• Tidak ada hasil yang ditemukan

M A T R I K RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TUBAN. Rencana Kinerja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "M A T R I K RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TUBAN. Rencana Kinerja"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

target Rp(juta) target Rp(juta) target Rp(juta) target Rp(juta) target Rp(juta) target Rp(juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meningkatnya Kualitas Layanan di Bidang Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi untuk memberikan Layanan Publik kepada Masyarakat dengan Berbasis Elektronik

40% 7627,02 50% 8305,42 60% 8802,89 70% 9566,94 80% 10469,67 80% 45889,94 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP Perangkat Daerah

C CC 624,02 B 947,12 B 1268,56 BB 1354,68 A 1209,68 A 5404,06 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase terpenuhinya administrasi perkantoram 90,00% 379,02 90,00% 379,02 SEKRETARIAT

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Prosentase terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

- 2500 lembar 5,42 2500 lembar 5,42

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Jasa

Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 100% 95,20 100,00% 95,20

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

- 100% 10,00 100,00% 10,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

- 100% 5,00 100,00% 5,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- 100% 65,30 100,00% 65,30

SUBBAG. KEUANGAN Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terpenuhinya penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- 100% 15,00 100,00% 15,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Tahun ke-5 pada tahun awal perencanaan (2015) Lokasi Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)

Kode Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja

- 100% 10,00 100,00% 10,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Alat Tulis

Kantor

terpenuhinya Alat Tulis Kantor - 100% 26,00 100,00% 26,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

- 100% 21,85 100,00% 21,85

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bnagunan kantor - 100% 4,00 100,00% 4,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Bahan

Bacaan dan peraturan perundang-undangan

terpenuhinya bahan bacaan - 100% 4,25 100,00% 4,25

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Makanan

dan Minuman

terpenuhinya Makanan dan Minuman

- 100% 11,00 100,00% 11,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Rapat-rapat koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

- 100% 106,00 100,00% 106,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan Prasarana yang semakin baik - 90% 80,00 90,00% 80,00 SEKRETARIAT Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor - 1 gedung 20,00 1 gedung 20,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas/Operasional terpeliharanya kendaraan dinasoperasional - 100% 40,00 100,00% 40,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terpeliharanya perlengkapan gedung kantor - 100% 5,00 100,00% 5,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Pemeliharaan

rutin/berkala meubelair

terpeliharanya meubelair kantor 100% 5,00 100,00% 5,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Pemeliharaan Rutin

/Berkala Taman

Terpeliharanya Taman - 100% 10,00 100,00% 10,00 SUBBAG. UMUM DAN

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 90% 80,00 90,00% 80,00 SEKRETARIAT Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

tersedianya pakaian Dinas beserta perlengkapannya - 52 stel PDH dan 5 PSR 21,525 52 stel PDH dan 5 PSR 21,53

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Program Peningkatan

Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD

Prosentase peningkatan sistem akuntabilitas kinerja SKPD sesuai ketentuan - 90% 85,00 90,00% 85,00 SEKRETARIAT Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD terpenuhinya penyusunan perencanaan kinerja SKPD - 3 Dokumen 15,00 3 Dokumen 15,00 SUBBAG. PROGRAM DAN PELAPORAN Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Terpenuhinya Susunan laporan keuangan

- 9 Dokumen 10,00 9 Dokumen 10,00

SUBBAG. KEUANGAN Penyusunan laporan

Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

terpenuhinya susunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - 3 Dokumen 15,00 3 Dokumen 15,00 SUBBAG. PROGRAM DAN PELAPORAN Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan Pelaporan Capaian kinerja SKPD - 4 Dokumen 20,00 4 Dokumen 20,00 SUBBAG. PROGRAM DAN PELAPORAN Penyusunan Dokumen evaluasi Jabatan Terpenuhinya susunan Dokumentasi Evaluasi Jabatan

- 1 Dokumen 25,00 1 Dokumen 25,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran

Angka Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran (%) 80 733,30 80 1040,56 80 1119,68 80 954,68 80 3848,22 SEKRETARIAT Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran 7 Jasa Administrasi Perkantoran 246,30 7 Jasa Administrasi Perkantoran 295,56 7 Jasa Administrasi Perkantoran 354,68 7 Jasa Administrasi Perkantoran 354,68 7 Jasa Administrasi Perkantoran 1251,22

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Peralatan

Kantor

Jumlah Peralatan Perkantoran 5 Peralatan

Perkantoran 160,00 5 Peralatan Perkantoran 175,00 5 Peralatan Perkantoran 180,00 5 Peralatan Perkantoran 200,00 5 Peralatan Perkantoran 715,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Pemeliharaan Rutin

Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran 5 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran 170,00 5 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran 190,00 5 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran 210,00 5 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran 250,00 5 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran 820,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pengadaan sarana dan

Prasarana Perkantoran

Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan

2 AC dan 1 set terails 51,00 1 penghancur kertas, 1 penyedot debu, notebook, PC, CCTV 270,00 printer, brangkas, kursi, lemari arsip, meja kursi tamu

250,00 571,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti

36 106,00 36 110,00 36 125,00 36 150,00 144 491,00

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan 80 37,92 80 39,00 80 40,00 80 50,00 80 166,92 SEKRETARIAT Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan

1 paket 28,85 1 paket 29,00 1 paket 30,00 1 paket 35,00 4 paket 122,85

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Peningkatan

Kompetensi sumber daya aparatur

Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi

9,07 10,00 10,00 15,00 44,07

SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Program Peningkatan Akuntabiloitas Kinerja Perangkat Darah

Nilai AKIP OPD B 175,90 B 189,00 BB 195,00 A 205,00 A 764,90

SEKRETARIAT Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Darah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 62,00 9 Dokumen 52,00 9 Dokumen 55,00 9 Dokumen 60,00 9 Dokumen 229,00

SUBBAG. PROGRAM DAN PELAPORAN

Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen dan jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan

9 dokumen 113,90 9 dokumen 137,00 9 dokumen 140,00 9 dokumen 145,00 9 Dokumen 535,90

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meningkatkan

pelayanan informasi publik

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi

B B 7003 B 7358,30 A 7534,33 A 8212,26 A 9259,99 A 40485,88

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Cakupan Layanan sistem dan jaringan TIK 50% 55% 65% 70% 75% 80% 100% Terintegrasinya sistem informasi di OPD 70% 75% 80% 80% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Prosentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat (%) 80 2637,00 85 3100,70 90 3390,77 95 3709,85 100 4060,83 100 16899,15 BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti maksimal tujuh hari

1 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 25 kali

Penyelenggaraan Media Komunikasi melalui Sarasehan, Seminar dan Diskusi

Jumlah sarasehan, seminar dan diskusi yang dilaksanakan

2 kali 2 kali 150,00 5 kali 165,00 6 kali 181,50 6 kali 199,65 6 kali 219,62 25 kali 915,77

SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Komunitas Sosial

Jumlah pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM ) di Kab. Tuban

4 kali 10 kali 450,00 10 kali 495,00 10 kali 544,50 10 kali 598,95 10 kali 658,85 50 kali 2747,30

SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL Penyebarluasan Informasi melalui Pertunjukan Rakyat Jumlah terlaksananya Pertunjukan Rakyat dalam rangka Penyampaian Informasi tentang Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan

24000 24000 eksemplar 476,00 24000 eksemplar 523,60 24000 eksemplar 575,96 24000 eksemplar 633,56 24000 eksemplar 696,91 120000 2906,03 SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL Penyebarluasan Informasi melalui Media Penerbitan

Jumlah media penerbitan informasi (eksemplar) 3.700 3.700 666,00 3.700 732,60 3.700 805,86 3.700 886,45 3.700 975,09 18500 4066,00 SEKSI MEDIA Peningkatan Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pradya Suara

Terselenggaranya Reportase dan Rellay pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan,dan Acara khusus, serta acara dialog interaktif dengan tema pembagunan

300 dokumen 350 dokumen 295,00 350 dokumen 324,50 350 dokumen 356,95 350 dokumen 392,65 350 dokumen 431,91 1750 1801,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyediaan dan

Pelayanan Informasi Publik

Jumlah tersedianya infromasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi publik

- 1 kali 600,00 1 kali 660,00 1 kali 726,00 1 kali 798,60 1 kali 878,46 1750 3663,06

SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK Pengadaan Sarana dan

Prasarana Penunjang Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang LPPL

1 unit 200,00 1 unit 200,00 1 unit 200,00 1 unit 200,00 1 unit 800,00

SEKSI MEDIA Peningkatan Pendokumentasian dan Publikasi Pembangunan dan Pemerintahan

Jumlah Dokumentasi Kegiatan Kedinasan Pimpinan Daerah

210 Dokumen 600,00 210 Dokumen 600,00

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI Jumlah Publikasi melalui Siaran

Keliling 60 Publikasi 60 Publikasi Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang - Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan melalui Media Massa (DBHCHT)

Jumlah Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang - Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan melalui Media Massa (DBHCHT) 85 Kali 215,00 85 Kali 215,00 SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI Peningkatan Pemberitaan dan Hubungan Kerjasama dan Pers

Jumlah Press Release 135 Dokumen 650,00 135 Dokumen 650,00

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI Program Optimalisasi Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Pembangunan

Persentase OPD yang memanfaatkan TIK untuk menunjang Administrasi Pembangunan 100 830,00 100 830,00 BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terlaksananya operasional LPSE 90% 450,00 90 450,00 SEKSI PEMBERDAYAAN DAN LAYANAN TIK

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pengembangan

Perangkat Lunak

Jumlah situs web SKPD yang dihosting dan dikelola secara terpusat dan aplikas layanan informasi publik 20 situs dan 1 aplikasi 200,00 20 situs dan 1 aplikasi 200,00 SEKSI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK Pemeliharaan Fiber Optic Terlaksananya pemeliharaan FO 100% 180,00 100 180,00 SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK Program Pengembangan Komunikasi dan Teknologi Informatika

Cakupan pelayanan jaringan teknologi informatika di kecamatan (%) 50% 73% 2586,00 80% 3527,60 85% 3743,56 90% 4102,42 95% 4519,16 95 18478,73 BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Cakupan pelayanan jaringan

teknologi informatika di desa/keluarahan (%)

65% 75% 80% 85% 90% 95% 95

Prosentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Informasi Terintegrasi 40% 50% 60% 70% 80% 80 Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu

Jumlah SI pelayanan publik yang dikelola secara terpadu

20 unit 600,00 20 unit 660,00 20 unit 726,00 20 unit 798,60 20 unit 878,46 20 unit 3663,06

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN LAYANAN TIK Pemasangan Jaringan

Teknologi Informatika

Jumlah jaringan TI yang dipasang

58 unit 200,00 58 unit 220,00 58 unit 242,00 58 unit 266,20 58 unit 292,82 58 unit 1221,02

SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK Pemeliharaan Jaringan

Teknologi Informatika

Jumlah jaringan TI yang dipelihara

20 unit 906,00 20 unit 996,60 20 unit 1096,26 20 unit 1205,89 20 unit 1326,47 20 unit 5531,22

SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK

Standarisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK

jumlah situs SKPD yang memenuhi pedoman muatan TIK

20 situs 200,00 20 situs 220,00 20 situs 242,00 20 situs 266,20 80 situs 928,20

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN LAYANAN TIK

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pemberdayaan

Masyarakat di Bidang TIK

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan

0,00 50 220,00 60 165.00 70 181.00 80 200.00 260 1221,02

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN LAYANAN TIK Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terlaksananya operasional LPSE 0% 450,00 90% 495,00 90% 544,50 90% 598,95 90% 658,85 90 2747,30 SEKSI PEMBERDAYAAN DAN LAYANAN TIK Pengembangan

Perangkat Lunak

Jumlah situs web SKPD yang dihosting dan dikelola secara terpusat dan aplikas layanan informasi publik 20 situs dan 1 aplikasi 200,00 20 situs dan 1 aplikasi 220,00 20 situs dan 1 aplikasi 242,00 20 situs dan 1 aplikasi 266,20 20 situs dan 1 aplikasi 292,82 20 situs dan 1 aplikasi 1221,02 SEKSI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK Pemeliharaan Fiber Optic Terlaksananya pemeliharaan FO

20 unit 180,00 20 unit 198,00 20 unit 217,80 20 unit 239,58 20 unit 263,54 20 unit 1098,92

SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK Penyelenggaraan dan Pengendalian Jaringan Telekomunikasi Daerah

Jumlah dokumen 3 dokumen 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

SEKSI TELEKOMUNIKASI Implementasi Smart

City

Prosentase pembentukan masterplan smart city

70 228,00 80 230,00 90 235,00 100 240,00 100 933,00

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN LAYANAN TIK Pengendalian dan

Pembangunan Menara Telekomunikasi

Terlakasananya pengendalian dan pembangunan menara telekomunikasi 40 90,00 40 100,00 40 100,00 40 100,00 120 390,00 SEKSI TELEKOMUNIKASI Monitoring dan Evaluasi Menara Telekomunikasi

Terlaksananya monitoring dan evaluasi menara telekomunikasi 239 125,00 239 150,00 239 200,00 239 475,00 SEKSI TELEKOMUNIKASI Program peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi

Persentase jumlah surat bersandi yang dikelola

75% 300,00 80% 330,00 80% 150,00

BIDANG INTEGRASI DATA DAN KEAMANAN INFORMASI

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Optimalisasi

Persandian dan Keamanan Informasi Daerah

jumlah OPD yang dilayani kebutuhan persandian dan keamanannya secara tepat waktu 75% 300,00 80% 330,00 80% 150,00 SEKSI KEAMANAN INFORMASI Program Optimalisasi Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika Persentase menara telekomunikasi yang berijin

75% 78% 100,00 80% 130,00 BIDANG INTEGRASI DATA DAN KEAMANAN INFORMASI Pengendalian dan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Jumlah dokumen 3 dokumen 50,00 3 dokumen 50,00

SEKSI TELEKOMUNIKASI Monitoring dan

Evaluasi Menara Telekomunikasi

Terlaksananya monitoring dan evaluasi menara telekomunikasi

1 tahun 50,00 1 tahun 100,00 2 tahun 150,00

SEKSI TELEKOMUNIKASI

Program Peningkatan Pelayanan integrasi data dan statistik

persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi integrasi data 25% 300,00 45% 500.00 50% 400.00 75% 300.00 100% 200.00 100% 2428,00 BIDANG INTEGRASI DATA DAN KEAMANAN INFORMASI persentase OPD yang

memiliki sistem aplikasi

20% 45% 50% 75% 100% 100%

persentase desa telah mengakses sistem informasi data

20% 45% 60% 75% 100% 100%

Kegiatan Pengembangan integrasi data

Jumlah Aplikasi yang terintegrasi

3 150 3 75 3 100 3 100 3 100 15 525

SEKSI INTEGRASI DATA DAN STATISTIK Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data

Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data

1 150 1 100 1 150 1 150 1 150 1 700

SEKSI INTEGRASI DATA DAN STATISTIK Optimalisasi

Persandian dan Keamanan Informasi Daerah

jumlah OPD yang dilayani kebutuhan persandian dan keamanannya secara tepat waktu

85% 363,00 90% 400,00 95% 440,00 95 1203,00

SEKSI KEAMANAN INFORMASI

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Program

Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral

persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate 50% 250,00 50% 400,00 75% 400,00 85% 400,00 100% 400,00 100% 1850,00 BIDANG INTEGRASI DATA DAN KEAMANAN INFORMASI Publikasi Dokumen Statistik Penunjang Perencanaan Pembangunan terlaksananya publikasi dokumen statistik penunjang perencanaan pembangunan

100% 250,00 100% 250,00

SEKSI INTEGRASI DATA DAN STATISTIK Publikasi Dokumen

Statistik Kabupaten

Tuban Dalam Angka Jumlah dokumen statistik berupa buku Kabupaten Tuban Dalam Angka

175 75,00 175 75,00 175 75,00 175 75,00 700 300,00

SEKSI INTEGRASI DATA DAN STATISTIK Publikasi Dokumen

Statistik Kecamatan

Dalam Angka Tersedianya dokumen statistik berupa buku Kecamatan Dalam Angka

400 100,00 400 100,00 400 100,00 400 100,00 1600 400,00

SEKSI INTEGRASI DATA DAN STATISTIK Publikasi Dokumen

Statistik PDRB

Kabupaten Tuban Tersedianya dokumen statistik berupa buku PDRB Kabupaten Tuban

175 75,00 175 75,00 175 75,00 175 75,00 700 300,00

SEKSI INTEGRASI DATA DAN STATISTIK Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi Data Statistik Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengelolaan data statistik

30 150,00 30 150,00 30 150,00 30 150,00 120 600,00

SEKSI INTEGRASI DATA DAN STATISTIK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TUBAN

Ir. HERY PRASETYO S, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600622 198603 1 014

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

-120000

18500

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Referensi

Dokumen terkait

D adalah beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga, dan peralatan layan tetap.. L

Praktik dominasi terjadi diakibatkan laki-laki men-doxa-kan bahwa perempuan khususnya perempuan janda secara langsung maupun tidak langsung tetap berada dibawah kuasa dan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya sistem laporan kinerja dan keuangan 32,600,000

Di tingkat Petani-1 yang memiliki umur tanaman 8-9 tahun hanya memperoleh nilai tambah yang masih rendah dibanding dengan pelaku pasar lainnya seperti pedagang besar desa

n Jenis kecelakaan yang tidak menggembungkan SRS airbag SRS airbag depan tidak mengembang seperti biasanya jika kendaraan terlibat kecelakaan dari samping atau dari belakang,

Ibid, hlm 103.. sampai dengan jumlah efek utama yang dititipkan pada Bank Kustodian, selama enam bulan berturut-turut, menjadi kurang dari sepuluh per seratus dari jumlah

Tuturan B di atas melanggar prinsip kesantunan kemurahhatian, karena tidak memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain. Tuturan tersebut juga melanggar prinsip

Masalah ini dapat diminimalisir dengan adanya inovasi pada alarm, sehingga kami tergerak untuk membuat desain alarm yang dipasang pada daun pintu yang dapat digunakan