• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK"

Copied!
22
0
0

Teks penuh

(1)

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 1 :

Tujuan :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017

1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat

Persentase Penanganan Konflik Sosial 100%

2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran

Persentase Desa Tangguh Bencana 60.60%

3 Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian

Persentase Pemuda pelopor berprestasi 45-55%

4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global

Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100%

PROGRAM ANGGARAN (Rp.)

1 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 285,492,000 2 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 598,846,000

3 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1,098,118,400 4 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2,990,478,000 5 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK

KRIMINAL

117,853,000

6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

316,349,000

7 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 3,527,762,000 8 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

90,000,000

9 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 514,594,400 Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri

(2)

16 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 725,000,000 17 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1,643,680,000 18 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 25,000,000 19 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN

KEKAYAAN BUDAYA

394,600,000

20 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA 1,159,894,000 21 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5,374,510,700 22 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5,492,990,500 23 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN 291,114,000 TOTAL ANGGARAN 30,562,730,600

(3)

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 2 :

Tujuan 1 :

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi

Persentase kepemilikan e-KTP 73.87%

a. Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah

2,7 - 3,7%

b. Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) 100% 3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang

berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.

Persentase Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik 65-75%

Tujuan 2 :

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

1 Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan

inovasi daerah. Nilai Pangripta B

2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif

Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 70%, dan Aduan Masyarakat 100%

3 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance

Indeks Profesionalitas ASN 72

Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi

2

2. Nilai Opini BPK : WTP

INDIKATOR KINERJA

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif

Indikator Tujuan :

1. Indeks Reformasi Birokrasi : B

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha

(4)

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017 a. Persentase standardisasi pelayanan publik 60% b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

(SAKIP)

B

6 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.

Persentase Capaian Alih Media Arsip 80%

PROGRAM PROGRAM ANGGARAN

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 986,481,100.00

8. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,306,432,000.00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4,548,591,000 Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam

rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 5

(5)
(6)

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 3 :

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

1 Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah

Pertumbuhan Realisasi Investasi 24,12% (Rp.31,45 T) 2 Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah

serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual

Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; 13-25% (900-1000 Milyar) 3 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan

fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif

Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata 0.18%

4 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan

Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn 5 Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu

optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi

Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan 4,25-42,45%

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

a. Indeks Kualitas Air Sungai 51.5-55.75

b. Indeks Kualitas Udara 75-79

a. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 84,81% Jalan b. Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir 37%

INDIKATOR 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

2

Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah Indikator Tujuan : Angka Pertumbuhan Ekonomi : 6.30-6.85

Tujuan 2 : Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 59.5-66

(7)

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

3 c. Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 25.23%

d. Persentase Akses Air Bersih/Minum 75.95% e. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW 100% 4 Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu

layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan

Rasio Konektivitas Transportasi 0.28

5 Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100%

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67.90% b. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 89%

a. Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $) 5% (1.383.756,74)

b. Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM) 1,42% (7136) a. Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil 0,66% (189.780) b. Angka Pertumbuhan Koperasi sehat 3,62% (315)

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

1 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas

4,5-5%

a. Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh 10 ha b. Persentase Rumah Layak Huni 85.75% 3 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas

kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Indeks Pembangunan Desa 70.90

2

Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan 1

Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif

3

INDIKATOR

INDIKATOR

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan

2

Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Kemiskinan : 12.75 - 11.75%

INDIKATOR

Tujuan 3 : Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka : 5.50-5.20%

(8)
(9)

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 4 :

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

a. Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD); 84.00% b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat 98.96% c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederapat ; 86.80%

d. Angka Rata-rata lama sekolah 9.05-9.13

a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; 110 b. Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; 4.12

c. Angka Harapan Hidup 71.70-71.80

d. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD 65-75%

3 Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca Indeks Minat Baca Daerah 1 : 6,6

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

a. Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

100%

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 62.75-63.25

a. Angka laju pertumbuhan penduduk 0.6-1.4

b. Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; 88% 2

Tujuan 2 : Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender

Mewujudkan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas,

pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung perlindungan finansial pendidikan

INDIKATOR KINERJA

Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 77.05-77.95

INDIKATOR KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 89.3-89.9 Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat

1

Tujuan 1 : Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan

2

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

(10)

ANGGARAN PROGRAM

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Gresik, Januari 2017

(11)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum

dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat

Persentase Penanganan Konflik Sosial 100%

2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran

Persentase Desa Tangguh Bencana 60.60%

3 Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian

Persentase Pemuda pelopor berprestasi 45-55%

4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global

Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100%

5 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi

Persentase kepemilikan e-KTP 73.87%

Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah

2,7 - 3,7%

Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)

100%

7 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.

Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan

65-75%

8 Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah.

Nilai Pangripta 3

9 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif

Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat

Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 70%, dan Aduan Masyarakat

100% 10 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat

Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance

Indeks Profesionalitas ASN 72%

11 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif

Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD

12%

Persentase standardisasi pelayanan publik 60%

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)

B

13 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.

Persentase Capaian Alih Media Arsip 80%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

6 Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi

12 Menghadirkan birokrasi yang mampu

menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

(12)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 15 Meningkatkan pendapatan asli daerah guna

mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan

penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib

administrasi berbasis akuntansi akrual

Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;

13-25% (900-1000 Milyar)

16 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam

pengembangan ekonomi kreatif

Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata

0.18%

17 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan

Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn

18 Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi

Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan

4,25-42,45%

Indeks Kualitas Air Sungai 51.5-55.75

Indeks Kualitas Udara 75-79

Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 84,81% Jalan

Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir

37%

Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 25.23%

Persentase Akses Air Bersih/Minum 75.95% Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan

RTRW

100%

21 Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan

Rasio Konektivitas Transportasi 0.28

22 Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan

Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67.90%

Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

89%

Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $)

5% (1.383.756,74)

Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM)

1,42% (7136) 24 Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah

dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan

19 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan

23 Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

(13)

26 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan

partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas

(14)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 Luas Penurunan kawasan permukiman

kumuh

10 ha

Persentase Rumah Layak Huni 85.75%

28 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan

keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Indeks Pembangunan Desa 70.90

Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);

84.00% Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan

Sederajat 98.96%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat ;

86.80% Angka Rata-rata lama sekolah 9.05-9.13 Angka Kematian Ibu per 100.000

kelahiran hidup; 110 Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran

hidup; 4.12

Angka Harapan Hidup 71.70-71.80 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

layanan RSUD 65-75%

31 Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca

Indeks Minat Baca Daerah

1 : 6,6 Persentase penyelesaian penanganan

aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

100%

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 62.75-63.25 Angka laju pertumbuhan penduduk 0.6-1.4 Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; 88%

ANGGARAN (Rp.) I 5,126,825,600 1,757,672,000 100,000,000 71,000,000 1,310,000,000 480,159,500 41,717,071,740 445,798,850 69,256,693,600 33 Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran,

pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program 29 Mewujudkan pendidikan dasar yang

bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung perlindungan finansial pendidikan

30 Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat

32 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta

mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender

27 Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

PROGRAM Urusan Pendidikan

(15)

2,687,989,850 20,811,554,550 10,933,230,000 467,500,000 1,355,701,250 ANGGARAN (Rp.) 64,774,863,000 10,417,500,000 1,485,000,000 44,467,000,000 145,000,000,000 10,000,000,000 III 1,228,840,000 2,248,983,050 456,205,000 444,504,000 172,458,932,877 12,537,799,385 26,916,566,000 1,492,801,000 46,187,944,303 24,296,230,165 21,940,406,664 13,571,889,173 9,469,936,000 3,024,516,400 62,894,709,162 19,372,144,139 787,575,200 50,000,000 189,341,400 366,903,000 IV 260,000,000 415,000,000 40,000,000 19,258,841,775 7,096,832,800 3,568,532,000 3,437,250,000 938,999,200 3,246,417,000 V 3,943,445,800 4,860,751,000 100,000,000 99,479,000 2,990,478,000 117,853,000 Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaaan Masyarakat Program Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah Raga

Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Program Pembinaan Sosial Dampak Tembakau

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengendalian Banjir

Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Program Pengembangan Dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis Program Pengembangan Dan Pembangunan Gedung Negara

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Lingkungan Sehat Permukiman Program Pengembangan Permukiman Program Pengembangan Rumah Swadaya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Program Pengembangan Dan Pengelolaan Rumah Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat Dan Pencegahan Tindak Kriminal

PROGRAM

Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(16)

VI 681,842,400 682,000,000 53,843,000 1,076,933,600 491,030,500 224,500,000 70,207,000 36,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Urusan Sosial

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

(17)

ANGGARAN (Rp.) 1,350,550,200 690,000,000 VII 792,960,000 732,415,000 135,000,000 4,237,242,000 862,583,000 1,291,239,800 539,150,000 VIII 534,426,000 741,000,000 10,000,000 99,826,000 1,362,827,700 3,738,127,500 119,350,000 668,975,200 500,562,000 IX 301,000,000 170,000,000 40,000,000 35,880,760,400 X 413,796,000 323,384,000 95,881,035 15,125,358,000 638,796,800 156,000,000 1,018,983,965 100,000,000 8,739,950,000 800,000,000 XI 986,481,100 2,159,073,100 114,000,000 1,732,199,800 488,264,600 1,102,045,000 3,642,681,000 XIII 310,418,000 316,600,000 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

PROGRAM

Urusan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Informasi Pasar Kerja Dan Peningkatan Produktifitas

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Keluarga Berencana Program Keluarga Sejahtera Program Pengendalian Penduduk

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Urusan Pertanahan

Urusan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Dan Inovasi Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

(18)

1,412,673,800 XIV 1,581,070,000 3,121,080,000 273,400,000 ANGGARAN (Rp.) 91,350,000 573,300,600 363,008,000 2,021,762,000 1,873,731,250 1,272,500,000 196,778,000 6,975,770,950 XV 1,306,432,000 329,500,000 40,000,000 161,193,000 1,621,330,000 433,928,500 197,694,500 355,126,900 XVI 1,739,989,300 1,328,500,000 40,000,000 3,006,000,000 1,033,000,000 XVII 608,696,000 800,380,000 150,000,000 200,000,000 2,226,975,375 679,972,500 1,075,000,000 1,621,490,000 XVIII 333,694,400 181,000,000 50,000,000 1,853,190,000 375,000,000

Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Urusan Perhubungan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

PROGRAM

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Urusan Komunikasi Dan Informatika

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengembangan E-Government

Program Kerjasama Informasi

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Urusan Penanaman Modal

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pelayanan Perizinan Usaha Dan Perizinan Tertentu

Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

(19)

394,600,000 1,159,894,000 XX 670,187,950 705,904,700 61,544,000 2,078,422,900 142,423,500 Program Pengembangan Nilai Budaya Dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Dan Kekayaan Budaya

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Program Pelayanan Kearsipan Daerah

(20)

ANGGARAN (Rp.) 31,264,000 96,339,000 XXI 49,479,655,058 19,135,502,525 1,542,723,800 2,012,502,530 4,893,250,000 47,500,000 3,081,539,100 362,500,000 280,600,000 3,893,447,319 2,015,320,500 2,350,571,000 2,322,295,400 2,889,240,000 2,543,453,000 5,516,638,250 1,840,369,500 2,003,055,700 2,071,339,100 1,085,900,000 3,072,425,000 853,114,000 4,542,124,948 1,635,258,800 1,730,833,327 4,669,033,800 1,274,259,000 388,833,700 6,977,981,600 1,884,345,600 850,000,000 53,071,899,000 7,949,570,000 604,070,400 6,542,864,000 929,796,900 1,550,523,000 499,944,300 XXII

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset, Dan Barang Daerah

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Fasilitasi Kehumasan Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

PROGRAM

Urusan Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan Daerah

Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Program Peningkatan Pendapatan PBB Dan BPHTB

Program Peningkatan Pelayanan Dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Dan Barang Daerah Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara

Program Pembinaan Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Program Mutasi Dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara

Programdata Formasi Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program Pelayanan Administrasi Keuangan

Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan DPRD Dengan Masyarakat Program Koordinasi Pemberdayaan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset Dan Perekonomian Desa Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

(21)

535,726,500 I 726,951,000 412,074,000 45,758,800 URUSAN PILIHAN

Program Pengembangan Data Dan Informasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(22)

ANGGARAN (Rp.) 158,650,000 200,000,000 2,375,459,000 331,054,650 878,521,000 1,375,447,100 699,046,750 II 1,470,067,300 1,605,555,000 11,476,000 193,152,000 1,273,068,000 607,748,675 280,297,000 198,872,600 625,335,000 275,483,000 242,322,000 5,343,355,000 100,000,000 284,258,390 50,440,000 206,050,000 855,297,000 75,000,000 III 725,000,000 1,643,680,000 IV 435,000,000 280,000,000 258,200,000 6,327,776,700 V 196,488,000 1,104,703,300 146,484,000

Gresik, Januari 2017

BUPATI GRESIK

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pemberdayaan Kelompok Tani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan

Program Perlindungan Tanaman Pangan Dan Horikultura

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Perlindungan Tanaman Perkebunan

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Pasar

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

PROGRAM

Urusan Pertanian

Urusan Pariwisata

Urusan Perdagangan

Urusan Perindustrian

Program Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan

Referensi

Dokumen terkait

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuannya untuk dapat menginformasikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan keija Saudara yang memenuhi

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan dari musik religi dalam menurunkan tingkat agresivitas pada mantan pengguna narkoba

promosi melalui berbagai media yang digunakan dalam menginformasikan suatu produk atau jasa kepada masyarakat luas dan dengan standar kualitas pelayanan yang memadai dalam

D$( زﻮﳚ ﻪﻌﻴﺑ نﺈﻓ ﺎﻋﺮﺷ ﻞﲢ ﺔﻌﻔﻨﻣ ﻪﻴﻓ ﺎﻣ

Hasil penelitian dikemukakan meliputi data perbe- daan skor total tes pemahaman awal konsep genetika, data kelompok konsep genetika yang banyak tidak dapat dijawab

Adanya media informasi buku ini merupakan penggabungan terhadap penelitian tersebut, dengan permasalahan pengunjung yang datang masih banyak yang belum mengetahui

Terjadi interaksi antara varietas dan konsentrasi larutan hara, konsentrasi larutan hara yang baik untuk varietas Tosakan adalah 6 ml/L, hal tersebut ditunjukkan oleh

Oleh karena itu diperlukan pengetahuan yang baik dalam menentukan campuran pupuk optimum yang mengandung ketiga zat utama tersebut sehingga dapat meminimumkan