• Tidak ada hasil yang ditemukan

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR"

Copied!
383
0
0

Teks penuh

(1)

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

bersama Walikota Surabaya telah menyempurnakan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur

Jawa Timur Nomor 188/144.K/KPTS/013/2015 tentang Hasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

dan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa

Tengah/Jawa

Barat

dan

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3851);

(2)

Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor

48

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

(3)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor

123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 199);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun

2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan

Kepala

Daerah

tentang

Penjabaran

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011

(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);

(4)

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita

Negara Tahun 2012 Nomor 540);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014

Nomor 32);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 903);

30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor

10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999

Nomor 4/C);

31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya

Tahun 2007 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya

Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);

34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

(5)

35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 Retribusi

Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 5

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 Retribusi

Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010

Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 Pelayanan

Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma

Husada (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 9

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 8);

39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surabaya Nomor 9);

40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010

Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

42. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya Nomor 1);

43. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011

Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

44. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun

2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor

3);

45. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya

Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor 4);

(6)

Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya Nomor 5);

47. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 6);

48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 7);

49. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya

Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor 8);

50. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surabaya Nomor 9);

51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 11 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surabaya Nomor 7);

53. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 12);

54. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank

Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham

dari PT. Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 3

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

55. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang

Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2014 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 15);

(7)

56. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 1);

57. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Rp. 6.977.961.370.513,-

2. Belanja Daerah

Rp 7.939.075.327.356,-

(Defisit)

(Rp. 961.113.956.843,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

Rp

.

981.113.956.843,-b. Pengeluaran

Rp. 20.000.000.000,-

Pembiayaan Netto

Rp.

961.113.956.843

,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:

Rp. - ,-

Pasal 2

(1)

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 3.839.158.391.769,-

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.

1.729.650.056.310

,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.

1.409.152.922.434

,-

(8)

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 2.817.640.000.000,-

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 372.365.814.285,-

c. Hasil

pengelolaan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan

sejumlah

Rp. 128.374.577.382,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 520.778.000.102,-

(3)

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.

385.205.000.630

,-

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.

1.233.380.404.000

,-

c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.

111.064.651.680

,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. –

b. Dana darurat sejumlah Rp. –

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 998.877.266.211,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.

403.916.317.000,-e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

sejumlah Rp. –

f. Dana Bagi Hasil Lainnya sejumlah Rp. 1.359.339.223,-

g. Dana Insentif Daerah sejumlah Rp. 5.000.000.000,-

Pasal 3

(1)

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.

2.372.326.891.053

,-

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.

5.566.748.436.303

,-

(2)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.

2.241.967.802.267

,-

b. Belanja Bunga sejumlah Rp. –

(9)

d. Belanja hibah sejumlah Rp. 98.660.397.981,-

e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. –

f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 610.626.050,-

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 2.082.656.755,-

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 10.000.000.000,-

(3)

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.

492.278.000.818,-b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.

3.015.011.290.025,-c. Belanja modal sejumlah Rp.

2.059.459.145.460,-

Pasal 4

(1)

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.

981.113.956.843

,-

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 20.000.000.000,-

(2)

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

sejumlah Rp.

981.113.956.843

,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. –

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. –

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. –

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. –

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. –

(3)

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. –

b. Penyertaan

modal

(investasi)

pemerintah

daerah

sejumlah

Rp. 20.000.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. –

(10)

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

: Ringkasan APBD;

2. Lampiran II

: Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III

: Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran IV

: Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

: Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;

6. Lampiran VI

: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan

Perjabatan;

7 . Lampiran VII

: Daftar Piutang daerah;

8 . Lampiran VIII

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9 . Lampiran IX

: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X

: Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan

aset lainnya;

11. Lampiran XI

: Daftar

kegiatan-kegiatan

tahun

anggaran

sebelumnya

yang

belum

diselesaikan

dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII

: Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII

: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak

dapat diprediksikan sebelumnya;

(11)

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan

yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan

dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 15 Desember 2015

Pj. WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

NURWIYATNO

(12)

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

NOREG

PERATURAN

DAERAH

KOTA

SURABAYA

NOMOR 418-5/2015.

ttd.

(13)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

: PERATURAN DAERAH : 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)

1 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 1 1

1 1 1 Hasil Pajak Daerah 2,817,640,000,000

1 1 2 Hasil Retribusi Daerah 372,365,814,285

1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 128,374,577,382

1 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 520,778,000,102

3,839,158,391,769 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan 1 2

1 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 385,205,000,630

1 2 2 Dana Alokasi Umum 1,233,380,404,000

1 2 3 Dana Alokasi Khusus 111,064,651,680

1,729,650,056,310 Jumlah Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1 3

1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 998,877,266,211

1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 403,916,317,000

1 3 6 Bagi Hasil Lainnya 1,359,339,223

1 3 7 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 5,000,000,000

1,409,152,922,434 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Daerah 6,977,961,370,513 2 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 2 1

2 1 1 Belanja Pegawai 2,241,967,802,267

2 1 3 Belanja Subsidi 19,005,408,000

2 1 4 Belanja Hibah 98,660,397,981

2 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa 610,626,050

2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa 2,082,656,755

2 1 8 Belanja Tidak Terduga 10,000,000,000

2,372,326,891,053 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 2 2

(14)

2 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,015,011,290,025

2 2 3 Belanja Modal 2,059,459,145,460

5,566,748,436,303 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 7,939,075,327,356 SURPLUS / (DEFISIT) (961,113,956,843) 3 Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah 3 1

3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 981,113,956,843

981,113,956,843 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3 2

3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 20,000,000,000

20,000,000,000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Daerah Neto 961,113,956,843

0 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Surabaya, 15 Desember 2015

NURWIYATNO

Pj. WALIKOTA SURABAYA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

(15)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL : PERATURAN DAERAH

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN

1 2 3

BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

4 5 6 = 4 + 5 Urusan Wajib 1 Pendidikan 1 01 Dinas Pendidikan 0 1 01 0100 1,204,513,321,376 895,976,751,495 2,100,490,072,871 0 Jumlah Pendidikan 1,204,513,321,376 895,976,751,495 2,100,490,072,871 Kesehatan 1 02 Dinas Kesehatan 75,647,888,080 1 02 0100 138,673,780,272 451,546,693,559 590,220,473,831

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie 151,208,788,683

1 02 0200 35,363,265,217 206,137,351,007 241,500,616,224

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 40,325,185,961

1 02 0300 19,964,140,566 93,174,794,384 113,138,934,950

267,181,862,724

Jumlah Kesehatan 194,001,186,055 750,858,838,950 944,860,025,005

Pekerjaan Umum 1 03

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 0

1 03 0100 40,760,943,541 1,249,689,450,736 1,290,450,394,277

0

Jumlah Pekerjaan Umum 40,760,943,541 1,249,689,450,736 1,290,450,394,277

Perumahan Rakyat 1 04

Dinas Kebakaran 2,345,397,285

1 04 0100 27,243,698,232 58,855,880,851 86,099,579,083

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 44,787,431,116

1 04 0200 12,213,302,038 120,008,531,445 132,221,833,483

47,132,828,401

Jumlah Perumahan Rakyat 39,457,000,270 178,864,412,296 218,321,412,566

Penataan Ruang 1 05

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 201,726,477,258

1 05 0100 27,575,291,611 551,973,595,033 579,548,886,644

201,726,477,258

Jumlah Penataan Ruang 27,575,291,611 551,973,595,033 579,548,886,644

Perencanaan Pembangunan 1 06

Badan Perencanaan Pembangunan 0

1 06 0100 18,617,293,303 16,741,449,246 35,358,742,549

0

Jumlah Perencanaan Pembangunan 18,617,293,303 16,741,449,246 35,358,742,549

Perhubungan 1 07 Dinas Perhubungan 64,958,302,716 1 07 0100 46,487,889,758 217,764,657,238 264,252,546,996 64,958,302,716 Jumlah Perhubungan 46,487,889,758 217,764,657,238 264,252,546,996 Lingkungan Hidup 1 08

Badan Lingkungan Hidup 12,700,000,000

1 08 0100 8,314,946,875 16,098,662,498 24,413,609,373

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 70,000,000,000

1 08 0200 47,672,463,057 580,662,402,946 628,334,866,003

82,700,000,000

Jumlah Lingkungan Hidup 55,987,409,932 596,761,065,444 652,748,475,376

Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0

1 10 0100 9,009,996,483 17,937,826,095 26,947,822,578

0

Jumlah Kependudukan dan Catatan Sipil 9,009,996,483 17,937,826,095 26,947,822,578

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12

(16)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 0

1 12 0100 16,660,950,261 26,720,959,523 43,381,909,784

0

Jumlah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 16,660,950,261 26,720,959,523 43,381,909,784

Sosial 1 13 Dinas Sosial 0 1 13 0100 10,206,156,474 191,653,742,105 201,859,898,579 0 Jumlah Sosial 10,206,156,474 191,653,742,105 201,859,898,579 Tenaga Kerja 1 14

Dinas Tenaga Kerja 0

1 14 0100 9,504,849,551 20,423,181,677 29,928,031,228

0

Jumlah Tenaga Kerja 9,504,849,551 20,423,181,677 29,928,031,228

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 15

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 324,056,000

1 15 0100 7,576,600,562 15,595,097,690 23,171,698,252

324,056,000

Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7,576,600,562 15,595,097,690 23,171,698,252

Penanaman Modal 1 16

Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 0

1 16 0100 6,286,895,928 11,448,561,520 17,735,457,448

0

Jumlah Penanaman Modal 6,286,895,928 11,448,561,520 17,735,457,448

Kebudayaan 1 17

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6,000,000,000

1 17 0100 11,031,511,402 37,249,423,002 48,280,934,404

6,000,000,000

Jumlah Kebudayaan 11,031,511,402 37,249,423,002 48,280,934,404

Kepemudaan dan Olah Raga 1 18

Dinas Pemuda dan Olahraga 2,100,000,000

1 18 0100 6,096,039,792 110,479,817,701 116,575,857,493

2,100,000,000

Jumlah Kepemudaan dan Olah Raga 6,096,039,792 110,479,817,701 116,575,857,493

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 19

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat 0

1 19 0100 8,533,121,826 25,081,013,507 33,614,135,333

Satuan Polisi Pamong Praja 0

1 19 0200 17,761,679,849 31,195,969,675 48,957,649,524

0

Jumlah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 26,294,801,675 56,276,983,182 82,571,784,857

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0

1 20 0100 23,025,418,602 0 23,025,418,602

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0

1 20 0200 5,154,527,875 0 5,154,527,875

Sekretariat Daerah 0

1 20 0300 0 0 0

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 0

1 20 0301 3,358,502,775 5,600,814,557 8,959,317,332

Bagian Hukum 0

1 20 0302 7,555,554,219 4,374,563,143 11,930,117,362

Bagian Organisasi dan Tata Laksana 0

1 20 0303 2,424,558,913 3,093,325,529 5,517,884,442

Bagian Kerjasama 0

1 20 0304 2,917,416,281 15,326,192,229 18,243,608,510

Bagian Bina Program 0

1 20 0305 7,396,624,432 8,149,380,551 15,546,004,983

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 0

1 20 0306 2,069,330,759 2,134,304,771 4,203,635,530

Bagian Kesejahteraan Rakyat 0

1 20 0307 2,636,636,233 2,139,823,484 4,776,459,717

Bagian Umum dan Protokol 0

1 20 0308 21,082,968,478 55,049,545,635 76,132,514,113

Bagian Perlengkapan 1,532,400,000

1 20 0309 6,118,275,391 38,733,281,941 44,851,557,332

Bagian Hubungan Masyarakat 0

1 20 0310 3,090,232,216 7,667,578,368 10,757,810,584

Sekretariat DPRD 0

1 20 0400 8,519,803,759 101,763,643,838 110,283,447,597

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 6,297,634,839,434

1 20 0500 242,726,278,461 37,875,272,076 280,601,550,537

Inspektorat 0

(17)

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN

1 2 3

BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

4 5 6 = 4 + 5 Kecamatan 0 1 20 0900 0 0 0 Kecamatan Genteng 0 1 20 0901 8,337,994,211 6,231,224,560 14,569,218,771 Kecamatan Simokerto 0 1 20 0902 7,802,990,877 5,551,212,726 13,354,203,603 Kecamatan Tegalsari 0 1 20 0903 7,878,311,039 5,940,180,990 13,818,492,029 Kecamatan Bubutan 0 1 20 0904 7,882,934,342 6,634,887,239 14,517,821,581 Kecamatan Kenjeran 0 1 20 0905 7,280,602,621 5,601,621,298 12,882,223,919

Kecamatan Pabean Cantian 0

1 20 0906 7,898,003,111 6,022,107,768 13,920,110,879 Kecamatan Semampir 0 1 20 0907 7,424,314,868 6,963,620,460 14,387,935,328 Kecamatan Krembangan 0 1 20 0908 7,505,309,401 5,841,010,816 13,346,320,217 Kecamatan Tambaksari 0 1 20 0909 10,584,851,097 8,738,675,375 19,323,526,472 Kecamatan Gubeng 0 1 20 0910 9,426,371,182 7,219,269,644 16,645,640,826 Kecamatan Rungkut 0 1 20 0911 8,223,577,574 6,881,733,392 15,105,310,966

Kecamatan Gunung Anyar 0

1 20 0912 6,221,737,131 4,574,850,696 10,796,587,827

Kecamatan Tenggilis Mejoyo 0

1 20 0913 6,156,337,052 4,487,235,180 10,643,572,232 Kecamatan Sukolilo 0 1 20 0914 9,082,552,854 7,115,065,067 16,197,617,921 Kecamatan Mulyorejo 0 1 20 0915 9,466,078,784 6,210,015,584 15,676,094,368 Kecamatan Wonokromo 0 1 20 0916 10,346,062,639 7,843,025,488 18,189,088,127

Kecamatan Karang Pilang 0

1 20 0917 6,757,542,082 4,272,529,230 11,030,071,312

Kecamatan Dukuh Pakis 0

1 20 0918 6,992,648,917 4,374,840,462 11,367,489,379 Kecamatan Gayungan 0 1 20 0919 6,509,514,724 4,258,141,292 10,767,656,016 Kecamatan Jambangan 0 1 20 0920 6,673,111,841 4,112,545,330 10,785,657,171 Kecamatan Wonocolo 0 1 20 0921 7,501,129,163 5,416,899,110 12,918,028,273 Kecamatan Sawahan 0 1 20 0922 9,687,258,313 8,091,401,471 17,778,659,784 Kecamatan Wiyung 0 1 20 0923 6,938,805,335 4,292,048,724 11,230,854,059 Kecamatan Tandes 0 1 20 0924 10,077,336,071 6,221,297,069 16,298,633,140

Kecamatan Asem Rowo 0

1 20 0925 6,175,356,610 3,859,686,601 10,035,043,211 Kecamatan Sukomanunggal 0 1 20 0926 7,913,667,041 5,614,433,334 13,528,100,375 Kecamatan Benowo 0 1 20 0927 6,555,298,906 4,500,853,920 11,056,152,826 Kecamatan Lakarsantri 0 1 20 0928 8,642,041,571 5,358,368,707 14,000,410,278 Kecamatan Sambikerep 0 1 20 0929 6,984,640,156 4,816,178,653 11,800,818,809 Kecamatan Pakal 0 1 20 0930 7,862,575,048 4,941,664,168 12,804,239,216 Kecamatan Bulak 0 1 20 0931 6,681,550,102 4,533,644,001 11,215,194,103

Badan Kepegawaian dan Diklat 0

1 20 1200 10,131,242,976 16,275,984,251 26,407,227,227

6,299,167,239,434 Jumlah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

603,374,847,283 480,190,172,587 1,083,565,019,870

Ketahanan Pangan 1 21

Kantor Ketahanan Pangan 0

1 21 0100 2,114,365,312 2,185,701,241 4,300,066,553

0

Jumlah Ketahanan Pangan 2,114,365,312 2,185,701,241 4,300,066,553

Komunikasi dan Informatika 1 25

Dinas Komunikasi dan Informatika 5,724,748,880

1 25 0100 6,947,258,403 62,256,566,863 69,203,825,266

5,724,748,880

Jumlah Komunikasi dan Informatika 6,947,258,403 62,256,566,863 69,203,825,266

Perpustakaan 1 26

Badan Arsip dan Perpustakaan 0

1 26 0100 7,126,996,609 27,737,892,554 34,864,889,163

0

Jumlah Perpustakaan 7,126,996,609 27,737,892,554 34,864,889,163

6,977,015,515,413

Jumlah Urusan Wajib 2,349,631,605,581 5,518,786,146,178 7,868,417,751,759

Urusan Pilihan 2

(18)

Pertanian 2 01 Dinas Pertanian 327,045,600 2 01 0100 11,123,220,378 26,440,319,688 37,563,540,066 327,045,600 Jumlah Pertanian 11,123,220,378 26,440,319,688 37,563,540,066 Perdagangan 2 06

Dinas Perdagangan dan Perindustrian 618,809,500

2 06 0100 11,572,065,094 21,521,970,437 33,094,035,531

618,809,500

Jumlah Perdagangan 11,572,065,094 21,521,970,437 33,094,035,531

945,855,100

Jumlah Urusan Pilihan 22,695,285,472 47,962,290,125 70,657,575,597

Surabaya, 15 Desember 2015

NURWIYATNO

2,372,326,891,053 Jumlah 6,977,961,370,513 5,566,748,436,303 7,939,075,327,356

Pj. WALIKOTA SURABAYA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

(19)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 01

: 1 01 0100

Pendidikan

Dinas Pendidikan

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 01 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 01 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,204,513,321,376

1,204,513,321,376 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 01 01 0001

1 01 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,121,601,500

1 01 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,643,851,593

1 01 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 25,889,380

8,791,342,473 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

8,791,342,473 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02

(20)

1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana Perkantoran 1 01 02 0001

1 01 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 313,336,000

1 01 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,103,401,753

1 01 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 1,338,986,707

3,755,724,460 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

3,755,724,460 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 0001

1 01 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,319,180,870

1 01 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 79,601,880

1,398,782,750 Jumlah Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD 1 01 15 0002

1 01 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,250,000

1 01 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38,533,051,100

38,551,301,100 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD

Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim 1 01 15 0003

1 01 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 367,631,000

367,631,000 Jumlah Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim

Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD 1 01 15 0004

1 01 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,350,000

1 01 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 637,334,500

640,684,500 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD

Kegiatan Penyediaan bantuan operasional

penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik

1 01 15 0005

1 01 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 31,348,000,000

31,348,000,000 Jumlah Kegiatan Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari

dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik

72,306,399,350 Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS 1 01 16 0002

1 01 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,562,805,080

2,562,805,080 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS

(21)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 01 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,563,000

1 01 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,259,075,548

2,272,638,548 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS

Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar 1 01 16 0004

1 01 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 92,749,654,567

1 01 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 222,676,161,737

315,425,816,304 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)

Jenjang Pendidikan Dasar

Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 1 01 16 0005

1 01 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,435,928,000

1 01 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,345,859,465

44,781,787,465 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS

1 01 16 0006

1 01 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 567,016,000

1 01 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,769,442,281

1 01 16 0006 5 2 3 Belanja Modal 144,663,750

23,481,122,031 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan

Khusus DIKDAS

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS 1 01 16 0007

1 01 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 29,600,000

1 01 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,193,098,720

1 01 16 0007 5 2 3 Belanja Modal 37,350,868,940

38,573,567,660 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS

1 01 16 0008

1 01 16 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 4,250,000

1 01 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,665,405,060

2,669,655,060 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS

429,767,392,148 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah 1 01 17

Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK 1 01 17 0001

1 01 17 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,550,787,500

3,550,787,500 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK

(22)

1 2 3 4 Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan

Menengah 1 01 17 0002

1 01 17 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,445,047,996

13,445,047,996 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah

Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah

1 01 17 0003

1 01 17 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 27,832,544,964

1 01 17 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 177,310,280,695

205,142,825,659 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)

Jenjang Pendidikan Menengah

Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah

1 01 17 0005

1 01 17 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000

1 01 17 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,025,652,608

1,027,352,608 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN 1 01 17 0006

1 01 17 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,865,784,712

1,865,784,712 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan

Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN 1 01 17 0007

1 01 17 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 3,800,000

1 01 17 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,853,577

1 01 17 0007 5 2 3 Belanja Modal 2,445,355,000

2,472,008,577 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN

1 01 17 0008

1 01 17 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,398,030,000

1,398,030,000 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 1 01 17 0009

1 01 17 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 765,855,460

1 01 17 0009 5 2 3 Belanja Modal 11,605,000

777,460,460 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN

1 01 17 0010

1 01 17 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 491,000,000

(23)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1,803,882,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN

231,483,180,012 Jumlah Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal 1 01 18

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan 1 01 18 0001

1 01 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,082,849,740

2,082,849,740 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan

Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat

1 01 18 0002

1 01 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 37,554,491,580

37,554,491,580 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat

39,637,341,320 Jumlah Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 01 20

Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah

Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho 1 01 20 0001

1 01 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,110,000

1 01 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,850,297,900

2,854,407,900 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah

Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik 1 01 20 0002

1 01 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 539,178,000

1 01 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,513,390,600

2,052,568,600 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 01 20 0003

1 01 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 81,006,838,002

1 01 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,840,380,040

93,847,218,042 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

98,754,194,542 Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Prestasi Non Akademik 1 01 23

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS

1 01 23 0001

1 01 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,849,478,600

4,849,478,600 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS

4,849,478,600 Jumlah Program Peningkatan Prestasi Non Akademik

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

(24)

1 2 3 4 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan

Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

1 25 15 0001

1 25 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 167,100,000

1 25 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,133,720,630

4,300,820,630 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah

Tentang Berbagai Isu Pendidikan

4,300,820,630 Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1 25 19

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

1 25 19 0002

1 25 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,330,877,960

2,330,877,960 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

2,330,877,960 Jumlah Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

895,976,751,495 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 2,100,490,072,871

SURPLUS / (DEFISIT) (2,100,490,072,871)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

NURWIYATNO

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina ingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

(25)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 02

: 1 02 0100

Kesehatan

Dinas Kesehatan

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 9,841,015,500 Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya

1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 65,806,872,580

, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero)

75,647,888,080 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 75,647,888,080

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 138,673,780,272

138,673,780,272 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0001

1 02 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,184,005,188

1 02 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 75,010,364,739

97,194,369,927 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

97,194,369,927 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(26)

1 2 3 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 02 02 0003

1 02 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,900,000

1 02 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,975,836,781

1 02 02 0003 5 2 3 Belanja Modal 5,875,039,004

12,857,775,785 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

12,857,775,785 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

1 02 15 0003

1 02 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000

1 02 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,971,403,285

40,995,403,285 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

40,995,403,285 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16

Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi,

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1 02 16 0001

1 02 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,010,174,650

2,010,174,650 Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 1 02 16 0002

1 02 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 101,650,000

1 02 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,534,720,055

24,636,370,055 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 02 16 0003

1 02 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 110,400,000

1 02 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,444,602,915

1 02 16 0003 5 2 3 Belanja Modal 217,140,000

11,772,142,915 Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1 02 16 0004

1 02 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,821,947,387

1 02 16 0004 5 2 3 Belanja Modal 182,325,000

4,004,272,387 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan 1 02 16 0005

(27)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 02 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 253,179,291

253,179,291 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan

Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

1 02 16 0006

1 02 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 3,900,000

1 02 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,026,210,000

3,030,110,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK

Bidang Kesehatan)

Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan 1 02 16 0007

1 02 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,430,930,000

16,430,930,000 Jumlah Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan

Kegiatan DAK Jampersal 1 02 16 0008

1 02 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,932,711,680

12,932,711,680 Jumlah Kegiatan DAK Jampersal

75,069,890,978 Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 20

Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 20 0001

1 02 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,700,000

1 02 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,201,160,510

10,212,860,510 Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

10,212,860,510 Jumlah Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23

Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan 1 02 23 0001

1 02 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,364,504,869

4,364,504,869 Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

Kegiatan Akreditasi Puskesmas 1 02 23 0003

1 02 23 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,497,592,080

1,497,592,080 Jumlah Kegiatan Akreditasi Puskesmas

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 02 23 0005

1 02 23 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 98,000,000

1 02 23 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 319,903,880

417,903,880 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan 1 02 23 0006

(28)

1 2 3 4

1 02 23 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 114,502,400

258,502,400 Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan 1 02 23 0009

1 02 23 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 390,000,000

1 02 23 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 691,475,620

1,081,475,620 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

7,619,978,849 Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 02 24

Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 24 0001

1 02 24 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,605,103,557

1 02 24 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 142,089,322,245

161,694,425,802 Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat

161,694,425,802 Jumlah Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

1 02 25

Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan 1 02 25 0002

1 02 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,059,192,849

11,059,192,849 Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

1 02 25 0003

1 02 25 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 204,770,547

1 02 25 0003 5 2 3 Belanja Modal 3,934,304,999

4,139,075,546 Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1 02 25 0004

1 02 25 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000

1 02 25 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 164,438,431

308,438,431 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

15,506,706,826 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1 02 32

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 02 32 0001

1 02 32 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,892,165,540

1,892,165,540 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak 1 02 32 0002

(29)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 02 32 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,347,466,057

1 02 32 0002 5 2 3 Belanja Modal 155,650,000

28,503,116,057 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

30,395,281,597 Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

451,546,693,559 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 590,220,473,831

SURPLUS / (DEFISIT) (514,572,585,751)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

NURWIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina ingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

(30)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 02

: 1 02 0200

Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151,208,788,683

, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero), Peraturan Walikota Surabaya No. 41 tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Surabaya

151,208,788,683 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 151,208,788,683

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 35,363,265,217

35,363,265,217 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0002

1 02 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 187,657,460

1 02 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 44,905,787,378

45,093,444,838 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

45,093,444,838 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(31)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 02 02 0001

1 02 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,350,000

1 02 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,872,143,300

1 02 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,960,781,200

8,840,274,500 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

8,840,274,500 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

1 02 15 0001

1 02 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,559,516,522

55,559,516,522 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

55,559,516,522 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23

Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit 1 02 23 0007

1 02 23 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,734,024,402

1 02 23 0007 5 2 3 Belanja Modal 6,854,760

5,740,879,162 Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit 1 02 23 0008

1 02 23 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 450,948,020

450,948,020 Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit

Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit 1 02 23 0010

1 02 23 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 27,834,944,850

1 02 23 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,725,655,003

49,560,599,853 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit

Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

1 02 23 0011

1 02 23 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 3,275,000

1 02 23 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,142,066,417

1 02 23 0011 5 2 3 Belanja Modal 210,604,095

1,355,945,512 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

57,108,372,547 Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Referensi

Dokumen terkait

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Dari hasil penelitian ini diharapkan penulis bisa memberi kontribusi pada santriwati dalam hal meningkatkan kesadaran akan pentingnya menguasai bahasa asing dengan

Wisata minat khusus diberikan banyak istilah seperti perjalanan aktif dan memberi pengalaman baru, perjalanan ke pedalaman untuk bertemu masyarakat terasing atau wisata

Di dalam jaringan tipe Client-Server, komputer yang difungsikan sebagai server mutlak harus memiliki unjuk kerja yang lebih tinggi dibandingkan komputerkomputer lain

Peran apoteker dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat dengan sediaan khusus merupakan suatu kewajiban apoteker dalam pelayanan kefarmasian yang

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali