PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR
RENCANA KERJA ( RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2016
BATUSANGKAR, TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkanPuji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun Anggaran 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dapat disusun. Kemudian shalawat beserta salam juga disampaikan kepada Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW.
Dalam rangka mewujudkan maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) disusun untuk priode 1 ( satu ) tahun yang berisikan kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Demikian Renja SKPD Dishubkominfo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016, terimakasih.
Batusangkar, 22 Juni 2015
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR
Drs. A B R A R
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD
2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan renstra kementerian/lembaga dan renstra propinsi
3.2 Tujuan dan sasaran RENJA SKPD 3.3 Program dan Kegiatan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG.
Kreatifitas dan inovasi yang dilakukan daerah sebagai wujud dari Otonomi
Daerah membawa implikasi yang sangat luas terhadap perkembangan daerah,
Daerah harus mampu berbuat dan berkarya sesuai dengan aspirasi masyarakat
yang berkembang terus secara dinamis. Dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 33 Tahun
2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai
landasan terhadap perkembangan pemerataan, pembangunan di daerah.
Dengan lahirnya UU tersebut, maka daerah telah leluasa membangun
wilayahnya masing-masing sesuai dengan keinginan masyarakat. Mekanisme
perencanaan pembangunan secara berjenjang dengan system musyawarah
pembangunan dimulai dari bawah yaitu melalui Nagari, Kecamatan dan
Kabupaten. Melalui Musrenbang itulah ditetapkan perencanaan pembangunan
daerah yang bersifat partisipatif.
Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dengan
mempertimbangkan serta memperhatikan potensi daerah.
Untuk menghadapi perkembangan dan tantangan persaingan yang
semakin mengglobal, maka Otonomi Daerah akan memacu menciptakan
kreatifitas daerah dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka melalui
UU Otonomi Daerah dimaksud dan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun
2007, tentang pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah propinsi
dan pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat telah memberi kewenangan
yang luas kepada Daerah untuk mengurus rumahtangganya sendiri. Dengan
adanya Transfer Fiskal ke daerah melalui perimbangan keuangan hal ini berarti
terbuka peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur, mengolah dan
mengembangkan potensi yang ada di daerah. Daerah tidak hanya sebagai
pelaksana pembangunan tetapi juga melaksanakan fungsi mengurus
Pada RPJM 2010-2015, visi yang ingin dicapai oleh kabupaten Tanah
Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya Masyarakat yang
Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dilandasi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” Sebagai upaya dalam mencapai visi tersebut maka di tetapkan “ 5 Misi dan 7 Agenda Pokok” Kabupaten Tanah Datar 2010-2015.
Dishubkominfo Kab. Tanah Datar sebagai salah satu SKPD
bertanggungjawab untuk dapat melaksanakan tujuan kelima dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar yaitu
terpenuhinya sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang perkembangan
ekonomi rakyat, dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih
transparan dan akuntabel dengan sasarannya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan sarana dan fasilitas perhubungan dan kominfo.
2. Terwujudnya transparansi pelayanan.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah
Datar yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 merupakan
Dinas yang mempunyai dua kewenangan dalam tugas pokok dan fungsinya,
yakni Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Komunikasi dan Informatika.
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Perda Nomor: 9 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana;
d. Bidang Lalu Lintas;
e. Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika;
f. Unit Pelaksana Teknis; ( UPT Radio )
Salah satu Bidang Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar 2011-2015 adalah
Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang melipiti :
1. Meningkatnya pembangunan dan pelayanan Perhubungan
2. Meningkatkan Sumber Daya aparatur dan kesadaran hukum
masyarakat dalam berlalu lintas.
3. Meningkatkan kontribusi nyata dalam bidang komunikasi dan
4. Meningkatkan akses pelayanan telekomunikasi dan informatika.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Tanah Datar sesuai Perda No. 09 tahun 2010 mempunyai tugas pokok yaitu “Membantu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pembinaan serta pelayanan informasi,
komunikasi dan pengolahan data elektronik di daerah dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah”. Dengan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang
penyusunan program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu
lintas, hubungan masyarakat, dan komunikasi, informasi dan telematika.
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang
penyusunan program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu
lintas, hubungan masyarakat, dan komunikasi, informasi dan telematika.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan
program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, hubungan
masyarakat, komunikasi, informasi dan telematika.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang
Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah .
7. Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
8. Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Partisipatif
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) ini adalah sebagai
pedoman Kerja Dinas selama/priode 1 tahun yaitu Tahun Anggaran
2016
b. Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk sebagai acuan dan
pedoman dalam melaksanakan program dan Kegiatan Tahun 2016
1.4 Sistematika Penulisan.
Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan Renja ini adalah
sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
Bab ini menjelaskan Informasi Umum tentang Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tanah Datar serta uraian singkat tugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Datar.
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.
Bab ini menyajikan tentang evaluasi pelaksanaan
renja tahun lalu, isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi, review terhadap rancangan
awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan
BAB III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2016 Bab ini berisi uraian tentang telaahan kebijakan
kementrian Perhubungan RI dan Kementrian Kominfo
RI, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program
dan Kegiatan tahun 2016.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian renstra SKPD.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar tahun yang lalu
adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas
melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan
realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan
dan permasalahan yang dihadapi.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun
Anggaran 2014 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak
bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan.
Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika melaksanakan tugas pokok “Membantu dan
menyelenggarakan pemerintahan kabupaten dibidang pembinaan serta
pelayanan perhubungan Komunikasi dan Informatika di daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah “.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana yang
telah di ubah untuk kedua kalinya berdasarkan Permendagri Nomor 21
Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai
I. Program dan Kegiatan
Dalam rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2014 telah ditetapkan pagu dana sebesar Rp.
7.881.682.537,- yang
terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.970.090.900,-
Belanja Langsung sebesar Rp. 3.911.591.637,- yang tertuang dalam
12 Program 41 Kegiatan.
II. REALISASI PELAKSANAAN
A. Urusan Wajib Bidang Perhubungan
1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat,
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja perangko, materai
dan belanja paket pengiriman surat-surat dinas, antara lain
pengadaan materai @ Rp. 6000,- sebanyak 200 buah, materai
@ Rp. 3.000, sebanyak 266 buah, paket pengiriman
surat-surat dinas 25 kali, jumlah pagu dana Rp. 2.500.000,-
realisasi sebesar Rp. 2.298.000,- ( 91,92 % ) sisa pagu dana
sebesar Rp.202.000,- dengan tingkat capaian 100 %, secara
umum pelaksanaan pekerjaan ini tidak menemui kendala yang
berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran rekening listrik,
air dan telepon, dan Belanja Internet Secara umum kegiatan
ini terlaksana dengan baik, tanpa ada permasalahan, jumlah
pagu dana Rp. 200.041.000,- realisasi sebesar Rp.
91.675.725,- ( 45,83 % ) dengan tingkat capaian 100 %. Sisa
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaran Dinas
/operasional,
Kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran perpanjangan
izin STNK Kendaraan dinas Roda dua dan kendaraan Roda
empat, STNK kendaran Roda dua yang dibayar 4 unit, dan
yang belum dibayar 1 unit yaitu Kendaraan B. 6703 PTQ,
kendaraan sosialisasi Informasi Publik ( Penyuluhan Kominfo )
,hal ini terjadi karena Kendaraan B 6703 PTQ, belum dilakukan
Serah Terima dari Kementerian Kominfo RI ke Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar, Pembayaran perpanjangan izin
kendaraan roda 4 ( empat ) terlaksana untuk 7 ( tujuh ) unit
kendaraan, kegiatan ini terlaksana dengan baik, tanpa ada
permasalahan, jumlah pagu dana Rp.6.000.000,- realisasi
pembayaran Rp. 3.923.700,- ( 65,40 % ) tingkat capaian
100%, sisa dana sebesar Rp.2.076.300-
d. Penyedian Jasa Administrasi keuangan,
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran biaya lembur
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK) dan staf PPK dan
penggandaan /jilid laporan keuangan, Secara umum kegiatan
ini terlaksana dengan baik, tanpa ada permasalahan, jumlah
pagu dana Rp. 8.000.000- realisasi sebesar Rp, 7.977.450,-
( 99.72 % ) sisa dana sebesar Rp 22.550,- dengan tingkat
capaian 100 %
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor, Kegiatan ini direalisasikan
untuk penyediaan alat-alat kebersihan kantor tempat bekerja
seperti Sapu lidi, sapu plastik, skop sampah, tempat sampah,
tissu, sabun cuci tangan, cling, pewangi ruangan dan peralatan
kebersihan lainnya, secar umum kegiatan ini berjalan lancar
tanpa kendala, dengan jumlah pagu dana Rp. 5.000.000-,
realisasi sebesar Rp 4.754.600,- ( 95.09 % ) dengan tingkat
f. Penyediaan alat tulis kantor, kegiatan ini dipergunakan untuk
penyediaan alat tulis kantor, antara lain Kertas HVS, Pulpen,
Tinta Komoputer, map,Tip Ex, buku tulis, dan lain-lain, secara
umum kegiatan ini berjalan lancar, tanpa kendala, jumlah pagu
dana Rp. 28.500.000.-, realisasi sebesar Rp. 28.499.500,-(
100 % ). dengan tingkat capaian 100 % sisa dana Rp. 500,-
g. Penyediaan barang cetak dan penggandaan, kegiatan ini
dipergunakan untuk kegiatan cetak blangko-blangko keperluan
kantor seperti blanko SPPD, Kwitansi Dinas, Amplop, Kop
Dinas, map dinas, Karcis benda berharga dan lain-lain dan
untuk penggandaan atau foto copy dan jilid laporan, Secara
umum kegiatan ini terlaksana dengan baik, tanpa ada
permasalahan, pagu dana Rp. 47.000.000.-, realisasi sebesar
Rp 22.503.750,- ( 47,88 % ) dengan tingkat capaian 100 %,
sisa dana sebesar Rp. 24.496.250,-
h. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor, kegiatan ini dimanfaatkan untuk biaya pembelian bola
lampu, komponen listrik, kabel, steker, piting dan lainya,
kegiatan ini berjalan lancar, jumlah dana Rp. 6.000.000.-,
realisasi sebesar Rp. 5.970.800,- ( 99,51 % ) dengan tingkat
capaian 100 %, sisa dana sebesar Rp. 29.200,-
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –
undangan, kegiatan ini dipergunakan untuk pembelian bahan
bacaan, seperti media cetak, buku-buku perundang-undangan
dan peraturan lainnya,dan untuk langganan surat kabar
Singgalang, Padang Expres, Kompas dan serambi pos secara
umum kegiatan ini terlaksana dengan baik tanpa mengalami
kendala, jumlah pagu dana Rp. 6.000.000.-, realisasi sebesar
Rp. 5.400.000,- ( 90.00 % ) . dengan tingkat capaian 100 %
j. Penyediaan makan dan minum, kegiatan ini dipergunakan
untuk belanja makan dan minum rapat-rapat dinas dan tamu
dinas, jumlah pagu dana Rp. 9.000.000.- realisasi sebesar Rp.
7.876.550,- ( 87,52 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa
dana Rp. 1.123.450,-
k. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, melalui
kegiatan ini dilaksnakan perjalanan dinas luar daerah oleh
aparatur Dishubkominfo untuk melakukan kordinasi dengan
berbagai instansi baik dalam daerah maupun tingkat pusat.
Kegiatan ini bermanfaat untuk pengembangan program dimasa
mendatang pagu dana Rp. 135.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 129.871.145,- ( 96,20 % ).- dan tingkat capaian
100 %, sisa dana sebesar Rp. 5.128.855,-
l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis
perkantoran, kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran
honorarium pegawai kontrak ( Pegawai tidak tetap ), sebanyak
13 orang, jumlah pagu dana Rp. 102.987.500,- realisasi
sebesar Rp. 86.601.600,- ( 84.09 % ) dengan tingkat capaian
100 %. sisa dana sebesar Rp. 16.385.900,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pengadaan Kendaraan dinas Opersional
Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan 1 unit Doble Cabin
, jumlah pagu dana Rp. 350.000.000,- realisasi dana sebesar
Rp. 338.565.000,- ( 96,73 % ) dengan tingkat capaian 100 %,
sisa dana sebesar Rp. 11.435.000.-
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaaan Peralatan
Gedung Kantor, berupa Belanja Modal Pengadaan 2 unit
komputer Pc, 1 unit Note Book. 2 unit printer kecil, 2 Unit UPS
Rp. 27.210.000,- realiasasi dana Rp. 26.840.000,- ( 98,64 % )
dengan tingkat capaian 100 % sisa pagu dana Rp. 370.000,-
c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor,
Kegiatan ini terlaksana berupa pemeliharaan gedung kantor
seperti pengecatan dinding ruangan kantor, pengecatan Kantor
dan Pemeliharaan Instalasi Kabel Listrik Dishubkominfo Kab.
Tanah Datar. Jumlah pagu dana Rp. 18.000.000,- realisasi
sebesar Rp 18.000.000,- ( 100 % ) dengan tingkat capaian
100 % sisa dana Rp. 0,-
d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
Kegiatan ini digunakan berupa pemeliharaan kendaraan
dinas operasional yaitu kendaraan roda empat 7 unit dan
kendaraaan roda dua 6 unit, seperti penggantian suku cadang,
biaya jasa service, belanja BBM dan Pelumas/oly, Jumlah
pagu dana Rp. 121.847.000,- realisasi sebesar Rp.
112.278.450,- ( 92.15 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa
dana Rp 9.568.550,-
e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor.
Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan peralatan gedung
kantor, seperti service komputer, printer, mesin ketik, jumlah
pagu dana Rp. 3.000.000,- realisasi 2.988.000,- ( 99.60 % )
dengan tingkat capaian 100 %, sisa dana Rp. 12.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan yaitu :
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Kegiatan ini terlaksana berupa pengadaan bahan pakaian dinas
untuk pegawai Dishubkominfo sebanyak 75 pasang , Jumlah Pagu
dana Rp.15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 14.000.000,- ( 93.33
% ) dengan tingkat capaian 100 % sisa dana Rp 1.000.000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran biaya konstribusi dalam
mengikuti kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
tekhnis, pada tahun ini yang diikuti hanya 1 kali yaitu kursus singkat
tentang perpajakan, tapi ada juga kursus-kursus ini yang diikuti tidak
meminta konstribusi dari peserta, jumlah pagu dana Rp. 20.000.000,-
realisasi Rp. 2.400.000,- ( 12.00 % ) dengan tingkat capaian 30 %
, sisa pagu dana Rp. 17.600.000,-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan pencapaian kinerja, dan ihtisar realisasi kinerja
SKPD, Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan menunjang
pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
SKPD, seperti penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ )
yaitu belanja lembur, belanja Cetak dan penggandaan dan makan
minum kegiatan, laporan ini bertujuan untuk mengukur kinerja kinerja
SKPD satu tahun, pada kegiatan ini telah diterbitkan buku LAKIP dan
Buku LKPJ, jumlah pagu dana Rp. 6.000.000.- realisasi sebesar Rp.
5.958.700,- ( 99.31 % ), dengan tingkat capaian 100 % sisa anggaran
sebesar Rp. 41.300,-
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
a. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Kegiatan ini direalisasikan untuk meningkatkan prasarana
perhubungan berupa stiker, lieflet dan spanduk , jumlah pagu dana
RP. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.000.000,- ( 40.00 % )
dengan tingkat capaian 100 %, sisa anggaran Rp. 3.000.000,-
secara umum kegiatan ini terlaksana dengan baik tanpa ada
7. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana / Fasilitas LLAJ
a. Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan.
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan terminal Piliang
yaitu untuk pemeliharaan Gardu TPR didalam terminal jumlah
pagu dana Rp. 75.000.000,- realisasi dana Rp. 71.666.500,-
( 95,56 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa pagu dana Rp.
3.333.500,- secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui
kendala yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.
b. Rehabilitasi Pemeliharaan traffic light,
Kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan sarana dan
prasarana lalu lintas yaitu pemeliharaan traffic light dan
pemeliharaan rambu-rambu lalulintas, traffic laight yang rusak
perlu dipelihara ada 5 titik dan pemeliharaan rambu dilakukan
40 buah dengan melakukan pengecatan ulang,
pencucian/pembersihan, jumlah pagu dana Rp. 50.000.000.-
realisasi sebesar Rp .50.000.000.- ( 100 % ) dengan tingkat
capaian 100 %, sisa dana Rp. 0.- secara umum pelaksanaan
kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat
dilaksanakan dengan baik.
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
a. Kegiatan peningkatan Disiplin masyarakat menggunakan
angkutan
Kegiatan ini direalisasikan untuk membayar biaya operasional
petugas Lalu lintas di jalan raya bersama anggota polres Tanah
Datar , Anggota Dandim 0307 Tanah Datar dan anggota Polres
Kota Padang Panjang dalam rangka pemngendalian dan
penertiban Lalu lintas dalam operasi ketupat dan operasi lilin
dan pada hari-hari besar, pengendalian dan penertiban telah
dilakukan kelapangan sebanyak 150 kali, jumlah pagu dana Rp.
211.945.000,- realisasi dana Rp.188.215.370,- ( 88.80) sisa
b. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan. Kegiatan ini terlaksana untuk melakukan pengumpulan data
base pelayanan angkutan LLAJ untuk pendukung
Wahana Tata Nugraha ( WTN ), jumlah pagu dana Rp.
10.000.000,- realisasi sebesar Rp.5.254.600,- ( 52,55%)
dengan tingkat capaian 100 % , sisa dana Rp. 4.745.400,-
secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala
yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.
c. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Kegiatan ini digunakan untuk biaya operasional dan
pemeliharaan Kapal/Bus Air di Danau Singkarak, saat ini
kapal belum bisa dioperasionalkan sebagaimana mestinya
berhubung masih menunggu Perda pemakaian kekayaan
daerah sedang dalam revisi jumlah pagu dana Rp.
80.000.000,- realisasi sebesar Rp. 35.117.400,- ( 43.90 % )
dengan tingkat capaian 65 %, sisa anggaran Rp. 44.882.600,-
d. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak
kendaraan angkutan umum teladan,
kegiatan ini dipergunakan untuk seleksi juru mudi teladan
angkutan umum yang diikut sertakan pada penilaian sopir
teladan tingkat Sumatera Barat, jumlah pagu dana sebesar Rp.
4.000.000.- realisasi sebesar Rp 3.790.000,- ( 94.75 % )
dengan tingkat capaian 100 %. sisa anggaran sebesar Rp
210.000,-
e. Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban lalu lintas dan angkutan
Kegiatan ini di SMKN I Lintau Buo sebanyak 60 orang , jumlah
pagu dana sebesar Rp. 10.000.000.- realisasi Rp. 8.907.800
dengan capaian 100 %, sisa dana sebesar Rp. 1.092.200.-
f. Penertiban tertib Lalu lintas dan angkutan kota
Kegiatan ini digunakan untuk penertiban parkir kendaraan dan
angkutan umum, jumlah pagu dana sebesar Rp. 25.000.000.-
kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan , karena dalam perjanjian
kerjasama dengan pengelola parkir tidak tertera besaran
pembayaran pengelola parkir, dan berbenturan dengan
Keputusan Bupati Tanah Datar No. 973/484/DPPKA – 2014
tentang pengelompokan dan besaran pemungutan pajak dan
pungutan retribusi daerah tahun 2014.
g. Survey angkutan pedesaan dan perbatasan
Kegiatan ini dugunakan untuk tersedianya data jumlah
kendraan angkutan umum pedesaan dan perbatasan yang
beroperasi , jumlah pagu dana sebesar Rp. 7.500.000.-
realisasi sebesar Rp. 6.567.000.- dengan capaian 100% , sisa
dana Rp. 933.000.-
h.
Pemilihan Pelajar pelopor keselamatanKegiatan ini digunakan untuk pemelihan pelajar pelopor
keselamatan jumlah pagu dana sebesar Rp. 4.000.000.-
realisasi sebesar Rp. 2.095.000, dengan capaian 100%, sisa
dana Rp. 1.905.000.- untuk penyelenggaraan seleksi tidak
terdukung oleh anggaran yang tersedia dalam DPA
Dishubkominfo Kab. Tanah Datar.
II. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas
a. Pengadaan Rambu - rambu Lalu Lintas,
Kegiatan ini bersumber dari DAK ditambah dana Penunjang,
direalisasikan untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas ,
jumlah pagu dana sebesar Rp. 260.088.637,- pengadaan
rambu yang dapat di realisasikan terdiri dari rambu –rambu
peringatan dan rambu parkir sebanyak 77 buah, rambu ukuran
besar tiang F 7 buah , RPPJ 11 buah realisasi dana Rp.
243.673.700,- ( 83.08 % ) dengan tingkat capaian 100 %,
sisa anggaran Rp. 16.414.937,- secara umum pelaksanaan
kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat
b. Pengadaan Marka Jalan,
kegiatan ini bersumber dari DAK ditambah dana penunjang
,kegiatan ini digunakan untuk pengadaan marka jalan dalam
wilayah kota Batusangkar dan kawasan tertib lalulintas dengan
panjang 1.704 M², jumlah pagu dana Rp. 263.065.000,-
realisasi dana sebesar Rp 232.064.000,- ( 88,22 % )
dengan tingkat capaian 100 % , sisa dana Rp. 31.001.000,-
secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala
yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.
c. Pengadaan peralataan dan perlengkapan lalulintas
Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan prasarana
lalulintas berupa 9 unit cermin cembung yang dipasang di
simpang yang rawan kecelakaan dan pengadaan
roadberier/pembatas jalan 10 buah, jumlah pagu dana
Rp.62.542.000,- realisasi dana Rp. 62.435.000,- ( 99,83% )
dengan tingkat capaian 100 %, sisa pagu dana Rp. 107.000,-
III. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian kendaraan Bermotor
1. Pengadaan Balai Pengujian Kendaraan bermotor.
Kegiatan ini untuk meningkatkan kuyalitas pengujian
(keur) kendaraan bermotor Kegiatan ini tidak mengalami
hambatan. jumlah pagu dana sebesar Rp. 915.920.000,-
realisasi sebesar Rp. 856.476.277,- (99, %) dengan tingkat
capaian 100 % sisa anggaran Rp 59.443.723,-
2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor, kegiatan ini
dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan Keur Kendaraan
berupa pengadaan cat semprot, cetak blanglo-blangko
keperluan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. belanja
cetak kartu induk PKB dan cetak blangko, jumlah pagu dana
sebesar Rp. 102.000.000,- realisasi sebesar Rp. 101.421.200,-
(99,43 %) dengan tingkat capaian 100 % sisa anggaran Rp
B. Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika
I. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa
1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Kegiatan ini digunakan untuk pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi berupa pengembangan
jaringan fiber optic,dan wireles dan pengelolaan Website
Tanah Datar, serta kegiatan pengembangan jaringan
komunikasi dengan pelaksanaan pengelolaan keberadaan
tower ( Menara Telekomunikasi ) di Kabupaten Tanah Datar,
pada kegiatan ini sering dilakukan koordinasi dan konsultasi
dengan pihak operator menara agar terjadi persamaan
persepsi terhadap peraturan daerah dan Undang - Undang
yang berlaku terhadap menara telekomunikasi. Tahun 2014
sudah seluruh SKPD dan Kecamatan sudah terhubung dengan
jaringan Simda, pengelolaan website Tanah Datar dengan
akses yang mudah lancarnya penyampaian informasi melalui
media online, seiring berkembangnya teknologi informasi
pengiriman surat elektronik.
Jumlah pagu dana Rp. 50.000.000,- realisasi sebesar Rp.
45.045.400,- ( 90.09 % ) dengan tingkat capaian 100 % sisa
anggaran Rp 4.954.600,- secara umum pelaksanaan
kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat
dilaksanakan dengan baik.
2. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya komunikasi dan informasi,
Kegiatan ini direalisasikan untuk penunjang pelaksanaan
kegiatan ICT Center , jumlah pagu dana Rp. 134.745.500,-
capaian 100 %, sisa anggaran Rp. 2.982.380,- secara
umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang
berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Pembinaan dan pengelolaan media informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan dan
pengembangan website resmi Pemkab Tanah Datar dengan
domain www.tanahdatar.go.id, hal ini telah dikelola dengan baik
dan jasa pengembangan jaringan telah dilaksanakan seperti
jasa live streaming Radio Luhak Nan Tuo, sehingga siaran
langsung pada Radio Pemda Tanah Datar dapat didengar
melalui internet dimana saja. instalasi jaringan media informasi
dan pengadaan fasilitas pendukung teknologi informasi lainnya
telah dilaksanakan pada tahun 2014, publikasi berita Pemda
Tanah Datar pada Website Tanah Datar berjumlah 370 berita,
pada kegiatan ini juga dilakukan konsultasi dan koordinasi
dengan pihak kecamatan/Kabupaten/Kota serta Propinsi dan
Pusat tentang pengelolaan jaringan, manajemen sistem
informasi. Jumlah pagu dana Rp. 75.000.000,- realisasi
sebesar Rp. 72.033.500,- ( 90.04 % ). dengan tingkat capaian
100 %, sisa dana Rp. 2.966.500
II. Program kerja sama Informasi dengan Mas Media
1. Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini digunakan untuk operasioanl Radio Luhak Nan
Tuo 102,5 FM, yang berfungsi untuk penyebarluasan
informasi kebijakan dan pembangunan daerah dan sosialisasi
program-program pembangunan dan kegiatan
kemasyarakatan, jumlah pagu dana Rp. 335.700.000,-
realisasi sebesar Rp. 319.491.029,- ( 95.17 % ). dengan
tingkat capaian 100 %, sisa dana Rp. 16.208.971- pada
penambahan perluasan jangkauan siaran Radio ke
Kecamatan Lintau Buo, Lintau Buo Utara Payakumbuh dan
Sawah Lunto dengan membangun Tower stasiun relay
pemancar Radio di Puncak Pato,
2. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.
Kegiatan ini direalisasikan untuk Publikasi kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada media Online
dan penyebarluasan informasi pemda melalui audio visual
termasuk perluasan jangkauan layanan pemanfaatan
telematika dengan memberikan pembelajaran internet sehat
kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak mengalami hambatan.
Publikasi Kegiatan Pemkab Tanah Datar pada Media Online
(Kerjasama dengan Biro LKBN Antara Sumbar) dan Kelompok
Informasi Masyarakat dapat dilaksanakan sebanyak 237 berita
dan Kelompok Informasi Masyarakat. Pada Tahun 2014
kegiatan ini juga mengakomodir Media Luar ruangan berupa
pembuatan 2 buah Baliho Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Datar yang berisi Himbauan penggunaan internet
secara sehat, dan pembuatan 500 buah brosur serta 800 buah
stiker, sosialisasi dilaksanakan 4 kali, yaitu Sosialisasi
Undang-Undang N0.36 Tahun 1999 Tentang Komunikasi
peserta 50 dari, Undang-Undang N0.14 Tahun 2014 Tentang
Keterbukaan informasi Publik, sosialisasi warnet dan
sosialisasi cara Upload Berita SKPD ke Website Tanah Datar,
peserta 60 orang dari PPID dan PPID Pembantu se Kabupaten
Tanah Datar, Jumlah pagu dana Rp. 113.000.000,- realisasi
sebesar Rp. 86.370.530,- ( 76.43 % ) dengan tingkat capaian
100 % sisa pagu anggaran Rp. 26.629.470,- secara umum
pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti,
III, PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2014 secara umum
berjalan dengan baik dan lancar, namun ada satu kegiatan tidak dapat
terlaksana yaitu : kegiatan penertiban tertib lalu lintas dan angkutan kota ,
kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan , karena dalam perjanjian kerjasama
dengan pengelola parkir tidak tertera besaran pembayaran pengelola parkir,
dan berbenturan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar No.
973/484/DPPKA – 2014 tentang pengelompokan dan besaran pemungutan
pajak dan pungutan retribusi daerah tahun 2014.
2.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
A. TUGAS POKOK
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9
Tahun 2010, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan.
B. FUNGSI
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang
teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, dan
komunikasi, informasi dan telematika.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalulintas, dan
komunikasi , informasi dan telematika.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang teknik
keselamatan, sarana dan prasarana, lalulintas, dan komunikasi,
informasi dan telematika, dan
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai denganC. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika berdasarkan Perda nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
c. Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasaran terdiri dari :
1. Seksi Pengujian Kendaraan bermotor.
2. Seksi sarana dan Prasarana.
3. Seksi Pengelolaan Terminal dan Parkir
d. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
1. Seksi Angkutan dan Pengaturan Jaringan.
2. Seksi Pengendalian dan Penertiban.
3. Seksi Keselamatan Transportasi.
e. Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Media Cetak dan Telematika.
2. Seksi Diseminasi dan Informatika.
3. Seksi Telematika dan Pos Telekomunikasi
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Radio Luhak Nan Tuo 102,5
FM;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar.
A. Kepala Dinas
(1) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
mempunyai tugas, melaksanakan urusan pemerintah dibidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas
dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu
lintas, dan komunikasi, informasi dan telematika;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalulintas,
dan komunikasi , informasi dan telematika;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang
teknik keselamatan, sarana dan prasarana, lalulintas, dan
komunikasi, informasi dan telematika,; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
B. Sekretaris
(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokol,
laporan, hukum, dan organisasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)
sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk
memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan perhubungan,
komunikasi dan informatika;
b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan
sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik;
d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam
organisasi;
e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas
keseimbangan;
f. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
C. Kabid Lalu Lintas
(1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan
urusan dan program sesuai ruang lingkup lalu lintas;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas
yang bersifat rutinitas;
b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi
kewenangan Bidang Lalu Lintas;
c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup Bidang Lalu Lintas
berdasarkan skala prioritas;
d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang
ditetapkan;
e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas
keseimbangan;
g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.
D. Kabid TKSP
(1) Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana mempunyai
tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan
pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai
ruang lingkup Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas
yang bersifat rutinitas;
b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi
kewenangan bidang;
c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Teknik
Keselamatan Sarana dan Prasarana berdasarkan skala
d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang
ditetapkan;
e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas
keseimbangan;
g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.
E. Kabid Kominfo
(1) Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai tugas
pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan
pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai
ruang lingkup komunikasi, informasi dan telematika;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas
yang bersifat rutinitas;
b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi
kewenangan Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika;
c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup Bidang Komunikasi,
Informasi dan Telematika berdasarkan skala prioritas;
d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang
ditetapkan;
e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas
keseimbangan;
g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.
2.3 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Capaia kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
2.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam pencapaian
visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan
menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi
dan kondisi.
Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam
rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk
isu - isu strategis.
Isu-isu penting sesuai dengan tupoksi
1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana keselamatan lalulintas
untuk mengantisipasi meningkatnya pertumbuhan jumlah
kendaraan seperti trotoar, rambu, marka jalan, serta alat pengujian
kendaraan mekanis.
2. Belum tersedianya Manajemen Rekayasa Lalulintas yang meliputi
perencanaan, Pengadan, pemasangan , pengaturan dan
pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan dalam rangka mendukung
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
3. Sumber Daya Manusia yang tersedia belum sesuai dengan klasifikasi
yang menguasai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika.
4. Belum tersedianya Bangunan Gardu TPR untuk pemungutan retibusi
truk yang lewat di Kabupaten Tanah Datar.
5. Perlunya penambahan personil Dishubkominfo mengikuti Diklat yang
berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dishubkominfo sesuai
dengan beban tugas.
6. Masih kurangnya sarana mobilitas untuk mendukung kelancaran
tugas-tugas operasional lapangan dalam rangka penertiban
7. Masih kurangnya komitmen sumber daya manusia dalam penegakan
disiplin dilapangan.
8. Sarana dan Prasarana perkantoran yang perlu dilengkapi
9. Belum tersedianya sistim pengembangan aplikasi tekhnologi
informasi berupa E-Government.
10. Belum tersedianya Cell Plannning sebagai pedoman pembangunan
menara seluler untuk pengembangan bagi nagari-nagari yang belum
terlayani dan sekaligus meningkatkan Pendapatan dari retribusi
pengendalian menera telekomunikasi.
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD yang disusun dan telah dibahas pada
musrenbang sesuai Program dan kegiatan sehubungan dengan tugas
pokok dan fungsi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang
mengajukan permintaan yang telah diakomodir dalam Program dan
kegiatan, khusus untuk usulan kegiatan pengadaan alat pengujian
mekanik semula dianggarkan dalam RKPD, kemudian diusulkan untuk
dianggarkan melalui APBD. Program dan kegiatan yang diutamakan
adalah yang sesuai dengan Rencana Trategis yang telah direncanakan.
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2016 adalah
disamping hasil survey kelapangan, juga menerima masukan dan usulan
dari kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti untuk pemasangan
Marka Jalan, Rambu rambu lalulintas, zebra cross yang berada pada
jalan Kabupaten, daftar usulan program dan kegiatan dari masyarakat
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
14 bh Surat Camat Salimpaung No.630/119/Sek/SLP/12 tanggal 18 April 2012 Kec. X Koto Rambu-rambu
lalu lintas
7 bh Surat Kapolresta Padang Panjang
No.B/31/I/2013/Res tanggal 8 Januari 2013 Nagari Tabek
Kec. Pariangan
Menuju Sungai
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN
RENSTRA PROVINSI.
Rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Datar juga harus merujuk pada Renstra kementerian
perhubungan dan kementerian kominfo untuk dapat membantu dan
mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah
direncanakan.
Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar
terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang transportasi
berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa keseluruh
pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan
pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi
perekonomian nasional.
Untuk itu, pembangunan infrastruktur masih merupakan prioritas
nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam
mengembangkan transportasi dalam kurun waktu 2010-2015 adalah
mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna
mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat
dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal,
pedalaman maupun perbatasan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara
rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan
perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesbilitas keseluruh wilayah
tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Adapun visi Kementerian Perhubungan adalah “TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL, BERDAYA SAING
Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh
penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu
mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh
penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau
(affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri, dan produktif.
Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya
peningkatan pelayanan jasa transportasi.
2. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa
transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar
wilayah.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang
peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan
penegakkan hukum secara konsisten.
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah
lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.
Dalam pelaksanaan visi dan misi Kementerian Perhubungan tersebut diatas
dituangkan tujuan sebagai berikut :
Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang
didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung
perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan
Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.
Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan
dengan ketersediaan aksesbilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi
kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan
penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan
kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi daya
guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.
Sasaran pembangunan transportasi nasional tahun 2010-2015
adalah :
1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan
prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal.
2. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan
prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas
antar wilayah.
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk
mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi.
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi
kelembagaan dan reformasi regulasi.
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan
ramah lingkungan serta antisipasi terhadap perubahan iklim.
Sementara visi kementerian Kominfo RI adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA INFORMATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
MELALUI PEMBANGUNAN KOMINFO BERKELANJUTAN, YANG
MERAKYAT DAN RAMAH LINGKUNGAN, DALAM KERANGKA NKRI”.
Makna yang terkandung dalam rumusan visi kementerian
komunikasi dan informatika tersebut adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya Indonesia Informatif, adalah suatu karakteristik bangsa
yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan
dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta
menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai
tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Masyarakat sejahtera, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat,
mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung
arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur
dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan dan tidak
3. Pembangunan Kominfo Berkelanjutan, adalah pembangunan
Komunikasi dan Informatika yang berlangsung secara terus menerus
dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan
masyarakat pengguna.
4. Pembangunan Kominfo Yang Merakyat, adalah ketepatan sasaran
pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan
keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan,
mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat
pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
5. Pembangunan Kominfo Yang Ramah Lingkungan, adalah
penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika
secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi
dan komunikasi yang ramah lingkungan.
6. NKRI, yaitu negara kesatuan republik indonesia merupakan bentuk
negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan
sungguh-sungguh.
Rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika
1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik
komunikasi lancar dan informasi benar menuju tebentuknya Indonesia
informatif dalam kerangka NKRI.
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang
profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk
mendukung pembangunan karakter bangsa.
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang
berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar
A
Ad
da
ap
pu
un
n
VViissii DDiinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann KKoommuunniikkaassii ddaannI
InnffoorrmmaattiikkaaPPrroovviinnssiiSSuummaatteerraaBBaarraatt,,yyaaiittuu::
“
“TERWUJUDNYA PELAYANAN JASA TRANSPORTASI,
4
1. Peningkatan mutu pelayanan jasa transportasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif, terutama aspek kenyaman, keselamatan dan
keamanan, kebersihan dan ramah lingkungan;
2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan
dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi,
dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan dan
muatan lebih;
3. Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun
kualitas pelayanan prasarana jalan dengan target pemeliharaan rutin
dan berkala jalan nasional dan jalan propinsi;
4. Berkurangnya backlog pelayanan transportasi dan terpenuhinya
ketentuan pelayanan transportasi yang telah menjadi standar nasional
maupun internasional; serta meningkatnya pelayanan transportasi
5. Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar
moda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas
pergerakan masyarakat melalui dukungan pelayanan prasarana
transportasi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan;
6. Memprioritaskan pembebasan lahan dan memudahkan perizinan
dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
7. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama ditingkat provinsi, kabupaten
dan kota ataupun (pemerintah, BUMN, swasta dan masyarakat)
dalam mengelola infrastruktur transportasi, seperti jalan, pelabuhan
dan bandar udara sehingga terjadi peningkatan efisiensi, keamanan,
kenyamanan dan keselamatan terhadap pengguna dan pengelola jasa
transportasi;
8. Terciptanya investasi partisipasi pemerintah, swasta, dan BUMN
dalam bagi pembangunan sarana dan prasarana transportasi,
penyelenggaraan pelayanan sarana dan prasarana transportasi
melalui reformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun
regulasi;
9. Meningkatnya SDM yang profesional dalam pengelolaan transportasi.
10. Terlaksana pembangunan jalan KA Duku – BIM
11. Pembangunan shor cut Padang Solok
12. Pengembangan Jaringan KA Sumatera Barat
13. Terlaksananya pengembangan angkutan massal
14. Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan umum penumpang
dan barang
15. Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas dan
angkutan
17. Telaksananya pemeliharaan ASDP
18. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Laut
19. Meningkatnya Sarana prasarana alur pelayaran
20. Meningkatnya pembangunan dan pembangunan sarana prasarana
pelabuhan
21. Peningkatan dermaga, pergudangan serta pelayanan lalu lintas orang
dan barang
22. Pembangunan Dermaga, alur pelayaran serta pergudang
23. Terlaksananya pembangunan perpanjangan landasan pacu bandara
BIM
24. Terlaksananya subsidi penerbangan peintis,
25. Tersedianya bandara perintis, apriwisata dan untuk kepentingan
bencana di Mentawai
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Adapun tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah
Datar pada tahun 2015 mengacu kepada RPJMD tahun 2010 –
2015 adalah :
:NO Tujuan Sasaran Strategis
1 Terpenuhinya sarana dan
prasarana wilayah untuk
menunjang pengembangan
ekonomi rakyat
Meningkatnya sarana dan
prasarana perhubungan
2 Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih,
transparan dan akuntabel
Terwujudnya trasparansi
3.3 Program dan Kegiatan
TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.
Pada RPJM 2010-2015, visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten
Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : “terwujudnya
masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan dilandasi adat
basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kabupaten Tanah Datar menetapkan 5 misi dan 7 agenda prioritas
pembangunan sebagai berikut :
1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran
agama, adat, dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan dan
kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga
dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, melalui a).
peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, sektor
pariwisata dan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi, b).
Pengembangan kawasan strategis, dan c). Meningkatkan pemerataan
dan kualitas sarana dan prasarana serta mewujudkan lingkungan yang
mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan melalui a).
Regulasi, b). Peningkatan sosialisasi dan penegak hukum.
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih
melalui a). Peningkatan kemampuan pemerintahan mulai ditingkat
7 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah
Datar adalah :
1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama, Adat dan
Budaya.
2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
3. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Kesehatan serta Kesejahteraan
Sosial.
4. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Daerah Melalui Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
serta Prioritas Pembangunan Sektor Pertanian, Pariwisata dan Industri
Berbasis Pertanian.
5. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Sarana dan
Prasarana Wilayah serta Pemanfataan sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
6. Meningkatkan sadar hukum dan penegakan hukum dalam kehidupan
masyarakat.
7. Mewujudkan Reformasi Birokrasi mulai dari tingkat Pemerintahan
Nagari sampai ke Tingkat Kabupaten
Untuk menjawab isu – isu tersebut diatas, Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar membuat Rencana
kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2016 antara lain :
1. Pengadaan Alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan amanat
Pasal 121,143 PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan serta tuntutan
kemajuan teknologi kendaraan. Untuk tahun 2016 pengujian kendaraan
bermotor sudah harus memakai alat pengujian secara elektronik di
Kabupaten/Kota.
4. Pengadaan Terminal angkutan Barang/Truk yang representatife.
5. Meningkatan SDM personil Dishubkominfo melalui mengikuti Diklat yang
berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dishubkominfo sesuai dengan
6. Meningkatkan sarana mobilitas untuk mendukung kelancaran tugas-tugas
operasional lapangan dalam rangka penertiban kendaraan, wajib uji dan layak
jalan.
7. Meningkatkan komitmen sumber daya manusia dalam penegakan disiplin
dilapangan.
8. Meningkatkan Sarana dan Prasarana lalulintas dan sarana perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan Tahun
2015 telah disusun dan dibahas dalam Forum antar SKPD dan
Musrenbang Kabupaten Tanah Datar yaitu 14 Program dan 52
Kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4..701.887.500,- dengan rincian
sebagai berikut :
I. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan kegiatan:
1. Penyediaan jasa surat menyurat,
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
4. Penyedian Jasa Administrasi keuangan,
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor,
6. Penyediaan alat tulis kantor,
7. Penyediaan barang cetak dan pengadaan,
8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor,
9. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –
undangan,
11. Penyediaan makan dan minum,
11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,
12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
1. Pengadaan Kendaraan Dinas operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Moubeleur Kantor
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor,
6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional,
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8. Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung Kantor.
9. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja, dan ihtisar realisasi kinerja
SKPD.
VI. Program Pengembangan data/informasi
Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
VII. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
VIII. Program Rehabilitas / Pemeliharaan Prasarana / Fasilitas LLAJ
Program ini dimaksudkan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan
fasilitas LLAJ dengan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan
rambu-rambu lalu lintas dan traffic light. Dengan kegiatan :
1. Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
2. Rehabilitasi Pemelihraan Rambu lalulintas dan traffic laight’
IX. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas
Program ini dimaksudkan untuk pengadaan sarana dan perlengkapan
lalu lintas guna menunjang keselamatan transportasi dengan
kegiatan :
1. Pengadaan Rambu - rambu Lalu Lintas,
2. Pengadaan marka jalan.
3. Pengadaan pagar Pengaman jalan
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan lalulintas
X. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan dengan kegiatan :
1. Pembangunan Halte Bus
2. Pembangunan Gardu TPR
XI. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan layak jalan kendaraan
bermotor terutama angkutan barang dan mobil penumpang dengan
kegiatan :
1. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lanjutan )
2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor,.
XII. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
Program ini dimaksudkan untuk membangun prasarana
perhubungan dengan kegiatan antara lain :
1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
2. Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas ( MRLL )
3. Kajian Penyusunan Pedoman tekhnis dan Petunjuk umum
Analisis Dampak lingkungan. ( ANDALALIN )
XIII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
angkutan kepada masyarakat pengguna jalan dengan kegiatan
sebagai berikut :
1. Penertiban Tertib Lalulintas dan angkutan kota ( Parkir ).
2. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya.
3. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan melalui Forum
lalin
4. Pelaksannaan penilaian Tertib Lalulintas Angkutan jalan (
Penilaian WTN )
5. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan.
6. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak
kendaraan angkutan umum teladan,
7. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.
8. Pemilihan Pelajar pelopor keselamatan
XIV. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan komunikasi
informasi dan media massa dengan kegiatan ;
1. Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi.
2. Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan
informasi.
3. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan