (29,94)

Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.01.01 26.000.000,00 (8.000.000,00) (30,77)

Belanja Alat Tulis kantor

12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja alat Tulis kantor (Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi dan Bangunan)

4 kgt x 3.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 720.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.01.04 720.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko,Materai dan Benda pos lainnya 12 bln x 60.000,00 = 720.000,00 3.200.000,00 Belanja Bahan/Material 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.02 3.200.000,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi 1.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.02.09 1.600.000,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi

Belanja Dekorasi (Spanduk) 4 kgt x 400.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Dokumentasi 1.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.02.10 1.600.000,00 0,00 0,00 Belanja Dokumentasi 4 kgt x 400.000,00 = 1.600.000,00 121.580.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.03 134.380.000,00 (12.800.000,00) (9,53)

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 43.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.03.21 43.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Peserta Sosialisasi&BIMTEK (30 org x 2 kgt x 2 hari)

120 ok x 110.000,00 = 13.200.000,00 Belanja Jasa transport dan Akomodasi Narasumber Sosialisasi & BIMTEK Jasa Konstruksi (2orgX2kgt)

4 ok x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Peserta Forum JAKON (30 org x 2 kgt x 1 hari)

60 OK x 110.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Jasa transport dan Akomodasi Forum Jasa Konstruksi (2orgX2kgt)

4 OK x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator /

Narasumber

77.780.000,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja jasa tenaga ahli/ moderator/ narasumber/ assesor

Honor Moderator (1 org x 4 kgt) 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 Honor narasumber Forum Jasa Konstruksi (2org x 8 jp x 2kgt x 1 hari)

32 OJ x 900.000,00 = 28.800.000,00 Honor Narasumber Sosialisasi dan Bimtek Jasa konstruksi (2org x 8jp x 2kgtX2 hari)

64 OJ x 700.000,00 = 44.800.000,00 Honorarium Pembawa acara Kegiatan (4 kgt x 1 org)

4 OK x 245.000,00 = 980.000,00 Honorarium Pembaca Doa Kegiatan (4kgt x 1 org)

4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 11.200.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.06 12.000.000,00 (800.000,00) (6,67) Belanja Cetak 3.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.06.01 4.000.000,00 (800.000,00) (20,00) Belanja Cetak 4 kgt x 800.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.06.02 8.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

Belanja Penggandaan (Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi dan Bangunan)

4 kgt x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 61.800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.15 61.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.15.01 13.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.15.02 48.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah

1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 54.000.000,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.17 54.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sosialisasi 54.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.01 . 5.2.2.17.02 54.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sosialisasi (Fullday) Kegiatan Jasa konstruksi

Belanja Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi (Paket Sewa gedung & Makan Minum kegiatan) (45 org x 2 kgt x 2 hr)

180 OK x 200.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Sosialisasi Kegiatan Forum Jasa Konstruksi (Paket Sewa gedung & Makan Minum kegiatan) (45 org x 2 kgt x 1 hr)

(4)

1 2 3 4 5 6 7 75.200.000,00

Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Bengkulu

1.03 . 1.03.01 . 36.02

Sumber Dana :

Dana Alokasi Umum (D

A U)

80.000.000,00 (4.800.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan :

Propinsi Bengkulu

Belanja Pegawai 24.925.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1 28.475.000,00 (3.550.000,00) (12,47)

19.525.000,00 Honorarium PNS

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1.01 23.075.000,00 (3.550.000,00) (15,38)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 17.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1.01.01 21.300.000,00 (3.550.000,00) (16,67)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Jasa konstruksi

Penanggung Jawab 10 OB x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 10 OB x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 10 OB x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota (4 org x 10 bln) 40 OB x 225.000,00 = 9.000.000,00

Honorarium Panitia Penyelenggara 1.775.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1.01.07 1.775.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Pengembangan Jasa konstruksi (PNS)

Penanggung jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota (4 org x 1 kgt) 4 OK x 225.000,00 = 900.000,00 5.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1.02 5.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.1.02.02 5.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer tidak tetap Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi

Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap 24 OB x 225.000,00 = 5.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 50.275.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2 51.525.000,00 (1.250.000,00) (2,43)

5.525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.01 5.000.000,00 525.000,00 10,50

Belanja Alat Tulis Kantor 5.525.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.01.01 5.000.000,00 525.000,00 10,50 Belanja ATK 1 kgt x 5.525.000,00 = 5.525.000,00 800.000,00 Belanja Bahan/Material 1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.02 800.000,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi 400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.02.09 400.000,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi

Belanja Dekorasi (Spanduk Kegiatan) 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00

Belanja Dokumentasi 400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.02.10 400.000,00 0,00 0,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00 12.900.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.03 14.675.000,00 (1.775.000,00) (12,10)

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 8.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.03.21 8.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Transportasi dan Akomodasi peserta (20 org x1 kgt x 1hari)

20 OK x 110.000,00 = 2.200.000,00 Transportasi dan Akomodasi Narasumber (2 org x 1 kgt x 1 hari)

2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator /

Narasumber

4.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.03.34 4.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Moderator/ Narasumber/ Assesor

Honorarium Narasumber (1 org x4 jp x 1 kgt) 4 OJ x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Moderator ( 1 org x 1kgt )

1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pembawa acara Kegiatan (1 org X 1 kgt)

1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pembaca doa Kegiatan (1 org x 1 kgt)

1 OK x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Jasa Kantor Lainnya 0,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.03.47 1.775.000,00 (1.775.000,00) (100,00)

2.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.06 2.550.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.06.01 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja cetak 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.06.02 1.550.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 kgt x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 1.500.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.07 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.07.02 1.500.000,00 0,00 0,00

Sewa Gedung/Tempat kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi

Sewa Gedung/tempat kegiatan 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 3.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.11 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.11.05 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan & Minum Kegiatan Makan dan Minum kegiatan (30 org x 1 kgt x 1 hari)

30 OK x 100.000,00 = 3.000.000,00 24.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.15 24.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.02 . 5.2.2.15.02 18.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 150.400.000,00

Pendukung Sistem Informasi Pembinaan Jasa

Konstruksi (SIPJAKI) Provinsi Bengkulu

1.03 . 1.03.01 . 36.05

Sumber Dana :

Dana Alokasi Umum (D

A U)

160.000.000,00 (9.600.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan :

Propinsi Bengkulu

Belanja Pegawai 12.390.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.1 21.240.000,00 (8.850.000,00) (41,67)

12.390.000,00 Honorarium PNS

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.1.01 21.240.000,00 (8.850.000,00) (41,67)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12.390.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.1.01.01 21.240.000,00 (8.850.000,00) (41,67)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pendukung SIPJAKI Propinsi Bengkulu

Penanggung Jawab (1 org x 7 bln) 7 Bulan x 350.000,00 = 2.450.000,00 Ketua (1 org x 7 bln)

7 bln x 320.000,00 = 2.240.000,00 Sekretaris (1 org x 7 bln)

7 bln x 290.000,00 = 2.030.000,00 Anggota/Operator SIPJAKI (3 org x 7 bln)

21 bln x 270.000,00 = 5.670.000,00

Belanja Barang dan Jasa 138.010.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2 138.760.000,00 (750.000,00) (0,54)

12.010.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.01 12.760.000,00 (750.000,00) (5,88)

Belanja Alat Tulis Kantor 11.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.01.01 12.000.000,00 (750.000,00) (6,25)

Alat Tulis Kantor Kegiatan Belanja ATK Kegiatan

1 Tahun x 11.250.000,00 = 11.250.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 760.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.01.04 760.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko,Materai dan benda Pos lainnya 1 tahun x 760.000,00 = 760.000,00 400.000,00 Belanja Bahan/Material 1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.02 400.000,00 0,00 0,00 Belanja Dokumentasi 400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.02.10 400.000,00 0,00 0,00 Dokumentasi Kegiatan Belanja Dokumentasi 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00 6.100.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.06 6.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 2.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.06.01 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Belanja Cetak Kegiatan

1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Penggandaan 3.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.06.02 3.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan kegiatan

(7)

1 2 3 4 5 6 7 1.500.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.07 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.07.02 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa Gedung/Kantor/tempat Sewa gedung/kantor rapat/kegiatan

1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 2.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.11 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.11.05 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makan&Minum kegiatan Makan & Minum Kegiatan /Rapat

1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 116.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.15 116.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.15.01 44.000.000,00 0,00 0,00

Perjalanan Dinas dalam Daerah

1 Tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36.05 . 5.2.2.15.02 72.000.000,00 0,00 0,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja PerJalanan Dinas Luar Daerah

1 Tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (600.000.000,00) (564.000.000,00) 36.000.000,00 (6,00)

Bengkulu, 7 Desember 2016 GUBERNUR BENGKULU

Referensi

Dokumen terkait

Organisasi : 1.02.02 Rumah Sakit Umum

Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 0 Kegiatan x 150.000.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas.

Dalam Periode KLH 1988-1993 ini yang nampak gencar dilakukan adalah pemasyarakatan pembangunan berkelanjutan dan seluruh bidang kegiatan kependudukan dan lingkungan hidup pada

Vücudun enerji kanallarının açılıp kuvvetlendirilmesi sayesinde, yalnızca niyet ederek Reiki enerjisine kanal olmak, kendinize ve başkalarına şifa vermek mümkündür..

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dalam penilaian tentang kualitas produk, frekuensi jawaban konsumen pasta gigi Pepsodent di wilayah perkotaan

Untuk masalah recycle sendiri,setelah penyuluhan dilakukan, para siswa atau masyarakat umum dapat menerapkan dengan cara membuat komunitas tersendiri yang dapat dikelola dengan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran program penyiapan kerja yang baik pada pengemudi taksi dengan berat badan lebih dan obesitas yang disertai OSA atau tanpa OSA

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi : 1.20.05