Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
72.774.000,00 73.774.000,00 71.824.000,00 77.328.000,00 295.700.000,00
100 % 2.10 . 2.10.01 . 01
1.900.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 3 474.000,00 474.000,00 474.000,00 478.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
100.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
24.999.000,00 24.999.000,00 24.999.000,00 25.003.000,00
3 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02
3.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00
3 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06
5.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07
2.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08
43.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 10.749.000,00 10.749.000,00 10.749.000,00 10.753.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
38.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8.301.000,00 8.301.000,00 8.301.000,00 13.097.000,00
3 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
1.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
450.000,00 450.000,00 100.000,00 0,00
3 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12
4.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00
3 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15
4.800.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 1.800.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17
93.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00
3 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.928.000,00 17.628.000,00 17.028.000,00 17.026.000,00 69.610.000,00
100 % 2.10 . 2.10.01 . 02
68.110.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
17.028.000,00 17.028.000,00 17.028.000,00 17.026.000,00
3 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24
1.500.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
900.000,00 600.000,00 0,00 0,00
3 1 Tahun (Meja
dan Kursi) 2.10 . 2.10.01 . 02 . 26
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11.700.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
100 % 2.10 . 2.10.01 . 05
15.000.000,00 Kabupaten
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 3 11.700.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Tanah Datar
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
13.404.000,00 6.464.000,00 564.000,00 4.568.000,00 25.000.000,00
100 % 2.10 . 2.10.01 . 06
5.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar
Kabu Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.100.000,00 900.000,00 0,00 2.000.000,00
3 1 Dok
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01
10.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
3 1 Dok
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04
10.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyusunan perencanaan tahunan 4 Dok 3 3.304.000,00 3.564.000,00 564.000,00 2.568.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
250.687.000,00 292.246.000,00 446.046.000,00 209.857.000,00 1.198.836.000,00 100 %
2.10 . 2.10.01 . 15
750.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
198.578.000,00 194.117.000,00 184.397.000,00 172.908.000,00 3
1 Paket 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
67.213.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pembinaan dan pengembangan sumber
daya komunikasi dan informasi
2.103.000,00 35.378.000,00 19.278.000,00 10.454.000,00
3 153 orang 2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
99.443.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pembinaan dan pengelolaan media informasi 1 Tahun 3 21.201.000,00 22.101.000,00 50.501.000,00 5.640.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08
186.180.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 1 Tahun 3 4.000.000,00 11.415.000,00 165.365.000,00 5.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10
96.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pengelolaan ICT Training Center 1 Tahun 3 24.805.000,00 29.235.000,00 26.505.000,00 15.455.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11
Program kerjasama informasi dengan mas media
193.566.000,00 1.540.784.000,00 125.123.000,00 107.550.000,00 1.967.023.000,00 100 %
2.10 . 2.10.01 . 18
1.604.604.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah
113.680.000,00 1.418.773.000,00 37.972.000,00 34.179.000,00 3
1 Paket Vidio Tron, 1 unit Tiang Baliho, 3
buah baliho 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01
238.199.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
60.290.000,00 77.765.000,00 53.210.000,00 46.934.000,00
3 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02
124.220.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
19.596.000,00 44.246.000,00 33.941.000,00 26.437.000,00
3 100 %
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik
10.537.000,00 29.087.000,00 4.377.000,00 10.999.000,00 55.000.000,00
100 % 4.03 . 2.10.01 . 27
55.000.000,00 Kab. Tanah
Datar
Koordinasi Perencanaan Bidang Statistik 1 Tahun 3 10.537.000,00 29.087.000,00 4.377.000,00 10.999.000,00
4.03 . 2.10.01 . 27 . 01
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
570.596.000,00 1.963.283.000,00 664.962.000,00 427.328.000,00 3.626.169.000,00 JUMLAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab
4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua
6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota
11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota
12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota
14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota
15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota
16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota
17 Hendra Mulyawerman, SE 19710420 200604 1 006 Anggota