Triwulan IV
BAIK
1 Bimbingan Teknis Penyusunan SOP (Standar Operating
Procedure) Kesehatan 33.322.900
2 Pembayaran Premi P-BID 3.838.769.800
3 Implementasi SIMPUSTRONIK dan data Kesehatan 112.388.500
4 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 116.692.100,00
5 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 130.345.200,00
6 Pelayanan luar gedung pada event daerah 331.735.000,00
7 Pengadaan Alat Kesehatan 2.084.787.200,00
8 Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan daerah 3.887.432.949,00
Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
-Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku
masyarakat untuk hidup sehat Indeks Kepuasan Masyarakat BAIK -
-Jumlah peserta Bimtek
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan
TW I TW II
RENCANA AKSI TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KOTA BLITARTujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2017 Target
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
TW III TW IV
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN Evaluasi dan pengembangan standarkesehatan
Dana
Jumlah Dokumen dan Sistem Informasi yang tersedia
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Frekuensi
pembayaran Premi P-BID
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Frekuensi Kegiatan
Luar gedung PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
Frekuensi pembayaran klaim
PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT Pengadaan, peningkatan dan perbaikansarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Alat Kesehatan untuk FKTP Puskesmas Kec.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Frekuensi Kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Diklat
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA KESEHATAN Perencanaan dan Pendayagunaantenaga kesehatan Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK
PROGRAM OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan Obat Dan PerbekalanKesehatan Jumlah Jenis
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan
TW I TW II TW III TW IV Dana
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan
Triwulan IV
100%
1 Orientasi Manajemen
Terpadu Balita Sakit (MTBS) bagi petugas 31.510.850
2 Orientasi Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini
Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) bagi petugas 24.814.250
3 Evaluasi Supervisi Fasilitatif 3.250.000
4 Sinkronisasi dan Validasi
Kualitas Data KIA KB 3.250.000
5 Lomba Balita Sehat Kota Blitar 29.600.000
6 Pertemuan Audit Maternal Perinatal 30.615.000
7 Rakor KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan
Anak) dan FMM (Forum Masyarakat Madani) 114.997.501
8 Pemeriksaan papsmear 31.250.000
9 Kelas Ibu hamil 109.475.100
10 Rapat Koordinasi Lintas Sektor peningkatan kesehatan
usia lanjut 1.450.000
RENCANA AKSI TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KOTA BLITARTujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2017 Target
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku
masyarakat untuk hidup sehat 100% 25% 50%
TW I TW II TW III TW IV Jumlah Peserta SDIDTK Jumlah peserta Orientasi MTBS Frekuensi rapat
Koordinasi Pelayanan pemeliharaan kesehatan Frekuensi Kelas Ibu
Hamil Peningkatan pelayanan kesehatan ibudan anak PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA Jumlah Peserta
Lomba Balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan Frekuensi
Sinkronisasi dan Validasi
Kualitas Data KIA KB
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Persentase Pencapaian SPM kesehatan
keluarga
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
Frekuensi Evaluasi
supervisi fasilitatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan pendidikan perawatan anak balita
75%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
Pelatihan pendidikan perawatan anak balita
Kegiatan Dana
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak Frekuensi Pertemuan AMP Frekuensi Rakor KIBBLA dan FMM Jumlah sasaran papsmeasr
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
TW I TW II TW III TW IV Kegiatan Dana
11 Pertemuan bibingan teknis kesehatan lansia 24.935.300
12 Pelacakan status gizi usia lanjut 15.781.500
NIP.19570824 198712 1 001 Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda
Pelayanan pemeliharaan kesehatan Frekuensi Pelacakan
Status Gizi USILA
Triwulan IV
100
1 Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS 293.875.500
2 Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan
Tuberkolosis 71.026.000
3 Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan
Kusta 12.887.500
4 Gertak Gugah PSN 10.651.000
5 Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Haji 10.635.000
RENCANA AKSI TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KOTA BLITARTujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2017 Target
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Kegiatan Dana
TW I TW II TW III TW IV
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat
100
25 50 75
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
Persentase pencapaian SPM Pencegahan & Pengendalian Penyakit
Frekuensi Kegiatan pencegahan dan Penanggulangan penyakit Endemik/epidemik (10 kali) Frekuensi Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan Tuberkolosis (11 kali)
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Frekuensi Rakor Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS (21 kali) PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
Frekuensi Bimtek pemeriksaan kesehatan haji bagi petugas kesehatan
PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT Peningkatan Surveillance EpidemiologiDan Penanggulangan Wabah Frekuensi Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan Kusta PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular
Kegiatan Dana TW I TW II TW III TW IV
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
6 Penguatan Sistem kewaspadaan Dini bagi petugas
surveilans RS dan Puskesmas 2.640.000
7 Pertemuan Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan
Penanggulangan Wabah 128.391.200
8 Gerakan masyarakat peduli sehat cegah PTM 102.126.000,00
9 Pertemuan Peningkatan Imunisasi 158.066.700,00
10 Advokasi dan Sosialisasi Lintas Sektor 4.980.000,00
11 Bimtek Imunisasi bagi Petugas kesehatan 1.830.000,00
12 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Pembantu
Pakunden oleh Psikiater (MOU) 13.241.000,00
13 Pendataan Ulang ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) 14.484.000,00
Jumlah peserta Penguatan Sistem kewaspadaan Dini bagi petugas surveilans RS dan Puskesmas Frekuensi Pertemuan Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT Peningkatan Surveillance EpidemiologiDan Penanggulangan Wabah
PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT Peningkatan Surveillance EpidemiologiDan Penanggulangan Wabah
Frekuensi Kegiatan Gerakan masyarakat peduli sehat cegah PTM
PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakit tidak menular
PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT Peningkatan Imunisasi Jumlah jenis Pertemuan Peningkatan Imunisasi Frekuensi Advokasi dan Sosialisasi Lintas Sektor Jumlah Peserta Bimtek Imunisasi bagi Petugas kesehatan Frekuensi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Pembantu Pakunden oleh Psikiater (MOU)
Peningkatan kesehatan masyarakat
Frekuensi Pendataan Ulang ODGJ (Orang dengan gangguan
Kegiatan Dana TW I TW II TW III TW IV
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
14 Pembinaan kesehatan Indra fungsional gigi dan mulut 5.803.500,00
15 Rapat Koordinasi Pokja penanganan kesehatan jiwa 3.760.500,00
UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul 20.100.000
16 Bulan Imunisasi Anak Sekolah
UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo 2.925.000
17 Bulan Imunisasi Anak Sekolah
UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan 7.481.500
18 Bulan Imunisasi Anak Sekolah
Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001 Frekuensi Rapat Koordinasi Pokja penanganan kesehatan jiwa Frekuensi Pembinaan kesehatan Indra fungsional gigi dan mulut
Frekuensi
Pelaksanaan BIAS (1 kali)
PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT Peningkatan Imunisasi
Frekuensi
Pelaksanaan BIAS (1 kali)
PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT Peningkatan Imunisasi Frekuensi
Pelaksanaan BIAS (1
kali) PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT Peningkatan Imunisasi
Triwulan IV
Persentase tatanan Rumah Tangga sehat
56%
DINAS KESEHATAN
1 Peringatan Hari Kesehatan Nasional 189.175.800
2 Pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat) dan Desa Siaga 979.338.000
3 Peningkatan kapasitas kader, SDM Kesehatan
kesehatan, kader SBH 163.914.400
4 Pembinaan Pengembangan Lingkungan Sehat 151.864.200
5 Pengadaan alat Lab. lingkungan 400.000.000
6 Rakor Deklarasi ODF (Open Defecation Free) 316.580.900
7 Pengawasan Keamanan Pangan oleh Tim 120.000.000
RENCANA AKSI TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KOTA BLITARTujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2017 Target
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Kegiatan Dana
TW I TW II TW III TW IV
Verifikasi Kota Sehat
Tingkat Nasional Pengkajian pengembangan lingkungansehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan
Frekuensi Pembinaan UKBM dan Desa Siaga (9 kali)
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat
56%
5% 30% 40%
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
Pengembangan laboratorium kesehatan
Frekuensi kegiatan Deklarasi ODF (2 kali) Penyehatan Lingkungan Penambahan peralatan Laboratorium (3 jenis)
Peningkatan pengawasan keamanan PROGRAM PENGAWASAN DAN
Pengawasan 2 kali Frekuensi kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan (20 kali)
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Pelaksanaan HKN
tahun 2017
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Kegiatan Dana TW I TW II TW III TW IV
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
2 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 26.512.000
3 Pembinaan, Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi
lingkungan 45.603.800
UPTD PUSKESMAS KEC.SUKOREJO
1 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 26.187.500
2 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 13.165.500
3 Pembinaan, Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi
lingkungan 18.778.200
UPTD PUSKESMAS KEC.SANANWETAN
1 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 26.187.500
2 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 13.165.500
3 Pembinaan, Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi
lingkungan 18.778.200
NIP.19570824 198712 1 001 Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Jumlah jenis Pembinaan UKBM (2 jenis kegiatan) Jumlah jenis kegiatan (7 kali) Jumlah jenis Penyuluhan kesehatan (5 jenis)
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan
PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT Penyehatan Lingkungan
Frekuensi
Pembinaan UKBM (4 kali)
Jumlah jenis
kegiatan (7 kali) Penyehatan Lingkungan
Jumlah jenis Penyuluhan kesehatan (3 jenis)
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan
Frekuensi
Pembinaan UKBM (4 kali)
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan
Jumlah jenis
kegiatan (7 kali) PROGRAM PENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT Penyehatan Lingkungan
Kegiatan Dana TW I TW II TW III TW IV
Kegiatan Dana TW I TW II TW III TW IV
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
Triwulan IV Prevalensi Gizi Stunting
11,20%
1. Rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan KEP,anemia gizi besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro lainnya
1.720.000
2. Bimbingan teknis penanggulangan KEP,anemia gizi besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro
lainnyaenanggulangan KEP,anemia gizi
besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro lainnya
26.921.150
3. Pemantauan status gizi (PSG) balita dan garam
beryodium tingkat rumah tangga 10.431.500
4. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin KEP, GAKY, Vitamin A, dan kekurangan Gizi Mikro lainnya (UPTD Puskesmas Kecamatan)
43.860.000
5. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Pemulihan, Penyuluhan dan Penyakit Kronis, MP-ASI Gakin (UPTD Puskesmas Kecamatan)
563.041.750
6. Pemberian PMT-AS 524.550.000
Blitar, 16 Januari 2017
RENCANA AKSI TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2017 Target
Triwulan I Triwulan II Triwulan III 11,20%
13% 12% 11,50%
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
TW I TW II TW III TW IV Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku
masyarakat untuk hidup sehat
Frekuensi Rapat Koordinasi Frekuensi Bimbingan Teknis Jumlah sasaran Posyandu
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Jumlah sasaran PMT
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Jumlah sasaran PMT-AS TK/RA/PAUD Jumlah sasaran PMT
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT Penanggulangan kurang energi Protein(KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT Penanggulangan kurang energi Protein(KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
TW I TW II TW III TW IV Kegiatan Dana
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program
TW I TW II TW III TW IV Kegiatan Dana