• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI TAHUN 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA AKSI TAHUN 2017"

Copied!
96
0
0

Teks penuh

(1)

Triwulan IV

BAIK

1 Bimbingan Teknis Penyusunan SOP (Standar Operating

Procedure) Kesehatan 33.322.900

2 Pembayaran Premi P-BID 3.838.769.800

3 Implementasi SIMPUSTRONIK dan data Kesehatan 112.388.500

4 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 116.692.100,00

5 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 130.345.200,00

6 Pelayanan luar gedung pada event daerah 331.735.000,00

7 Pengadaan Alat Kesehatan 2.084.787.200,00

8 Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan daerah 3.887.432.949,00

Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

-Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku

masyarakat untuk hidup sehat Indeks Kepuasan Masyarakat BAIK -

-Jumlah peserta Bimtek

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan

TW I TW II

RENCANA AKSI TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2017 Target

Triwulan I Triwulan II Triwulan III

TW III TW IV

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN Evaluasi dan pengembangan standarkesehatan

Dana

Jumlah Dokumen dan Sistem Informasi yang tersedia

PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Frekuensi

pembayaran Premi P-BID

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Frekuensi Kegiatan

Luar gedung PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

Frekuensi pembayaran klaim

PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT Pengadaan, peningkatan dan perbaikansarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Alat Kesehatan untuk FKTP Puskesmas Kec.

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Frekuensi Kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Diklat

PROGRAM PENINGKATAN

SUMBER DAYA KESEHATAN Perencanaan dan Pendayagunaantenaga kesehatan Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK

PROGRAM OBAT DAN

PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan Obat Dan PerbekalanKesehatan Jumlah Jenis

(2)

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan

TW I TW II TW III TW IV Dana

(3)

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan

(4)

Triwulan IV

100%

1 Orientasi Manajemen

Terpadu Balita Sakit (MTBS) bagi petugas 31.510.850

2 Orientasi Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini

Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) bagi petugas 24.814.250

3 Evaluasi Supervisi Fasilitatif 3.250.000

4 Sinkronisasi dan Validasi

Kualitas Data KIA KB 3.250.000

5 Lomba Balita Sehat Kota Blitar 29.600.000

6 Pertemuan Audit Maternal Perinatal 30.615.000

7 Rakor KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan

Anak) dan FMM (Forum Masyarakat Madani) 114.997.501

8 Pemeriksaan papsmear 31.250.000

9 Kelas Ibu hamil 109.475.100

10 Rapat Koordinasi Lintas Sektor peningkatan kesehatan

usia lanjut 1.450.000

RENCANA AKSI TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2017 Target

Triwulan I Triwulan II Triwulan III

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku

masyarakat untuk hidup sehat 100% 25% 50%

TW I TW II TW III TW IV Jumlah Peserta SDIDTK Jumlah peserta Orientasi MTBS Frekuensi rapat

Koordinasi Pelayanan pemeliharaan kesehatan Frekuensi Kelas Ibu

Hamil Peningkatan pelayanan kesehatan ibudan anak PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN LANSIA Jumlah Peserta

Lomba Balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan Frekuensi

Sinkronisasi dan Validasi

Kualitas Data KIA KB

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Persentase Pencapaian SPM kesehatan

keluarga

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

Frekuensi Evaluasi

supervisi fasilitatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan pendidikan perawatan anak balita

75%

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

Pelatihan pendidikan perawatan anak balita

Kegiatan Dana

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak Frekuensi Pertemuan AMP Frekuensi Rakor KIBBLA dan FMM Jumlah sasaran papsmeasr

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK

(5)

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

TW I TW II TW III TW IV Kegiatan Dana

11 Pertemuan bibingan teknis kesehatan lansia 24.935.300

12 Pelacakan status gizi usia lanjut 15.781.500

NIP.19570824 198712 1 001 Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda

Pelayanan pemeliharaan kesehatan Frekuensi Pelacakan

Status Gizi USILA

(6)

Triwulan IV

100

1 Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan

HIV/AIDS 293.875.500

2 Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan

Tuberkolosis 71.026.000

3 Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan

Kusta 12.887.500

4 Gertak Gugah PSN 10.651.000

5 Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Haji 10.635.000

RENCANA AKSI TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2017 Target

Triwulan I Triwulan II Triwulan III

Kegiatan Dana

TW I TW II TW III TW IV

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat

100

25 50 75

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

Persentase pencapaian SPM Pencegahan & Pengendalian Penyakit

Frekuensi Kegiatan pencegahan dan Penanggulangan penyakit Endemik/epidemik (10 kali) Frekuensi Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan Tuberkolosis (11 kali)

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Frekuensi Rakor Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS (21 kali) PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

Frekuensi Bimtek pemeriksaan kesehatan haji bagi petugas kesehatan

PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT Peningkatan Surveillance EpidemiologiDan Penanggulangan Wabah Frekuensi Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan Kusta PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

(7)

Kegiatan Dana TW I TW II TW III TW IV

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

6 Penguatan Sistem kewaspadaan Dini bagi petugas

surveilans RS dan Puskesmas 2.640.000

7 Pertemuan Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan

Penanggulangan Wabah 128.391.200

8 Gerakan masyarakat peduli sehat cegah PTM 102.126.000,00

9 Pertemuan Peningkatan Imunisasi 158.066.700,00

10 Advokasi dan Sosialisasi Lintas Sektor 4.980.000,00

11 Bimtek Imunisasi bagi Petugas kesehatan 1.830.000,00

12 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Pembantu

Pakunden oleh Psikiater (MOU) 13.241.000,00

13 Pendataan Ulang ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) 14.484.000,00

Jumlah peserta Penguatan Sistem kewaspadaan Dini bagi petugas surveilans RS dan Puskesmas Frekuensi Pertemuan Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT Peningkatan Surveillance EpidemiologiDan Penanggulangan Wabah

PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT Peningkatan Surveillance EpidemiologiDan Penanggulangan Wabah

Frekuensi Kegiatan Gerakan masyarakat peduli sehat cegah PTM

PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakit tidak menular

PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT Peningkatan Imunisasi Jumlah jenis Pertemuan Peningkatan Imunisasi Frekuensi Advokasi dan Sosialisasi Lintas Sektor Jumlah Peserta Bimtek Imunisasi bagi Petugas kesehatan Frekuensi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Pembantu Pakunden oleh Psikiater (MOU)

Peningkatan kesehatan masyarakat

Frekuensi Pendataan Ulang ODGJ (Orang dengan gangguan

(8)

Kegiatan Dana TW I TW II TW III TW IV

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

14 Pembinaan kesehatan Indra fungsional gigi dan mulut 5.803.500,00

15 Rapat Koordinasi Pokja penanganan kesehatan jiwa 3.760.500,00

UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul 20.100.000

16 Bulan Imunisasi Anak Sekolah

UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo 2.925.000

17 Bulan Imunisasi Anak Sekolah

UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan 7.481.500

18 Bulan Imunisasi Anak Sekolah

Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001 Frekuensi Rapat Koordinasi Pokja penanganan kesehatan jiwa Frekuensi Pembinaan kesehatan Indra fungsional gigi dan mulut

Frekuensi

Pelaksanaan BIAS (1 kali)

PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT Peningkatan Imunisasi

Frekuensi

Pelaksanaan BIAS (1 kali)

PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT Peningkatan Imunisasi Frekuensi

Pelaksanaan BIAS (1

kali) PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT Peningkatan Imunisasi

(9)

Triwulan IV

Persentase tatanan Rumah Tangga sehat

56%

DINAS KESEHATAN

1 Peringatan Hari Kesehatan Nasional 189.175.800

2 Pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis

Masyarakat) dan Desa Siaga 979.338.000

3 Peningkatan kapasitas kader, SDM Kesehatan

kesehatan, kader SBH 163.914.400

4 Pembinaan Pengembangan Lingkungan Sehat 151.864.200

5 Pengadaan alat Lab. lingkungan 400.000.000

6 Rakor Deklarasi ODF (Open Defecation Free) 316.580.900

7 Pengawasan Keamanan Pangan oleh Tim 120.000.000

RENCANA AKSI TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2017 Target

Triwulan I Triwulan II Triwulan III

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Kegiatan Dana

TW I TW II TW III TW IV

Verifikasi Kota Sehat

Tingkat Nasional Pengkajian pengembangan lingkungansehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan

Frekuensi Pembinaan UKBM dan Desa Siaga (9 kali)

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat

56%

5% 30% 40%

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

Pengembangan laboratorium kesehatan

Frekuensi kegiatan Deklarasi ODF (2 kali) Penyehatan Lingkungan Penambahan peralatan Laboratorium (3 jenis)

Peningkatan pengawasan keamanan PROGRAM PENGAWASAN DAN

Pengawasan 2 kali Frekuensi kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan (20 kali)

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Pelaksanaan HKN

tahun 2017

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

(10)

Kegiatan Dana TW I TW II TW III TW IV

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

2 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 26.512.000

3 Pembinaan, Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi

lingkungan 45.603.800

UPTD PUSKESMAS KEC.SUKOREJO

1 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 26.187.500

2 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 13.165.500

3 Pembinaan, Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi

lingkungan 18.778.200

UPTD PUSKESMAS KEC.SANANWETAN

1 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 26.187.500

2 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 13.165.500

3 Pembinaan, Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi

lingkungan 18.778.200

NIP.19570824 198712 1 001 Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Jumlah jenis Pembinaan UKBM (2 jenis kegiatan) Jumlah jenis kegiatan (7 kali) Jumlah jenis Penyuluhan kesehatan (5 jenis)

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan

PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT Penyehatan Lingkungan

Frekuensi

Pembinaan UKBM (4 kali)

Jumlah jenis

kegiatan (7 kali) Penyehatan Lingkungan

Jumlah jenis Penyuluhan kesehatan (3 jenis)

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan

Frekuensi

Pembinaan UKBM (4 kali)

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan

Jumlah jenis

kegiatan (7 kali) PROGRAM PENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT Penyehatan Lingkungan

(11)

Kegiatan Dana TW I TW II TW III TW IV

(12)

Kegiatan Dana TW I TW II TW III TW IV

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

(13)

Triwulan IV Prevalensi Gizi Stunting

11,20%

1. Rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan KEP,anemia gizi besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro lainnya

1.720.000

2. Bimbingan teknis penanggulangan KEP,anemia gizi besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro

lainnyaenanggulangan KEP,anemia gizi

besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro lainnya

26.921.150

3. Pemantauan status gizi (PSG) balita dan garam

beryodium tingkat rumah tangga 10.431.500

4. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin KEP, GAKY, Vitamin A, dan kekurangan Gizi Mikro lainnya (UPTD Puskesmas Kecamatan)

43.860.000

5. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Pemulihan, Penyuluhan dan Penyakit Kronis, MP-ASI Gakin (UPTD Puskesmas Kecamatan)

563.041.750

6. Pemberian PMT-AS 524.550.000

Blitar, 16 Januari 2017

RENCANA AKSI TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2017 Target

Triwulan I Triwulan II Triwulan III 11,20%

13% 12% 11,50%

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

TW I TW II TW III TW IV Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku

masyarakat untuk hidup sehat

Frekuensi Rapat Koordinasi Frekuensi Bimbingan Teknis Jumlah sasaran Posyandu

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Jumlah sasaran PMT

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Jumlah sasaran PMT-AS TK/RA/PAUD Jumlah sasaran PMT

PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT Penanggulangan kurang energi Protein(KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT Penanggulangan kurang energi Protein(KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

(14)

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

TW I TW II TW III TW IV Kegiatan Dana

(15)

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

(16)

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program

TW I TW II TW III TW IV Kegiatan Dana

(17)

66,73%

tercermin dari

realisasi

keuangan

Tribulan I

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

1 Rapat koordinasi lintas

sektor penanggulangan

KEP,anemia gizi

besi,GAKY,kurang vit A

dan zat gizi mikro

lainnya

Frekuensi Rapat

Koordinasi

PROGRAM PERBAIKAN

GIZI MASYARAKAT

Penanggulangan kurang

energi Protein (KEP),

anemia gizi besi,

ganguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang

vitamin A, dan

kekurangan gizi mikro

lainya.

1.720.000 860.000

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I

DINAS KESEHATAN

TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS/KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA

INDIKATOR

TARGET TAHUN

2017

TARGET

TRIWULAN I

TAHUN 2017

REALISASI TW

I

MEMENUHI TARGET

SUDAH/BELUM

FAKTOR

PENDUKUNG/

PENGHAMBAT

REKOMENDASI/ RENCANA

PERBAIKAN

Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan dan

perilaku masyarakat untuk

hidup sehat

Prevalensi Balita

Stunting

11,20%

13%

Sudah memenuhi target

dari realisasi keuangan

Peningkatan Koordinasi dengan

Bidang, UPTD Kesehatan

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

Koordinasi

dengan

lintas sektor, kader

kesehatan

Terlaksananya 1 (satu) dari target 2

(dua) Rapat Koordinasi

(18)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

2 Bimbingan teknis

penanggulangan

KEP,anemia gizi

besi,GAKY,kurang vit A

dan zat gizi mikro

lainnyaenanggulangan

KEP,anemia gizi

besi,GAKY,kurang vit A

dan zat gizi mikro

lainnya

Frekuensi

Bimbingan Teknis

PROGRAM PERBAIKAN

GIZI MASYARAKAT

Penanggulangan kurang

energi Protein (KEP),

anemia gizi besi,

ganguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang

vitamin A, dan

kekurangan gizi mikro

lainya.

26.921.150 18.252.700

dr.NGESTI UTOMO

Pembina Utama Muda

NIP.19570824 198712 1 001

Blitar, 12 April 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

Terlaksananya 3 (tiga) kali dari

target 5 (lima) kegiatan Bimbingan

Teknis

(19)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

(20)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

(21)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

(22)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

16,48%

merupakan

realisasi

keuangan

Tribulan I

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

1 Pembinaan UKBM

(Upaya Kesehatan

Berbasis Masyarakat)

dan Desa Siaga

Frekuensi

Pembinaan UKBM

dan Desa Siaga (9

kali)

PROGRAM PROMOSI

KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Penyuluhan Masyarakat

Pola Hidup Sehat

979.338.000 172.332.700

2 Pembinaan, Pengawasan

dan pemeriksaan

sanitasi lingkungan

(UPTD.Puskesmas Kec.

K.Kidul)

Jumlah jenis

kegiatan (7 kali)

PROGRAM PENINGKATAN

KESELAMATAN IBU

MELAHIRKAN ANAK

Peningkatan pelayanan

kesehatan ibu dan anak

45.603.800 5.823.100

Peningkatan Koordinasi dengan

Bidang, pemegang Program yang

lain serta kader kesehatan

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

terlaksana 1 (satu) kali dari target 9

(sembilan) kali

terlaksana 1 (satu) kali dari target 7

(tujuh) kali

Koordinasi

antar

pemegang

Program

dan Kader kesehatan

lingkungan

Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan dan

perilaku masyarakat untuk

hidup sehat

Persentase tatanan

Rumah Tangga

sehat

100%

56%

Secara realisasi

keuangan sudah

memenuhi, namun

secara capaian sasaran

strategis belum

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I

DINAS KESEHATAN

TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS/KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA

INDIKATOR

TARGET TAHUN

2017

TARGET

TRIWULAN I

TAHUN 2017

REALISASI TW

I

MEMENUHI TARGET

SUDAH/BELUM

FAKTOR

PENDUKUNG/

PENGHAMBAT

REKOMENDASI/ RENCANA

PERBAIKAN

(30)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

3 Pembinaan, Pengawasan

dan pemeriksaan

sanitasi lingkungan

(UPTD.Puskesmas

Kec.Sananwetan)

Jumlah jenis

kegiatan (7 kali)

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

ANAK BALITA

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

56.763.300 150.000

dr.NGESTI UTOMO

Pembina Utama Muda

NIP.19570824 198712 1 001

terlaksana 1 (satu) kali dari target 7

(tujuh) kali

Blitar, 12 April 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

(31)

#DIV/0!

merupakan

realisasi

keuangan

Tribulan I

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

1

Rapat Koordinasi

Pencegahan dan

penanggulangan

HIV/AIDS

Frekuensi Rakor

Pencegahan dan

penanggulangan

HIV/AIDS (21

kali)

PROGRAM

PENGENDALIAN

PENYAKIT

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

293.875.500 110.462.465

2

Rapat Koordinasi

Pencegahan dan

penanggulangan

Tuberkolosis

Frekuensi Rapat

Koordinasi

Pencegahan dan

penanggulangan

PROGRAM

PENGENDALIAN

PENYAKIT

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

71.026.000 14.402.000

Pelayanan Kepada Masyarakat tetap

dilaksanakan sesuai Standar.

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

Koordinasi Tim, Lintas

Program,

Lintas

Sektor,

Kader

Kesehatan

Terlaksana 9 (sembilan) kali dari

target 21 kali

Terlaksana 1 kali dari target 11 kali

Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan dan

perilaku masyarakat untuk

hidup sehat

Persentase

pencapaian SPM

Pencegahan &

Pengendalian

Penyakit

100%

25%

Belum ada data capaian;

target sasaran masih

menunggu dari

Kementerian Kesehatan

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I

DINAS KESEHATAN

TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS/KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA

INDIKATOR

TARGET TAHUN

2017

TARGET

TRIWULAN I

TAHUN 2017

REALISASI TW

I

MEMENUHI TARGET

SUDAH/BELUM

FAKTOR

PENDUKUNG/

PENGHAMBAT

REKOMENDASI/ RENCANA

PERBAIKAN

(32)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

3

Rapat Koordinasi

Pencegahan dan

penanggulangan Kusta

Frekuensi Rapat

Koordinasi

Pencegahan dan

penanggulangan

Kusta

PROGRAM

PENGENDALIAN

PENYAKIT

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

12.887.500 11.662.500

4 Gertak Gugah PSN

Frekuensi

Kegiatan

pencegahan dan

Penanggulangan

penyakit

Pencegahan penularan

penyakit

Endemik/Epidemik

10.651.000 65.776.500

5 Bimtek Pemeriksaan

Kesehatan Haji

Frekuensi Bimtek

pemeriksaan

kesehatan haji

bagi petugas

kesehatan

PROGRAM

PENGENDALIAN

PENYAKIT

Peningkatan

Surveillance

Epidemiologi Dan

Penanggulangan Wabah

10.635.000 10.635.000

6 Pertemuan Peningkatan

Imunisasi

Jumlah jenis

Pertemuan

Peningkatan

Imunisasi

Peningkatan Imunisasi

158.066.700,00 12.816.200

Blitar, 12 April 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

dr.NGESTI UTOMO

Pembina Utama Muda

NIP.19570824 198712 1 001

terlaksana 3 kali dari target 10 kali

Jumlah peserta Bimtek Pemeriksaan

Kesehatan Haji

Terlaksana 2 jenis kegiatan dari 14

kegiatan

terlaksana 2 kali dari target 3 kali

(33)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

(34)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

(35)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

(36)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)

51,75%

merupakan

realisasi

keuangan

Tribulan I

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

1 Orientasi Manajemen

Terpadu Balita Sakit

(MTBS) bagi petugas

Jumlah peserta

Orientasi MTBS

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

ANAK BALITA

Pelatihan pendidikan

perawatan anak balita

31.510.850

-2 Rakor KIBBLA dan FMM

Frekuensi Rakor

KIBBLA dan FMM

PROGRAM PENINGKATAN

KESELAMATAN IBU

MELAHIRKAN ANAK

Peningkatan pelayanan

kesehatan ibu dan anak

114.997.501 75.750.000

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I

DINAS KESEHATAN

TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS/KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA

INDIKATOR

TARGET TAHUN

2017

TARGET

TRIWULAN I

TAHUN 2017

REALISASI TW

I

MEMENUHI TARGET

SUDAH/BELUM

FAKTOR

PENDUKUNG/

PENGHAMBAT

REKOMENDASI/ RENCANA

PERBAIKAN

Peningkatan Koordinasi dengan

Bidang, UPTD Kesehatan Kecamatan,

Fasyankes rujukan dan Lintas

program

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan dan

perilaku masyarakat untuk

hidup sehat

Persentase

Pencapaian SPM

kesehatan keluarga

100%

25%

Secara realisasi

keuangan sudah

memenuhi, namun

secara capaian sasaran

strategis belum

Koordinasi

antara

Dinkes

dan

BPJS

Kesehatan,

percepatan

penyusunan

pertanggungjawaban

kegiatan yang sudah

dilaksanakan

terlaksana 1 (satu) kali dari target 4

(empat) kali

terlaksana 1 (satu) kali dari target 2

(dua) kali

(50)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

3 Evaluasi Supervisi

Fasilitatif

Frekuensi

Evaluasi supervisi

fasilitatif

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

ANAK BALITA

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

3.250.000 1.750.000

Blitar, 12 April 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

Kegiatan sudah dilaksanakan dalam

proses pertanggungjawaban

NIP.19570824 198712 1 001

dr.NGESTI UTOMO

Pembina Utama Muda

(51)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

(52)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

(53)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

(54)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

12,00%

merupakan

realisasi

keuangan

Tribulan I

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

1 Pembayaran Premi

P-BID

Frekuensi

pembayaran

Premi P-BID

PROGRAM KEMITRAAN

PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

Kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat

3.838.769.800 911.114.400

2 Implementasi

SIMPUSTRONIK dan data

Kesehatan

Jumlah Dokumen

dan Sistem

Informasi yang

tersedia

PROGRAM KEBIJAKAN

DAN MANAJEMEN

PEMBANGUNAN

KESEHATAN

Pembangunan

manajemen

perencanaan dan

evaluasi bidang

kesehatan serta evaluasi

aplikasi SIK

112.388.500 3.861.300

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I

DINAS KESEHATAN

TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS/KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA

INDIKATOR

TARGET TAHUN

2017

TARGET

TRIWULAN I

TAHUN 2017

REALISASI TW

I

MEMENUHI TARGET

SUDAH/BELUM

FAKTOR

PENDUKUNG/

PENGHAMBAT

REKOMENDASI/ RENCANA

PERBAIKAN

Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan dan

perilaku masyarakat untuk

hidup sehat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

100%

0%

Secara realisasi

keuangan belum

memenuhi, secara

kebutuhan sudah

memenuhi

Peningkatan Koordinasi dengan

Bidang, UPTD Kesehatan Kecamatan,

Fasyankes rujukan dan Lintas

program

Terbayarkan klaim Untuk Tribulan I

Implementasi SIMPUSTRONIK di

UPTD Puskesmas Kecamatan,

tersedia Dokumen Profil Kesehatan

Kota Blitar

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

Koordinasi

antara

Dinkes

dan

BPJS

Kesehatan,

percepatan

penyusunan

pertanggungjawaban

kegiatan yang sudah

dilaksanakan

(68)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

4 Pelayanan luar gedung

pada event daerah

Frekuensi

Kegiatan Luar

gedung

PROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

Pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan

331.735.000,00 3.913.500

5 Pembayaran Klaim

Jaminan Kesehatan

daerah

Frekuensi

pembayaran

klaim

PROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

Pelayanan kesehatan

penduduk miskin di

puskesmas jaringannya

3.887.432.949,00 69.253.985

Blitar, 12 April 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

dr.NGESTI UTOMO

Pembina Utama Muda

NIP.19570824 198712 1 001

Terlaksananya P3K pada Event Kota

di Tribulan I

Terbayarkan klaim Jamkesda Non

Kuota

(69)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

(70)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

(71)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

(72)

NO

AKSI/KEGIATAN

PELAKSANAAN TW

JADWAL

I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DANA (Rp.)

REALISASI

ANGGARAN TW

I

PROGRES/ KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUT PUT

(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

Referensi

Dokumen terkait

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Keanekaragaman jenis serangga pada pertanian organik tanaman kedelai varietas unggul Baluran rendah yaitu 0,46,

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas

Jenis tanaman berperawakan rendah di pekarangan Kecamatan Teluknaga, Citeureup dan Pacet ( K = konstansi keterdapatan ) No. Cabe besar Pandan wangi Belitung Panglai Opiopogon

- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal

konsep yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep komputasi yang melibatkan beberapa konsep yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep komputasi yang melibatkan

Berdasarkan tingkat kepentingan suatu pengendalian terhadap Sistem Informasi Berbasis Komputer yang harus diupayakan oleh setiap perusahaan, maka penulis berminat untuk

Tugas akhir yang berjudul IDENTIFIKASI WATERMARK UANG KERTAS RUPIAH MENGGUNAKAN METODE KERNEL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (KPCA) ini disusun sebagai satu syarat

Kriteria standar manggis mutu ekspor meliputi warna kulit buah seragam dengan kelopak yang masih hijau dan segar, tidak rusak, bersih, bebas dari hama penyakit, tidak terkena