MINGGU KE : IV
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik (01.02)
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (01.09)
42.560.000
42.560.000 25.072.050 58,91% 75,00% Pemeliharaan peralatan untuk Bulan Januari s/d September Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah
tangga
42.560.000 42.560.000 25.072.050 58,91% 9/12 bln
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor (01.10) 26.863.400 26.863.400 20.875.000 77,71% 80,00% Penyediaan ATK dan Materai untuk Bulan Januari s/d September Belanja Alat Tulis Kantor 24.163.400 24.163.400 19.075.000 78,94% ATK 8/10 bh
Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 2.700.000 2.700.000 1.800.000 66,67%
6 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 15 050 000 14 320 000 13 422 000 89 18% 90 00% Penyediaan Barang 6. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
(01.11)
15.050.000 14.320.000 13.422.000 89,18% 90,00% Penyediaan Barang Cetakan untuk Bulan Januari s/d September
Belanja Cetak 7.750.000 7.750.000 7.697.000 99,32% Cetak 9/10 bh
Belanja Penggandaan 7.300.000 6.570.000 5.725.000 78,42%
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor (01.12)
6.800.000 5.100.000 5.042.400 74,15% 75,00% Bulan Januari s/d September Belanja alat listrik dan elektronik(lampi pijar,baterai
kering)
6.800.000 5.100.000 5.042.400 74,15% 9/12 bln
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13)
190.917.500 190.917.500 162.286.000 85,00% 100,00% Pengadaan sudah selesai Belanja Barang Perlengkapan Komputer 4.687.500 4.687.500 3.701.500 78,97%
Belanja Barang Papan Pengumuman/ Papan Data 800.000 800.000 748.000 93,50%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
2.500.000 2.500.000 1.974.500 78,98%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
36.800.000 36.800.000 33.011.000 89,70%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
25.000.000 25.000.000 23.661.000 94,64%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
3.750.000 3.750.000 2.970.000 79,20%
9 Penyediaan Peralatan Rumah tangga (01.14) 2.804.000 2.804.000 2.750.000 98,07% 100,00% Belanja peralatan rumah tangga Belanja Barang Peralatan Dapur 1.554.000 1.554.000 1.500.000 96,53%
Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga 1.250.000 1.250.000 1.250.000 100,00%
10 Penyediaan makanan dan minuman (01.17) 46.808.000 36.449.000 20.729.500 44,29% 75,00% Bulan Januari s/d September Belanja makan dan minum Harian Pegawai 25.608.000 18.624.000 13.799.500 53,89% 9/12 bln
Belanja makan dan minum rapat 13.500.000 10.125.000 6.930.000 51,33% Belanja makan dan minum tamu 7.700.000 7.700.000 - 0,00%
11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (01 18)
195.380.000 142.094.552 81.015.750 41,47% 66,67% Bulan Januari s/d September
daerah (01.18) September
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.380.000 142.094.552 81.015.750 41,47% Perdin 20/30 kegt
12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19)
122.414.000 97.514.000 69.862.500 57,07% 75,00% Bulan Januari s/d September Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.000.000 31.500.000 13.850.000 32,98% 9/12 bln
Honorarium Petugas Khusus 10.000.000 10.000.000 9.960.000 99,60% Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000 11.250.000 10.000.000 66,67% Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 36.000.000 27.000.000 24.000.000 66,67%
Uang Lembur PNS 4.714.000 4.714.000 3.270.000 69,37%
Uang Lembur Non PNS 900.000 900.000 675.000 75,00%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000 2.700.000 - 0,00% Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 1.237.500 82,50% Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000 3.000.000 2.970.000 99,00% Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 6.600.000 4.950.000 3.900.000 59,09%
13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (01.20)
47.555.000 35.667.000 18.812.000 39,56% 70,00% Bulan Januari s/d September Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.555.000 35.667.000 18.812.000 39,56% Perdin 35/50
kegt
2 179.700.000 151.472.000 89.209.896 49,64% 88,03%
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (02.22)
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja
22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73%
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (02.24)
118.500.000 90.272.000 44.390.836 37,46% 75,00%
Belanja jasa servis 12.000.000 9.000.000 9.733.500 81,11% Pemeliharaan
kendaraan operasional
Belanja suku cadang 15.000.000 11.250.000 14.437.000 96,25%
Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas 77.500.000 58.122.000 16.580.436 21,39%
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000 8.400.000 3.437.900 32,74% Pembayaran pajak kendaraan s/d September Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000 3.500.000 202.000 5,77%
3. Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor (02.28)
8.200.000 8.200.000 6.325.000 77,13% 77,13% Pemeliharaan kursi tunggu Media center dan Kursi Kantor
Belanja pemeliharaan/ perawatan mebelair 8.200.000 8.200.000 6.325.000 77,13%
4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (02.42) 31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57% 100,00% Pemeliharaan Ruang NOC dan Media Center sudah selesai
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.730.000 19.730.000 16.994.560 86,14% 90,00% 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
(03.05)
19.730.000 19.730.000 16.994.560 86,14% 90,00% Pengadaan Kaos Olahraga sudah selesai Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 430.000 430.000 - 0,00%
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.000.000 1.000.000 - 0,00% Belanja pakaian olah raga 17.500.000 17.500.000 16.994.560 97,11% Belanja Pakaian Seragam 800.000 800.000 - 0,00%
4 30.020.000 25.054.185 5.789.000 19,28% 27,68%
1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (06.01)
20.916.000 20.916.000 5.789.000 27,68% 27,68% Laporan kinerja s/d bulan Juni
Uang Lembur PNS 16.836.000 16.836.000 5.789.000 34,38% Evaluasi RPJMD &
Renstra SKPD Program peningkatan pengembangan sistem
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Uang Lembur Non PNS 4.080.000 4.080.000 - 0,00%
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran (06.02)
9.104.000 4.138.185 - 0,00% 0,00% Uang Lembur PNS 7.024.000 5.108.368 - 0,00%
Uang Lembur Non PNS 2.080.000 1.512.727 - 0,00%
5 4.070.075.000 2.523.266.586 1.505.749.275 37,00% 75,07%
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02)
243.279.500 146.037.418 127.907.000 52,58% 73,33%
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 6.300.000 6.300.000 5.250.000 83,33% Kegiatan yg Sudah final:
Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai 34.400.000 17.200.000 7.700.000 22,38% LCCK 5/5 Kegt Terlaksananya LCCK kim di 5 wilayah (Baureno Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Masa
wilayah (Baureno 5/3, Bubulan 12/3, Ngambon 13/5, Kasiman 21/5, Trucuk 28/5) Belanja alat tulis kantor 1.639.500 1.639.500 654.000 39,89% Pembinaan 2/6
kali
Pembentukan KIM di Purwosari, Workshop KIM Sukosewu, Workshop KIM Kapas secara mandiri Belanja perangko, materai dan benda pos lainya 525.000 525.000 210.000 40,00%
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi 8.550.000 6.412.500 4.348.000 50,85% KIM Propinsi 1/1 kegt
Belanja Penggandaan 600.000 600.000 340.000 56,67%
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.500.000 12.500.000 7.788.000 62,30% Pertura 1/8 kegt
Panggung Pertura di Waduk Dayakan Kalitidu (20/5) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.500.000 14.500.000 8.140.000 56,14%
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja sewa Sewa tenda 14.000.000 1.020.000 3.168.000 22,63% Persiapan Grand
final KIM (Rapat dewan juri dan penyusunan materi dari SKPD) Belanja sewa Sewa sound system 13.500.000 7.000.000 2.992.000 22,16% 29 30 juli Belanja sewa Sewa alat musik 12.000.000 8.100.000 2.992.000 24,93% pemnikasi kasi
lanum, hadiar, tgl menyusul Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.250.000 6.000.000 - 0,00%
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.895.000 2.250.000 15.107.000 58,34% sep teck meeting Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 19.421.250 3.498.000 99,94% 29 agus pertura
pejok Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.880.000 3.500.000 12.360.000 65,47%
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.950.000 12.586.668 20.600.000 60,68% Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga 38 250 000 25 462 500 32 250 000 84 31% Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga 38.250.000 25.462.500 32.250.000 84,31%
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (15.03)
137.955.000 109.185.000 102.793.000 74,51% 66,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.250.000 6.250.000 - 0,00% Kegiatan yg Sudah final:
Belanja alat tulis kantor 1.650.000 1.320.000 1.760.000 106,67% Dialog Pendopo 27/45
kegt
Terlaksananya Dialog Publik Di Kecamatan Gondang, Baureno, Ngraho, Kasiman (26/5) (Gelar Pameran Pelayanan Publik)
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya 555.000 555.000 666.000 120,00% Dialog Kecamatan 4/4
kegt Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi 40.500.000 30.300.000 31.876.000 78,71%
Belanja cetak dan penggandaan 900.000 660.000 900.000 100,00%
Belanja sewa Tenda 6.000.000 6.000.000 2.376.000 39,60%
Kegiatan Sedang Berjalan (Jan-Des): Belanja makan dan minum tamu 72.500.000 54.500.000 55.935.000 77,15% Terlaksananya
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.600.000 9.600.000 9.280.000 96,67% update di LAPOR!
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05)
634.412.000 550.876.500 148.947.925 23,48% 77,78%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.950.000 3.712.500 4.950.000 100,00% Kegiatan yg Sudah final:
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 2.040.000 2.040.000 400.000 19,61% Bimtek 7/9 kegt Pelatihan aplikasi Sismon, LAPOR!, Open Data, Disperindag Online, UKM Online, Website SKPD, e-letter
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 12.000.000 9.000.000 5.000.000 41,67% Pembuatan server NS Bojonegoro
Uang Lembur PNS 9 967 000 8 189 000 1 307 000 13 11% Pembuatan Mirroring
Uang Lembur PNS 9.967.000 8.189.000 1.307.000 13,11% Pembuatan Mirroring
Aplikasi dan NSI
Uang Lembur Non PNS 3.120.000 2.340.000 160.000 5,13%
Kegiatan Sedang Berjalan (Jan-Des):
Belanja alat tulis kantor 2.035.000 1.490.000 1.056.000 51,89% Pemeliharaan
Aplikasi dan Website, Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya 525.000 525.000 225.000 42,86% Pemeliharaan VPS
Juni-Des Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 11.520.000 8.220.000 1.568.500 13,62% Setting Mail Server Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
78.000.000 78.000.000 27.600.775 35,39% Setting SIM Puskesmas, Server GDSC, Server GMV (Juli-September)
Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi 2.800.000 2.100.000 950.000 33,93%
Belanja Penggandaan 2.375.000 2.375.000 1.202.000 50,61% Kegiatan Yang
Ditunda: Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000 2.000.000 - 0,00% Pelatihan aplikasi
Absensi Online (Oktober)
Belum optimalnya peralatan absensi yang sudah ada
Usulan pergantian alat absensi (Finger Print) pada P-APBD 2015
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja makan dan minum rapat 8.000.000 6.400.000 1.842.500 23,03% Pembangunan aplikasi SIMTAPAT
Belanja makanan dan minuman pelatihan 135.280.000 135.280.000 40.032.500 29,59% Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.120.000 6.625.000 3.040.000 33,33% Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 229.000.000 229.000.000 19.900.000 8,69%
4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.07)
199.409.500 163.097.500 45.745.900 22,94% 83,33%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89 120 000 70 200 000 12 355 000 13 86% 83 33% Kegiatan yg Sudah
Semula kegiatan yang direncanakan dengan pihak ke III, setelah dilakukan kajian lebih lanjut dengan beberapa pihak, untuk
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.120.000 70.200.000 12.355.000 13,86% 83,33% Kegiatan yg Sudah final:
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Uang Lembur PNS 12.960.000 9.720.000 - 0,00% Pengadaan 6/7 Terlaksananya pengadaan Notebook dan Server
Uang Lembur Non PNS 5.400.000 4.050.000 - 0,00%
Belanja Alat Tulis Kantor 1.013.500 800.000 380.000 37,49% Kegiatan Yang
Ditunda: Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 225.000 150.000 135.000 60,00% Pengadaan GPS
(Oktober)
Penyesuaian kode rekening kegiatan yang baru
Pengusulan di P-APBD Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas 7.525.000 5.025.000 - 0,00%
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.800.000 1.900.000 - 0,00% Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 6.400.000 4.200.000 160.000 2,50% Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 51.120.000 49.120.000 - 0,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer
67.710.000 67.710.000 66.528.000 98,25%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 197 150 000 197 150 000 179 740 000 91 17% Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Jaringan
197.150.000 197.150.000 179.740.000 91,17%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
20.400.000 20.400.000 - 0,00%
6. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio (15.09)
198.633.000 150.522.668 102.727.500 51,72% 70,59%
Honorarium tenaga kerja non pegawai 76.650.000 57.492.000 39.500.000 51,53% Kegiatan yg Sudah final:
Uang Lembur PNS 8.349.000 6.264.000 2.142.000 25,66% Pengadaan 1/1 Terlaksananya pengadaan peralatan Radio
Uang Lembur Non PNS 3.000.000 2.250.000 2.400.000 80,00% Pemeliharaan 8/12
Belanja Alat Tulis Kantor 1.516.000 1.516.000 1.500.500 98,98% Siaran 9/13 Penurunan Tower antena Radio AM Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 282.000 282.000 252.000 89,36%
Siaran Sahur
Belanja Jasa service Peralatan kantor dan rumah tangga
28.000.000 18.666.668 700.000 2,50% Campursari Idol 3/4
Audisi campursari idol tahap II (1/8), Halal bihalal (8/8) Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi 1.050.000 700.000 - 0,00%
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.696.000 3.519.000 550.000 11,71% Perijinan 1/1 Pemeliharaan Peralatan Radio dan siaran rutin untuk untuk Bulan Januari s/d September
Belanja sewa meja kursi 600.000 400.000 - 0,00%
Belanja sewa Tenda 1.500.000 1.000.000 - 0,00% Siaran Rutin
Belanja sewa Sound system 3.750.000 2.500.000 - 0,00% Persiapan audisi campursari idol tahap Final (Okt) Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 8.960.000 6.723.000 7.360.000 82,14% 82,14%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.280.000 2.460.000 410.000 12,50%
Belanja Barang Alat-alat Studio 2.500.000 2.500.000 - 0,00% 100,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Pendingin
3.500.000 3.500.000 3.443.000 98,37% 100,00% Alat Pendingin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
5.000.000 5.000.000 - 0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
45.000.000 35.000.000 44.220.000 98,27% 100,00% Panggung 1 agust finalis audisi idol,
7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi (15.10)
2.283.132.500 1.042.772.500 776.430.850 34,01% 68,75%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.100.000 6.000.000 - 0,00% Kegiatan yg Sudah final:
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.040.000 1.000.000 910.000 44,61% Bandwidth 1/1 Pengadaan Bandwidth Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 24.000.000 18.000.000 12.000.000 50,00%
Uang lembur PNS 18.144.000 13.608.000 2.556.000 14,09% Perencanaan
0/1
Pengadaan Hotspot di Taman Tirtawana Dander
Uang lembur non PNS 7.560.000 5.670.000 500.000 6,61% Pemeliharaan 8/12
Belanja ATK 1.153.500 1.153.500 555.000 48,11% Kegiatan Sedang
Berjalan: Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 225.000 225.000 135.000 60,00% Network 1/2 Pemeliharaan
(Rp.) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.160.000 36.000.000 20.940.850 44,40% Penyusunan
dokumen Perencanaan
Sesuai arahan BPK Penyesuaian diusulkan pada
P-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000 150.000.000 90.046.000 45,02%
Belanja jasa konsultan perencanaan 300.000.000 0 - 0,00% Penyusunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
369.620.000 52.000.000 50.270.000 96,67% Dilakukan pengurangan untuk bulan
6 186.342.000 130.312.500 61.705.000 33,11% 70,04%
1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01)
Analisa Informasi Semester I sudah dilakukan
Pembayaran dilakukan bulan
Oktober Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Uang Lembur Non PNS 680.000 513.000 220.000 32,35%
Belanja alat tulis kantor 865.500 865.500 730.000 84,34% Tribulan 2/4 Penggandaan Materi GDSC
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 60.000 60.000 15.000 25,00%
Belanja Penggandaan 4.375.000 4.375.000 4.035.000 92,23% Semesteran 1/2Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000 2.100.000 - 0,00% Analisa Data
0/1
Analisa data & informasi semester I dan Tribulan II
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.920.000 1.920.000 1.560.000 81,25% Rekap Tri II & Sem I, 4 Agust Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 49.974.000 25.000.000 - 0,00% Selasa & Rabu Lap
progres
2. Pengumpulan Data dan Informasi Daerah (16.02) 122.851.500 93.060.000 53.962.000 43,92% 76,92% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000 24.750.000 19.250.000 58,33%
Kegiatan Sedang Berjalan (Jan-Des): Honorarium tenaga kerja non pegawai 36.000.000 27.000.000 26.500.000 73,61% Berita 8/12 Update data dan
informasi di Website serta pengumpulan data terkait Desa sehat dan Cerdas
Belanja ATK 1.131.500 850.000 584.500 51,66%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 240.000 210.000 135.000 56,25% Database 1/1 Pengelolaan Website Pemkab (3 berita/hari) dan Dinkominfo (2 berita/minggu) Belanja Jasa Penyusunan Database 28.000.000 20.000.000 - 0,00%
Belanja penggandaan 750.000 750.000 - 0,00% Pengembangan
Database GDSC Bidang Pendidikan Tahap Entry data (30%)
Proses evaluasi pengembangan database GDSC
Serah terima pekerjaan dan
pembayaran dilakukan bulan
Oktober Belanja Penggandaan Digital 3.000.000 3.000.000 - 0,00%
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
7 Program Kerjasama informasi dengan Mas Media 686.638.500 561.454.000 286.533.395 41,73% 58,40% 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah (18.01)
316.986.000 245.156.000 136.597.200 43,09% 50,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000 7.200.000 - 0,00% Kegiatan yg Sudah final:
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.300.000 3.870.000 900.000 20,93% Warta 7/12 Publikasi desa sehat dan cerdas melalui media spanduk dan baliho
Proses pencairan publikasi melalui media baliho utk kegiatan hari raya idul fitri dan
HUT RI ke-70
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 24.000.000 18.000.000 16.000.000 66,67% Koran 12/24 kegt
Publikasi Harkitnas, Ucapan Selamat Puasa & hari Raya, HUT RI melalui media spanduk dan baliho
baliho
Belanja ATK 971.000 971.000 - 0,00% Baliho &
Spanduk 4/8 kegt
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 315.000 315.000 - 0,00% Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi 270.600.000 210.000.000 114.897.200 42,46% Penerbitan Warta
Bojonegoro bulan Januari s/d September Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 7.200.000 4.800.000 4.800.000 66,67% Publikasi melalui
media Koran Jan s/d September Pembuatan baliho dan spanduk
2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02)
98.851.500
97.720.000 27.870.450 28,19% 50,00%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.120.000 2.260.000 - 0,00% Kegiatan yg Sudah final:
Belanja ATK 1.171.500 900.000 1.084.500 92,57% Buku 1/2 kegt Penyusunan Buku
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi 87.500.000 87.500.000 23.000.000 26,29% TV 2/5 kali, Banner 1/1 kegt
3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.03)
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi 4.350.000 4.350.000 3.960.000 91,03% Integrasi website PPID Pusat dan Kabupaten
Belanja Cetak 5.250.000 5.250.000 5.236.000 99,73%
Belanja Penggandaan 1.000.000 1.000.000 - 0,00% Kegiatan Sedang
Berjalan:
Belanja makan minum rapat 3.500.000 3.500.000 2.079.000 59,40% Persiapan
Pemutakhiran DIP Tribulan III Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.770.000 10.770.000 10.650.000 98,89% sosialisasi akhir
agusts
Belanja Sosialisasi 11.250.000 11.250.000 11.230.000 99,82% rapat dip awal agust
5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (18 05)
113.025.000 84.850.000 60.757.550 53,76% 93,10% dan masyarakat (18.05)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.100.000 3.550.000 3.550.000 50,00% Kegiatan Rutin (Jan-Des):
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 435.000 435.000 - 0,00% ILM 10/10 Update dan disposisi aplikasi LAPOR!
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 53.400.000 40.050.000 28.700.000 53,75% Talkshow 4/4 Pengelolaan Media Center (Buka pukul 08.00-22.00 WIB)
Honorarium tim pengkaji DIP Dibayarkan bulan Nopember
Uang Lembur PNS 8.325.000 6.250.000 - 0,00% Adlib 10/10
Belanja ATK 1.200.000 1.000.000 486.000 40,50% Penguatan 3/3Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Perangko materai dan benda pos lainya 195.000 195.000 165.000 84,62% Blog 0/1 Persiapan lomba
(Rp.)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi 17.550.000 17.550.000 10.650.000 60,68% TV 0/1
Belanja Penggandaan 1.100.000 1.100.000 500.000 45,45% Kegiatan yg Sudah
final
Belanja makan minum rapat 6.090.000 6.090.000 5.786.550 95,02% Spot ILM 10 kali, talk show 4 kali, adlib ILM 10 kali Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.380.000 4.380.000 4.380.000 100,00% Penguatan
kemitraan profesi bersama Jurnalis (AJI) dan Forum radio Bojonegoro (FRB) di Ngringinrejo
Jadwal lomba blog bulan Nopember
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.250.000 4.250.000 3.790.000 89,18% ilm tv dari grand lcck kim sept lcck kim, sept, kemitraan nop-des
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1.000.000 0 - 0,00% lomba blog sept
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 4.000.000 0 2.750.000 68,75% Tema KI dg FRB
Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 4.000.000 0 - 0,00% penguatan forum radio dari sponsor belum terealisir Jumlah Total 6.467.090.800 4.450.877.723 2.800.167.191 43,30% 69,80%
Bojonegoro, 23 September 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO