FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
i. umum
1. Nama Kementerian/Lembaga 2. Nama Unit Organisasi 3. Misi Unit Organisasi
4. Sasaran Strategis
5. Kode Program 6. Nama Program
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
KEMENTERIAN KESEHATAN
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
01 02 03 04 01 02 03 04 05 06
Mengembangkan Sumber Daya Litbangkes
Mengembangan kerjasama strategis litbang dan iptekkesehatan Menghasilkan rekomendasi untuk pembangunan kesehatan Menghasilkan iptek kesehatan
Meningkatnya StatusKesehatan danGizi Masyarakat, Dengan : a. Meningkatnya umurharapan hidup dari 70,7 tahun menjadi 72 tahun;
b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118per 100.000 kelahiran hidup;
cMenurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per1.000kelahiran hidup; d.Menurunnyaangka kematian neonatal dari 19menjadi 15per1.000 kelahiran hidup; e. Menurunnya prevalensi
kekurangan gizi (terdiri darigizi kurang dangizi buruk) pada anak Balita dari 18,4 persen menjadi
dibawah 15,0 persen f. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36,8 persen menjadi kurang dari 32 persen; g.Persentase ibubersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) sebesar90%; h. Persentase Puskesmas rawatinapyangmampu PONEp sebesar 100%; i. Persentase RS Kab/Kota yangmelaksanakan PONEK sebesar 100%; j. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90%.Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular, Dengarua.Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari235menjadi 224per 100.000 penduduk; b. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000penduduk; c.Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi dibawah 0,5%; d. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia0-11 butandari80% menjadi 90%; e. PersentaseOesa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; f. Angka kesakitan DBD dari55 menjadi 51 per 100.000 penduduk.
Menurunnya Disparitas Status Kesehatan danStatus Gizi Antar Wilayah danAntar Tingkat Sosial
Ekonomi Serta Gender, Dengan Menurunnya DisparitasSeparuh DariTahun 2009.Meningkatnya Penyediaan Anggaran Publik Untuk Kesehatan dalam Rangka Mengurangi Risiko Rnansial Akibat Gangguan Kesehatan Bagi SeluruhPenduduk, Teruta,ma PendudukMiskin Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs) Pada TingkatRumahTanggaDari50 Persen Menjadi 70 Persen
Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis Di DaerahTertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Dtpk).
07 Seluruh ProvinsiMelaksanakan Program Pengendalian PenyakitTidak Menular.
08 Seluruh Kabupaten/Kota Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal(Spm).
024.11.04
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Pendanaan Alokasi Tahun
2012
Usulan Tahun 2013
Prakiraan Kebutuhan
Tahun 2014 Tahun 2015 TaHun 2016
1. Rupiah a. Pendamping b. Non Pendamping 2. PHLN atau PDN 38.267,0 0,0 38.267,0 0,0 JUMLAH 16.667,2 38.267,0 30.800,0 31.000,0 45.300,0
H. HASH/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Hasil/OutCqme
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan PemanfaatanDi Bidang Kesehatan
01 Jgmlah Penelitian yang Diproses Dalam HK1
02 Jumlah Area Penelitian yang Dilaksanakan
02 Meningkatnya penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta
pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi kesehatan melalui penelitian, pengembangan, pemanfaatan di bidang kesehatan
i HI. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. URAIANKEGIATAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 4011 Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Ketergnggn ; 01 Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang vektor dan reservoir penyakit 001 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/ formula di bidang vektor dan reservoir penyakit 002 Jamlah dokumen/peta resistensi vektor terhadap insektisida, atlas vektor dan reservoir dan metode pengendalian vektor dan reservoir penyakit 003 Jumlah Publikasi ilmiah di bidang vektor dan reservoir penyakit pada media cetak dan elektronik nasional Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama Kolom (9) : N=Nasionat, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas Kewenangan (8) KP KP KP Prioritas P) KL KL KL Dukungan PPP (10) TIDAK TIDAK TIDAK
_*
Jawab (11) Balai Besar Penelitian dan Pengembanga n Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga Formulir 0.2 -1. B. SUMBER PENDANAAN (04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN •••^•HMI^ (Juta Rupiah) Kode ; . Kegiatan/Sas. Keg/BCK/Outpttt • : Alokasi 2012 ;••..• ' Usulan Tahun 2 313 (iuta Rupiah Prakfrsan Kebutuhan '•••...• r> -••.'•.•' ':•,.• Lokasl Rupiah PIN+PDN PN8P+BLU ; Jumlah • 20.14 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (") (12) 4011 Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit 16.667,2 38.239,1 0,0 27,9 38.267,0 30.800,0 31.000,0 45.300,0 4011.01 Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang vektor dan reservoir penyakit 16.667,2 38.239,1 0,0 27,9 38.267,0 30.800,0 31.000,0 45.300,0 4011.01.001 Jumlah produk/model/ prototipe/standar/formula di bidang vektor dan reservoir penyakit 16.286,2 14.446,7 0,0 27,9 14.474,6 30.325,0 30.525,0 44.825,0 .001 Lavanan Perkantoran OU 5.480,5 6.684,5 &o QJ> 6.684,5 7.000,0 7.000,0 7.000.0 .002 Penelitian Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit OLJ 5.480,5 6.684,5 0,0 0,0 6.684,5 7.000,0 7.000,0 7.000,0 Kota Salatigo 4.000.0 2.000.0 0J3 M 2.000,0 15.700.0 15.700,0 30.000.0 .005 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Aneearan. OP 4.000,0 2.000,0 0,0 0,0 2.000,0 15.700,0 15.700TO 30.000,0 Kota Salatiga 497.4 385,5 as QjO 385,5 500,0 500,0 500,0 J£§ Keeiatan dan Pembinaan QP 497,4 385,5 0,0 0,0 385,5 500,0 500,0 500,0 Kota Salatiga 110.9 20,0 &Q (L0 20,0 200,0 200,0 200,0 .007 Laporan Kineria OP 110,9 20,0 0,0 0,0 20,0 200,0 200,0 200,0 Kota Salatiga 295.0 70,0 <LQ PJ) 70,0 200,0 200,0 200.0 .008 Laporan Keuangan dan Kekavaan Neeara. OP 295,0 70,0 0,0 0,0 70,0 200,0 200,0 200,0 Kota Salatiga 125.1 116,9 as 27,9 144,8 175,0 175,0 175.0 .010 Gedung/Baneunan laboratorium OP 125,1 116,9 0,0 27,9 144,8 175,0 175,0 175,0 Kota Salatiga 4.309,0 4.000,0 CL0 p^a 4.000,0 4.400.0 4.400,0 4.400,0 •Oil Sarana Prasarana Linekunean Kantor OP 4.309,0 4.000,0 0,0 0,0 4.000,0 4.400,0 4.400,0 4.400,0 Koto Salatigo 196,5 100,0 0,0 M 100,0 100,0 300,0 300,0 ,015 Kendaraan Bermotor OP 196,5 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 300,0 300,0 Kota Salatiga 17.5 M Q& 0J> 2*2 M QjQ as .016 Peranekat Pengolah Data dan Komunikasi OP 17,5 0,0 0,0 0,0 ^,0 0,0 0,0 0,0 Kota Salatiga 129,7 100,0 0J) OJ) 100,0 300,0 300,0 300,0 M8 Peralatan Fasilitas Perkantoran OP 129,7 100,0 0,0 0,0 100,0 300,0 300,0 300,0 Kota Salatiga 335,3 150,0 0J) ao 15JLS 400,0 400,0 400,0 £25 Peralatan Fasilitas Laboratorium OP 335,3 150,0 0,0 0,0 150,0 400,0 400,0 400,0 Kota Salatiga 510,6 250,0 0^0 0£ 250,0 600,0 600,0 600,0 Formulir2.3-1
*B. SUMBER PENDANAAN