VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 1 :
Tujuan :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017
1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat
Persentase Penanganan Konflik Sosial 100%
2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran
Persentase Desa Tangguh Bencana 60.60%
3 Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian
Persentase Pemuda pelopor berprestasi 45-55%
4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global
Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100%
PROGRAM ANGGARAN (Rp.)
1 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 285,492,000 2 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 598,846,000
3 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1,098,118,400 4 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2,990,478,000 5 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
117,853,000
6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
316,349,000
7 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 3,527,762,000 8 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
90,000,000
9 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 514,594,400 Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri
16 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 725,000,000 17 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1,643,680,000 18 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 25,000,000 19 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
394,600,000
20 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA 1,159,894,000 21 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5,374,510,700 22 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5,492,990,500 23 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN 291,114,000 TOTAL ANGGARAN 30,562,730,600
VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 2 :
Tujuan 1 :
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi
Persentase kepemilikan e-KTP 73.87%
a. Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah
2,7 - 3,7%
b. Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) 100% 3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang
berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.
Persentase Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik 65-75%
Tujuan 2 :
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
1 Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan
inovasi daerah. Nilai Pangripta B
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif
Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 70%, dan Aduan Masyarakat 100%
3 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance
Indeks Profesionalitas ASN 72
Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi
2
2. Nilai Opini BPK : WTP
INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif
Indikator Tujuan :
1. Indeks Reformasi Birokrasi : B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017 a. Persentase standardisasi pelayanan publik 60% b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
(SAKIP)
B
6 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.
Persentase Capaian Alih Media Arsip 80%
PROGRAM PROGRAM ANGGARAN
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 986,481,100.00
8. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,306,432,000.00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4,548,591,000 Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam
rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 5
VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 3 :
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
1 Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah
Pertumbuhan Realisasi Investasi 24,12% (Rp.31,45 T) 2 Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah
serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual
Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; 13-25% (900-1000 Milyar) 3 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan
fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif
Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata 0.18%
4 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan
Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn 5 Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu
optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi
Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan 4,25-42,45%
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
a. Indeks Kualitas Air Sungai 51.5-55.75
b. Indeks Kualitas Udara 75-79
a. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 84,81% Jalan b. Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir 37%
INDIKATOR 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan
Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.
2
Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah Indikator Tujuan : Angka Pertumbuhan Ekonomi : 6.30-6.85
Tujuan 2 : Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 59.5-66
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
3 c. Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 25.23%
d. Persentase Akses Air Bersih/Minum 75.95% e. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW 100% 4 Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu
layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan
Rasio Konektivitas Transportasi 0.28
5 Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100%
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67.90% b. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 89%
a. Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $) 5% (1.383.756,74)
b. Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM) 1,42% (7136) a. Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil 0,66% (189.780) b. Angka Pertumbuhan Koperasi sehat 3,62% (315)
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
1 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas
4,5-5%
a. Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh 10 ha b. Persentase Rumah Layak Huni 85.75% 3 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Indeks Pembangunan Desa 70.90
2
Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan 1
Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif
3
INDIKATOR
INDIKATOR
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan
2
Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.
Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Kemiskinan : 12.75 - 11.75%
INDIKATOR
Tujuan 3 : Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka : 5.50-5.20%
VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 4 :
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
a. Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD); 84.00% b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat 98.96% c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederapat ; 86.80%
d. Angka Rata-rata lama sekolah 9.05-9.13
a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; 110 b. Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; 4.12
c. Angka Harapan Hidup 71.70-71.80
d. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD 65-75%
3 Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca Indeks Minat Baca Daerah 1 : 6,6
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
a. Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
100%
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 62.75-63.25
a. Angka laju pertumbuhan penduduk 0.6-1.4
b. Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; 88% 2
Tujuan 2 : Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender
Mewujudkan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas,
pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung perlindungan finansial pendidikan
INDIKATOR KINERJA
Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 77.05-77.95
INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 89.3-89.9 Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat
1
Tujuan 1 : Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan
2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
ANGGARAN PROGRAM
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Gresik, Januari 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat
Persentase Penanganan Konflik Sosial 100%
2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran
Persentase Desa Tangguh Bencana 60.60%
3 Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian
Persentase Pemuda pelopor berprestasi 45-55%
4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global
Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100%
5 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi
Persentase kepemilikan e-KTP 73.87%
Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah
2,7 - 3,7%
Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)
100%
7 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.
Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan
65-75%
8 Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah.
Nilai Pangripta 3
9 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif
Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat
Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 70%, dan Aduan Masyarakat
100% 10 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat
Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance
Indeks Profesionalitas ASN 72%
11 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif
Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD
12%
Persentase standardisasi pelayanan publik 60%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)
B
13 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.
Persentase Capaian Alih Media Arsip 80%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
6 Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi
12 Menghadirkan birokrasi yang mampu
menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 15 Meningkatkan pendapatan asli daerah guna
mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan
penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib
administrasi berbasis akuntansi akrual
Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;
13-25% (900-1000 Milyar)
16 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam
pengembangan ekonomi kreatif
Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata
0.18%
17 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan
Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn
18 Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi
Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan
4,25-42,45%
Indeks Kualitas Air Sungai 51.5-55.75
Indeks Kualitas Udara 75-79
Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 84,81% Jalan
Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir
37%
Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 25.23%
Persentase Akses Air Bersih/Minum 75.95% Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
RTRW
100%
21 Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan
Rasio Konektivitas Transportasi 0.28
22 Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan
Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67.90%
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
89%
Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $)
5% (1.383.756,74)
Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM)
1,42% (7136) 24 Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan
19 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan
23 Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan
Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.
26 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan
partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 Luas Penurunan kawasan permukiman
kumuh
10 ha
Persentase Rumah Layak Huni 85.75%
28 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan
keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Indeks Pembangunan Desa 70.90
Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);
84.00% Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan
Sederajat 98.96%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat ;
86.80% Angka Rata-rata lama sekolah 9.05-9.13 Angka Kematian Ibu per 100.000
kelahiran hidup; 110 Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran
hidup; 4.12
Angka Harapan Hidup 71.70-71.80 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
layanan RSUD 65-75%
31 Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca
Indeks Minat Baca Daerah
1 : 6,6 Persentase penyelesaian penanganan
aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
100%
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 62.75-63.25 Angka laju pertumbuhan penduduk 0.6-1.4 Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; 88%
ANGGARAN (Rp.) I 5,126,825,600 1,757,672,000 100,000,000 71,000,000 1,310,000,000 480,159,500 41,717,071,740 445,798,850 69,256,693,600 33 Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran,
pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program 29 Mewujudkan pendidikan dasar yang
bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung perlindungan finansial pendidikan
30 Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat
32 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta
mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender
27 Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PROGRAM Urusan Pendidikan
2,687,989,850 20,811,554,550 10,933,230,000 467,500,000 1,355,701,250 ANGGARAN (Rp.) 64,774,863,000 10,417,500,000 1,485,000,000 44,467,000,000 145,000,000,000 10,000,000,000 III 1,228,840,000 2,248,983,050 456,205,000 444,504,000 172,458,932,877 12,537,799,385 26,916,566,000 1,492,801,000 46,187,944,303 24,296,230,165 21,940,406,664 13,571,889,173 9,469,936,000 3,024,516,400 62,894,709,162 19,372,144,139 787,575,200 50,000,000 189,341,400 366,903,000 IV 260,000,000 415,000,000 40,000,000 19,258,841,775 7,096,832,800 3,568,532,000 3,437,250,000 938,999,200 3,246,417,000 V 3,943,445,800 4,860,751,000 100,000,000 99,479,000 2,990,478,000 117,853,000 Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaaan Masyarakat Program Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah Raga
Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Program Pembinaan Sosial Dampak Tembakau
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengendalian Banjir
Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Program Pengembangan Dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis Program Pengembangan Dan Pembangunan Gedung Negara
Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Lingkungan Sehat Permukiman Program Pengembangan Permukiman Program Pengembangan Rumah Swadaya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Program Pengembangan Dan Pengelolaan Rumah Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat Dan Pencegahan Tindak Kriminal
PROGRAM
Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
VI 681,842,400 682,000,000 53,843,000 1,076,933,600 491,030,500 224,500,000 70,207,000 36,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Urusan Sosial
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
ANGGARAN (Rp.) 1,350,550,200 690,000,000 VII 792,960,000 732,415,000 135,000,000 4,237,242,000 862,583,000 1,291,239,800 539,150,000 VIII 534,426,000 741,000,000 10,000,000 99,826,000 1,362,827,700 3,738,127,500 119,350,000 668,975,200 500,562,000 IX 301,000,000 170,000,000 40,000,000 35,880,760,400 X 413,796,000 323,384,000 95,881,035 15,125,358,000 638,796,800 156,000,000 1,018,983,965 100,000,000 8,739,950,000 800,000,000 XI 986,481,100 2,159,073,100 114,000,000 1,732,199,800 488,264,600 1,102,045,000 3,642,681,000 XIII 310,418,000 316,600,000 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
PROGRAM
Urusan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Informasi Pasar Kerja Dan Peningkatan Produktifitas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Keluarga Berencana Program Keluarga Sejahtera Program Pengendalian Penduduk
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Urusan Pertanahan
Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Dan Inovasi Administrasi Kependudukan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1,412,673,800 XIV 1,581,070,000 3,121,080,000 273,400,000 ANGGARAN (Rp.) 91,350,000 573,300,600 363,008,000 2,021,762,000 1,873,731,250 1,272,500,000 196,778,000 6,975,770,950 XV 1,306,432,000 329,500,000 40,000,000 161,193,000 1,621,330,000 433,928,500 197,694,500 355,126,900 XVI 1,739,989,300 1,328,500,000 40,000,000 3,006,000,000 1,033,000,000 XVII 608,696,000 800,380,000 150,000,000 200,000,000 2,226,975,375 679,972,500 1,075,000,000 1,621,490,000 XVIII 333,694,400 181,000,000 50,000,000 1,853,190,000 375,000,000
Urusan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Urusan Perhubungan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
PROGRAM
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Urusan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengembangan E-Government
Program Kerjasama Informasi
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Urusan Penanaman Modal
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pelayanan Perizinan Usaha Dan Perizinan Tertentu
Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
394,600,000 1,159,894,000 XX 670,187,950 705,904,700 61,544,000 2,078,422,900 142,423,500 Program Pengembangan Nilai Budaya Dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Dan Kekayaan Budaya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Program Pelayanan Kearsipan Daerah
ANGGARAN (Rp.) 31,264,000 96,339,000 XXI 49,479,655,058 19,135,502,525 1,542,723,800 2,012,502,530 4,893,250,000 47,500,000 3,081,539,100 362,500,000 280,600,000 3,893,447,319 2,015,320,500 2,350,571,000 2,322,295,400 2,889,240,000 2,543,453,000 5,516,638,250 1,840,369,500 2,003,055,700 2,071,339,100 1,085,900,000 3,072,425,000 853,114,000 4,542,124,948 1,635,258,800 1,730,833,327 4,669,033,800 1,274,259,000 388,833,700 6,977,981,600 1,884,345,600 850,000,000 53,071,899,000 7,949,570,000 604,070,400 6,542,864,000 929,796,900 1,550,523,000 499,944,300 XXII
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset, Dan Barang Daerah
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Fasilitasi Kehumasan Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
PROGRAM
Urusan Pemerintahan Umum
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Program Penguatan Pengawasan Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
Program Peningkatan Pendapatan PBB Dan BPHTB
Program Peningkatan Pelayanan Dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Dan Barang Daerah Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara
Program Pembinaan Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Program Mutasi Dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara
Programdata Formasi Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program Pelayanan Administrasi Keuangan
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan DPRD Dengan Masyarakat Program Koordinasi Pemberdayaan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset Dan Perekonomian Desa Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
535,726,500 I 726,951,000 412,074,000 45,758,800 URUSAN PILIHAN
Program Pengembangan Data Dan Informasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
ANGGARAN (Rp.) 158,650,000 200,000,000 2,375,459,000 331,054,650 878,521,000 1,375,447,100 699,046,750 II 1,470,067,300 1,605,555,000 11,476,000 193,152,000 1,273,068,000 607,748,675 280,297,000 198,872,600 625,335,000 275,483,000 242,322,000 5,343,355,000 100,000,000 284,258,390 50,440,000 206,050,000 855,297,000 75,000,000 III 725,000,000 1,643,680,000 IV 435,000,000 280,000,000 258,200,000 6,327,776,700 V 196,488,000 1,104,703,300 146,484,000
Gresik, Januari 2017
BUPATI GRESIK
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pemberdayaan Kelompok Tani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
Program Perlindungan Tanaman Pangan Dan Horikultura
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Pasar
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
PROGRAM
Urusan Pertanian
Urusan Pariwisata
Urusan Perdagangan
Urusan Perindustrian
Program Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan