• Tidak ada hasil yang ditemukan

Renja Dishubkominfo 81c604380bcfc051a98dec41f77fb50a

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Renja Dishubkominfo 81c604380bcfc051a98dec41f77fb50a"

Copied!
48
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KERJA ( RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2016

BATUSANGKAR, TAHUN 2015

(2)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkanPuji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun Anggaran 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dapat disusun. Kemudian shalawat beserta salam juga disampaikan kepada Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW.

Dalam rangka mewujudkan maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) disusun untuk priode 1 ( satu ) tahun yang berisikan kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Demikian Renja SKPD Dishubkominfo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016, terimakasih.

Batusangkar, 22 Juni 2015

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. A B R A R

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan renstra kementerian/lembaga dan renstra propinsi

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

(4)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Kreatifitas dan inovasi yang dilakukan daerah sebagai wujud dari Otonomi

Daerah membawa implikasi yang sangat luas terhadap perkembangan daerah,

Daerah harus mampu berbuat dan berkarya sesuai dengan aspirasi masyarakat

yang berkembang terus secara dinamis. Dengan lahirnya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 33 Tahun

2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai

landasan terhadap perkembangan pemerataan, pembangunan di daerah.

Dengan lahirnya UU tersebut, maka daerah telah leluasa membangun

wilayahnya masing-masing sesuai dengan keinginan masyarakat. Mekanisme

perencanaan pembangunan secara berjenjang dengan system musyawarah

pembangunan dimulai dari bawah yaitu melalui Nagari, Kecamatan dan

Kabupaten. Melalui Musrenbang itulah ditetapkan perencanaan pembangunan

daerah yang bersifat partisipatif.

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan

pelayanan, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dengan

mempertimbangkan serta memperhatikan potensi daerah.

Untuk menghadapi perkembangan dan tantangan persaingan yang

semakin mengglobal, maka Otonomi Daerah akan memacu menciptakan

kreatifitas daerah dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka melalui

UU Otonomi Daerah dimaksud dan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun

2007, tentang pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah propinsi

dan pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat telah memberi kewenangan

yang luas kepada Daerah untuk mengurus rumahtangganya sendiri. Dengan

adanya Transfer Fiskal ke daerah melalui perimbangan keuangan hal ini berarti

terbuka peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur, mengolah dan

mengembangkan potensi yang ada di daerah. Daerah tidak hanya sebagai

pelaksana pembangunan tetapi juga melaksanakan fungsi mengurus

(5)

Pada RPJM 2010-2015, visi yang ingin dicapai oleh kabupaten Tanah

Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya Masyarakat yang

Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dilandasi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” Sebagai upaya dalam mencapai visi tersebut maka di tetapkan “ 5 Misi dan 7 Agenda Pokok” Kabupaten Tanah Datar 2010-2015.

Dishubkominfo Kab. Tanah Datar sebagai salah satu SKPD

bertanggungjawab untuk dapat melaksanakan tujuan kelima dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar yaitu

terpenuhinya sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang perkembangan

ekonomi rakyat, dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih

transparan dan akuntabel dengan sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas perhubungan dan kominfo.

2. Terwujudnya transparansi pelayanan.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah

Datar yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 merupakan

Dinas yang mempunyai dua kewenangan dalam tugas pokok dan fungsinya,

yakni Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

berdasarkan Perda Nomor: 9 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana;

d. Bidang Lalu Lintas;

e. Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika;

f. Unit Pelaksana Teknis; ( UPT Radio )

Salah satu Bidang Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar 2011-2015 adalah

Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang melipiti :

1. Meningkatnya pembangunan dan pelayanan Perhubungan

2. Meningkatkan Sumber Daya aparatur dan kesadaran hukum

masyarakat dalam berlalu lintas.

3. Meningkatkan kontribusi nyata dalam bidang komunikasi dan

(6)

4. Meningkatkan akses pelayanan telekomunikasi dan informatika.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Tanah Datar sesuai Perda No. 09 tahun 2010 mempunyai tugas pokok yaitu “Membantu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pembinaan serta pelayanan informasi,

komunikasi dan pengolahan data elektronik di daerah dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah”. Dengan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang

penyusunan program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu

lintas, hubungan masyarakat, dan komunikasi, informasi dan telematika.

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang

penyusunan program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu

lintas, hubungan masyarakat, dan komunikasi, informasi dan telematika.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan

program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, hubungan

masyarakat, komunikasi, informasi dan telematika.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

(7)

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang

Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah .

7. Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

8. Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Partisipatif

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) ini adalah sebagai

pedoman Kerja Dinas selama/priode 1 tahun yaitu Tahun Anggaran

2016

b. Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk sebagai acuan dan

pedoman dalam melaksanakan program dan Kegiatan Tahun 2016

1.4 Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan Renja ini adalah

sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan Informasi Umum tentang Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tanah Datar serta uraian singkat tugas pokok dan

fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanah Datar.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.

Bab ini menyajikan tentang evaluasi pelaksanaan

renja tahun lalu, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi, review terhadap rancangan

awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan

(8)

BAB III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2016 Bab ini berisi uraian tentang telaahan kebijakan

kementrian Perhubungan RI dan Kementrian Kominfo

RI, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program

dan Kegiatan tahun 2016.

(9)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian renstra SKPD.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar tahun yang lalu

adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas

melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan

realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan

dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun

Anggaran 2014 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak

bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan.

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika melaksanakan tugas pokok “Membantu dan

menyelenggarakan pemerintahan kabupaten dibidang pembinaan serta

pelayanan perhubungan Komunikasi dan Informatika di daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah “.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana yang

telah di ubah untuk kedua kalinya berdasarkan Permendagri Nomor 21

Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai

(10)

I. Program dan Kegiatan

Dalam rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar

Tahun 2014 telah ditetapkan pagu dana sebesar Rp.

7.881.682.537,- yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.970.090.900,-

Belanja Langsung sebesar Rp. 3.911.591.637,- yang tertuang dalam

12 Program 41 Kegiatan.

II. REALISASI PELAKSANAAN

A. Urusan Wajib Bidang Perhubungan

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat,

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja perangko, materai

dan belanja paket pengiriman surat-surat dinas, antara lain

pengadaan materai @ Rp. 6000,- sebanyak 200 buah, materai

@ Rp. 3.000, sebanyak 266 buah, paket pengiriman

surat-surat dinas 25 kali, jumlah pagu dana Rp. 2.500.000,-

realisasi sebesar Rp. 2.298.000,- ( 91,92 % ) sisa pagu dana

sebesar Rp.202.000,- dengan tingkat capaian 100 %, secara

umum pelaksanaan pekerjaan ini tidak menemui kendala yang

berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran rekening listrik,

air dan telepon, dan Belanja Internet Secara umum kegiatan

ini terlaksana dengan baik, tanpa ada permasalahan, jumlah

pagu dana Rp. 200.041.000,- realisasi sebesar Rp.

91.675.725,- ( 45,83 % ) dengan tingkat capaian 100 %. Sisa

(11)

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaran Dinas

/operasional,

Kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran perpanjangan

izin STNK Kendaraan dinas Roda dua dan kendaraan Roda

empat, STNK kendaran Roda dua yang dibayar 4 unit, dan

yang belum dibayar 1 unit yaitu Kendaraan B. 6703 PTQ,

kendaraan sosialisasi Informasi Publik ( Penyuluhan Kominfo )

,hal ini terjadi karena Kendaraan B 6703 PTQ, belum dilakukan

Serah Terima dari Kementerian Kominfo RI ke Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar, Pembayaran perpanjangan izin

kendaraan roda 4 ( empat ) terlaksana untuk 7 ( tujuh ) unit

kendaraan, kegiatan ini terlaksana dengan baik, tanpa ada

permasalahan, jumlah pagu dana Rp.6.000.000,- realisasi

pembayaran Rp. 3.923.700,- ( 65,40 % ) tingkat capaian

100%, sisa dana sebesar Rp.2.076.300-

d. Penyedian Jasa Administrasi keuangan,

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran biaya lembur

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK) dan staf PPK dan

penggandaan /jilid laporan keuangan, Secara umum kegiatan

ini terlaksana dengan baik, tanpa ada permasalahan, jumlah

pagu dana Rp. 8.000.000- realisasi sebesar Rp, 7.977.450,-

( 99.72 % ) sisa dana sebesar Rp 22.550,- dengan tingkat

capaian 100 %

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor, Kegiatan ini direalisasikan

untuk penyediaan alat-alat kebersihan kantor tempat bekerja

seperti Sapu lidi, sapu plastik, skop sampah, tempat sampah,

tissu, sabun cuci tangan, cling, pewangi ruangan dan peralatan

kebersihan lainnya, secar umum kegiatan ini berjalan lancar

tanpa kendala, dengan jumlah pagu dana Rp. 5.000.000-,

realisasi sebesar Rp 4.754.600,- ( 95.09 % ) dengan tingkat

(12)

f. Penyediaan alat tulis kantor, kegiatan ini dipergunakan untuk

penyediaan alat tulis kantor, antara lain Kertas HVS, Pulpen,

Tinta Komoputer, map,Tip Ex, buku tulis, dan lain-lain, secara

umum kegiatan ini berjalan lancar, tanpa kendala, jumlah pagu

dana Rp. 28.500.000.-, realisasi sebesar Rp. 28.499.500,-(

100 % ). dengan tingkat capaian 100 % sisa dana Rp. 500,-

g. Penyediaan barang cetak dan penggandaan, kegiatan ini

dipergunakan untuk kegiatan cetak blangko-blangko keperluan

kantor seperti blanko SPPD, Kwitansi Dinas, Amplop, Kop

Dinas, map dinas, Karcis benda berharga dan lain-lain dan

untuk penggandaan atau foto copy dan jilid laporan, Secara

umum kegiatan ini terlaksana dengan baik, tanpa ada

permasalahan, pagu dana Rp. 47.000.000.-, realisasi sebesar

Rp 22.503.750,- ( 47,88 % ) dengan tingkat capaian 100 %,

sisa dana sebesar Rp. 24.496.250,-

h. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor, kegiatan ini dimanfaatkan untuk biaya pembelian bola

lampu, komponen listrik, kabel, steker, piting dan lainya,

kegiatan ini berjalan lancar, jumlah dana Rp. 6.000.000.-,

realisasi sebesar Rp. 5.970.800,- ( 99,51 % ) dengan tingkat

capaian 100 %, sisa dana sebesar Rp. 29.200,-

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –

undangan, kegiatan ini dipergunakan untuk pembelian bahan

bacaan, seperti media cetak, buku-buku perundang-undangan

dan peraturan lainnya,dan untuk langganan surat kabar

Singgalang, Padang Expres, Kompas dan serambi pos secara

umum kegiatan ini terlaksana dengan baik tanpa mengalami

kendala, jumlah pagu dana Rp. 6.000.000.-, realisasi sebesar

Rp. 5.400.000,- ( 90.00 % ) . dengan tingkat capaian 100 %

(13)

j. Penyediaan makan dan minum, kegiatan ini dipergunakan

untuk belanja makan dan minum rapat-rapat dinas dan tamu

dinas, jumlah pagu dana Rp. 9.000.000.- realisasi sebesar Rp.

7.876.550,- ( 87,52 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa

dana Rp. 1.123.450,-

k. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, melalui

kegiatan ini dilaksnakan perjalanan dinas luar daerah oleh

aparatur Dishubkominfo untuk melakukan kordinasi dengan

berbagai instansi baik dalam daerah maupun tingkat pusat.

Kegiatan ini bermanfaat untuk pengembangan program dimasa

mendatang pagu dana Rp. 135.000.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 129.871.145,- ( 96,20 % ).- dan tingkat capaian

100 %, sisa dana sebesar Rp. 5.128.855,-

l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis

perkantoran, kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran

honorarium pegawai kontrak ( Pegawai tidak tetap ), sebanyak

13 orang, jumlah pagu dana Rp. 102.987.500,- realisasi

sebesar Rp. 86.601.600,- ( 84.09 % ) dengan tingkat capaian

100 %. sisa dana sebesar Rp. 16.385.900,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan dinas Opersional

Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan 1 unit Doble Cabin

, jumlah pagu dana Rp. 350.000.000,- realisasi dana sebesar

Rp. 338.565.000,- ( 96,73 % ) dengan tingkat capaian 100 %,

sisa dana sebesar Rp. 11.435.000.-

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaaan Peralatan

Gedung Kantor, berupa Belanja Modal Pengadaan 2 unit

komputer Pc, 1 unit Note Book. 2 unit printer kecil, 2 Unit UPS

(14)

Rp. 27.210.000,- realiasasi dana Rp. 26.840.000,- ( 98,64 % )

dengan tingkat capaian 100 % sisa pagu dana Rp. 370.000,-

c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor,

Kegiatan ini terlaksana berupa pemeliharaan gedung kantor

seperti pengecatan dinding ruangan kantor, pengecatan Kantor

dan Pemeliharaan Instalasi Kabel Listrik Dishubkominfo Kab.

Tanah Datar. Jumlah pagu dana Rp. 18.000.000,- realisasi

sebesar Rp 18.000.000,- ( 100 % ) dengan tingkat capaian

100 % sisa dana Rp. 0,-

d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

Kegiatan ini digunakan berupa pemeliharaan kendaraan

dinas operasional yaitu kendaraan roda empat 7 unit dan

kendaraaan roda dua 6 unit, seperti penggantian suku cadang,

biaya jasa service, belanja BBM dan Pelumas/oly, Jumlah

pagu dana Rp. 121.847.000,- realisasi sebesar Rp.

112.278.450,- ( 92.15 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa

dana Rp 9.568.550,-

e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor.

Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan peralatan gedung

kantor, seperti service komputer, printer, mesin ketik, jumlah

pagu dana Rp. 3.000.000,- realisasi 2.988.000,- ( 99.60 % )

dengan tingkat capaian 100 %, sisa dana Rp. 12.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan yaitu :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Kegiatan ini terlaksana berupa pengadaan bahan pakaian dinas

untuk pegawai Dishubkominfo sebanyak 75 pasang , Jumlah Pagu

dana Rp.15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 14.000.000,- ( 93.33

% ) dengan tingkat capaian 100 % sisa dana Rp 1.000.000,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(15)

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran biaya konstribusi dalam

mengikuti kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

tekhnis, pada tahun ini yang diikuti hanya 1 kali yaitu kursus singkat

tentang perpajakan, tapi ada juga kursus-kursus ini yang diikuti tidak

meminta konstribusi dari peserta, jumlah pagu dana Rp. 20.000.000,-

realisasi Rp. 2.400.000,- ( 12.00 % ) dengan tingkat capaian 30 %

, sisa pagu dana Rp. 17.600.000,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan pencapaian kinerja, dan ihtisar realisasi kinerja

SKPD, Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan menunjang

pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

SKPD, seperti penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ )

yaitu belanja lembur, belanja Cetak dan penggandaan dan makan

minum kegiatan, laporan ini bertujuan untuk mengukur kinerja kinerja

SKPD satu tahun, pada kegiatan ini telah diterbitkan buku LAKIP dan

Buku LKPJ, jumlah pagu dana Rp. 6.000.000.- realisasi sebesar Rp.

5.958.700,- ( 99.31 % ), dengan tingkat capaian 100 % sisa anggaran

sebesar Rp. 41.300,-

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

a. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Kegiatan ini direalisasikan untuk meningkatkan prasarana

perhubungan berupa stiker, lieflet dan spanduk , jumlah pagu dana

RP. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.000.000,- ( 40.00 % )

dengan tingkat capaian 100 %, sisa anggaran Rp. 3.000.000,-

secara umum kegiatan ini terlaksana dengan baik tanpa ada

(16)

7. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana / Fasilitas LLAJ

a. Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan.

Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan terminal Piliang

yaitu untuk pemeliharaan Gardu TPR didalam terminal jumlah

pagu dana Rp. 75.000.000,- realisasi dana Rp. 71.666.500,-

( 95,56 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa pagu dana Rp.

3.333.500,- secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui

kendala yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Rehabilitasi Pemeliharaan traffic light,

Kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan sarana dan

prasarana lalu lintas yaitu pemeliharaan traffic light dan

pemeliharaan rambu-rambu lalulintas, traffic laight yang rusak

perlu dipelihara ada 5 titik dan pemeliharaan rambu dilakukan

40 buah dengan melakukan pengecatan ulang,

pencucian/pembersihan, jumlah pagu dana Rp. 50.000.000.-

realisasi sebesar Rp .50.000.000.- ( 100 % ) dengan tingkat

capaian 100 %, sisa dana Rp. 0.- secara umum pelaksanaan

kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat

dilaksanakan dengan baik.

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Kegiatan peningkatan Disiplin masyarakat menggunakan

angkutan

Kegiatan ini direalisasikan untuk membayar biaya operasional

petugas Lalu lintas di jalan raya bersama anggota polres Tanah

Datar , Anggota Dandim 0307 Tanah Datar dan anggota Polres

Kota Padang Panjang dalam rangka pemngendalian dan

penertiban Lalu lintas dalam operasi ketupat dan operasi lilin

dan pada hari-hari besar, pengendalian dan penertiban telah

dilakukan kelapangan sebanyak 150 kali, jumlah pagu dana Rp.

211.945.000,- realisasi dana Rp.188.215.370,- ( 88.80) sisa

(17)

b. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan. Kegiatan ini terlaksana untuk melakukan pengumpulan data

base pelayanan angkutan LLAJ untuk pendukung

Wahana Tata Nugraha ( WTN ), jumlah pagu dana Rp.

10.000.000,- realisasi sebesar Rp.5.254.600,- ( 52,55%)

dengan tingkat capaian 100 % , sisa dana Rp. 4.745.400,-

secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala

yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Kegiatan ini digunakan untuk biaya operasional dan

pemeliharaan Kapal/Bus Air di Danau Singkarak, saat ini

kapal belum bisa dioperasionalkan sebagaimana mestinya

berhubung masih menunggu Perda pemakaian kekayaan

daerah sedang dalam revisi jumlah pagu dana Rp.

80.000.000,- realisasi sebesar Rp. 35.117.400,- ( 43.90 % )

dengan tingkat capaian 65 %, sisa anggaran Rp. 44.882.600,-

d. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak

kendaraan angkutan umum teladan,

kegiatan ini dipergunakan untuk seleksi juru mudi teladan

angkutan umum yang diikut sertakan pada penilaian sopir

teladan tingkat Sumatera Barat, jumlah pagu dana sebesar Rp.

4.000.000.- realisasi sebesar Rp 3.790.000,- ( 94.75 % )

dengan tingkat capaian 100 %. sisa anggaran sebesar Rp

210.000,-

e. Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban lalu lintas dan angkutan

Kegiatan ini di SMKN I Lintau Buo sebanyak 60 orang , jumlah

pagu dana sebesar Rp. 10.000.000.- realisasi Rp. 8.907.800

dengan capaian 100 %, sisa dana sebesar Rp. 1.092.200.-

f. Penertiban tertib Lalu lintas dan angkutan kota

Kegiatan ini digunakan untuk penertiban parkir kendaraan dan

angkutan umum, jumlah pagu dana sebesar Rp. 25.000.000.-

(18)

kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan , karena dalam perjanjian

kerjasama dengan pengelola parkir tidak tertera besaran

pembayaran pengelola parkir, dan berbenturan dengan

Keputusan Bupati Tanah Datar No. 973/484/DPPKA – 2014

tentang pengelompokan dan besaran pemungutan pajak dan

pungutan retribusi daerah tahun 2014.

g. Survey angkutan pedesaan dan perbatasan

Kegiatan ini dugunakan untuk tersedianya data jumlah

kendraan angkutan umum pedesaan dan perbatasan yang

beroperasi , jumlah pagu dana sebesar Rp. 7.500.000.-

realisasi sebesar Rp. 6.567.000.- dengan capaian 100% , sisa

dana Rp. 933.000.-

h.

Pemilihan Pelajar pelopor keselamatan

Kegiatan ini digunakan untuk pemelihan pelajar pelopor

keselamatan jumlah pagu dana sebesar Rp. 4.000.000.-

realisasi sebesar Rp. 2.095.000, dengan capaian 100%, sisa

dana Rp. 1.905.000.- untuk penyelenggaraan seleksi tidak

terdukung oleh anggaran yang tersedia dalam DPA

Dishubkominfo Kab. Tanah Datar.

II. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas

a. Pengadaan Rambu - rambu Lalu Lintas,

Kegiatan ini bersumber dari DAK ditambah dana Penunjang,

direalisasikan untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas ,

jumlah pagu dana sebesar Rp. 260.088.637,- pengadaan

rambu yang dapat di realisasikan terdiri dari rambu –rambu

peringatan dan rambu parkir sebanyak 77 buah, rambu ukuran

besar tiang F 7 buah , RPPJ 11 buah realisasi dana Rp.

243.673.700,- ( 83.08 % ) dengan tingkat capaian 100 %,

sisa anggaran Rp. 16.414.937,- secara umum pelaksanaan

kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat

(19)

b. Pengadaan Marka Jalan,

kegiatan ini bersumber dari DAK ditambah dana penunjang

,kegiatan ini digunakan untuk pengadaan marka jalan dalam

wilayah kota Batusangkar dan kawasan tertib lalulintas dengan

panjang 1.704 M², jumlah pagu dana Rp. 263.065.000,-

realisasi dana sebesar Rp 232.064.000,- ( 88,22 % )

dengan tingkat capaian 100 % , sisa dana Rp. 31.001.000,-

secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala

yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Pengadaan peralataan dan perlengkapan lalulintas

Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan prasarana

lalulintas berupa 9 unit cermin cembung yang dipasang di

simpang yang rawan kecelakaan dan pengadaan

roadberier/pembatas jalan 10 buah, jumlah pagu dana

Rp.62.542.000,- realisasi dana Rp. 62.435.000,- ( 99,83% )

dengan tingkat capaian 100 %, sisa pagu dana Rp. 107.000,-

III. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian kendaraan Bermotor

1. Pengadaan Balai Pengujian Kendaraan bermotor.

Kegiatan ini untuk meningkatkan kuyalitas pengujian

(keur) kendaraan bermotor Kegiatan ini tidak mengalami

hambatan. jumlah pagu dana sebesar Rp. 915.920.000,-

realisasi sebesar Rp. 856.476.277,- (99, %) dengan tingkat

capaian 100 % sisa anggaran Rp 59.443.723,-

2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor, kegiatan ini

dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan Keur Kendaraan

berupa pengadaan cat semprot, cetak blanglo-blangko

keperluan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. belanja

cetak kartu induk PKB dan cetak blangko, jumlah pagu dana

sebesar Rp. 102.000.000,- realisasi sebesar Rp. 101.421.200,-

(99,43 %) dengan tingkat capaian 100 % sisa anggaran Rp

(20)

B. Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

I. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Kegiatan ini digunakan untuk pembinaan dan pengembangan

jaringan komunikasi dan informasi berupa pengembangan

jaringan fiber optic,dan wireles dan pengelolaan Website

Tanah Datar, serta kegiatan pengembangan jaringan

komunikasi dengan pelaksanaan pengelolaan keberadaan

tower ( Menara Telekomunikasi ) di Kabupaten Tanah Datar,

pada kegiatan ini sering dilakukan koordinasi dan konsultasi

dengan pihak operator menara agar terjadi persamaan

persepsi terhadap peraturan daerah dan Undang - Undang

yang berlaku terhadap menara telekomunikasi. Tahun 2014

sudah seluruh SKPD dan Kecamatan sudah terhubung dengan

jaringan Simda, pengelolaan website Tanah Datar dengan

akses yang mudah lancarnya penyampaian informasi melalui

media online, seiring berkembangnya teknologi informasi

pengiriman surat elektronik.

Jumlah pagu dana Rp. 50.000.000,- realisasi sebesar Rp.

45.045.400,- ( 90.09 % ) dengan tingkat capaian 100 % sisa

anggaran Rp 4.954.600,- secara umum pelaksanaan

kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat

dilaksanakan dengan baik.

2. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya komunikasi dan informasi,

Kegiatan ini direalisasikan untuk penunjang pelaksanaan

kegiatan ICT Center , jumlah pagu dana Rp. 134.745.500,-

(21)

capaian 100 %, sisa anggaran Rp. 2.982.380,- secara

umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang

berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Pembinaan dan pengelolaan media informasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan dan

pengembangan website resmi Pemkab Tanah Datar dengan

domain www.tanahdatar.go.id, hal ini telah dikelola dengan baik

dan jasa pengembangan jaringan telah dilaksanakan seperti

jasa live streaming Radio Luhak Nan Tuo, sehingga siaran

langsung pada Radio Pemda Tanah Datar dapat didengar

melalui internet dimana saja. instalasi jaringan media informasi

dan pengadaan fasilitas pendukung teknologi informasi lainnya

telah dilaksanakan pada tahun 2014, publikasi berita Pemda

Tanah Datar pada Website Tanah Datar berjumlah 370 berita,

pada kegiatan ini juga dilakukan konsultasi dan koordinasi

dengan pihak kecamatan/Kabupaten/Kota serta Propinsi dan

Pusat tentang pengelolaan jaringan, manajemen sistem

informasi. Jumlah pagu dana Rp. 75.000.000,- realisasi

sebesar Rp. 72.033.500,- ( 90.04 % ). dengan tingkat capaian

100 %, sisa dana Rp. 2.966.500

II. Program kerja sama Informasi dengan Mas Media

1. Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini digunakan untuk operasioanl Radio Luhak Nan

Tuo 102,5 FM, yang berfungsi untuk penyebarluasan

informasi kebijakan dan pembangunan daerah dan sosialisasi

program-program pembangunan dan kegiatan

kemasyarakatan, jumlah pagu dana Rp. 335.700.000,-

realisasi sebesar Rp. 319.491.029,- ( 95.17 % ). dengan

tingkat capaian 100 %, sisa dana Rp. 16.208.971- pada

(22)

penambahan perluasan jangkauan siaran Radio ke

Kecamatan Lintau Buo, Lintau Buo Utara Payakumbuh dan

Sawah Lunto dengan membangun Tower stasiun relay

pemancar Radio di Puncak Pato,

2. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.

Kegiatan ini direalisasikan untuk Publikasi kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada media Online

dan penyebarluasan informasi pemda melalui audio visual

termasuk perluasan jangkauan layanan pemanfaatan

telematika dengan memberikan pembelajaran internet sehat

kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak mengalami hambatan.

Publikasi Kegiatan Pemkab Tanah Datar pada Media Online

(Kerjasama dengan Biro LKBN Antara Sumbar) dan Kelompok

Informasi Masyarakat dapat dilaksanakan sebanyak 237 berita

dan Kelompok Informasi Masyarakat. Pada Tahun 2014

kegiatan ini juga mengakomodir Media Luar ruangan berupa

pembuatan 2 buah Baliho Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Datar yang berisi Himbauan penggunaan internet

secara sehat, dan pembuatan 500 buah brosur serta 800 buah

stiker, sosialisasi dilaksanakan 4 kali, yaitu Sosialisasi

Undang-Undang N0.36 Tahun 1999 Tentang Komunikasi

peserta 50 dari, Undang-Undang N0.14 Tahun 2014 Tentang

Keterbukaan informasi Publik, sosialisasi warnet dan

sosialisasi cara Upload Berita SKPD ke Website Tanah Datar,

peserta 60 orang dari PPID dan PPID Pembantu se Kabupaten

Tanah Datar, Jumlah pagu dana Rp. 113.000.000,- realisasi

sebesar Rp. 86.370.530,- ( 76.43 % ) dengan tingkat capaian

100 % sisa pagu anggaran Rp. 26.629.470,- secara umum

pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti,

(23)

III, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2014 secara umum

berjalan dengan baik dan lancar, namun ada satu kegiatan tidak dapat

terlaksana yaitu : kegiatan penertiban tertib lalu lintas dan angkutan kota ,

kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan , karena dalam perjanjian kerjasama

dengan pengelola parkir tidak tertera besaran pembayaran pengelola parkir,

dan berbenturan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar No.

973/484/DPPKA – 2014 tentang pengelompokan dan besaran pemungutan

pajak dan pungutan retribusi daerah tahun 2014.

2.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

A. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9

Tahun 2010, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan.

B. FUNGSI

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang

teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, dan

komunikasi, informasi dan telematika.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalulintas, dan

komunikasi , informasi dan telematika.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang teknik

keselamatan, sarana dan prasarana, lalulintas, dan komunikasi,

informasi dan telematika, dan

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

(24)

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika berdasarkan Perda nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

c. Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasaran terdiri dari :

1. Seksi Pengujian Kendaraan bermotor.

2. Seksi sarana dan Prasarana.

3. Seksi Pengelolaan Terminal dan Parkir

d. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

1. Seksi Angkutan dan Pengaturan Jaringan.

2. Seksi Pengendalian dan Penertiban.

3. Seksi Keselamatan Transportasi.

e. Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Media Cetak dan Telematika.

2. Seksi Diseminasi dan Informatika.

3. Seksi Telematika dan Pos Telekomunikasi

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Radio Luhak Nan Tuo 102,5

FM;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar.

A. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

mempunyai tugas, melaksanakan urusan pemerintah dibidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan azas

otonomi dan tugas pembantuan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan

(25)

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas

dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu

lintas, dan komunikasi, informasi dan telematika;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalulintas,

dan komunikasi , informasi dan telematika;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang

teknik keselamatan, sarana dan prasarana, lalulintas, dan

komunikasi, informasi dan telematika,; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan

urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokol,

laporan, hukum, dan organisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)

sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk

memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan perhubungan,

komunikasi dan informatika;

b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan

sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik;

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam

organisasi;

e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas

keseimbangan;

f. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(26)

C. Kabid Lalu Lintas

(1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan

kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan

urusan dan program sesuai ruang lingkup lalu lintas;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas

yang bersifat rutinitas;

b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi

kewenangan Bidang Lalu Lintas;

c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup Bidang Lalu Lintas

berdasarkan skala prioritas;

d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang

ditetapkan;

e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;

f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas

keseimbangan;

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

D. Kabid TKSP

(1) Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana mempunyai

tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan

pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai

ruang lingkup Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas

yang bersifat rutinitas;

b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi

kewenangan bidang;

c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Teknik

Keselamatan Sarana dan Prasarana berdasarkan skala

(27)

d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang

ditetapkan;

e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;

f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas

keseimbangan;

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

E. Kabid Kominfo

(1) Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai tugas

pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan

pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai

ruang lingkup komunikasi, informasi dan telematika;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas

yang bersifat rutinitas;

b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi

kewenangan Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika;

c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup Bidang Komunikasi,

Informasi dan Telematika berdasarkan skala prioritas;

d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang

ditetapkan;

e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;

f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas

keseimbangan;

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

2.3 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Capaia kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan

(28)

2.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam pencapaian

visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan

menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi

dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam

rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk

isu - isu strategis.

Isu-isu penting sesuai dengan tupoksi

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana keselamatan lalulintas

untuk mengantisipasi meningkatnya pertumbuhan jumlah

kendaraan seperti trotoar, rambu, marka jalan, serta alat pengujian

kendaraan mekanis.

2. Belum tersedianya Manajemen Rekayasa Lalulintas yang meliputi

perencanaan, Pengadan, pemasangan , pengaturan dan

pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan dalam rangka mendukung

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.

3. Sumber Daya Manusia yang tersedia belum sesuai dengan klasifikasi

yang menguasai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika.

4. Belum tersedianya Bangunan Gardu TPR untuk pemungutan retibusi

truk yang lewat di Kabupaten Tanah Datar.

5. Perlunya penambahan personil Dishubkominfo mengikuti Diklat yang

berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dishubkominfo sesuai

dengan beban tugas.

6. Masih kurangnya sarana mobilitas untuk mendukung kelancaran

tugas-tugas operasional lapangan dalam rangka penertiban

(29)

7. Masih kurangnya komitmen sumber daya manusia dalam penegakan

disiplin dilapangan.

8. Sarana dan Prasarana perkantoran yang perlu dilengkapi

9. Belum tersedianya sistim pengembangan aplikasi tekhnologi

informasi berupa E-Government.

10. Belum tersedianya Cell Plannning sebagai pedoman pembangunan

menara seluler untuk pengembangan bagi nagari-nagari yang belum

terlayani dan sekaligus meningkatkan Pendapatan dari retribusi

pengendalian menera telekomunikasi.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD yang disusun dan telah dibahas pada

musrenbang sesuai Program dan kegiatan sehubungan dengan tugas

pokok dan fungsi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang

mengajukan permintaan yang telah diakomodir dalam Program dan

kegiatan, khusus untuk usulan kegiatan pengadaan alat pengujian

mekanik semula dianggarkan dalam RKPD, kemudian diusulkan untuk

dianggarkan melalui APBD. Program dan kegiatan yang diutamakan

adalah yang sesuai dengan Rencana Trategis yang telah direncanakan.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2016 adalah

disamping hasil survey kelapangan, juga menerima masukan dan usulan

dari kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti untuk pemasangan

Marka Jalan, Rambu rambu lalulintas, zebra cross yang berada pada

jalan Kabupaten, daftar usulan program dan kegiatan dari masyarakat

(30)

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

14 bh Surat Camat Salimpaung No.630/119/Sek/SLP/12 tanggal 18 April 2012 Kec. X Koto Rambu-rambu

lalu lintas

7 bh Surat Kapolresta Padang Panjang

No.B/31/I/2013/Res tanggal 8 Januari 2013 Nagari Tabek

Kec. Pariangan

(31)

Menuju Sungai

(32)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN

RENSTRA PROVINSI.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanah Datar juga harus merujuk pada Renstra kementerian

perhubungan dan kementerian kominfo untuk dapat membantu dan

mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah

direncanakan.

Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar

terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang transportasi

berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa keseluruh

pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan

pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi

perekonomian nasional.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur masih merupakan prioritas

nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam

mengembangkan transportasi dalam kurun waktu 2010-2015 adalah

mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna

mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat

dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal,

pedalaman maupun perbatasan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara

rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan

perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesbilitas keseluruh wilayah

tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun visi Kementerian Perhubungan adalah “TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL, BERDAYA SAING

(33)

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh

penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu

mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh

penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau

(affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri, dan produktif.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya

peningkatan pelayanan jasa transportasi.

2. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa

transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar

wilayah.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.

4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang

peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan

penegakkan hukum secara konsisten.

5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Dalam pelaksanaan visi dan misi Kementerian Perhubungan tersebut diatas

dituangkan tujuan sebagai berikut :

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang

didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung

perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan

Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan

dengan ketersediaan aksesbilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi

kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan

penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan

(34)

kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi daya

guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Sasaran pembangunan transportasi nasional tahun 2010-2015

adalah :

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan

prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal.

2. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan

prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas

antar wilayah.

3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk

mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi.

4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi

kelembagaan dan reformasi regulasi.

5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan

ramah lingkungan serta antisipasi terhadap perubahan iklim.

Sementara visi kementerian Kominfo RI adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA INFORMATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

MELALUI PEMBANGUNAN KOMINFO BERKELANJUTAN, YANG

MERAKYAT DAN RAMAH LINGKUNGAN, DALAM KERANGKA NKRI”.

Makna yang terkandung dalam rumusan visi kementerian

komunikasi dan informatika tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Indonesia Informatif, adalah suatu karakteristik bangsa

yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan

dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta

menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai

tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

2. Masyarakat sejahtera, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat,

mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung

arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur

dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan dan tidak

(35)

3. Pembangunan Kominfo Berkelanjutan, adalah pembangunan

Komunikasi dan Informatika yang berlangsung secara terus menerus

dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan

masyarakat pengguna.

4. Pembangunan Kominfo Yang Merakyat, adalah ketepatan sasaran

pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan

keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan,

mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat

pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.

5. Pembangunan Kominfo Yang Ramah Lingkungan, adalah

penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika

secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi

dan komunikasi yang ramah lingkungan.

6. NKRI, yaitu negara kesatuan republik indonesia merupakan bentuk

negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan

sungguh-sungguh.

Rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik

komunikasi lancar dan informasi benar menuju tebentuknya Indonesia

informatif dalam kerangka NKRI.

2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang

profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.

3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk

mendukung pembangunan karakter bangsa.

4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang

berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.

5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar

(36)

A

Ad

da

ap

pu

un

n

VViissii DDiinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann KKoommuunniikkaassii ddaann

I

InnffoorrmmaattiikkaaPPrroovviinnssiiSSuummaatteerraaBBaarraatt,,yyaaiittuu::

“TERWUJUDNYA PELAYANAN JASA TRANSPORTASI,

(37)

4

1. Peningkatan mutu pelayanan jasa transportasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif, terutama aspek kenyaman, keselamatan dan

keamanan, kebersihan dan ramah lingkungan;

2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan

dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi,

dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan dan

muatan lebih;

3. Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun

kualitas pelayanan prasarana jalan dengan target pemeliharaan rutin

dan berkala jalan nasional dan jalan propinsi;

4. Berkurangnya backlog pelayanan transportasi dan terpenuhinya

ketentuan pelayanan transportasi yang telah menjadi standar nasional

maupun internasional; serta meningkatnya pelayanan transportasi

(38)

5. Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar

moda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas

pergerakan masyarakat melalui dukungan pelayanan prasarana

transportasi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan;

6. Memprioritaskan pembebasan lahan dan memudahkan perizinan

dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

7. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama ditingkat provinsi, kabupaten

dan kota ataupun (pemerintah, BUMN, swasta dan masyarakat)

dalam mengelola infrastruktur transportasi, seperti jalan, pelabuhan

dan bandar udara sehingga terjadi peningkatan efisiensi, keamanan,

kenyamanan dan keselamatan terhadap pengguna dan pengelola jasa

transportasi;

8. Terciptanya investasi partisipasi pemerintah, swasta, dan BUMN

dalam bagi pembangunan sarana dan prasarana transportasi,

penyelenggaraan pelayanan sarana dan prasarana transportasi

melalui reformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun

regulasi;

9. Meningkatnya SDM yang profesional dalam pengelolaan transportasi.

10. Terlaksana pembangunan jalan KA Duku – BIM

11. Pembangunan shor cut Padang Solok

12. Pengembangan Jaringan KA Sumatera Barat

13. Terlaksananya pengembangan angkutan massal

14. Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan umum penumpang

dan barang

15. Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas dan

angkutan

(39)

17. Telaksananya pemeliharaan ASDP

18. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Laut

19. Meningkatnya Sarana prasarana alur pelayaran

20. Meningkatnya pembangunan dan pembangunan sarana prasarana

pelabuhan

21. Peningkatan dermaga, pergudangan serta pelayanan lalu lintas orang

dan barang

22. Pembangunan Dermaga, alur pelayaran serta pergudang

23. Terlaksananya pembangunan perpanjangan landasan pacu bandara

BIM

24. Terlaksananya subsidi penerbangan peintis,

25. Tersedianya bandara perintis, apriwisata dan untuk kepentingan

bencana di Mentawai

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah

Datar pada tahun 2015 mengacu kepada RPJMD tahun 2010 –

2015 adalah :

:NO Tujuan Sasaran Strategis

1 Terpenuhinya sarana dan

prasarana wilayah untuk

menunjang pengembangan

ekonomi rakyat

Meningkatnya sarana dan

prasarana perhubungan

2 Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih,

transparan dan akuntabel

Terwujudnya trasparansi

(40)

3.3 Program dan Kegiatan

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Pada RPJM 2010-2015, visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten

Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : “terwujudnya

masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan dilandasi adat

basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kabupaten Tanah Datar menetapkan 5 misi dan 7 agenda prioritas

pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran

agama, adat, dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan dan

kesejahteraan sosial.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga

dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, melalui a).

peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, sektor

pariwisata dan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi, b).

Pengembangan kawasan strategis, dan c). Meningkatkan pemerataan

dan kualitas sarana dan prasarana serta mewujudkan lingkungan yang

mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan melalui a).

Regulasi, b). Peningkatan sosialisasi dan penegak hukum.

5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

melalui a). Peningkatan kemampuan pemerintahan mulai ditingkat

(41)

7 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah

Datar adalah :

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama, Adat dan

Budaya.

2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.

3. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Kesehatan serta Kesejahteraan

Sosial.

4. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Daerah Melalui Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

serta Prioritas Pembangunan Sektor Pertanian, Pariwisata dan Industri

Berbasis Pertanian.

5. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Sarana dan

Prasarana Wilayah serta Pemanfataan sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

6. Meningkatkan sadar hukum dan penegakan hukum dalam kehidupan

masyarakat.

7. Mewujudkan Reformasi Birokrasi mulai dari tingkat Pemerintahan

Nagari sampai ke Tingkat Kabupaten

Untuk menjawab isu – isu tersebut diatas, Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar membuat Rencana

kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2016 antara lain :

1. Pengadaan Alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan amanat

Pasal 121,143 PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan serta tuntutan

kemajuan teknologi kendaraan. Untuk tahun 2016 pengujian kendaraan

bermotor sudah harus memakai alat pengujian secara elektronik di

Kabupaten/Kota.

4. Pengadaan Terminal angkutan Barang/Truk yang representatife.

5. Meningkatan SDM personil Dishubkominfo melalui mengikuti Diklat yang

berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dishubkominfo sesuai dengan

(42)

6. Meningkatkan sarana mobilitas untuk mendukung kelancaran tugas-tugas

operasional lapangan dalam rangka penertiban kendaraan, wajib uji dan layak

jalan.

7. Meningkatkan komitmen sumber daya manusia dalam penegakan disiplin

dilapangan.

8. Meningkatkan Sarana dan Prasarana lalulintas dan sarana perkantoran

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan Tahun

2015 telah disusun dan dibahas dalam Forum antar SKPD dan

Musrenbang Kabupaten Tanah Datar yaitu 14 Program dan 52

Kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4..701.887.500,- dengan rincian

sebagai berikut :

I. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat,

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional

4. Penyedian Jasa Administrasi keuangan,

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor,

6. Penyediaan alat tulis kantor,

7. Penyediaan barang cetak dan pengadaan,

8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor,

9. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –

undangan,

11. Penyediaan makan dan minum,

11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,

12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis

(43)

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan

1. Pengadaan Kendaraan Dinas operasional

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Pengadaan Moubeleur Kantor

4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor,

6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional,

7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

8. Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung Kantor.

9. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja, dan ihtisar realisasi kinerja

SKPD.

VI. Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

VII. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

(44)

VIII. Program Rehabilitas / Pemeliharaan Prasarana / Fasilitas LLAJ

Program ini dimaksudkan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan

fasilitas LLAJ dengan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan

rambu-rambu lalu lintas dan traffic light. Dengan kegiatan :

1. Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

2. Rehabilitasi Pemelihraan Rambu lalulintas dan traffic laight’

IX. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas

Program ini dimaksudkan untuk pengadaan sarana dan perlengkapan

lalu lintas guna menunjang keselamatan transportasi dengan

kegiatan :

1. Pengadaan Rambu - rambu Lalu Lintas,

2. Pengadaan marka jalan.

3. Pengadaan pagar Pengaman jalan

4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan lalulintas

X. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan dengan kegiatan :

1. Pembangunan Halte Bus

2. Pembangunan Gardu TPR

XI. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan layak jalan kendaraan

bermotor terutama angkutan barang dan mobil penumpang dengan

kegiatan :

1. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lanjutan )

2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor,.

XII. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Program ini dimaksudkan untuk membangun prasarana

perhubungan dengan kegiatan antara lain :

(45)

1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

2. Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas ( MRLL )

3. Kajian Penyusunan Pedoman tekhnis dan Petunjuk umum

Analisis Dampak lingkungan. ( ANDALALIN )

XIII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

angkutan kepada masyarakat pengguna jalan dengan kegiatan

sebagai berikut :

1. Penertiban Tertib Lalulintas dan angkutan kota ( Parkir ).

2. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya.

3. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan melalui Forum

lalin

4. Pelaksannaan penilaian Tertib Lalulintas Angkutan jalan (

Penilaian WTN )

5. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan.

6. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak

kendaraan angkutan umum teladan,

7. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.

8. Pemilihan Pelajar pelopor keselamatan

XIV. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan komunikasi

informasi dan media massa dengan kegiatan ;

1. Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi.

2. Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan

informasi.

3. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan

Referensi

Dokumen terkait

TL : Peserta SKD yang tidak memenuhi nilai ambang batas sesuai Permenpan&RB Nomor 37 Tahun 2018, tidak memenuhi peringkat sesuai Permenpan&RB Nomor 61 Tahun 2018 serta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satupun sampel yang melebihi batas yang dipersyaratkan dalam air minum serta sampel yang diuji tidak mengandung Escherichia

Penyediaan air bersih, pembuangan air limbah, dan fasilitas sambungan perpipaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan adalah pusat dari pencegahan, pengurangan

Hasil koefisien determinasi sebesar 26,5 % untuk variabel csr menunjukkan pengaruh carbon accounting terhadap implementasi csr sisanya 73,5% dipengaruhi oleh faktor

Pertama dan yang utama penulis memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas Kehendak-Nya lewat limpahan mukjizat, kasih sayang, serta rahmat yang selalu tercurah

Secanggih apapun perkembangan suatu ilmu, tidak boleh meninggalkan landasan filosofisnya, sehingga ilmu tidak keluar dari esensinya yang bermanfaat bagi kehidupan

Pada kasus anak autis yang memasuki masa puber, orang tua dituntut untuk dapat menciptakan komunikasi yang baik agar dapat membantu perkembangan sang anak dalam

Variabel kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROIC dapat digunakan sebagai variabel independen dan dependen untuk menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung