• Tidak ada hasil yang ditemukan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "INDIKATOR KINERJA INDIVIDU"

Copied!
37
0
0

Teks penuh

(1)

JABATAN : KEPALA DINAS KESEHATAN ESSELON : II

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 2 4 130 4.3 26% 58% 38%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA 3

Angka Kematian Ibu (AKI)

Persentase CDR (Case Detection Rate) TBC Persentase angka kesakitan Penyakit Tidak Menular Angka Kematian Neonatal (AKN)

Persentase balita usia di bawah dua tahun (baduta) stunting Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung

Barat 1

(2)

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,418,213,168

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 5,200,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 30,700,000 APBD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

15,750,000

Rp APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 20,338,100 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 17,412,000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 82,567,800 APBD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8,736,400

Rp APBD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 3,960,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 46,513,200 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 124,142,000 APBD

Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Rp 9,728,000 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Rp 39,790,000 APBD

Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Masyarakat Rp 202,000,000 APBD

Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi Rp 30,240,000 APBD Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Rp 717,255,668 APBD Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi

Farmasi

Rp 63,880,000 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 492,282,850

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 55,058,850 APBD Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 376,064,000 APBD Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp 15,510,000 APBD Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 45,650,000 APBD

(3)

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 95,777,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp 10,000,000 APBD Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Rp 85,777,000 APBD

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

160,555,000 Rp

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp 1,000,000 APBD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Rp 1,510,000 APBD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Rp 3,120,000 APBD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp 3,895,000 APBD Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan SKPD

Rp 2,630,000 APBD

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 148,400,000 APBD

5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 3,408,042,649 DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan

Perbekalan Kesehatan

Rp 3,127,544,000 APBD Pengadaan dan Pengelolaan Obat, Vaksin,

Perbekalan Kesehatan dan Alkes

Rp 84,999,949 APBD Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan dan

Penyusunan Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat

Rp 36,170,800 APBD Pengawasan Makanan, Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non

Fisik)

Rp 159,327,900 APBD

6 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masyarakat Rp 12,335,101,800

Promosi Kesehatan Melalui Media Rp 77,957,000 APBD Peningkatan Manajemen Posyandu Rp 41,519,000 APBD Pengelolaan BOK dan Jamperasl (DAK Non Fisik) Rp 12,100,273,000 APBD Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan

Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga

Rp 95,352,800 APBD

(4)

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp 428,114,000

Peningkatan Pelayanan Imunisasi Rp 154,790,000 APBD Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan

wabah/KLB

Rp 34,790,000 APBD

Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC Rp 110,534,000 APBD Peningkatan Yankes Penyakit Menular Langsung Rp 58,000,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular

Vektor & Zoonosis

Rp 70,000,000 APBD

8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 31,021,587,493 Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha

masyarakat

Rp 48,203,100 APBD

Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD Rp 148,116,000 APBD Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Di bidang Kesehatan Rp 2,573,177,000 APBD

Reakreditasi Puskesmas Rp 798,572,700 APBD

Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil Rp 63,831,000 APBD Beasiswa Pendidikan Kedokteran Rp 609,220,000 APBD

Pelayanan Ambulan Hebat Rp 3,755,750,000 APBD

Penyusunan Profil Kesehatan Rp 55,730,900 APBD Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas

Rp 83,212,000 APBD

Pengelolaan JKN Rp 131,126,100 APBD

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di luar Kuota Rp 7,228,886,800 APBD

(5)

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET 9 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya

24,474,123,816.99 Rp

DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar. Rp 13,384,414,911.99 APBD DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas) Rp 9,072,003,455 APBD

DAK Pengendalian Penyakit Rp 1,503,058,050 APBD

Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Rp 454,647,600

Kaliberasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas Rp 59,999,800 APBD

10 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan & anak Rp 2,237,189,780 APBD Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Rp 33,681,000 APBD Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K)

Rp 192,129,000 APBD

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan Rp 1,607,542,250 APBD Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan

Bumil KEK.

Rp 72,226,000 APBD

DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi Rp 331,611,530 APBD

11 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp 278,194,000 APBD

Kawasan Tanpa Rokok Rp 49,519,000 APBD

Pelayanan Kesehatan Haji Rp 132,942,000 APBD

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining Pada Usia Produktif Rp 95,733,000 APBD Jumlah Anggaran Rp 76,349,181,556.99

(6)

JABATAN : SEKRETARIS

ESSELON : III

NO

KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR TARGET

1

2

3

4

1 Terkelolanya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat

waktu

100 %

2 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur

Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang

memadai

100%

Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal sesuai dengan aturan

60%

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi

60%

4 Meningkatnya disiplin pelaporan perencanaan dan keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang

akuntabel dan tepat waktu

100%

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dibuat dalam

1 Tahun

3 Dokumen

5 Tercapainya standar pelayanan kesehatan di puskesmas

Jumlah puskesmas terakreditasi

8 Puskesmas

Persentase kepesertaan JKN

90%

Persentase sarana layak operasional

60%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

(7)

NO

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

KET

1

2

3

4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,354,333,168

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5,200,000

APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

30,700,000

APBD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

15,750,000

APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

20,338,100

APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor

17,412,000

APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

82,567,800

APBD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8,736,400

APBD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3,960,000

APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman

46,513,200

APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

124,142,000

APBD

Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran

9,728,000

APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

39,790,000

APBD

Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Masyarakat

202,000,000

APBD

Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi

30,240,000

APBD

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

717,255,668

APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

492,282,850

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

55,058,850

APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

376,064,000

APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

15,510,000

APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

45,650,000

APBD

(8)

NO

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

KET

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

95,777,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

10,000,000

APBD

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

85,777,000

APBD

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan SKPD

160,555,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1,000,000

APBD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1,510,000

APBD

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

3,120,000

APBD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3,895,000

APBD

Penyusunan, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

2,630,000

APBD

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

148,400,000

APBD

5 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

3,321,339,900

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dibidang Kesehatan

2,573,177,000

APBD

Beasiswa Pendidikan Kedokteran

609,220,000

APBD

Penyusunan Profil Kesehatan

55,730,900

APBD

Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat

Puskesmas

83,212,000

APBD

JUMLAH

5,424,287,918

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAIJO, SKM, M.Kes

NIP. 19640902 198803 1 006

NIP. 19680810 199203 2 007

CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes

Liwa, Januari 2020

(9)

JABATAN : KASUBBAG PERENCANAAN DAN INFORMASI ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

1 Tercapainya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Jumlah Puskesmas dengan peningkatan fungsi pelayanan 4 puskesmas 2 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan 17 dokumen 3 Tersedianya beasiswa kedokteran bagi masyarakat yang lulus SNMPTN & SBMPTN Jumlah mahasiswa kedokteran yang menerima beasiswa 15 Orang

4 Tersusunnya profil kesehatan Jumlah dokumen profil 45 dokumen

5 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tingkat puskesmas

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tingkat puskesmas

2 dokumen

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 202,000,000

Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Masyarakat 202,000,000 APBD

2 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja & keuangan 2,630,000

Penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD 2,630,000 APBD

3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 748,162,900

Beasiswa Pendidikan Kedokteran 609,220,000 APBD Penyusunan Profil Kesehatan 55,730,900 APBD Peningkatan Sistem Perencanaan & Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat

Puskesmas

83,212,000 APBD

952,792,900

SEKRETARIS

CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KASUBBAG PERENCANAAN DAN INFORMASI

(10)

2 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja & keuangan 2,630,000

(11)

JABATAN : KASUBBAG KEUANGAN ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

1 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan 2 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan rapat, koordinasi dan pembinaan dalam daerah 12 bulan 3 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 Dokumen 4 Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran. 2 Dokumen 5 Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran. 12 Dokumen 6 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 7 Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 22 Orang

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163,932,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 124,142,000 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 39,790,000 APBD

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

157,925,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,000,000 APBD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1,510,000 APBD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3,120,000 APBD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3,895,000 APBD Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 148,400,000 APBD

321,857,000

SEKRETARIS

CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes

NIP. 19680810 199203 2 007 NIP. 19831125 200902 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

SITI NUR KHOTIJAH, SE, MM JUMLAH

Liwa, Januari 2020

(12)

JABATAN : KASUBBAG HUKUM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

Jumlah Surat Masuk 1279 Surat Jumlah surat Keluar 1186 Surat Jumlah Rekening Telepon 1 Rekening Jumlah Rekening Listrik 4 Rekening Jumlah Rekening Air 1 Rekening Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 20 Motor Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya 8 Mobil Jumlah Truck yang dibayar pajaknya 1 Mobil Jumlah Tenaga Kebersihan 2 Orang Jumlah Jenis Alat Kebersihan 17 Jenis 5 Tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan 23 Jenis Jumlah jenis cetakan 7 Jenis Jumlah jenis penggandaan 2 Jenis 7 Tersedianya komponen listrik instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah dan jenis komponen listrik 9 Jenis 8 Terlaksananya Pameran Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Pameran 1 kali 9 Tersedianya media massa harian Jumlah media massa harian yang berlangganan. 4 SKHU 10 Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Jumlah penyediaan Makan Minum Rapat 12 Bulan 11 Tersedianya biaya pembayaran internet Jumlah rekening internet 4 Rekening 12 Terpeliharanya gedung kantor Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan 6 Gedung

Jumlah motor yang dipelihara 20 Motor Jumlah minibus yang dipelihara 8 Mobil Jumlah truck yang dipelihara 1 Mobil Jumlah Genset yang dipelihara 1 Unit Jumlah komputer yang dipelihara 9 Unit Jumlah Printer yang dipelihara 5 Unit 15 Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 8 Jenis 16 Terlaksananya SDM Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah aparatur Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

2 Orang 17 Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga kesehatan teladan yang terpilih 5 Orang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Terpeliharanya kendaraan dinas

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 3 2 1 14 13 6 4

(13)

Jumlah tenaga medis 17 Orang

Jumlah tenaga Bidan 30 Orang

Jumlah tenaga kesehatan lainnya 55 Orang Jumlah Puskesmas yang mendapatkan operasional dan

pemeliharaan

15 Puskesmas Jumlah Puskesmas Pembantu yang mendapatkan

operasional dan pemeliharaan

38 Pustu Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu

Meningkatnya SDM kesehatan di Puskesmas

19 18

(14)

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 988,401,168

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,200,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30,700,000 APBD Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

15,750,000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20,338,100 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,412,000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82,567,800 APBD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8,736,400 APBD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3,960,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman 46,513,200 APBD

Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 9,728,000 APBD Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi 30,240,000 APBD Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 717,255,668 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 492,282,850

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55,058,850 APBD Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 376,064,000 APBD Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15,510,000 APBD Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 45,650,000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95,777,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,000,000 APBD Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 85,777,000 APBD

4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2,573,177,000

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dibidang Kesehatan 2,573,177,000 APBD

4,149,638,018

SEKRETARIS

CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes

NIP. 19680810 199203 2 007 NIP. 19850907 201001 2 007

KASUBBAG HUKUM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN JUMLAH

Liwa, Januari 2020

(15)

JABATAN : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

ESSELON : III

NO

KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR TARGET

1

2

3

4

Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS

60%

Persentase Rumah tangga yang telah melaksanakan

STBM

60%

Jumlah Pekon deklarasi ODF

45 Pekon

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Meningkatnya promosi, kesehatan lingkungan dan peran serta

masyarakat

(16)

NO

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

KET

1

2

3

4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

12,239,749,000

Promosi Kesehatan Melalui Media

77,957,000

APBD

Peningkatan Manajemen Posyandu

41,519,000

APBD

Pengelolaan BOK dan Jamperasl (DAK Non Fisik)

12,100,273,000

APBD

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

20,000,000

APBD

2 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

2,237,189,780

APBD

Audit Maternal dan Perinatal (AMP)

33,681,000

APBD

Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K)

192,129,000

APBD

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan

1,607,542,250

APBD

Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan

Bumil KEK

72,226,000

APBD

DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi

331,611,530

APBD

14,476,938,780

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAIJO, SKM, M.Kes

NIP. 19640902 198803 1 006

NIP. 19800123 200604 2 008

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

(17)

JABATAN : KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

Tertanggulanginya kasus gizi buruk bagi Balita KEP dan Bumil KEK Jumlah Bumil KEK yang mendapatkan makanan tambahan

5 kasus balita KEP dan 10 Kasus Bumil KEK Jumlah Posyandu yang diskrining 261 Posyandu Jumlah remaja putri yang mendapat tablet Fe di Sekolah 4000 orang Persentase ketersediaan Fe untuk ibu hamil 100 % Persentase ketersediaan vitamin A untuk bayi, balita dan

bufas

100 % Persentase ketersediaan Fe untuk remaja putri 100 % Persentase ketersediaan Mineral Mix untuk Kasus Gizi

Buruk

100 % 3 Terlaksananya audit maternal dan perinatal Frekuensi AMP dalam 1 Tahun 100 % Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Sosialisasi P4K 3 Kec Jumlah Bingkisan Bayi Baru Lahir 500 paket

5 Jumlah Rumah Tunggu

Kelahiran (RTK)

15 Sarana Jumlah Sasaran Ibu Hamil terlayani Jampersal 300 Bumil 2 Terpenuhinya obat gizi untuk pencegahan stunting

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1

Terlaksananya intervensi kasus stunting/wasting

4 Terlaksananya sosialisasi P4K

(18)

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2,237,189,780 APBD Audit Maternal dan Perinatal (AMP) 33,681,000 APBD Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K)

192,129,000 APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan 1,607,542,250 APBD Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan

Bumil KEK.

72,226,000 APBD DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi 331,611,530 APBD

2,237,189,780

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

ERNA YANTI, S. Farm, Apt, MPH

NIP. 19800123 200604 2 008

Ns. NURITA YULIA, S.Kep

NIP. 19780727 200902 2 001

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

(19)

JABATAN : KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

ESSELON : IV

NO

KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR TARGET

1

2

3

4

1 Terlaksananya pemicuan dan terbentuknya desa STBM

Jumlah pekon deklarasi ODF

15 Pekon

NO

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

KET

1

2

3

4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

20,000,000

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

20,000,000

APBD

20,000,000

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

ERNA YANTI, S. Farm, Apt, MPH

NIP. 19800123 200604 2 008

DARWIN SETIAWAN, SKM

NIP. 19760904 200501 1 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN

KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

(20)

JABATAN : KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

Jumlah media cetak untuk promosi 4 Media Jumlah Frekuensi spot radio untuk promosi kesehatan 200 Kali Jumlah kader yang dilatih 75 Orang Jumlah pengelola posyandu dilatih 75 Orang Jumlah paket APE (Alat Permainan Edukatif) 87 Paket 3 Terlaksananya upaya promotif dan preventif di semua puskesmas Jumlah puskesmas melaksanakan upaya promotif dan

preventif

15 Puskesmas

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 12,219,749,000

Promosi Kesehatan Melalui Media 77,957,000 APBD Peningkatan Manajemen Posyandu 41,519,000 APBD Pengelolaan BOK dan Jamperasl (DAK Non Fisik) 12,100,273,000 APBD

12,219,749,000

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

ERNA YANTI, S. Farm, Apt, MPH

NIP. 19800123 200604 2 008 NIP. 19830713 200902 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1 Terlaksananya Promosi Kesehatan melalui Media 2 Meningkatnya pengetahuan kader posyandu

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(21)

JABATAN : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN ESSELON : III

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu Persentase jumlah obat dan vaksin essensial 90% Persentase obat di sarana kefarmasian yang memenuhi

syarat 100%

Persentase tingkat keamanan makanan yang aman 95% 2 Tercapainya standar pelayanan kesehatan di puskesmas Jumlah puskesmas terakreditasi 8 Puskesmas

Persentase kepesertaan JKN 90% Persentase puskesmas dengan sarana dan prasarana

yang lengkap sesuai standar 100% Jumlah puskesmas dengan alat kesehatan yang lengkap

sesuai standar 15 Puskesmas

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1

Meningkatnya pengawasan obat dan makanan

(22)

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,408,042,649

DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

3,127,544,000 APBD Pengadaan dan Pengelolaan Obat, Vaksin,

Perbekalan Kesehatan dan Alkes

84,999,949 APBD Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan dan Penyusunan

Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat

36,170,800 APBD Pengawasan Makanan, Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik) 159,327,900 APBD

2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 48,203,100

Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat 48,203,100 APBD

3 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

22,971,065,767

DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar. 13,384,414,912 APBD DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas) 9,072,003,455 APBD Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

454,647,600

Kaliberasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas 59,999,800 APBD

26,379,108,416

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAIJO, SKM, M.Kes

NIP. 19640902 198803 1 006 NIP. 19791126 201001 1 003

ENDIYAWAN F, ST JUMLAH

Liwa, Januari 2020

(23)

JABATAN : KEPALA SEKSI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

1 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia 1 Paket 2 Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di

Puskesmas

90% 3 Terlaksananya pelatihan pengelola obat dan perbekes yang sesuai

standar dan tersusunnya formularium obat puskesmas

Jumlah petugas pengelola obat dilatih 54 Orang Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa 260 sampel Persentase sampel diperiksa memenuhi syarat 95% 5 Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi

pemilik/penanggungjawab IRTP

Jumlah pemilik/penanggungjawab IRTP yang memiliki sertifikat PKP

20 Orang 6 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di IRTP Jumlah sarana IRTP dibina dan diawasi 40 Sarana

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,408,042,649

DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

3,127,544,000 APBD Pengadaan dan Pengelolaan Obat, Vaksin,

Perbekalan Kesehatan dan Alkes

84,999,949 APBD Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan dan

Penyusunan Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat

36,170,800 APBD Pengawasan Makanan, Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non

Fisik)

159,327,900 APBD

3,408,042,649

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

ENDIYAWAN F, ST

NIP. 19791126 201001 1 003 NIP. 19860826 201001 2 002 Terlaksananya pengawasan obat dan makanan

4

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA SEKSI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN

(24)

JABATAN : KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

1 Terlaksananya kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas Jumlah Puskesmas yang mendapatkan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan kesehatan.

3 Puskesmas

2 Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana dan

prasarana

15 Puskesmas Jumlah puskesmas yang terpenuhi alat kesehatan 6 Puskesmas Jumlah Peningkatan PKM Non Rawat Inap Menjadi

PKM Rawat Inap

15 Puskesmas 3 Terlaksananya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan.

1 Puskesmas 4 Terlaksananya Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas dan jaringannya

Jumlah Puskesmas dan Pustu yang di perbaiki sarana dan prasarana

3

Puskesmas dan 9 Pustu

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 1 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

22,971,065,767

DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar. 13,384,414,912 APBD DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas) 9,072,003,455 APBD Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya

454,647,600

Kaliberasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas 59,999,800 APBD

22,971,065,767

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

ENDIYAWAN F, ST

NIP. 19791126 201001 1 003 NIP. 19891213 201101 1 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN

(25)

JABATAN : KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

Tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek 55 Orang Sarana kesehatan yang memiliki ijin 20 Sarana Usaha masyarakat yang memiliki ijin 15

Kelompok

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 48,203,100

Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat

48,203,100 APBD

48,203,100

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

ENDIYAWAN F, ST

NIP. 19791126 201001 1 003 NIP. 19841202 201001 2 015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

TINA MARDIYANA, SKM

Meningkatnya tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat yang memiliki ijin

(26)

JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN ESSELON : III

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS 60% Persentase Rumah tangga yang telah melaksanakan STBM 60% Jumlah Pekon deklarasi ODF 45 Pekon Tercapainya standar pelayanan kesehatan di puskesmas Jumlah puskesmas terakreditasi 7 Puskesmas

Persentase kepesertaan JKN 90%

Persentase sarana layak operasional 60%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Meningkatnya promosi, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat

2 1

(27)

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 95,352,800

Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga

95,352,800 APBD

2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 27,652,044,493

Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD 148,116,000 APBD Reakreditasi Puskesmas 798,572,700 APBD Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil 63,831,000 APBD Pelayanan Ambulan Hebat 3,755,750,000 APBD Pengelolaan JKN 131,126,100 APBD Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di luar Kuota 7,228,886,800 APBD Pelayanan JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi) 15,525,761,893 APBD

27,747,397,293

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAIJO, SKM, M.Kes

NIP. 19640902 198803 1 006 NIP. 19690401 199403 1 006

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

(28)

JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

1 Terlayaninya kesehatan pada poskotis dan kegiatan P3K Jumlah pelayanan kesehatan situasi khusus 15 Kecamatan 2 Meningkatnya fungsi pengelolaan pelayanan dan keuangan Puskesmas

secara mandiri

Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian BLUD 15 Puskesmas 3 Terlaksananya penilaian akreditasi ulang UPT Puskesmas Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ulang 7 Puskesmas

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,010,519,700

Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD 148,116,000 APBD Reakreditasi Puskesmas 798,572,700 APBD Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil 63,831,000 APBD

1,010,519,700

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

RUSPAN ALI, SKM

NIP. 19690401 199403 1 006 NIP. 19890909 201101 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

(29)

JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

Jumlah Pegawai yang diterima (Tenaga Kesehatan) 15 Orang Jumlah Pegawai yang diterima (Tim Monitoring) 0 Orang Jumlah Pegawai yang diterima (Sopir) 10 Orang Jumlah peserta yang mengikuti simulasi 30 Orang Jumlah perlengkapan ambulan hebat 5 Paket Jumlah operasional ambulan hebat 15 Kec

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3,755,750,000

Pelayanan Ambulan Hebat 3,755,750,000 APBD

3,755,750,000

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

RUSPAN ALI, SKM

NIP. 19690401 199403 1 006 NIP. 19690504 199203 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

YATINO, SP

(30)

JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

Jumlah pekon dengan pengembangan tanaman berkhasiat obat keluarga

15 Pekon Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan

tradisional

100% 2 Terlaksananya operasional Tim JKN Kabupaten dan Puskesmas Frekuensi kegiatan P-Care 1 Kali

Tersedianya biaya upaya kesehatan perorangan dalam dan luar gedung Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana Kapitasi JKN 15 Puskesmas Tersedianya biaya klaim pelayanan persalinan, rawat inap dan rujukan Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana Non Kapitasi JKN 15 Puskesmas 4 Tersedianya jaminan kesehatan untuk penduduk miskin di luar kuota PBI Pusat Jumlah peserta PBI Daerah 14028 Orang

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 95,352,800

Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga

95,352,800 APBD

2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 22,885,774,793

Pengelolaan JKN 131,126,100 APBD Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di luar Kuota 7,228,886,800 APBD Pelayanan JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi) 15,525,761,893 APBD

22,981,127,593

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

RUSPAN ALI, SKM

NIP. 19690401 199403 1 006 NIP. 19750727 199803 1 003

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

LESTARI CLEOPATRA, SKM

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

1 Terlaksananya Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga

(31)

JABATAN : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ESSELON : III

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

1 Persentase puskesmas dengan sarana dan prasarana

yang lengkap sesuai standar

100% Jumlah puskesmas dengan alat kesehatan yang lengkap

sesuai standar

15 Puskesmas 2 Terselenggaranya upaya pencegahan dan penatalaksanaan penyakit menular Persentase menurunnya angka kesakitan 15%

Persentase penanganan KLB sesuai standar 100% 3 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Persentase Penurunan penderita Hipertensi 37%

Persentase penurunan penderita Diabetes Mellitus 9% Terpenuhinya kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan di

puskesmas

(32)

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 428,114,000

Peningkatan Pelayanan Imunisasi 154,790,000 APBD Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah/KLB 34,790,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC 110,534,000 APBD Peningkatan Yankes Penyakit Menular Langsung 58,000,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular Vektor & Zoonosis 70,000,000 APBD

2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1,503,058,050

DAK Pengendalian Penyakit 1,503,058,050 APBD

3 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 278,194,000 APBD Kawasan Tanpa Rokok 49,519,000 APBD Pelayanan Kesehatan Haji 132,942,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining Pada Usia Produktif 95,733,000 APBD

2,209,366,050

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAIJO, SKM, M.Kes

NIP. 19640902 198803 1 006

IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt

NIP. 19860831 201001 2 007

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

(33)

JABATAN : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

1 Terdeteksinya penderita TBC Jumlah petugas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi TBC

50 Orang Jumlah pasien TBC yang mendapat PMT 200 Orang 2 Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular langsung Petugas mengikuti evaluasi dan validasi data program 45 Orang

Terdeteksinya penderita HIV/AIDS Jumlah puskesmas melayani pemeriksaan/skrining HIV dan Hepatitis

15 Puskesmas Jumlah petugas yang mengikuti kegiatan evaluasi program

pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis

50 Orang

Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J)

80 Sekolah

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 238,534,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC 110,534,000 APBD Peningkatan Yankes Penyakit Menular Langsung 58,000,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular

Vektor & Zoonosis

70,000,000 APBD

238,534,000

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt

NIP. 19860831 201001 2 007

ARI SUNARTO, S.Farm, Apt

NIP. 19861225 2010010 1 006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

3 Terdeteksinya penderita DBD, Malaria, Rabies dan Filariasis

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

(34)

JABATAN : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

Jumlah petugas mengikuti evalusi program KTR 30 Orang Jumlah puskesmas yang melaksanakan KTR 15

Puskesmas Jumlah terbentukan pekon/desa KTR 3 Pekon Jumlah petugas mengikuti pertemuan pelayanan Haji 15 Orang Jumlah CJHI yang mendapatkan sosialisasi 600 Orang Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan

kapasitas tenaga kesehatan

30 Orang Jumlah puskesmas melaksanakan skrining penderita Diabetes Melitus 15

Puskesmas Jumlah puskesmas melaksanakan skrining penderita Hipertensi 15

Puskesmas Jumlah puskesmas melaksanakan deteksi dini kanker 15

Puskesmas Jumlah puskesmas mendapatkan logistik 15 Posbindu Jumlah posbindu yang terbentuk 7 Posbindu

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 278,194,000 APBD Kawasan Tanpa Rokok 49,519,000 APBD Pelayanan Kesehatan Haji 132,942,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining Pada Usia Produktif 95,733,000 APBD

278,194,000

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt

NIP. 19860831 201001 2 007 NIP. 19740210 199402 1 001 Terlaksananya pelayanan kesehatan calon jemaah haji

3

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN

UDOYO, SKM

DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Terlaksananya KTR 1

2

(35)

JABATAN : KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

Jumlah pekon dengan Universal Child Immunization 136 pekon Jumlah petugas yg mengikuti pertemuan persiapan BIAS 30 orang Jumlah SD/MI yang dapat pelayanan BIAS 242 sekolah

Jumlah WUS dapat Td 5.392 orang

Konsultasi & koordinasi 7 kali Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 45 kali Jumlah puskesmas melaksanakan pelacakan kasus potensi KLB 15

Puskesmas Jumlah laporan SKDR yang dilaksanakan puskesmas 52 laporan mingguan

12 laporan bulanan Jumlah peserta mengikuti peningkatan kapasitas surveillans 30 Orang Konsultasi & koordinasi kegiatan 3 kali Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 10 kali Puskesmas yang mendapatkan medical transport box 13 puskesmas Jumlah Refrigerator Vaksin VAR/SAR 3 unit Puskesmas mendapat peralatan pendukung pemeriksaan penyakit

menular

15 puskesmas Puskesmas mendapatkan Posbindu Kit 15 puskesmas

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1 Meningkatnya pelayanan imunisasi

2 Terlaksananya pelacakan kasus yang berpotensi KLB

(36)

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 189,580,000

Peningkatan Pelayanan Imunisasi 154,790,000 APBD Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah/KLB 34,790,000 APBD

2 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1,503,058,050

DAK Penugasan Pengendalian Penyakit 1,503,058,050 APBD

1,692,638,050

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt

NIP. 19860831 201001 2 007 NIP. 19830711 200501 2 004

TIKA MEGI FITRIANINGSIH, S.Kep JUMLAH

Liwa, Januari 2020

(37)

JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI KABUPATEN

ESSELON : IV

NO

KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR TARGET

1

2

3

4

1 Terlaksananya operasional IFK

Jumlah waktu/periode operasional dan pemeliharaan IFK

setiap tahunnya

12 Bulan

f

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

KET

1

2

3

4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1

Program Pelayanan administrasi perkantoran

63,880,000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi

63,880,000.00

APBD

63,880,000

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAIJO, SKM, M.Kes

NIP. 19640902 198803 1 006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NIP. 19891213 201101 1 004

JUMLAH

Liwa, Januari 2020

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

INSTALASI FARMASI KABUPATEN

Referensi

Dokumen terkait

70% Program standarisasi pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 113,547,250 Pembinaan upaya kesehatan dasar Presentase puskesmas

g Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Evaluasi Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan;dan. h Melaksanakan tugas

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya. FUNGSI

 Jumlah dokumen pelaporan serta dokumentasi kegiatan pelaksanaan kegiatan pengembangan organisai, pemusatan atlet serta pengiriman atlet untuk mengikuti kejuaraan..  Data

TUGAS : Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

11) menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;.. 12) melakukan monitoring dan

Tugas : membantu Inspektur dalam melaksanakan penyusunan program, urusan keuangan, umum, kepegawaian,evaluasi dan pelaporan sebagai fungsi penunjang pengawasan sesuai ketentuan

i. Melaksakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan. SASARAN