JABATAN : KEPALA DINAS KESEHATAN ESSELON : II
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 4 130 4.3 26% 58% 38%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INDIKATOR KINERJA 3
Angka Kematian Ibu (AKI)
Persentase CDR (Case Detection Rate) TBC Persentase angka kesakitan Penyakit Tidak Menular Angka Kematian Neonatal (AKN)
Persentase balita usia di bawah dua tahun (baduta) stunting Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung
Barat 1
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,418,213,168
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 5,200,000 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 30,700,000 APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
15,750,000
Rp APBD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 20,338,100 APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 17,412,000 APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 82,567,800 APBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8,736,400
Rp APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 3,960,000 APBD
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 46,513,200 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 124,142,000 APBD
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Rp 9,728,000 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Rp 39,790,000 APBD
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Masyarakat Rp 202,000,000 APBD
Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi Rp 30,240,000 APBD Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Rp 717,255,668 APBD Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi
Farmasi
Rp 63,880,000 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 492,282,850
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 55,058,850 APBD Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 376,064,000 APBD Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp 15,510,000 APBD Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 45,650,000 APBD
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 95,777,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp 10,000,000 APBD Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Rp 85,777,000 APBD
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
160,555,000 Rp
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp 1,000,000 APBD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Rp 1,510,000 APBD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Rp 3,120,000 APBD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp 3,895,000 APBD Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen
Perencanaan SKPD
Rp 2,630,000 APBD
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 148,400,000 APBD
5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 3,408,042,649 DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan
Perbekalan Kesehatan
Rp 3,127,544,000 APBD Pengadaan dan Pengelolaan Obat, Vaksin,
Perbekalan Kesehatan dan Alkes
Rp 84,999,949 APBD Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan dan
Penyusunan Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat
Rp 36,170,800 APBD Pengawasan Makanan, Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non
Fisik)
Rp 159,327,900 APBD
6 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masyarakat Rp 12,335,101,800
Promosi Kesehatan Melalui Media Rp 77,957,000 APBD Peningkatan Manajemen Posyandu Rp 41,519,000 APBD Pengelolaan BOK dan Jamperasl (DAK Non Fisik) Rp 12,100,273,000 APBD Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan
Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga
Rp 95,352,800 APBD
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp 428,114,000
Peningkatan Pelayanan Imunisasi Rp 154,790,000 APBD Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan
wabah/KLB
Rp 34,790,000 APBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC Rp 110,534,000 APBD Peningkatan Yankes Penyakit Menular Langsung Rp 58,000,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular
Vektor & Zoonosis
Rp 70,000,000 APBD
8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 31,021,587,493 Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha
masyarakat
Rp 48,203,100 APBD
Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD Rp 148,116,000 APBD Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Di bidang Kesehatan Rp 2,573,177,000 APBD
Reakreditasi Puskesmas Rp 798,572,700 APBD
Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil Rp 63,831,000 APBD Beasiswa Pendidikan Kedokteran Rp 609,220,000 APBD
Pelayanan Ambulan Hebat Rp 3,755,750,000 APBD
Penyusunan Profil Kesehatan Rp 55,730,900 APBD Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas
Rp 83,212,000 APBD
Pengelolaan JKN Rp 131,126,100 APBD
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di luar Kuota Rp 7,228,886,800 APBD
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET 9 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
24,474,123,816.99 Rp
DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar. Rp 13,384,414,911.99 APBD DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas) Rp 9,072,003,455 APBD
DAK Pengendalian Penyakit Rp 1,503,058,050 APBD
Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Rp 454,647,600
Kaliberasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas Rp 59,999,800 APBD
10 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan & anak Rp 2,237,189,780 APBD Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Rp 33,681,000 APBD Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K)
Rp 192,129,000 APBD
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan Rp 1,607,542,250 APBD Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan
Bumil KEK.
Rp 72,226,000 APBD
DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi Rp 331,611,530 APBD
11 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp 278,194,000 APBD
Kawasan Tanpa Rokok Rp 49,519,000 APBD
Pelayanan Kesehatan Haji Rp 132,942,000 APBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining Pada Usia Produktif Rp 95,733,000 APBD Jumlah Anggaran Rp 76,349,181,556.99
JABATAN : SEKRETARIS
ESSELON : III
NO
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR TARGET
1
2
3
4
1 Terkelolanya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat
waktu
100 %
2 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang
memadai
100%
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
60%
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi
60%
4 Meningkatnya disiplin pelaporan perencanaan dan keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang
akuntabel dan tepat waktu
100%
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dibuat dalam
1 Tahun
3 Dokumen
5 Tercapainya standar pelayanan kesehatan di puskesmas
Jumlah puskesmas terakreditasi
8 Puskesmas
Persentase kepesertaan JKN
90%
Persentase sarana layak operasional
60%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
NO
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
KET
1
2
3
4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,354,333,168
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5,200,000
APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30,700,000
APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
15,750,000
APBD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20,338,100
APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor
17,412,000
APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
82,567,800
APBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8,736,400
APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3,960,000
APBD
Penyediaan Makanan dan Minuman
46,513,200
APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
124,142,000
APBD
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
9,728,000
APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
39,790,000
APBD
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Masyarakat
202,000,000
APBD
Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
30,240,000
APBD
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
717,255,668
APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
492,282,850
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
55,058,850
APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
376,064,000
APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15,510,000
APBD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
45,650,000
APBD
NO
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
KET
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
95,777,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
10,000,000
APBD
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
85,777,000
APBD
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
160,555,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1,000,000
APBD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1,510,000
APBD
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3,120,000
APBD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3,895,000
APBD
Penyusunan, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
2,630,000
APBD
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
148,400,000
APBD
5 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3,321,339,900
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dibidang Kesehatan
2,573,177,000
APBD
Beasiswa Pendidikan Kedokteran
609,220,000
APBD
Penyusunan Profil Kesehatan
55,730,900
APBD
Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat
Puskesmas
83,212,000
APBD
JUMLAH
5,424,287,918
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PAIJO, SKM, M.Kes
NIP. 19640902 198803 1 006
NIP. 19680810 199203 2 007
CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes
Liwa, Januari 2020
JABATAN : KASUBBAG PERENCANAAN DAN INFORMASI ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Tercapainya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Jumlah Puskesmas dengan peningkatan fungsi pelayanan 4 puskesmas 2 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan 17 dokumen 3 Tersedianya beasiswa kedokteran bagi masyarakat yang lulus SNMPTN & SBMPTN Jumlah mahasiswa kedokteran yang menerima beasiswa 15 Orang
4 Tersusunnya profil kesehatan Jumlah dokumen profil 45 dokumen
5 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tingkat puskesmas
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tingkat puskesmas
2 dokumen
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 202,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Masyarakat 202,000,000 APBD
2 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja & keuangan 2,630,000
Penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD 2,630,000 APBD
3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 748,162,900
Beasiswa Pendidikan Kedokteran 609,220,000 APBD Penyusunan Profil Kesehatan 55,730,900 APBD Peningkatan Sistem Perencanaan & Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat
Puskesmas
83,212,000 APBD
952,792,900
SEKRETARIS
CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KASUBBAG PERENCANAAN DAN INFORMASI
2 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja & keuangan 2,630,000
JABATAN : KASUBBAG KEUANGAN ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan 2 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan rapat, koordinasi dan pembinaan dalam daerah 12 bulan 3 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 Dokumen 4 Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran. 2 Dokumen 5 Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran. 12 Dokumen 6 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 7 Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 22 Orang
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163,932,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 124,142,000 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 39,790,000 APBD
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
157,925,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,000,000 APBD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1,510,000 APBD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3,120,000 APBD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3,895,000 APBD Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 148,400,000 APBD
321,857,000
SEKRETARIS
CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes
NIP. 19680810 199203 2 007 NIP. 19831125 200902 2 002
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SITI NUR KHOTIJAH, SE, MM JUMLAH
Liwa, Januari 2020
JABATAN : KASUBBAG HUKUM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
Jumlah Surat Masuk 1279 Surat Jumlah surat Keluar 1186 Surat Jumlah Rekening Telepon 1 Rekening Jumlah Rekening Listrik 4 Rekening Jumlah Rekening Air 1 Rekening Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 20 Motor Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya 8 Mobil Jumlah Truck yang dibayar pajaknya 1 Mobil Jumlah Tenaga Kebersihan 2 Orang Jumlah Jenis Alat Kebersihan 17 Jenis 5 Tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan 23 Jenis Jumlah jenis cetakan 7 Jenis Jumlah jenis penggandaan 2 Jenis 7 Tersedianya komponen listrik instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah dan jenis komponen listrik 9 Jenis 8 Terlaksananya Pameran Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Pameran 1 kali 9 Tersedianya media massa harian Jumlah media massa harian yang berlangganan. 4 SKHU 10 Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Jumlah penyediaan Makan Minum Rapat 12 Bulan 11 Tersedianya biaya pembayaran internet Jumlah rekening internet 4 Rekening 12 Terpeliharanya gedung kantor Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan 6 Gedung
Jumlah motor yang dipelihara 20 Motor Jumlah minibus yang dipelihara 8 Mobil Jumlah truck yang dipelihara 1 Mobil Jumlah Genset yang dipelihara 1 Unit Jumlah komputer yang dipelihara 9 Unit Jumlah Printer yang dipelihara 5 Unit 15 Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 8 Jenis 16 Terlaksananya SDM Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah aparatur Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 Orang 17 Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga kesehatan teladan yang terpilih 5 Orang
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Terpeliharanya kendaraan dinas
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 3 2 1 14 13 6 4
Jumlah tenaga medis 17 Orang
Jumlah tenaga Bidan 30 Orang
Jumlah tenaga kesehatan lainnya 55 Orang Jumlah Puskesmas yang mendapatkan operasional dan
pemeliharaan
15 Puskesmas Jumlah Puskesmas Pembantu yang mendapatkan
operasional dan pemeliharaan
38 Pustu Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu
Meningkatnya SDM kesehatan di Puskesmas
19 18
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 988,401,168
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,200,000 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30,700,000 APBD Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
15,750,000 APBD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20,338,100 APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,412,000 APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82,567,800 APBD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8,736,400 APBD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3,960,000 APBD
Penyediaan Makanan dan Minuman 46,513,200 APBD
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 9,728,000 APBD Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi 30,240,000 APBD Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 717,255,668 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 492,282,850
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55,058,850 APBD Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 376,064,000 APBD Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15,510,000 APBD Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 45,650,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95,777,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,000,000 APBD Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 85,777,000 APBD
4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2,573,177,000
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dibidang Kesehatan 2,573,177,000 APBD
4,149,638,018
SEKRETARIS
CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes
NIP. 19680810 199203 2 007 NIP. 19850907 201001 2 007
KASUBBAG HUKUM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN JUMLAH
Liwa, Januari 2020
JABATAN : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
ESSELON : III
NO
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR TARGET
1
2
3
4
Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS
60%
Persentase Rumah tangga yang telah melaksanakan
STBM
60%
Jumlah Pekon deklarasi ODF
45 Pekon
2 Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Meningkatnya promosi, kesehatan lingkungan dan peran serta
masyarakat
NO
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
KET
1
2
3
4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
12,239,749,000
Promosi Kesehatan Melalui Media
77,957,000
APBD
Peningkatan Manajemen Posyandu
41,519,000
APBD
Pengelolaan BOK dan Jamperasl (DAK Non Fisik)
12,100,273,000
APBD
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
20,000,000
APBD
2 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
2,237,189,780
APBD
Audit Maternal dan Perinatal (AMP)
33,681,000
APBD
Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K)
192,129,000
APBD
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan
1,607,542,250
APBD
Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan
Bumil KEK
72,226,000
APBD
DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi
331,611,530
APBD
14,476,938,780
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PAIJO, SKM, M.Kes
NIP. 19640902 198803 1 006
NIP. 19800123 200604 2 008
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
JABATAN : KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
Tertanggulanginya kasus gizi buruk bagi Balita KEP dan Bumil KEK Jumlah Bumil KEK yang mendapatkan makanan tambahan
5 kasus balita KEP dan 10 Kasus Bumil KEK Jumlah Posyandu yang diskrining 261 Posyandu Jumlah remaja putri yang mendapat tablet Fe di Sekolah 4000 orang Persentase ketersediaan Fe untuk ibu hamil 100 % Persentase ketersediaan vitamin A untuk bayi, balita dan
bufas
100 % Persentase ketersediaan Fe untuk remaja putri 100 % Persentase ketersediaan Mineral Mix untuk Kasus Gizi
Buruk
100 % 3 Terlaksananya audit maternal dan perinatal Frekuensi AMP dalam 1 Tahun 100 % Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Sosialisasi P4K 3 Kec Jumlah Bingkisan Bayi Baru Lahir 500 paket
5 Jumlah Rumah Tunggu
Kelahiran (RTK)
15 Sarana Jumlah Sasaran Ibu Hamil terlayani Jampersal 300 Bumil 2 Terpenuhinya obat gizi untuk pencegahan stunting
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1
Terlaksananya intervensi kasus stunting/wasting
4 Terlaksananya sosialisasi P4K
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2,237,189,780 APBD Audit Maternal dan Perinatal (AMP) 33,681,000 APBD Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K)
192,129,000 APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan 1,607,542,250 APBD Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan
Bumil KEK.
72,226,000 APBD DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi 331,611,530 APBD
2,237,189,780
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
ERNA YANTI, S. Farm, Apt, MPH
NIP. 19800123 200604 2 008
Ns. NURITA YULIA, S.Kep
NIP. 19780727 200902 2 001
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
JABATAN : KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
ESSELON : IV
NO
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR TARGET
1
2
3
4
1 Terlaksananya pemicuan dan terbentuknya desa STBM
Jumlah pekon deklarasi ODF
15 Pekon
NO
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
KET
1
2
3
4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
20,000,000
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
20,000,000
APBD
20,000,000
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
ERNA YANTI, S. Farm, Apt, MPH
NIP. 19800123 200604 2 008
DARWIN SETIAWAN, SKM
NIP. 19760904 200501 1 008
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN
KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
JABATAN : KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
Jumlah media cetak untuk promosi 4 Media Jumlah Frekuensi spot radio untuk promosi kesehatan 200 Kali Jumlah kader yang dilatih 75 Orang Jumlah pengelola posyandu dilatih 75 Orang Jumlah paket APE (Alat Permainan Edukatif) 87 Paket 3 Terlaksananya upaya promotif dan preventif di semua puskesmas Jumlah puskesmas melaksanakan upaya promotif dan
preventif
15 Puskesmas
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 12,219,749,000
Promosi Kesehatan Melalui Media 77,957,000 APBD Peningkatan Manajemen Posyandu 41,519,000 APBD Pengelolaan BOK dan Jamperasl (DAK Non Fisik) 12,100,273,000 APBD
12,219,749,000
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
ERNA YANTI, S. Farm, Apt, MPH
NIP. 19800123 200604 2 008 NIP. 19830713 200902 1 001
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1 Terlaksananya Promosi Kesehatan melalui Media 2 Meningkatnya pengetahuan kader posyandu
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
JABATAN : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN ESSELON : III
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu Persentase jumlah obat dan vaksin essensial 90% Persentase obat di sarana kefarmasian yang memenuhi
syarat 100%
Persentase tingkat keamanan makanan yang aman 95% 2 Tercapainya standar pelayanan kesehatan di puskesmas Jumlah puskesmas terakreditasi 8 Puskesmas
Persentase kepesertaan JKN 90% Persentase puskesmas dengan sarana dan prasarana
yang lengkap sesuai standar 100% Jumlah puskesmas dengan alat kesehatan yang lengkap
sesuai standar 15 Puskesmas
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1
Meningkatnya pengawasan obat dan makanan
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,408,042,649
DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
3,127,544,000 APBD Pengadaan dan Pengelolaan Obat, Vaksin,
Perbekalan Kesehatan dan Alkes
84,999,949 APBD Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan dan Penyusunan
Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat
36,170,800 APBD Pengawasan Makanan, Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik) 159,327,900 APBD
2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 48,203,100
Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat 48,203,100 APBD
3 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
22,971,065,767
DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar. 13,384,414,912 APBD DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas) 9,072,003,455 APBD Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
454,647,600
Kaliberasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas 59,999,800 APBD
26,379,108,416
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PAIJO, SKM, M.Kes
NIP. 19640902 198803 1 006 NIP. 19791126 201001 1 003
ENDIYAWAN F, ST JUMLAH
Liwa, Januari 2020
JABATAN : KEPALA SEKSI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia 1 Paket 2 Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di
Puskesmas
90% 3 Terlaksananya pelatihan pengelola obat dan perbekes yang sesuai
standar dan tersusunnya formularium obat puskesmas
Jumlah petugas pengelola obat dilatih 54 Orang Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa 260 sampel Persentase sampel diperiksa memenuhi syarat 95% 5 Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi
pemilik/penanggungjawab IRTP
Jumlah pemilik/penanggungjawab IRTP yang memiliki sertifikat PKP
20 Orang 6 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di IRTP Jumlah sarana IRTP dibina dan diawasi 40 Sarana
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,408,042,649
DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
3,127,544,000 APBD Pengadaan dan Pengelolaan Obat, Vaksin,
Perbekalan Kesehatan dan Alkes
84,999,949 APBD Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan dan
Penyusunan Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat
36,170,800 APBD Pengawasan Makanan, Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non
Fisik)
159,327,900 APBD
3,408,042,649
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
ENDIYAWAN F, ST
NIP. 19791126 201001 1 003 NIP. 19860826 201001 2 002 Terlaksananya pengawasan obat dan makanan
4
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KEPALA SEKSI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN
JABATAN : KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas Jumlah Puskesmas yang mendapatkan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan kesehatan.
3 Puskesmas
2 Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana dan
prasarana
15 Puskesmas Jumlah puskesmas yang terpenuhi alat kesehatan 6 Puskesmas Jumlah Peningkatan PKM Non Rawat Inap Menjadi
PKM Rawat Inap
15 Puskesmas 3 Terlaksananya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan.
1 Puskesmas 4 Terlaksananya Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya
Jumlah Puskesmas dan Pustu yang di perbaiki sarana dan prasarana
3
Puskesmas dan 9 Pustu
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 1 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
22,971,065,767
DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar. 13,384,414,912 APBD DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas) 9,072,003,455 APBD Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
454,647,600
Kaliberasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas 59,999,800 APBD
22,971,065,767
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
ENDIYAWAN F, ST
NIP. 19791126 201001 1 003 NIP. 19891213 201101 1 004
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN
JABATAN : KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
Tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek 55 Orang Sarana kesehatan yang memiliki ijin 20 Sarana Usaha masyarakat yang memiliki ijin 15
Kelompok
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 48,203,100
Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat
48,203,100 APBD
48,203,100
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
ENDIYAWAN F, ST
NIP. 19791126 201001 1 003 NIP. 19841202 201001 2 015
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TINA MARDIYANA, SKM
Meningkatnya tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat yang memiliki ijin
JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN ESSELON : III
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS 60% Persentase Rumah tangga yang telah melaksanakan STBM 60% Jumlah Pekon deklarasi ODF 45 Pekon Tercapainya standar pelayanan kesehatan di puskesmas Jumlah puskesmas terakreditasi 7 Puskesmas
Persentase kepesertaan JKN 90%
Persentase sarana layak operasional 60%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Meningkatnya promosi, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat
2 1
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 95,352,800
Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga
95,352,800 APBD
2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 27,652,044,493
Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD 148,116,000 APBD Reakreditasi Puskesmas 798,572,700 APBD Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil 63,831,000 APBD Pelayanan Ambulan Hebat 3,755,750,000 APBD Pengelolaan JKN 131,126,100 APBD Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di luar Kuota 7,228,886,800 APBD Pelayanan JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi) 15,525,761,893 APBD
27,747,397,293
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PAIJO, SKM, M.Kes
NIP. 19640902 198803 1 006 NIP. 19690401 199403 1 006
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Terlayaninya kesehatan pada poskotis dan kegiatan P3K Jumlah pelayanan kesehatan situasi khusus 15 Kecamatan 2 Meningkatnya fungsi pengelolaan pelayanan dan keuangan Puskesmas
secara mandiri
Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian BLUD 15 Puskesmas 3 Terlaksananya penilaian akreditasi ulang UPT Puskesmas Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ulang 7 Puskesmas
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,010,519,700
Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD 148,116,000 APBD Reakreditasi Puskesmas 798,572,700 APBD Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil 63,831,000 APBD
1,010,519,700
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
RUSPAN ALI, SKM
NIP. 19690401 199403 1 006 NIP. 19890909 201101 1 001
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
Jumlah Pegawai yang diterima (Tenaga Kesehatan) 15 Orang Jumlah Pegawai yang diterima (Tim Monitoring) 0 Orang Jumlah Pegawai yang diterima (Sopir) 10 Orang Jumlah peserta yang mengikuti simulasi 30 Orang Jumlah perlengkapan ambulan hebat 5 Paket Jumlah operasional ambulan hebat 15 Kec
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3,755,750,000
Pelayanan Ambulan Hebat 3,755,750,000 APBD
3,755,750,000
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
RUSPAN ALI, SKM
NIP. 19690401 199403 1 006 NIP. 19690504 199203 1 010
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
YATINO, SP
JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
Jumlah pekon dengan pengembangan tanaman berkhasiat obat keluarga
15 Pekon Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan
tradisional
100% 2 Terlaksananya operasional Tim JKN Kabupaten dan Puskesmas Frekuensi kegiatan P-Care 1 Kali
Tersedianya biaya upaya kesehatan perorangan dalam dan luar gedung Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana Kapitasi JKN 15 Puskesmas Tersedianya biaya klaim pelayanan persalinan, rawat inap dan rujukan Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana Non Kapitasi JKN 15 Puskesmas 4 Tersedianya jaminan kesehatan untuk penduduk miskin di luar kuota PBI Pusat Jumlah peserta PBI Daerah 14028 Orang
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 95,352,800
Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga
95,352,800 APBD
2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 22,885,774,793
Pengelolaan JKN 131,126,100 APBD Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di luar Kuota 7,228,886,800 APBD Pelayanan JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi) 15,525,761,893 APBD
22,981,127,593
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
RUSPAN ALI, SKM
NIP. 19690401 199403 1 006 NIP. 19750727 199803 1 003
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
LESTARI CLEOPATRA, SKM
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
1 Terlaksananya Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga
JABATAN : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ESSELON : III
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Persentase puskesmas dengan sarana dan prasarana
yang lengkap sesuai standar
100% Jumlah puskesmas dengan alat kesehatan yang lengkap
sesuai standar
15 Puskesmas 2 Terselenggaranya upaya pencegahan dan penatalaksanaan penyakit menular Persentase menurunnya angka kesakitan 15%
Persentase penanganan KLB sesuai standar 100% 3 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Persentase Penurunan penderita Hipertensi 37%
Persentase penurunan penderita Diabetes Mellitus 9% Terpenuhinya kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan di
puskesmas
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 428,114,000
Peningkatan Pelayanan Imunisasi 154,790,000 APBD Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah/KLB 34,790,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC 110,534,000 APBD Peningkatan Yankes Penyakit Menular Langsung 58,000,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular Vektor & Zoonosis 70,000,000 APBD
2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1,503,058,050
DAK Pengendalian Penyakit 1,503,058,050 APBD
3 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 278,194,000 APBD Kawasan Tanpa Rokok 49,519,000 APBD Pelayanan Kesehatan Haji 132,942,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining Pada Usia Produktif 95,733,000 APBD
2,209,366,050
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PAIJO, SKM, M.Kes
NIP. 19640902 198803 1 006
IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt
NIP. 19860831 201001 2 007
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
JABATAN : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Terdeteksinya penderita TBC Jumlah petugas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi TBC
50 Orang Jumlah pasien TBC yang mendapat PMT 200 Orang 2 Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular langsung Petugas mengikuti evaluasi dan validasi data program 45 Orang
Terdeteksinya penderita HIV/AIDS Jumlah puskesmas melayani pemeriksaan/skrining HIV dan Hepatitis
15 Puskesmas Jumlah petugas yang mengikuti kegiatan evaluasi program
pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis
50 Orang
Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J)
80 Sekolah
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 238,534,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC 110,534,000 APBD Peningkatan Yankes Penyakit Menular Langsung 58,000,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular
Vektor & Zoonosis
70,000,000 APBD
238,534,000
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt
NIP. 19860831 201001 2 007
ARI SUNARTO, S.Farm, Apt
NIP. 19861225 2010010 1 006
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
3 Terdeteksinya penderita DBD, Malaria, Rabies dan Filariasis
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
JABATAN : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
Jumlah petugas mengikuti evalusi program KTR 30 Orang Jumlah puskesmas yang melaksanakan KTR 15
Puskesmas Jumlah terbentukan pekon/desa KTR 3 Pekon Jumlah petugas mengikuti pertemuan pelayanan Haji 15 Orang Jumlah CJHI yang mendapatkan sosialisasi 600 Orang Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan
30 Orang Jumlah puskesmas melaksanakan skrining penderita Diabetes Melitus 15
Puskesmas Jumlah puskesmas melaksanakan skrining penderita Hipertensi 15
Puskesmas Jumlah puskesmas melaksanakan deteksi dini kanker 15
Puskesmas Jumlah puskesmas mendapatkan logistik 15 Posbindu Jumlah posbindu yang terbentuk 7 Posbindu
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 278,194,000 APBD Kawasan Tanpa Rokok 49,519,000 APBD Pelayanan Kesehatan Haji 132,942,000 APBD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining Pada Usia Produktif 95,733,000 APBD
278,194,000
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt
NIP. 19860831 201001 2 007 NIP. 19740210 199402 1 001 Terlaksananya pelayanan kesehatan calon jemaah haji
3
JUMLAH
Liwa, Januari 2020
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN
UDOYO, SKM
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Terlaksananya KTR 1
2
JABATAN : KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
Jumlah pekon dengan Universal Child Immunization 136 pekon Jumlah petugas yg mengikuti pertemuan persiapan BIAS 30 orang Jumlah SD/MI yang dapat pelayanan BIAS 242 sekolah
Jumlah WUS dapat Td 5.392 orang
Konsultasi & koordinasi 7 kali Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 45 kali Jumlah puskesmas melaksanakan pelacakan kasus potensi KLB 15
Puskesmas Jumlah laporan SKDR yang dilaksanakan puskesmas 52 laporan mingguan
12 laporan bulanan Jumlah peserta mengikuti peningkatan kapasitas surveillans 30 Orang Konsultasi & koordinasi kegiatan 3 kali Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 10 kali Puskesmas yang mendapatkan medical transport box 13 puskesmas Jumlah Refrigerator Vaksin VAR/SAR 3 unit Puskesmas mendapat peralatan pendukung pemeriksaan penyakit
menular
15 puskesmas Puskesmas mendapatkan Posbindu Kit 15 puskesmas
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1 Meningkatnya pelayanan imunisasi
2 Terlaksananya pelacakan kasus yang berpotensi KLB
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 189,580,000
Peningkatan Pelayanan Imunisasi 154,790,000 APBD Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah/KLB 34,790,000 APBD
2 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1,503,058,050
DAK Penugasan Pengendalian Penyakit 1,503,058,050 APBD
1,692,638,050
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt
NIP. 19860831 201001 2 007 NIP. 19830711 200501 2 004
TIKA MEGI FITRIANINGSIH, S.Kep JUMLAH
Liwa, Januari 2020