SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
bersama Walikota Surabaya telah menyempurnakan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur
Jawa Timur Nomor 188/144.K/KPTS/013/2015 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
dan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa
Tengah/Jawa
Barat
dan
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);
Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor
48
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan
Kepala
Daerah
tentang
Penjabaran
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita
Negara Tahun 2012 Nomor 540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014
Nomor 32);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 903);
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor
10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999
Nomor 4/C);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2007 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 5
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 Retribusi
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010
Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 Pelayanan
Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma
Husada (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 9
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011
Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
3);
45. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 4);
Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
53. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 12);
54. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank
Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham
dari PT. Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
55. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2014 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 15);
56. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 1);
57. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Rp. 6.977.961.370.513,-
2. Belanja Daerah
Rp 7.939.075.327.356,-
(Defisit)
(Rp. 961.113.956.843,-)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan
Rp
.
981.113.956.843,-b. Pengeluaran
Rp. 20.000.000.000,-
Pembiayaan Netto
Rp.
961.113.956.843
,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:
Rp. - ,-
Pasal 2
(1)
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 3.839.158.391.769,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.
1.729.650.056.310
,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.
1.409.152.922.434
,-
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 2.817.640.000.000,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 372.365.814.285,-
c. Hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan
sejumlah
Rp. 128.374.577.382,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 520.778.000.102,-
(3)
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.
385.205.000.630
,-
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.
1.233.380.404.000
,-
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.
111.064.651.680
,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp. –
b. Dana darurat sejumlah Rp. –
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 998.877.266.211,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.
403.916.317.000,-e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
sejumlah Rp. –
f. Dana Bagi Hasil Lainnya sejumlah Rp. 1.359.339.223,-
g. Dana Insentif Daerah sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
Pasal 3
(1)
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.
2.372.326.891.053
,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.
5.566.748.436.303
,-
(2)
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.
2.241.967.802.267
,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. –
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 98.660.397.981,-
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. –
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 610.626.050,-
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 2.082.656.755,-
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 10.000.000.000,-
(3)
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah Rp.
492.278.000.818,-b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.
3.015.011.290.025,-c. Belanja modal sejumlah Rp.
2.059.459.145.460,-
Pasal 4
(1)
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp.
981.113.956.843
,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 20.000.000.000,-
(2)
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
sejumlah Rp.
981.113.956.843
,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. –
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. –
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. –
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. –
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. –
(3)
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. –
b. Penyertaan
modal
(investasi)
pemerintah
daerah
sejumlah
Rp. 20.000.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. –
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I
: Ringkasan APBD;
2. Lampiran II
: Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III
: Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
4. Lampiran IV
: Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V
: Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;
6. Lampiran VI
: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Perjabatan;
7 . Lampiran VII
: Daftar Piutang daerah;
8 . Lampiran VIII
: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9 . Lampiran IX
: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X
: Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset lainnya;
11. Lampiran XI
: Daftar
kegiatan-kegiatan
tahun
anggaran
sebelumnya
yang
belum
diselesaikan
dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII
: Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII
: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
Pasal 6
(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.
Pasal 7
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA,
ttd.
NURWIYATNO
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd.
HENDRO GUNAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006
NOREG
PERATURAN
DAERAH
KOTA
SURABAYA
NOMOR 418-5/2015.
ttd.
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
: PERATURAN DAERAH : 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN I NOMOR TANGGALNOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)
1 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 1 1
1 1 1 Hasil Pajak Daerah 2,817,640,000,000
1 1 2 Hasil Retribusi Daerah 372,365,814,285
1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 128,374,577,382
1 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 520,778,000,102
3,839,158,391,769 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan 1 2
1 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 385,205,000,630
1 2 2 Dana Alokasi Umum 1,233,380,404,000
1 2 3 Dana Alokasi Khusus 111,064,651,680
1,729,650,056,310 Jumlah Dana Perimbangan
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1 3
1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 998,877,266,211
1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 403,916,317,000
1 3 6 Bagi Hasil Lainnya 1,359,339,223
1 3 7 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 5,000,000,000
1,409,152,922,434 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 6,977,961,370,513 2 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 2 1
2 1 1 Belanja Pegawai 2,241,967,802,267
2 1 3 Belanja Subsidi 19,005,408,000
2 1 4 Belanja Hibah 98,660,397,981
2 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa 610,626,050
2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa 2,082,656,755
2 1 8 Belanja Tidak Terduga 10,000,000,000
2,372,326,891,053 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 2 2
2 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,015,011,290,025
2 2 3 Belanja Modal 2,059,459,145,460
5,566,748,436,303 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 7,939,075,327,356 SURPLUS / (DEFISIT) (961,113,956,843) 3 Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah 3 1
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 981,113,956,843
981,113,956,843 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3 2
3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 20,000,000,000
20,000,000,000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah Pembiayaan Daerah Neto 961,113,956,843
0 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
Surabaya, 15 Desember 2015
NURWIYATNO
Pj. WALIKOTA SURABAYA
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2016
: 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL : PERATURAN DAERAHKODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN
1 2 3
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
4 5 6 = 4 + 5 Urusan Wajib 1 Pendidikan 1 01 Dinas Pendidikan 0 1 01 0100 1,204,513,321,376 895,976,751,495 2,100,490,072,871 0 Jumlah Pendidikan 1,204,513,321,376 895,976,751,495 2,100,490,072,871 Kesehatan 1 02 Dinas Kesehatan 75,647,888,080 1 02 0100 138,673,780,272 451,546,693,559 590,220,473,831
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie 151,208,788,683
1 02 0200 35,363,265,217 206,137,351,007 241,500,616,224
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 40,325,185,961
1 02 0300 19,964,140,566 93,174,794,384 113,138,934,950
267,181,862,724
Jumlah Kesehatan 194,001,186,055 750,858,838,950 944,860,025,005
Pekerjaan Umum 1 03
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 0
1 03 0100 40,760,943,541 1,249,689,450,736 1,290,450,394,277
0
Jumlah Pekerjaan Umum 40,760,943,541 1,249,689,450,736 1,290,450,394,277
Perumahan Rakyat 1 04
Dinas Kebakaran 2,345,397,285
1 04 0100 27,243,698,232 58,855,880,851 86,099,579,083
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 44,787,431,116
1 04 0200 12,213,302,038 120,008,531,445 132,221,833,483
47,132,828,401
Jumlah Perumahan Rakyat 39,457,000,270 178,864,412,296 218,321,412,566
Penataan Ruang 1 05
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 201,726,477,258
1 05 0100 27,575,291,611 551,973,595,033 579,548,886,644
201,726,477,258
Jumlah Penataan Ruang 27,575,291,611 551,973,595,033 579,548,886,644
Perencanaan Pembangunan 1 06
Badan Perencanaan Pembangunan 0
1 06 0100 18,617,293,303 16,741,449,246 35,358,742,549
0
Jumlah Perencanaan Pembangunan 18,617,293,303 16,741,449,246 35,358,742,549
Perhubungan 1 07 Dinas Perhubungan 64,958,302,716 1 07 0100 46,487,889,758 217,764,657,238 264,252,546,996 64,958,302,716 Jumlah Perhubungan 46,487,889,758 217,764,657,238 264,252,546,996 Lingkungan Hidup 1 08
Badan Lingkungan Hidup 12,700,000,000
1 08 0100 8,314,946,875 16,098,662,498 24,413,609,373
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 70,000,000,000
1 08 0200 47,672,463,057 580,662,402,946 628,334,866,003
82,700,000,000
Jumlah Lingkungan Hidup 55,987,409,932 596,761,065,444 652,748,475,376
Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0
1 10 0100 9,009,996,483 17,937,826,095 26,947,822,578
0
Jumlah Kependudukan dan Catatan Sipil 9,009,996,483 17,937,826,095 26,947,822,578
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 0
1 12 0100 16,660,950,261 26,720,959,523 43,381,909,784
0
Jumlah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 16,660,950,261 26,720,959,523 43,381,909,784
Sosial 1 13 Dinas Sosial 0 1 13 0100 10,206,156,474 191,653,742,105 201,859,898,579 0 Jumlah Sosial 10,206,156,474 191,653,742,105 201,859,898,579 Tenaga Kerja 1 14
Dinas Tenaga Kerja 0
1 14 0100 9,504,849,551 20,423,181,677 29,928,031,228
0
Jumlah Tenaga Kerja 9,504,849,551 20,423,181,677 29,928,031,228
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 15
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 324,056,000
1 15 0100 7,576,600,562 15,595,097,690 23,171,698,252
324,056,000
Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7,576,600,562 15,595,097,690 23,171,698,252
Penanaman Modal 1 16
Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 0
1 16 0100 6,286,895,928 11,448,561,520 17,735,457,448
0
Jumlah Penanaman Modal 6,286,895,928 11,448,561,520 17,735,457,448
Kebudayaan 1 17
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6,000,000,000
1 17 0100 11,031,511,402 37,249,423,002 48,280,934,404
6,000,000,000
Jumlah Kebudayaan 11,031,511,402 37,249,423,002 48,280,934,404
Kepemudaan dan Olah Raga 1 18
Dinas Pemuda dan Olahraga 2,100,000,000
1 18 0100 6,096,039,792 110,479,817,701 116,575,857,493
2,100,000,000
Jumlah Kepemudaan dan Olah Raga 6,096,039,792 110,479,817,701 116,575,857,493
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 19
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat 0
1 19 0100 8,533,121,826 25,081,013,507 33,614,135,333
Satuan Polisi Pamong Praja 0
1 19 0200 17,761,679,849 31,195,969,675 48,957,649,524
0
Jumlah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 26,294,801,675 56,276,983,182 82,571,784,857
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0
1 20 0100 23,025,418,602 0 23,025,418,602
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0
1 20 0200 5,154,527,875 0 5,154,527,875
Sekretariat Daerah 0
1 20 0300 0 0 0
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 0
1 20 0301 3,358,502,775 5,600,814,557 8,959,317,332
Bagian Hukum 0
1 20 0302 7,555,554,219 4,374,563,143 11,930,117,362
Bagian Organisasi dan Tata Laksana 0
1 20 0303 2,424,558,913 3,093,325,529 5,517,884,442
Bagian Kerjasama 0
1 20 0304 2,917,416,281 15,326,192,229 18,243,608,510
Bagian Bina Program 0
1 20 0305 7,396,624,432 8,149,380,551 15,546,004,983
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 0
1 20 0306 2,069,330,759 2,134,304,771 4,203,635,530
Bagian Kesejahteraan Rakyat 0
1 20 0307 2,636,636,233 2,139,823,484 4,776,459,717
Bagian Umum dan Protokol 0
1 20 0308 21,082,968,478 55,049,545,635 76,132,514,113
Bagian Perlengkapan 1,532,400,000
1 20 0309 6,118,275,391 38,733,281,941 44,851,557,332
Bagian Hubungan Masyarakat 0
1 20 0310 3,090,232,216 7,667,578,368 10,757,810,584
Sekretariat DPRD 0
1 20 0400 8,519,803,759 101,763,643,838 110,283,447,597
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 6,297,634,839,434
1 20 0500 242,726,278,461 37,875,272,076 280,601,550,537
Inspektorat 0
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN
1 2 3
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
4 5 6 = 4 + 5 Kecamatan 0 1 20 0900 0 0 0 Kecamatan Genteng 0 1 20 0901 8,337,994,211 6,231,224,560 14,569,218,771 Kecamatan Simokerto 0 1 20 0902 7,802,990,877 5,551,212,726 13,354,203,603 Kecamatan Tegalsari 0 1 20 0903 7,878,311,039 5,940,180,990 13,818,492,029 Kecamatan Bubutan 0 1 20 0904 7,882,934,342 6,634,887,239 14,517,821,581 Kecamatan Kenjeran 0 1 20 0905 7,280,602,621 5,601,621,298 12,882,223,919
Kecamatan Pabean Cantian 0
1 20 0906 7,898,003,111 6,022,107,768 13,920,110,879 Kecamatan Semampir 0 1 20 0907 7,424,314,868 6,963,620,460 14,387,935,328 Kecamatan Krembangan 0 1 20 0908 7,505,309,401 5,841,010,816 13,346,320,217 Kecamatan Tambaksari 0 1 20 0909 10,584,851,097 8,738,675,375 19,323,526,472 Kecamatan Gubeng 0 1 20 0910 9,426,371,182 7,219,269,644 16,645,640,826 Kecamatan Rungkut 0 1 20 0911 8,223,577,574 6,881,733,392 15,105,310,966
Kecamatan Gunung Anyar 0
1 20 0912 6,221,737,131 4,574,850,696 10,796,587,827
Kecamatan Tenggilis Mejoyo 0
1 20 0913 6,156,337,052 4,487,235,180 10,643,572,232 Kecamatan Sukolilo 0 1 20 0914 9,082,552,854 7,115,065,067 16,197,617,921 Kecamatan Mulyorejo 0 1 20 0915 9,466,078,784 6,210,015,584 15,676,094,368 Kecamatan Wonokromo 0 1 20 0916 10,346,062,639 7,843,025,488 18,189,088,127
Kecamatan Karang Pilang 0
1 20 0917 6,757,542,082 4,272,529,230 11,030,071,312
Kecamatan Dukuh Pakis 0
1 20 0918 6,992,648,917 4,374,840,462 11,367,489,379 Kecamatan Gayungan 0 1 20 0919 6,509,514,724 4,258,141,292 10,767,656,016 Kecamatan Jambangan 0 1 20 0920 6,673,111,841 4,112,545,330 10,785,657,171 Kecamatan Wonocolo 0 1 20 0921 7,501,129,163 5,416,899,110 12,918,028,273 Kecamatan Sawahan 0 1 20 0922 9,687,258,313 8,091,401,471 17,778,659,784 Kecamatan Wiyung 0 1 20 0923 6,938,805,335 4,292,048,724 11,230,854,059 Kecamatan Tandes 0 1 20 0924 10,077,336,071 6,221,297,069 16,298,633,140
Kecamatan Asem Rowo 0
1 20 0925 6,175,356,610 3,859,686,601 10,035,043,211 Kecamatan Sukomanunggal 0 1 20 0926 7,913,667,041 5,614,433,334 13,528,100,375 Kecamatan Benowo 0 1 20 0927 6,555,298,906 4,500,853,920 11,056,152,826 Kecamatan Lakarsantri 0 1 20 0928 8,642,041,571 5,358,368,707 14,000,410,278 Kecamatan Sambikerep 0 1 20 0929 6,984,640,156 4,816,178,653 11,800,818,809 Kecamatan Pakal 0 1 20 0930 7,862,575,048 4,941,664,168 12,804,239,216 Kecamatan Bulak 0 1 20 0931 6,681,550,102 4,533,644,001 11,215,194,103
Badan Kepegawaian dan Diklat 0
1 20 1200 10,131,242,976 16,275,984,251 26,407,227,227
6,299,167,239,434 Jumlah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
603,374,847,283 480,190,172,587 1,083,565,019,870
Ketahanan Pangan 1 21
Kantor Ketahanan Pangan 0
1 21 0100 2,114,365,312 2,185,701,241 4,300,066,553
0
Jumlah Ketahanan Pangan 2,114,365,312 2,185,701,241 4,300,066,553
Komunikasi dan Informatika 1 25
Dinas Komunikasi dan Informatika 5,724,748,880
1 25 0100 6,947,258,403 62,256,566,863 69,203,825,266
5,724,748,880
Jumlah Komunikasi dan Informatika 6,947,258,403 62,256,566,863 69,203,825,266
Perpustakaan 1 26
Badan Arsip dan Perpustakaan 0
1 26 0100 7,126,996,609 27,737,892,554 34,864,889,163
0
Jumlah Perpustakaan 7,126,996,609 27,737,892,554 34,864,889,163
6,977,015,515,413
Jumlah Urusan Wajib 2,349,631,605,581 5,518,786,146,178 7,868,417,751,759
Urusan Pilihan 2
Pertanian 2 01 Dinas Pertanian 327,045,600 2 01 0100 11,123,220,378 26,440,319,688 37,563,540,066 327,045,600 Jumlah Pertanian 11,123,220,378 26,440,319,688 37,563,540,066 Perdagangan 2 06
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 618,809,500
2 06 0100 11,572,065,094 21,521,970,437 33,094,035,531
618,809,500
Jumlah Perdagangan 11,572,065,094 21,521,970,437 33,094,035,531
945,855,100
Jumlah Urusan Pilihan 22,695,285,472 47,962,290,125 70,657,575,597
Surabaya, 15 Desember 2015
NURWIYATNO
2,372,326,891,053 Jumlah 6,977,961,370,513 5,566,748,436,303 7,939,075,327,356Pj. WALIKOTA SURABAYA
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
: 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN III NOMOR TANGGALURUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 01
: 1 01 0100
Pendidikan
Dinas Pendidikan
: PERATURAN DAERAHKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 01 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 01 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,204,513,321,376
1,204,513,321,376 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 01 01 0001
1 01 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,121,601,500
1 01 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,643,851,593
1 01 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 25,889,380
8,791,342,473 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
8,791,342,473 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02
1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran 1 01 02 0001
1 01 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 313,336,000
1 01 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,103,401,753
1 01 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 1,338,986,707
3,755,724,460 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
3,755,724,460 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15
Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 0001
1 01 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,319,180,870
1 01 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 79,601,880
1,398,782,750 Jumlah Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD 1 01 15 0002
1 01 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,250,000
1 01 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38,533,051,100
38,551,301,100 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim 1 01 15 0003
1 01 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 367,631,000
367,631,000 Jumlah Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim
Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD 1 01 15 0004
1 01 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,350,000
1 01 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 637,334,500
640,684,500 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD
Kegiatan Penyediaan bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik
1 01 15 0005
1 01 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 31,348,000,000
31,348,000,000 Jumlah Kegiatan Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari
dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik
72,306,399,350 Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS 1 01 16 0002
1 01 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,562,805,080
2,562,805,080 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 01 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,563,000
1 01 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,259,075,548
2,272,638,548 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS
Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar 1 01 16 0004
1 01 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 92,749,654,567
1 01 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 222,676,161,737
315,425,816,304 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
Jenjang Pendidikan Dasar
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 1 01 16 0005
1 01 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,435,928,000
1 01 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,345,859,465
44,781,787,465 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS
1 01 16 0006
1 01 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 567,016,000
1 01 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,769,442,281
1 01 16 0006 5 2 3 Belanja Modal 144,663,750
23,481,122,031 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus DIKDAS
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS 1 01 16 0007
1 01 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 29,600,000
1 01 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,193,098,720
1 01 16 0007 5 2 3 Belanja Modal 37,350,868,940
38,573,567,660 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
1 01 16 0008
1 01 16 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 4,250,000
1 01 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,665,405,060
2,669,655,060 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
429,767,392,148 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah 1 01 17
Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK 1 01 17 0001
1 01 17 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,550,787,500
3,550,787,500 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK
1 2 3 4 Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
Menengah 1 01 17 0002
1 01 17 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,445,047,996
13,445,047,996 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah
1 01 17 0003
1 01 17 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 27,832,544,964
1 01 17 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 177,310,280,695
205,142,825,659 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
Jenjang Pendidikan Menengah
Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
1 01 17 0005
1 01 17 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000
1 01 17 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,025,652,608
1,027,352,608 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN 1 01 17 0006
1 01 17 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,865,784,712
1,865,784,712 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan
Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN 1 01 17 0007
1 01 17 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 3,800,000
1 01 17 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,853,577
1 01 17 0007 5 2 3 Belanja Modal 2,445,355,000
2,472,008,577 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
1 01 17 0008
1 01 17 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,398,030,000
1,398,030,000 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 1 01 17 0009
1 01 17 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 765,855,460
1 01 17 0009 5 2 3 Belanja Modal 11,605,000
777,460,460 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN
1 01 17 0010
1 01 17 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 491,000,000
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1,803,882,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN
231,483,180,012 Jumlah Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal 1 01 18
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan 1 01 18 0001
1 01 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,082,849,740
2,082,849,740 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat
1 01 18 0002
1 01 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 37,554,491,580
37,554,491,580 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat
39,637,341,320 Jumlah Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 01 20
Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho 1 01 20 0001
1 01 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,110,000
1 01 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,850,297,900
2,854,407,900 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik 1 01 20 0002
1 01 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 539,178,000
1 01 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,513,390,600
2,052,568,600 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 01 20 0003
1 01 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 81,006,838,002
1 01 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,840,380,040
93,847,218,042 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
98,754,194,542 Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Prestasi Non Akademik 1 01 23
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
1 01 23 0001
1 01 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,849,478,600
4,849,478,600 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
4,849,478,600 Jumlah Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 2 3 4 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan
Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan
1 25 15 0001
1 25 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 167,100,000
1 25 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,133,720,630
4,300,820,630 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah
Tentang Berbagai Isu Pendidikan
4,300,820,630 Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1 25 19
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
1 25 19 0002
1 25 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,330,877,960
2,330,877,960 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
2,330,877,960 Jumlah Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
895,976,751,495 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 2,100,490,072,871
SURPLUS / (DEFISIT) (2,100,490,072,871)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
NURWIYATNO
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Pembina ingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
: 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN III NOMOR TANGGALURUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 02
: 1 02 0100
Kesehatan
Dinas Kesehatan
: PERATURAN DAERAHKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 9,841,015,500 Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 65,806,872,580
, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero)
75,647,888,080 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 75,647,888,080
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 138,673,780,272
138,673,780,272 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0001
1 02 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,184,005,188
1 02 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 75,010,364,739
97,194,369,927 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
97,194,369,927 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 02 02 0003
1 02 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,900,000
1 02 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,975,836,781
1 02 02 0003 5 2 3 Belanja Modal 5,875,039,004
12,857,775,785 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
12,857,775,785 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 15 0003
1 02 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000
1 02 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,971,403,285
40,995,403,285 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
40,995,403,285 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16
Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi,
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1 02 16 0001
1 02 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,010,174,650
2,010,174,650 Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 1 02 16 0002
1 02 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 101,650,000
1 02 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,534,720,055
24,636,370,055 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0003
1 02 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 110,400,000
1 02 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,444,602,915
1 02 16 0003 5 2 3 Belanja Modal 217,140,000
11,772,142,915 Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1 02 16 0004
1 02 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,821,947,387
1 02 16 0004 5 2 3 Belanja Modal 182,325,000
4,004,272,387 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan 1 02 16 0005
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 02 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 253,179,291
253,179,291 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan
Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
1 02 16 0006
1 02 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 3,900,000
1 02 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,026,210,000
3,030,110,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan)
Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan 1 02 16 0007
1 02 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,430,930,000
16,430,930,000 Jumlah Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan
Kegiatan DAK Jampersal 1 02 16 0008
1 02 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,932,711,680
12,932,711,680 Jumlah Kegiatan DAK Jampersal
75,069,890,978 Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 20
Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 20 0001
1 02 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,700,000
1 02 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,201,160,510
10,212,860,510 Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
10,212,860,510 Jumlah Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23
Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan 1 02 23 0001
1 02 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,364,504,869
4,364,504,869 Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
Kegiatan Akreditasi Puskesmas 1 02 23 0003
1 02 23 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,497,592,080
1,497,592,080 Jumlah Kegiatan Akreditasi Puskesmas
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 02 23 0005
1 02 23 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 98,000,000
1 02 23 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 319,903,880
417,903,880 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan 1 02 23 0006
1 2 3 4
1 02 23 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 114,502,400
258,502,400 Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan 1 02 23 0009
1 02 23 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 390,000,000
1 02 23 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 691,475,620
1,081,475,620 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
7,619,978,849 Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 02 24
Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 24 0001
1 02 24 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,605,103,557
1 02 24 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 142,089,322,245
161,694,425,802 Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
161,694,425,802 Jumlah Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1 02 25
Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan 1 02 25 0002
1 02 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,059,192,849
11,059,192,849 Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0003
1 02 25 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 204,770,547
1 02 25 0003 5 2 3 Belanja Modal 3,934,304,999
4,139,075,546 Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1 02 25 0004
1 02 25 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000
1 02 25 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 164,438,431
308,438,431 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
15,506,706,826 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1 02 32
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 02 32 0001
1 02 32 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,892,165,540
1,892,165,540 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak 1 02 32 0002
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 02 32 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,347,466,057
1 02 32 0002 5 2 3 Belanja Modal 155,650,000
28,503,116,057 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak
30,395,281,597 Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
451,546,693,559 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 590,220,473,831
SURPLUS / (DEFISIT) (514,572,585,751)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
NURWIYATNO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Pembina ingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 02
: 1 02 0200
Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151,208,788,683
, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero), Peraturan Walikota Surabaya No. 41 tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Surabaya
151,208,788,683 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 151,208,788,683
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 35,363,265,217
35,363,265,217 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0002
1 02 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 187,657,460
1 02 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 44,905,787,378
45,093,444,838 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
45,093,444,838 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 02 02 0001
1 02 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,350,000
1 02 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,872,143,300
1 02 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,960,781,200
8,840,274,500 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
8,840,274,500 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
1 02 15 0001
1 02 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,559,516,522
55,559,516,522 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
55,559,516,522 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23
Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit 1 02 23 0007
1 02 23 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,734,024,402
1 02 23 0007 5 2 3 Belanja Modal 6,854,760
5,740,879,162 Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit 1 02 23 0008
1 02 23 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 450,948,020
450,948,020 Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit 1 02 23 0010
1 02 23 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 27,834,944,850
1 02 23 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,725,655,003
49,560,599,853 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 23 0011
1 02 23 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 3,275,000
1 02 23 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,142,066,417
1 02 23 0011 5 2 3 Belanja Modal 210,604,095
1,355,945,512 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
57,108,372,547 Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata