• Tidak ada hasil yang ditemukan

b7ce89e66f0a677f62567518121cc7e9 10. BKBKSPP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "b7ce89e66f0a677f62567518121cc7e9 10. BKBKSPP"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 5 6 7 8

00 NON URUSAN 3.145.198.000 8.909.773.700

00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 3.145.198.000 8.909.773.700

1.506.820.000 00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda-benda Pos 12 Bulan Terpenuhinya surat menyurat 12 Bulan 2.445.000 2.690.000 00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Sarana Telepon, Listrik, dan Air 12 Bulan Terpenuhinya Telepon, Listrik, dan Air 12 Bulan 121.600.000 133.760.000

00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pajak Kendaraan 105 Buah Terpenuhinya kelengkapan kendaraan bermotor roda 4 dan 2

105 Buah 18.000.000 19.800.000

00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Kebersihan Kantor 12 Bulan Terpenuhinya Kebersihan Kantor 12 Bulan 24.152.000 26.568.000

00 00 01 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Perbaikan Peralatan Mesin Ketik, VC, dan Korden

3 Unit Tersedianya Mesin Ketik, VC, dan Korden dalam Kondisi Baik

3 Unit 2.500.000 2.750.000

00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 14.000.000 15.400.000 00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang-Barang Cetakan 12 Bulan Tersedianya Sarana Administrasi Surat

Menyurat

12 Bulan 12.809.000 14.090.000

00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasin Listrik 18 Ruang Jumlah Ruangan yang mendapat Penerangan

18 Ruang 4.155.000 4.571.000

00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kelengkapan Komputer dan Sarana Kantor

3 Jenis Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Jenis 10.750.000 11.875.000

00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Gas Elpiji 12 Bulan Terpenuhinya Gas Elpiji 12 Buah 2.000.000 2.200.000 00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Surat Kabar dan Buku Peraturan Perundangan

12 Buku Tersedianya Buku Bacaan dan Bahan Informasi

12 Buku 3.760.000 4.136.000

00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 12 Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 37.000.000 40.700.000

00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Informasi Data dan Rekor Luar Daerah

12 Bulan Informasi Data dan Rapat Koordinasi 12 Bulan 55.000.000 60.500.000

00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Informasi dan Rapat Koordinasi dalam Daerah

12 Bulan Informasi Data dan Rapat Koordinasi dalam Daerah

12 Bulan 10.000.000 11.000.000

00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Jumlah Honor Pegawai Honorer, Petugas Keamanan Kantor, dan 1 orang Pengemudi

12 Bulan Terciptanya Keamanan Kantor dan Kelancaraan Mobilitas Kantor

12 Bulan 1.049.000.000 1.153.900.000

00 00 01 023 Penataan arsip kantor Jumlah File yang Diarsipkan 12 Bulan Jumlah File yang Diagendakan dan Ditata

12 Bulan 2.618.000 2.880.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Tahun 2017 Tahun 2018

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kode Urusan Bidang

1.369.789.000 1

(2)

2 3 4 5 6 7 8 1

7.050.680.600 00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung yang dibangun 1 Paket Terbangunnya Gedung Kantor yang

baru

1 Lokasi 0 6.000.000.000

00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Taplak Meja Rapat dan Sarung Kursi Rapat, TV

2 Jenis Tersedianya Taplak Meja Rapat dan Sarung Kursi Rapat, TV

2 Jenis 11.025.000 12.127.500

00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Inventaris Laptop 2 Bibit Tersedianya Laptop 2 Buah 30.950.000 34.045.000 00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 1 Jenis Tersedianya Almari dan Kursi Rapat 1 Jenis 27.750.000 30.525.000

00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Jenis Terpeliharanya dan Terawatnya Gedung Kantor

1 Jenis 100.000.000 110.000.000

00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Suku Cadang dan Bahan Pelumas Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

7 Buah Terpeliharanya dan Terawatnya Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

7 Buah 95.500.000 105.050.000

00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Inventaris yang Dirawat 2 Jenis Terpeliharanya dan Terawatnya Perlengkapan Gedung Kantor

2 Jenis 7.500.000 8.250.000

00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Perawatan Alat Kantor dan Rumah Tangga

6 Jenis Terawatnya Sarana Telepon, AC, Listrik dan Komputer, dll

6 Jenis 12.750.000 14.025.000

00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Inventaris Mebel yang Mendapat Perawatan

2 Jenis Terawatnya Mebel secara Rutin dan Berkala

2 Jenis 1.000.000 1.100.000

00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman

Jumlah Tanaman yang dirawat 1 Jenis Terawatnya Taman Kantor 1 Jenis 4.250.000 4.675.000

00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung yang Direhabilitasi 1 Paket Terawatnya Gedung Pertemuan, Kantor, Selter P2TP2A

1 Paket 603.500.000 663.850.000

00 00 02 045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik Jumlah Penambahan Daya Listrik 1 Paket Jumlah Daya Listrik 1 Paket 40.000.000 44.000.000

00 00 02 066 Update Website Jumlah Data SKPD yang diupdate pada Website SKPD

12 Bulan Terlaksana Update Data Website SKPD 12 Bulan 20.939.000 23.033.100

00 00 02 82 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Jumlah DED Pembangunan Gedung Kantor

1 Paket Tersusunnya Dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor

1 Paket 500.000.000 0

00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Kepegawaian 12 Bulan Tersusunnya Laporan Kepegawaian Bulanan, Tribulan

2 Laporan 16.007.000 17.608.000

00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional Jumlah Penilaian Angka 12 Bulan Terlaksanya Penilaian Angka Kredit 44 Orang 9.255.000 10.181.000 1.455.164.000

00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

(3)

2 3 4 5 6 7 8 1

00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan

132 Orang Terwujudnya Kemampuan dan Budaya Kerja yang Profesional

132 Orang 60.380.000 66.418.000

00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus

singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek

Jumlah Kursus-Kursus Singkat 12 Bulan Terlaksananya Kursus-Kursus Singkat 12 Bulan 12.500.000 13.750.000

136.359.100

00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

13 Buku Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD dan Laporan Evaluasi Program Bulanan

13 Dokumen

24.342.000 26.777.000

00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran

2 Buku Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen

4.437.000 4.881.000

00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun

1 Buku Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Buku 3.215.000 3.536.500

00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja 1 Buku Jumlah Penyusunan Rencana Kerja 1 Dokumen

3.880.000 4.268.000

00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan

4 Buku Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan

4 Dokumen

34.220.000 37.642.000

00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan

Jumlah Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah

12 Bulan Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah

12 Dokumen

43.867.000 48.254.600

00 00 06 012 Penyusunan Profil Jumlah Dokumen Profil SKPD 1 Buku Jumlah Buku Profil SKPD 1 Dokumen

5.000.000 5.500.000

00 00 06 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD 2 Buku Jumlah Buku Perencanaan SKPD yang tersusun

2 Dokumen

5.000.000 5.500.000

01 URUSAN WAJIB

01 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

145.760.000 160.336.000

123.961.000 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

199.270.000 219.198.000 01 11 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN

(4)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 11 15 09 Advokasi Komisi Perlindungan Anak Jumlah peserta yang mengetahui tentang perlindungan anak

150 Orang Meningkatnya kebijakan tentang perlindungan anak

2 Dokumen

99.635.000 109.599.000

01 11 16 004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

Jumlah Pengadaan Materi KIE KKG 23 Buah Jumlah Informasi tentang KKG yang diketahui Masyarakat

23 Buah 34.700.000 38.170.000

01 11 16 011 Rapat Koordinasi Anggota Focal Point Jumlah Rakor Anggota Focal Point 45 Orang Jumlah masukan/pemikiran untuk peningkatan PUG

1 Dokumen

10.000.000 11.000.000

01 11 16 013 Penguatan Kelembagaan Forum Anak Jumlah Fasilitasi Kegiatan Forum Anak

150 Orang Jumlah Peserta Kegiatan dan Sarana Komunikasi Forum Anak

1 Dokumen

54.575.000 60.033.000

01 11 16 016 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan bagi P2TP2A

250 Orang Jumlah Peserta Tim P2TP2A yang meningkat pengetahuannya dan ketrampilan

250 Orang 210.000.000 231.000.000

01 11 16 018 Penyusunan Data Gender dan Anak Tertatanya Data Bidang Pemberdayaan Perempuan

1 Buku Tersedianya Data base bidang Pemberdayaan Perempuan

1 Dokumen

21.000.000 23.100.000

01 11 16 020 Rapat Koordinasi Pokja Pengarusutamaan Gender

Jumlah Rakor Anggota Pokja PUG 45 Orang Jumlah masukan/pemikiran untuk peningkatan PUG

1 Dokumen

12.000.000 13.200.000

01 11 16 021 Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Jumlah Fasilitasi PPRG 63 SKPD Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG 63 SKPD 30.000.000 33.000.300

01 11 16 024 Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak Jumlah Peserta yang memahami Pengembangan Kabupaten Layak Anak

200 Orang Terwujudnya Program Keserasian Kebijakan Kabupaten Layak Anak

14 Desa 183.725.000 202.098.000

01 11 16 26 Peningkatan Pengarusutamaan Hak Anak Jumlah peserta yang memahami tentang perlindungan anak

250 Orang Meningkatnya pengertian tentang perlindungan anak

250 Orang 26.023.000 28.626.000

01 11 17 006 Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT

Jumlah Petugas yang memahi Pencatatan dan Pelaporan

25 Orang Peningkatan Pencatatan dan Pelaporan KDRT secara tertib

300 Laporan

20.915.000 23.007.000

01 11 18 010 Peningkatan Kapasitas Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Jumlah Pertemuan yang diselenggarakan

1 Keg Jumlah perempuan yang memahami pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan

41 Orang 20.000.000 22.000.000 01 11 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

1.164.046.000 1.280.454.600

41.830.000 46.014.000 01 11 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

01 11 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM

PEMBANGUNAN

(5)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 11 18 012 Advokasi Hari Tanpa Kekerasan Jumlah simpatisan masyarakat mengenai penghapusan KDRT

100 Orang Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang penghapusan KDRT

100 Orang 18.500.000 20.350.000

01 11 18 13 Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan

1 Keg Jumlah Perempuan yang mendapatkan Bimbingan Manajemen

150 Orang 24.640.000 27.104.000

01 11 18 14 Penguatan Kapasitas Perempuan Jumlah peserta pelaksanaan peran serta perempuan dalam

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

450 Orang meningkatnya pemahaman peran serta perempuan dalam pembangunan

450 Orang 60.000.000 66.000.000

01 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

01 12 15 002 Pelayanan KIE Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru terhadap PPM

100 % Jumlah Materi dan Kegiatan KIE 4 Jenis 87.000.000 95.700.000

01 12 15 005 Pembinaan KB Jumlah Pembinaan KB bagi Pengelola Program KB

120 Orang Terpenuhinya Peserta KB Baru secara maksimal

100 % 17.040.000 18.744.000

01 12 15 015 Pembinaan Kelompok PRIO UTOMO Jumlah Pembinaan Kelompok Prio Utomo

25 Kec Jumlah Kelompok Prio Utomo yang meningkat pengetahuannya tentang Program KB

5 Kelompok

120.100.000 132.110.000

01 12 15 020 Rapat Kerja Daerah Program KB, KS dan PP Jumlah evaluasi Perencanaan dan Pengkoordinasian kegiatan Pencapaian Target Program KB, KS, dan PP serta terwujudnya komitmen Program KB, KS, dan PP

1587 Orang

Jumlah Peserta Rapat Kerja yang mengetahui pencapaian target KB, KS, dan PP

1587 Orang

175.500.000 193.050.000

01 12 15 025 DAK Bidang Keluarga Berencana Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB

25 Lokasi Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB berupa Gedung Balai Penyuluhan KB

25 Kec 1.174.128.000 1.291.541.000

01 12 15 026 Penyelenggaraan KB Keliling Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB 20000 Orang

Jumlah Pencapaian PPM Peserta KB Baru

20000 Orang

30.000.000 33.000.000

01 12 15 30 Penguatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Jumlah kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera berkualitas

25 Kec Jumlah peningkatan kesertaan ber KB 140000 Orang

(6)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 12 15 31 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK) Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan Bantuan Operasional KB

25 Lokasi Terpenuhinya Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan dalam Pelaksanaan Program KKBPK di Lini Lapangan

25 Kec 858.300.000 0

01 12 15 32 Penguatan Koalisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu)

Jumlah kegiatan Kualisi

Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama Pedulu Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu)

2 Keg Jumlah Fasilitasi Kualisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama Pedulu Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu)

2 Kali 45.500.000 50.050.000

01 12 15 33 Penguatan Kegiatan KB Kesatuan Bhayangkara, TNI Manunggal, dan Kesatuan Gerak PKK

Jumlah kegiatan KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal, Kesatuan Gerak PKK

3 Keg Jumlah perolehan dalam pelayanan KB Baru, KB aktif dan Jangkauan

Pelayanan Penyuluhan

10 % 34.500.000 37.950.000

01 12 15 34 Pengembangan Kreatifitas Generasi Berencana dan Kependudukan

Jumlah Pengembangan Kreatifitas Genre bagi Kelompok PIK R/M dan masyarakat

4 Keg Jumlah terbaik/ teladan I s/d III tingkat Kabupaten Wonogiri

100 % 42.200.000 46.420.000

01 12 16 006 Orientasi KRR bagi konselor sebaya dan organisasi pemuda dan siswa sekolah

Jumlah Orientasi KRR (bagi konselor sebaya, organisasi pemuda dan siswa sekolah)

21 Kali Jumlah peserta yang memahami Kesehatan Reproduksi

1667 Orang

72.875.000 75.000.000

01 12 16 009 Operasional BP4 Jumlah BP4 yang mendapat bantuan operasional

25 Kec Meningkatnya usia kawin calon pengantin

>20 Tahun 17.785.000 19.564.000

01 12 17 001 Pelayanan konseling KB Jumlah Konseling bagi Peserta KB 100 Orang Jumlah Pelayanan Konseling KB 100 Orang 5.000.000 5.500.000

01 12 17 002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Jumlah Peserta KB Baru Medis Operasi yang mendapatkan fasilitasi

200 Orang Jumlah peningkatan Peserta KB Baru Mantap melalui Medis Operasi

200 Orang 12.000.000 13.200.000

01 12 17 004 Pelayanan KB medis operasi Jumlah Pemasangan Kontrasepsi KB 15 Orang Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

15 Orang 15.000.000 16.500.000

01 12 17 011 Operasional Petugas RR Klinik KB Jumlah petugas RR Klinik KB yang mendapatkan operasional

46 Orang Jumlah petugas RR Klinik KB yang meningkat kinerjanya

46 Orang 37.500.000 41.250.000

01 12 18 006 Pelatihan ketrampilan usaha kelompok UPPKS Jumlah Kelompok UPPKS yang meningkat Ketrampilannya

75 Kelompok

Jumlah Kelompok UPPKS yang meningkat usaha ekonomi produktifnya

75 Kelompok

16.870.000 18.557.000

01 12 16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 181.320.000 189.128.000

139.000.000 152.900.000 01 12 17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

01 12 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

(7)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 12 18 009 Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS Jumlah Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS

50 Kelompok

Jumlah Kelompok UPPKS meningkat kemampuan dan ketrampilan kader melaksanakan kegiatan di tingkat kelompok dan menjadi percontohan kelompok di wilayah sekitarnya

50 Kelompok

78.000.000 85.800.000

01 12 18 010 Gelar Potensi Daerah Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pamerag/ gelar Potensi Daerah hasil Produksi Kelompok UPPKS

25 Kelompok

Jumlah Kelompok UPPKS yang mengenalkan hasil produksinya pada Gelar Potensi Daerah

25 Kec 7.200.000 7.920.000

01 12 18 023 Pembinaan dan Pemberian Bantuan PPKBD Jumlah Petugas PPKBD yang hadir dalam pembinaan

294 Orang Jumlah petugas PPKBD yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya dalam pelaksanaan Program KB di lini lapangan

294 Orang 972.351.000 1.069.587.000

01 12 18 024 Pertemuan Petugas PPKBD di Tingkat Eks Distrik Jumlah Pertemuan Petugas PPKBD di tingkat Eks DIstrik

5 Keg Jumlah petugas PPKBD yang meningkat ketrampilannya dalam melaksanakan tugas/kegiatan Program KB/KR di Tingkat Lini Lapangan

294 Orang 42.160.000 50.000.000

01 12 18 026 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional TRI BINA

Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR, dan BKL

75 Orang Jumlah Kader yang aktif dalam Kegiatan Proghram KKBPK

75 Orang 12.875.000 14.162.500

01 12 18 027 Pelatihan Kader BKB, BKR dan BKL Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR, dan BKL

75 Orang Jumlah Kelompok yang

mengembangkan Kader BKB, BKR, dan BKL

75 Orang 103.250.000 113.575.000

01 12 18 029 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sub PPKBD Jumlah Pertemuan Kader sub PPKBD 2371 Orang

Jumlah Kader Sub PPKBD yang meningkat pengetahuan dan

ketrampilannya tentang pelaksanaan program KB di lini lapangan

2371 Orang

1.737.294.000 1.911.024.200

01 12 18 30 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Meningkatnya pengertian PPKS di Kabupaten Wonogiri

25 Kec Terlayaninya Program Keluarga Sejahtera

(8)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 12 18 31 Penyelenggaraan Pemilihan Kelompok Kegiatan/ Institusi Masyarakat Terbaik (BKB, BKR, BKL, PKBRT, Sub PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera dan Akseptor Lestari 10, 15, 20 tahun)

Jumlah pelaksanaan pemilihan kelompok Institusi Masyarakat (BKB, BKR, BKL, PKB RT, SUB PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera, Akseptor Lestari 10, 15 dan 20 Tahun, PIK KRR dan Prio Utomo)

1 Keg Jumlah kelompok kegiatan/ Institusi terbaik I s/d III Tingkat Kabupaten Wonogiri

42 Poktan 65.448.000 63.200.000

01 12 18 32 Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga

Jumlah kader yang terfasilitasi dalam pemutakhiran data keluarga

294 Desa Tersusun hasil pemutakhiran data keluarga

1 Dokumen

29.000.000 31.900.000

01 12 18 33 Penguatan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)

Jumlah pelaksana kegiatan penilaian Kelompok Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

6 Kelompok

Jumlah Kelompok Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) terbaik di Kabupaten Wonogiri

6 Kelompok

95.600.000 105.160.000

01 12 18 34 Pembuatan Galeri UPPKS Terbentuknya Galerai UPPKS 5 Ruang Terpenuhinya distribusi pemasaran hasil produk kelompok UPPKS

157 Kelompok

145.000.000 159.500.000

01 12 18 36 Pembentukan Kampung KB Terbentuknya Kampung KB 20 Desa Tercukupinya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Total tentang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

20 Desa 564.350.000 2.000.000.000

01 12 19 002 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Rahim Melalui Papsmear

Jumlah peserta Sosialisasi Papsemear 50 Orang Jumlah Peserta Papsemear yang terlayani

35 Orang 14.717.000 16.189.000

01 12 20 002 Rapat Koordinasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Jumlah Rapat Koordinasi Program KRR

95 Orang Meningkatnya komitmen dan dukungan terhadap program Kesehatan Reproduksi Remaja

100 % 13.000.000 14.300.000

01 12 20 004 Pertemuan Pengelola PIK - KRR Jumlah Pertemuan bagi Pengelola PIK-KRR

70 Kelompok

Jumlah Pengelola PIK-KRR yang aktif 70 Kelompok

72.270.000 79.497.000 29.434.000 32.378.000 01 12 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI

DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT

01 12 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT

PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

(9)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 12 21 001 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS termasuk HIV/Aids

Jumlah penyuluhan bahaya Narkoba, PMS, HIV/ AIDS

1 Keg Jumlah peserta yang memahami bahaya Narkoba, PMS, HIV/ AIDS

140 Orang 13.550.000 14.905.300

01 12 22 002 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) Jumlah kebutuhan KKA di Kelompok Bina Balita tercukupi

2800 Buah Jumlah Anak Balita yang ada di kelompok BKB yang mempunyai KKA meningkat

2800 Orang

20.000.000 22.000.000

01 12 22 003 Pengadaan Alat Permainan Edukatif ( APE ) Jumlah Kebutuhan APE untuk Kelompok Bina Keluarga Balita

17 Kelompok

Jumlah Kelompok BKB yang menggunakan APE meningkat

20 Kelompok

20.000.000 22.000.000

01 12 23 004 Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana Tingkat Propinsi Jawa Tengah

Jumlah temu Kader/ Jambore IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana

4 Keg Meningkatnya Pengetahuan Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana Tk. Provinsi Jawa Tengah

25 Kec 18.000.000 19.800.000

3.145.198.000 8.909.773.700 27.100.000 29.810.600 01 12 21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN

NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS

01 12 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

80.000.000 88.000.000

TOTAL

Referensi

Dokumen terkait

Gambar 2.1 Blok diagram sistem ( Sumber : Perancangan ) Cara kerja dari program pendeteksi dan penghitung jumlah pengunjung dengan teknik pengolahan citra

Jika anda dari awal LOGIN di winbox menggunakan MAC maka otomatis akan langsung masuk lagi, apabila anda tidak menggunakan MAC melainkan menggunakan IP Default

Belajar visual adalah belajar dengan melibatkan kemampuan visual (penglihatan), dengan alasan bahwa di dalam otak terdapat lebih banyak perangkat memproses informasi

LAPORAN PENELITIAN PENGKAJIAN DAERAH YANG MENDAPAT Bagong Suyanto.. itu  sendiri.  Tetapi,  di  sisi  lain  mereka  juga  merasa  mempe- roleh  tug as  untuk 

Arah dan tujuan reformasi yang utama adalah untuk menanggulangi dan menghilangkan dengan cara mengurangi secara bertahap dan terus-menerus krisis yang berkepanjangan di segala bidang

[r]

Deskripsi  Uraian, contoh, dan latihan yang disajikan dapat membuka wawasan peserta didik pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk

Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari minerc'is mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk, mengandung menurut beratnya 70% atau lebih